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文檔簡介
1、經(jīng)費使用自查報告【導語】自查報告中的文字表述要實事求是,既要肯定成績,又 不能虛報浮夸,凡是用數(shù)據(jù)來說明的事項,數(shù)據(jù)必須真實準確。以下 是整理的經(jīng)費使用自查報告,歡迎閱讀!【篇一】經(jīng)費使用自查報告為保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃、合理地使 用學校的公用經(jīng)費,我校本著從學校發(fā)展出發(fā),將每一分錢都用在刀 刃上,保證教學活動和后勤服務的開支,使學校的各項工作正常運轉, 促進學校的發(fā)展?,F(xiàn)將我校20xx年秋季學期教育經(jīng)費的使用情況自 查如下:一、提高認識,成立機構,加強領導,落實責任。本學期我校認真執(zhí)行上級教育部門有關經(jīng)費使用的規(guī)定,充分認 識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。這次檢查很
2、有必要也很重要。 因此,學校成立了以學校負責人為組長自檢自查領導小組,組員有田 良固、楊勇、陶有才、張艾。二、自查情況。1、基本情況:我校現(xiàn)有教職工8人,教學班5個,學生79人。2、預算編制工作開展及管理情況:學校的財務人員參加中心校的有關規(guī)定,認真對學校的經(jīng)費進行 預算使用,各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制度進行進行,對各筆收 入和支出作好詳細的日記賬,??顚S?,對口開支,實行收支兩條線。3、公用經(jīng)費管理使用的。具體做法是:(1)我校加強財務管理,學校的一切資金,由學校財務人員按 有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支出,沒有出現(xiàn)以任何理由單獨收費現(xiàn)象。(2)認真履行報賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無挪用、擠占、 截
3、留等現(xiàn)象的發(fā)生。所有報銷發(fā)票,做到手續(xù)完備,每張發(fā)票注明用 途,有經(jīng)手人、證明人簽字,都經(jīng)過學負責人簽字。(3)學校的一切物品采購都是由學校教師輪流制采買,學校負 責人、財務人員一律不得參與。(4)學校的任何大一點采購都要經(jīng)過學校老師開會民主討論決 定,方可實施。(5)差旅費報銷,嚴格執(zhí)行中心校有關文件規(guī)定。(6)需要購置各種設備、儀器、教具、辦公用品及其它物品, 都先通過全體教職工開會決定后,才添置和購買。(7)學校的經(jīng)費使用情況,每月由學校查賬小組查實公布一次。(8)在保證辦公費的前提下,努力改善學校的辦學條件。4、存在的問題:在公用經(jīng)費使用中,購買的物品向物主索要發(fā)票時,由于數(shù)量少、 金
4、額少物主不愿意開正式發(fā)票。有的物主沒有正式發(fā)票,只有個別物 主給收據(jù),甚至有的物主連字據(jù)也沒有,例如向農戶買答帚、掃把等, 農民又不會寫字,這樣就給公用經(jīng)費的管理帶來很大的麻煩。三、今后打算。今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關文件精神,加強學習和 宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制, 樹立教育新形象,為學生、家長、社會做實事。在公用經(jīng)費使用上力 求做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點,精打細算,將學校的長遠規(guī)劃與短期安 排相結合,勤儉節(jié)約,努力提高公用經(jīng)費的使用效益,辦人民滿意的 教育?!酒拷?jīng)費使用自查報告為了落實上級各項政策,切實規(guī)范我校的收費,學生人數(shù)及兩免 一補工作落實
5、情況,根據(jù)上級文件精神,我校組織了認真的自查,現(xiàn) 將自查情況匯報如下:1、收費情況:我校嚴格按照物價局和教育部門的統(tǒng)一部署,實 行專人負責,校長對經(jīng)費全權監(jiān)督。自從義務教育經(jīng)費實行國家財政 撥付以來,我校未開設其他收費項目,對國撥經(jīng)費使用情況每期向全 體教職工公布一次,接受社會各界的監(jiān)督。2、學生人數(shù):本期我校共有學生1005人,其中一年級179人, 二年級135人,三年級163人,四年級164人,五年級182人,六 年級182人。實際人數(shù)與20xx年年報數(shù)完全相符。3、兩免一補:我校兩免一補實行班主任上報、學校審核,并上 報學區(qū)及教育局,經(jīng)過逐級審核,認定發(fā)放對象。資金撥付到鎮(zhèn)財政 所,由財
6、政所打入惠農一折通賬號,家長直接領取。本年度上學期共 312人,發(fā)放資金每人250元,共*元;本學期共352人,發(fā)放資 金每人250元,共*元。【篇三】經(jīng)費使用自查報告為貫徹總行計劃財務部關于開展全行財務規(guī)范性檢查的通知, 進一步規(guī)范部門財務管理,不斷提升規(guī)范化水平,部門對部門費用的 管理情況進行全面自查?,F(xiàn)將本次自查活動的組織開展情況、自查內 容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改措施等報告如下:一、自查活動的組織部門領導高度重視,親自組織督導自查工作,為將本次工作做實, 不走過場,部門指定專人對照財務規(guī)范性檢查提綱中的要求,對 部門財務管理工作開展逐項深入自查,同時注意以查促改,查找工作 中的薄弱環(huán)節(jié),采取
7、針對性措施,切實提高門財務管理水平。二、自查活動的開展(一)管理制度執(zhí)行情況個人金融部費用管理始終嚴格遵守國家、總行的相關規(guī)定、細則 和操作流程。此外,個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度,對 部門內各機構費用使用額度及費用報銷流程進行了明確的規(guī)定。(二)費用預算執(zhí)行情況個人金融部嚴格執(zhí)行總行計財部下發(fā)的費用預算,于年初對部門 內各機構費用額度進行統(tǒng)籌安排。部門指定專人對各機構費用支出進 度進行監(jiān)測,及時登記部門費用臺賬,定期編制費用使用情況通報, 報部門領導審閱。堅持做到費用管理事前計劃,事中控制,事后分析。(三)費用管理具體事項1、我部費用支出按預算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛 j
8、ia發(fā)票報銷獲取費用。2、我部費用使用以支持業(yè)務開展為前提,嚴格專項資金管理, 對總行統(tǒng)一劃撥專項費用做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。3、我部費用全部集中統(tǒng)一管理和核算,無.賬外賬”和小金庫”等 違規(guī)行為。4、我部費用使用嚴格遵守財務授權制度,超授權事項均按規(guī)定 履行報批程序。三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施1、部分機構票據(jù)粘貼未嚴格按照財務部規(guī)定執(zhí)行,需計財部及 部門費用專管員指導后重新粘貼。整改措施:個人金融部將加大對部門內各機構加強政策宣導,定 期組織相關培訓,堅持實行規(guī)范化管理。2、部分機構報銷不及時,票據(jù)積壓,導致季度末、年末集中報 銷的情況。整改措施:個人金融部將加強部門費用額度
9、監(jiān)管,對費用支用進 度與計劃進度差別較大的機構及時通報提醒,確保資源合理配置,強 化費用預算管理。通過此次自查活動的開展,規(guī)范了部門的財務運作水平,提升了 費用專管人員的業(yè)務水平和整體素質,部門將以此為契機形成促進部 門財務管理工作規(guī)范開展的長效機制?!酒摹拷?jīng)費使用自查報告20xx年城關鄉(xiāng)第一初中經(jīng)費自查報告根據(jù)縣教育局文件精神, 為規(guī)范教育經(jīng)費的準確使用和科學管理,提高教育經(jīng)費的使用效益, 我校對20xx年的教育經(jīng)費情況進行了認真的自查。一、自查范圍這次自查重點是檢查20xx年的義務教育經(jīng)費的使用情況。(營養(yǎng) 餐實施情況、“兩免一補”執(zhí)行落實情況、學校公用經(jīng)費管理情況、學 校收費情況)。二
10、、自查內容(一)營養(yǎng)餐實施情況:1、營養(yǎng)餐供應每周按時供應。2、營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范,臺帳登記清楚規(guī)范。(二)兩免一補”執(zhí)行落實情況:20xx年初中義務教育階段學生全部享受兩免一補”政策,住校生 全部按規(guī)定免除住宿費。(三)公用經(jīng)費:1、預算編制工作開展及管理情況:學校的財務人員參加鄉(xiāng)中心 校的預算編制工作業(yè)務培訓,量入為出,認真對學校的'經(jīng)費進行預算 編制。各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制度進行,??顚S?,對口開 支,實行收支兩條線。2、公用經(jīng)費管理使用我校在鄉(xiāng)中心校的領導下,嚴格按照財務 管理體制,嚴格要求我校報帳員按時向鄉(xiāng)中心校報帳,所有票據(jù)都是 正規(guī)票據(jù),沒有白。三、公用經(jīng)費管理使
11、用的具體做法(1)我校加強財務管理,嚴格執(zhí)行會計法和上級有關財務 制度的規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支, 不存在以各種名義向學生亂收費行為。(2)認真履行報賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無挪用、擠占、 截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷,做到手續(xù)完備, 每張注明用途,由學校負責財務的領導簽字,再經(jīng)過校長審核簽字。(3)無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。(4)無虛列虛支、白條、假列支等違規(guī)現(xiàn)象。(5)學校公用經(jīng)費支出能按照內控制度成立以校長為組長,會 計為副組長,教師代表為監(jiān)督員的會審領導小組。定期將公用經(jīng)費的 收支在校內公示。(6)學校公用經(jīng)費無用于教師工
12、資、津貼、福利和償還債務等情況。四、存在的問題(1)初中學生留守兒童太多,住校生需有值夜教師,學校需給 值夜教師開相應的加班費用。(2)學校需要勞務太多,相應的開支也較大。(3)由于學校開支瑣碎,會導致經(jīng)費預算超支現(xiàn)象。今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神,不斷提高經(jīng)費管 理水平,完善各種經(jīng)費管理制度,避免不合理開支現(xiàn)象的發(fā)生,深入 學習和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,并加以鞏固,加強領導,認真檢 查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、為家長、為社會做 實事?!酒濉拷?jīng)費使用自查報告一、學?;厩闆r:我校是儀征市首批九年一貫制學校,創(chuàng)建于202X年,地處儀征 市青山鎮(zhèn)東街,龍儀路南側,現(xiàn)
13、有在編教職工121人,在崗教師91 人。學生932人,班級25個。202X年我校順利通過了揚州市合格小 學、合格初中的創(chuàng)建驗收,202X年順利通過揚州市教育現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn) 驗收,202X年創(chuàng)建成江蘇省示范初中。二、學校財務管理情況:(一)學校嚴格實行遵守上級有關文件的規(guī)定成立學校財務領導 小組,校長任組長。學校財務收支由校長審批。學校設報賬員1名, 向鎮(zhèn)教育核算組、市教育結算中心報賬。(二)學校財務制度建設相對完善。我校根據(jù)有關文件要求,建 立健全財務管理的。有關制度:建立有青山中心學校財務制度、 青山中心學校預算管理制度、青山中心學校收費管理制度、青 山中心學校收支審批制度、青山中心學校財產(chǎn)管理
14、制度、固定資 產(chǎn)管理制度等制度。學校領導、財務人員認真履行職責,嚴格遵守 有關制度,使學校經(jīng)費更好地為教育教學服務。(三)學校財務管理規(guī)范。學校財務管理嚴格實行“收支兩條線” 的管理制度,嚴格執(zhí)行編制預算制度。學校財務領導小組,按要求及 學校的實際情況編制了年度預算,并通過教代會或教師大會,預算合 理后上交主管部門。在資金使用上,我校做到了專款專用,不存在擠 占其它費用的現(xiàn)象。在開支中,我校按照少花錢多辦事的原則,節(jié)省 開支,每月的開支嚴格按預算執(zhí)行,做到不超支每月可用資金。財政 部門按時足額下?lián)芄媒?jīng)費,學校公用經(jīng)費主要用于學校正常的教育 教學,包括辦公費,水電費,培訓費,差旅費,校舍維修費
15、等,不存 在用公用經(jīng)費發(fā)放教師津貼補貼、教學獎勵等人員經(jīng)費的情況。為了規(guī)范財務管理,節(jié)約開支,使教育經(jīng)費合理使用,學校成立 財務民主理財小組,小組成員由領導班子、教師代表組成,每學期對 學校的收支票據(jù)進行審核,并將結果公示。會計在辦理賬務時做到實 事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務制度和 會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務會計工作。財務領導小組成員在 審核原始憑證時,對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出, 堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求 經(jīng)辦人員更正、補充。保證我校財務??顚S茫粩D占挪用,各種票 據(jù)手續(xù)齊備,規(guī)范合法,購買物品的發(fā)票必須有
16、經(jīng)手人、驗收人,領 導簽名方可有效,確保了我校財務的真實、合法、準確、完整,增強 了民主理財意識,提高財務管理的透明度,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān) 督的作用。我校認真落實執(zhí)行國家關于,兩免一補”的惠民扶持政策,對家庭 經(jīng)濟困難學生進行摸底排查,學生本人提出書面申請,由村民委核實, 使家庭經(jīng)濟困難學生享受寄宿困難生活補助費,并將享受的學生名單 在校內張榜公布,接受社會各界監(jiān)督,使家庭經(jīng)濟困難學生得到享受 寄宿困難生活補助費學校固定資產(chǎn)實行分工管理,做到權責統(tǒng)一。教 學設備、電化教學設備由教務處確定專人管理,房屋、建筑物和管理 用具由分管領導管理,各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立 固定資產(chǎn)的賬
17、卡制度,做到學校根據(jù)每一件固定資產(chǎn)的不同特點設立 賬卡,予以登記,使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡,以便查 對。我校建立了學校校務公開制度,并嚴格落實。公開欄中將學校的 收費依據(jù)、收費項目、收費金額,每期的收支情況,家庭貧困學生享 受免費教科書名單等在公開欄處進行公示。(四)學校財務記帳憑證較規(guī)范,帳簿基本符合要求,每年有財 務報告。學校專門設有財務檔案柜,財務檔案專人負責管理。財務檔 案管理嚴格按有關規(guī)定進行整理、分類、編號、保管、使用、銷毀。三、自查自評情況我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照校財局管”的財務管理 體制,嚴格要求我校報帳員按時報帳,所有票據(jù)都是正規(guī)票據(jù),沒有 白發(fā)票。公
18、用經(jīng)費管理使用的具體做法是:1、我校加強財務管理,嚴格執(zhí)行會計法和上級有關財務制 度的規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支, 沒有出現(xiàn)以任何理由單獨收費現(xiàn)象。2、認真履行報賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無挪用、擠占、 截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票,做到手續(xù)完 備,每張發(fā)票有經(jīng)手人簽字、證明人簽字、校長簽字。3、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī),沒有發(fā) 生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣紗栴}。4、校長財務管理,學校任何財務活動必須經(jīng)校長審批后,方可 實施。重大開支項目,都經(jīng)校務會議集體決定,向上級申請報告,方 可實施。5、差旅費、培訓費、會議
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