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文檔簡介

1、泓域咨詢/上海電源和電子負載測量儀器項目商業(yè)計劃書上海電源和電子負載測量儀器項目商業(yè)計劃書xxx有限責任公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資37102.58萬元,其中:建設投資29919.79萬元,占項目總投資的80.64%;建設期利息431.98萬元,占項目總投資的1.16%;流動資金6750.81萬元,占項目總投資的18.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入60700.00萬元,綜合總成本費用50577.98萬元,凈利潤7381.73萬元,財務內部收益率13.96%,財務凈現值3043.38萬元,全部投資回收期6.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。電

2、子測量儀器上游原材料主要IC芯片、電子元器件、PCB板等,但核心原材料IC芯片多依賴進口。行業(yè)上游主要為IC芯片、電子元器件、電子材料等生產及供應商。核心原材料為IC芯片,用于接收運算并存儲信號數據,主要包括主控IC(處理器)、放大器、ADC、DAC、存儲IC、FPGA。但受限于現階段國內集成電路工藝水平不足,IC芯片多依賴于進口,未來自主研發(fā)核心芯片將是大勢所趨。電子元器件包括RCL元件、被動射頻元件等;PCB板支撐電子元器件,部分電測儀器廠商會選擇自行加工生產,其他原材料漆包線、探頭。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符

3、合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位9四、 項目建設選址10五、 項目生產規(guī)模11六、 建筑物建設規(guī)模11七、 項目總投資及資金構成11八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12十、 項目建設進度規(guī)劃12十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 市場分析15一、 弱化海外降維打擊,大力扶持行業(yè)發(fā)展15二、 電源和電子負載測量儀器:主要用作新能源檢測設備16三、 全球:美歐日主導,2025年市場將達103.4億美元16第三章 項目投資背景分析19一、 電子

4、信息產業(yè)之助力,發(fā)展之必然19二、 中國:2025年市場達38.9億美元,國產化率不足20%20三、 強化全球資源配置功能21四、 推動長三角率先形成新發(fā)展格局22第四章 項目建設單位說明24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第五章 SWOT分析說明31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)35第六章 創(chuàng)新發(fā)展39一、 企業(yè)技術研發(fā)分析39二、 項目技術工藝分析41三、

5、質量管理43四、 創(chuàng)新發(fā)展總結44第七章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第八章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第九章 運營管理模式63一、 公司經營宗旨63二、 公司的目標、主要職責63三、 各部門職責及權限64四、 財務會計制度68第十章 項目風險分析75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十一章 建筑技術分析79一、 項目工程設計總體要求79二、 建設方案81三、 建筑工程建設指標84建筑工程投資一覽表85第十二章 產品方案87一、 建設規(guī)模及主要建設內容87二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領87產品

6、規(guī)劃方案一覽表88第十三章 項目進度計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十四章 投資計劃92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95四、 流動資金97流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十五章 項目經濟效益評價101一、 基本假設及基礎參數選取101二、 經濟評價財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析106項目

7、投資現金流量表107四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經濟評價結論111第十六章 總結評價說明112第十七章 附表附件114建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123第一章 項目緒論一、 項目定位及建設理由國內市場較為集中,國產龍頭發(fā)展空間大。2019年全球前5大電子測量儀器企

8、業(yè)共占據市場總份額的43.1%,前4大電測儀器供應商均在中國實現超過10億的銷售收入,其中全球領導品牌是德科技在中國實現了53.6億元收入,而國產龍頭普遍只擁有2-6億銷售額,體量小,有很大成長空間。國產龍頭合計市占率仍不及10%,發(fā)展空間大。2019年行業(yè)迎來拐點,國內頭部5家電測儀器廠商普源精電、優(yōu)利德、創(chuàng)遠儀器、鼎陽科技以及同惠電子合計市占率開始提高,預計2021H1合計市占率為6.5%,較2019年已提升2.0個pct。二、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱上海電源和電子負載測量儀器項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限責任公司(

9、二)項目聯(lián)系人余xx(三)項目建設單位概況公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在

10、“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約79.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套電源和電子負載測量儀器的生產能力。六、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積102685.85,其中:生產工程73827.54,倉儲工程16677.05,行政辦公及生活服務設施10173

11、.34,公共工程2007.92。七、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資37102.58萬元,其中:建設投資29919.79萬元,占項目總投資的80.64%;建設期利息431.98萬元,占項目總投資的1.16%;流動資金6750.81萬元,占項目總投資的18.19%。(二)建設投資構成本期項目建設投資29919.79萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用25126.02萬元,工程建設其他費用3890.46萬元,預備費903.31萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資37102.58萬元

12、,其中申請銀行長期貸款17631.80萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):60700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):50577.98萬元。3、凈利潤(NP):7381.73萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.51年。2、財務內部收益率:13.96%。3、財務凈現值:3043.38萬元。十、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十一、 項目綜合評價經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常

13、顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積102685.851.2基底面積32126.871.3投資強度萬元/畝360.032總投資萬元37102.582.1建設投資萬元29919.792.1.1工程費用萬元25126.022.1.2其他費用萬元3890.462.1.3預備費萬元903.312.2建設期利息萬元431.982.3流動資金萬元6750.813資

14、金籌措萬元37102.583.1自籌資金萬元19470.783.2銀行貸款萬元17631.804營業(yè)收入萬元60700.00正常運營年份5總成本費用萬元50577.98""6利潤總額萬元9842.31""7凈利潤萬元7381.73""8所得稅萬元2460.58""9增值稅萬元2330.84""10稅金及附加萬元279.71""11納稅總額萬元5071.13""12工業(yè)增加值萬元18515.95""13盈虧平衡點萬元25799.56產值1

15、4回收期年6.5115內部收益率13.96%所得稅后16財務凈現值萬元3043.38所得稅后第二章 市場分析一、 弱化海外降維打擊,大力扶持行業(yè)發(fā)展政策密集出臺,大力扶持行業(yè)發(fā)展。通用電測儀器為科研與工業(yè)兩端儀器儀表的重要部分,對于國家5G通信、半導體、新能源等重大領域具有重要意義。近年來國家政策不斷出臺,大力支持行業(yè)發(fā)展。例如:2020年,科技部、國家發(fā)改委、教育部、中科院、自然科學基金委聯(lián)合發(fā)布加強“從0到1”基礎研究工作方案,要求推動高端科學儀器設備產業(yè)快速發(fā)展。2021年3月,中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三五年遠景目標綱要再次指出要求依托行業(yè)龍頭企業(yè),加大重要產

16、品和關鍵核心技術攻關力度,加快工程化產業(yè)化突破;加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。新版科學技術進步法弱化海外降維打擊,推動電測儀器行業(yè)國產化進程。從全球電測儀器行業(yè)格局來看,國際龍頭產品技術水平普遍領先國內2代及以上,且長期經營所積攢下的品牌效應明顯強于國產龍頭,所以在同等產品性能且價格相差不大,下游采購電測儀器設備一般會優(yōu)先考慮海外大品牌。2021年12月24日新版中華人民共和國科學技術進步法頒布,明確要求在國產儀器設備性能達到與海外相同水平的情況下,政府采購應當率先購買,即保護了國產企業(yè)中低端市場份額,又保護當國產品牌高端產品突破時,其作為后進者不會被海外領先者降價過度擠壓市場空間,激勵了國產

17、品牌的創(chuàng)新熱情。二、 電源和電子負載測量儀器:主要用作新能源檢測設備電源和電子負載測量儀器主要用作新能源檢測設備。通過在特定的電路結構中,周期性地改變電路中功率半導體器件的導通關斷,而改變電能的形式。電源及電子負載測量儀器主要用于給測試對象供電或者吸收測試對象產生的電能,并對測試回路的電能進行測量分析,包括用于供電的可編程電源和用于吸收電能的電子負載兩大類,可廣泛用于儲能及新能源產業(yè)。代表性產品包括可編程直流/交流電源、直流電子負載、數字功率計等。預計2025年全球、中國源載類測量儀器市場空間為13.4、5.5億美元。受益于新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展,2019-2025年市場規(guī)模將從9.0億美元增至1

18、3.4億美元,CAGR為7.0%。國內新能源產業(yè)增速高于海外,從2019-2025年,預計國內源載類測量儀器市場規(guī)模將從2.9億元增至5.5美元,CAGR為11.0%。目前國產在頻率、采樣率等性能指標上已接近國際主流水平。三、 全球:美歐日主導,2025年市場將達103.4億美元預計2025年全球通用電測儀器市場規(guī)模達到103.4億美元,6年CAGR為3.9%。根據弗若斯特沙利文全球和中國電子測量儀器行業(yè)獨立市場研究報告,隨著信息通信和工業(yè)生產的發(fā)展,全球電子測量設備的需求將持續(xù)增長,預計2019年至2025年,全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模將從137.1億美元增至172.4億美元。按照通用型占

19、電測儀器總市場60%的比例進行測算,預估從2019-2025年全球通用電測儀器市場規(guī)模將從82.3億美元增長至103.4億美元,6年CAGR為3.9%。從細分市場來看,預計2025年全球示波器、射頻分析類、信號發(fā)生器、源載類、電子元器件類市場規(guī)模分別為17.3、27.8、11.8、13.4、12.5億美元。美國占據主要市場,亞洲廠商市占率不足2成。由于國內企業(yè)在通用電子測量領域起步較晚,在產品布局及技術積累上與國外優(yōu)勢企業(yè)存在較大差距,產品主要集中于中低端,中高端產品市場主要被國外優(yōu)勢企業(yè)是德科技(美國)、羅德與施瓦茨(德國)、安立(日本)、泰克(美國)以及力科(美國)占據,據美國商務部數據顯

20、示,美國占據電測儀器的5成,而亞洲地區(qū)廠商市占率不足2成。美國是最主要的市場和制造國,亞太地區(qū)是最大市場。美國擁有是德科技、泰克、力科等全球知名測量儀器企業(yè),在通用電子測試測量領域擁有強大的研發(fā)實力,技術水平世界領先。同時美國在半導體、信息技術、航空航天、軍工、醫(yī)療等下游需求領域具有非常強大的競爭力,市場需求大。據Technavio統(tǒng)計顯示,歐美等發(fā)達地區(qū)和亞太擁有豐富的產業(yè)基礎,通用電子測量儀器市場空間大。亞太地區(qū)通用電測儀器市場規(guī)模超三成,預計2024年市場占比達到36.55%,保持通用電子測試儀器最大市場地位。第三章 項目投資背景分析一、 電子信息產業(yè)之助力,發(fā)展之必然電子測量儀器的發(fā)展

21、關聯(lián)電子信息產業(yè)鏈,產業(yè)升級推動行業(yè)發(fā)展。中國經濟正處于產業(yè)升級、自主創(chuàng)新階段,電子信息及其相關產業(yè)從原材料的選定、生產過程的監(jiān)控、產品的測試都需要電子測量儀器來完成,電測儀器行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。電子測量儀器具有極強關聯(lián)戰(zhàn)略性,行業(yè)自身發(fā)展的好壞,對國民經濟尤其是電子信息產業(yè)的發(fā)展意義重大,獨立自主地發(fā)展高端電子測量儀器是我國必然選擇。通用電子測量儀器是利用電子技術來進行測量的儀器。電子測量儀器是指以電子技術為基礎,結合電子測量、數字信號處理、微電子、射頻微波設計等多領域技術,組成單機或自動測試系統(tǒng),并用于監(jiān)測、測量、計算各類物理參數和成分的儀器。其具有檢測測量、信號傳遞和數據處理等功能,

22、主要包括兩大部分:一是定性測試,目的是確定被測目標在特定條件下的性能;二是定量測試,即精確測量被測目標的量值。測量過程包括提取信息和轉換信息,數字信號處理(DSP)技術是測量過程的核心。通用電測儀器的測量系統(tǒng)包括三個功能模塊:信號采集模塊(包括傳感器電路、信號調理電路)、信號分析與處理模塊、結果表達與輸出模塊。其測量過程將首先被測對象的信息進行提取,后通過ADC轉化為數字信號,再利用數字信號處理(DSP)對其進行分析,轉變?yōu)榭扇斯ぷR別的信號。數字信號處理(DSP)就是指用數字運算方法實現信號轉換、濾波、檢測、估值、調制解調以及快速算法等處理的技術,其具有高精度、可程序控制、便于集成化等優(yōu)點。二

23、、 中國:2025年市場達38.9億美元,國產化率不足20%預計2025年我國通用電測儀器市場規(guī)模將達38.9億美元,6年CAGR為5.8%。根據弗若斯特沙利文全球和中國電子測量儀器行業(yè)獨立市場研究報告,2019-2025年,中國電測儀器的市場規(guī)模將從46.1億美元增長至64.8億美元,同樣按照通用型占電測儀器總市場60%的比例進行測算,預計通用電測儀器市場規(guī)模將從27.7億美元增長至38.9億美元,6年CAGR為5.8%。從細分市場來看,預計2025年中國示波器、射頻分析類、信號發(fā)生器、源載類、電子元器件類市場規(guī)模分別為6.5、9.4、3.8、5.5、5.0億美元。國內市場較為集中,國產龍頭

24、發(fā)展空間大。2019年全球前5大電子測量儀器企業(yè)共占據市場總份額的43.1%,前4大電測儀器供應商均在中國實現超過10億的銷售收入,其中全球領導品牌是德科技在中國實現了53.6億元收入,而國產龍頭普遍只擁有2-6億銷售額,體量小,有很大成長空間。國產龍頭合計市占率仍不及10%,發(fā)展空間大。2019年行業(yè)迎來拐點,國內頭部5家電測儀器廠商普源精電、優(yōu)利德、創(chuàng)遠儀器、鼎陽科技以及同惠電子合計市占率開始提高,預計2021H1合計市占率為6.5%,較2019年已提升2.0個pct。三、 強化全球資源配置功能著力提升國際經濟中心的綜合實力,更加注重優(yōu)環(huán)境、促聯(lián)動、提能級,努力打造全球高端資源要素配置功能

25、高地。顯著提升上海國際金融中心能級,以加快提升金融市場國際化水平為核心,推動國際金融資產交易平臺建設,構建更具國際競爭力的金融市場體系、金融機構體系和業(yè)務創(chuàng)新體系。大力發(fā)展直接融資,強化資本市場服務境內外企業(yè)的主平臺作用。推進人民幣國際化先行先試,完善外匯管理體制,加快全球資產管理中心建設,積極推動債券市場建設,提升“上海金”“上海油”等基準價格國際影響力。積極爭取數字貨幣運用試點,加快推進上海金融科技中心建設,構建聯(lián)通全球的數字化金融基礎設施,提高金融風險防范能力。推進國際貿易中心樞紐能級實現全面躍升,充分利用RCEP等自貿協(xié)定,建設新型國際貿易先行示范區(qū),大力發(fā)展數字貿易、知識密集型服務貿

26、易,實現離岸貿易創(chuàng)新突破,統(tǒng)籌發(fā)展在岸業(yè)務和離岸業(yè)務,建設國際消費中心城市,全面建成國際會展之都。建設全球領先的國際航運中心,完善港航服務功能,推動全產業(yè)鏈融合發(fā)展,提升多式聯(lián)運服務比重,促進航運服務業(yè)提質增效,優(yōu)化具有國際競爭力的港航創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境,提升港航業(yè)智能化和低碳化發(fā)展水平,積極參與國際航運事務治理,加快同長三角其他省份共建輻射全球的航運樞紐,引領長三角世界級港口群協(xié)調發(fā)展。提升全球海洋中心城市能級,服務海洋強國戰(zhàn)略。四、 推動長三角率先形成新發(fā)展格局進一步發(fā)揮龍頭帶動作用,以一體化的思路舉措為突破口,以聯(lián)動暢通長三角循環(huán)為切入點,積極推動國內大循環(huán)、促進國內國際雙循環(huán)。聚焦打造聯(lián)通國

27、際市場和國內市場的新平臺,充分發(fā)揮浦東高水平改革開放的引領帶動作用、自貿試驗區(qū)臨港新片區(qū)的試驗田作用、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)的窗口示范作用,持續(xù)放大中國國際進口博覽會溢出帶動效應和虹橋國際開放樞紐功能,打造聯(lián)動長三角、服務全國、輻射亞太的進出口商品集散地,推動貿易和投資自由化便利化,更好地配置全球資源。聚焦增強國內大循環(huán)的內生動力,以深化科創(chuàng)板和注冊制改革為帶動,推動金融中心和科技創(chuàng)新中心聯(lián)動發(fā)展,引導資本更好服務科技創(chuàng)新和實體經濟,高水平建設長三角國家技術創(chuàng)新中心,做強長三角資本市場服務基地,更好地發(fā)揮G60科創(chuàng)走廊、長三角雙創(chuàng)示范基地聯(lián)盟等跨區(qū)域合作平臺作用,加快構建長三角創(chuàng)新共同

28、體,在更廣區(qū)域實現創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈良性循環(huán)。聚焦打造一體化市場體系,著力打破行政壁壘,推動各類要素在更大范圍暢通流動,加快建設上海大都市圈,推動長三角各地發(fā)展規(guī)劃協(xié)同,促進更高水平區(qū)域分工協(xié)作。深入推進長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)制度創(chuàng)新,形成有利于要素流動和分工協(xié)作的新型治理模式。第四章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:余xx3、注冊資本:1160萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-3-127、營業(yè)期限:2014-3-12至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)x

29、x9、經營范圍:從事電源和電子負載測量儀器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打

30、造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)

31、與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道

32、,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及

33、時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16415.9313132.7412311.95負債總額7601.266081.015700.94股東權益合計8814.677051.746611.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31137.9424910.3523353.45營業(yè)利潤4792.843834.273594.63利潤總額4033.323

34、226.663024.99凈利潤3024.992359.492177.99歸屬于母公司所有者的凈利潤3024.992359.492177.99五、 核心人員介紹1、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、尹xx,中國國籍,1978年出生,

35、本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、任xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011

36、年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、唐xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017

37、年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措

38、施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢

39、,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需

40、要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡

41、及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)

42、域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國

43、內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團

44、結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定

45、技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時

46、準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”

47、的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的

48、采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響

49、到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 創(chuàng)新發(fā)展一、 企業(yè)技術研發(fā)分析(一)核心技術取得專利情況或其他技術保護措施公司針對核心技術申請了專利保護,公司針對知識產權保護,制定了完善的知識產權管理制度并建立了完善的標準化的控制程序,對公司知識產權的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規(guī)范化、流程化進行管理,并獲得知識產權管理體系認證證書。此外,公司制定了保密管理制度,與核心技術人員簽訂了保密與競業(yè)禁止協(xié)議,約定了技術保密的相關事項,以保證公司的技術機密不被泄露。公司自設立以來即高度重視研發(fā)工作,將技術創(chuàng)新作為公司發(fā)展的核心

50、競爭力,每年投入大量的資源開展新產品、新工藝、新技術的研發(fā)工作。(二)公司技術研發(fā)組織架構研發(fā)創(chuàng)新部主要負責公司技術研發(fā)、技術支持、知識產權管理、技術信息調查與收集以及對外技術交流和合作等相關工作。公司總經理李民全面主持研發(fā)創(chuàng)新部工作,與核心技術人員一起負責公司新產品、新技術的研發(fā),包括市場調研、可行性論證、成本分析、技術設計、設備設置、工藝編制、以及新產品開發(fā)實施過程中的監(jiān)督、控制,跟蹤和掌握國際、國內同類技術發(fā)展趨勢,組織部門內部技術論證會等,其他研發(fā)人員協(xié)助核心技術人員完成新產品的技術開發(fā)工作。(三)產品研發(fā)流程公司擁有自己的研發(fā)隊伍,搭建了企業(yè)自主創(chuàng)新的硬件平臺,建立了專業(yè)試驗鏈,可根

51、據市場和客戶的需求和反饋,利用積累的材料配方研究、老化機理研究、材料老化性能測試、設備設置及工藝編制等方面的研究數據,改進原產品,并進行新產品、新設備、新工藝的研發(fā)。(四)創(chuàng)新機制公司自成立以來始終高度重視產品技術開發(fā)和技術應用工作,堅持自主研發(fā)為主。在自主研發(fā)方面,公司擁有一支應用創(chuàng)新經驗豐富、敏捷高效的研發(fā)團隊,以前沿科研課題、創(chuàng)新應用成果作為自主研發(fā)和應用的技術源頭,以工業(yè)智能制造和產品迭代升級為驅動力,在公司擁有多年跨領域薄膜研發(fā)成果積累的基礎上,進行配方、設備、工藝的優(yōu)化和升級,形成具有市場競爭力且切實可行的產業(yè)化的自主核心技術。公司針對研發(fā)人才的挖掘和培養(yǎng)形成了相應的人力資源管理體

52、系。從有針對性的校園招聘挖掘優(yōu)秀人才、配備優(yōu)質齊全的研發(fā)設備、設定有吸引力的薪酬體系到建立持續(xù)有效的培訓機制等多方位、多角度保障公司創(chuàng)新體系保持活力、蓬勃發(fā)展。公司對發(fā)現技術問題并提出解決方案、重大工藝創(chuàng)新、新產品開發(fā)等突出工作的研發(fā)人員根據相關規(guī)定進行獎勵。(五)公司技術保密措施公司的產品科技含量高,并在核心技術上擁有自主知識產權。為了切實保障和維護公司在新設備、新技術、新工藝等方面的科技成果,防止核心技術失密和核心技術人員流失,公司主要采取了以下措施:1、公司制定了保密管理制度,并與核心技術人員簽訂了保密及競業(yè)禁止協(xié)議,約定了技術保密及競業(yè)禁止的相關事項;2、公司具有完善的激勵機制,保障了

53、核心技術人員的穩(wěn)定性及研發(fā)積極性;3、公司對相關核心技術和產品通過申請專利權等方式進行了知識產權保護;4、公司持續(xù)推進知識產權管理制度化貫標并已獲得專業(yè)認證機構的認證,進一步完善了公司知識產權管理體系,合法有效的保護公司知識產權。二、 項目技術工藝分析(一)工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用,遵循“技術上先進可行,經濟上合理有利,綜合利用資源”的進步原則,采用先進的集散型控制系統(tǒng),由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數,使產品質量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動,有效控制產品質量,為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上

54、,依據節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設備,根據有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備,滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案,所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求,同時,加強員工技術培訓,嚴格質量管理,嚴格按照工藝流程技術要求進行操作,提高產品合格率。4、遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。(二)工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用

55、國內成熟的生產工藝,生產技術通過生產技術人員和研發(fā)技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環(huán)保性的特點,項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。(三)技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環(huán)節(jié),都聘請專家進行專門指導,使該項目無論在技術開發(fā)還是生產技術應用上,都達到現代化生產水平。三、 質量管理(一)質量控制體系與標準公司設立了質量管理部,全面負責公司質量管理體系和質量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作,并按照質量管理體系的要求,制定了完善的質量控制實施細則,明確了各部門、各生產環(huán)節(jié)質量管理的職責,保證公司質量控制體系的正常運行。(二)質量控制措施為保證公司質量

56、目標的實現,提高產品質量水平,公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善質量管理組織體系,設立了質量管理部,各生產車間建立了質量小組,配備了專職的質量管理員,保證質量管理工作的正常進行; 2、按照質量管理體系的要求,制定了嚴格的質量控制制度,建立了完善的各項質量控制細則,規(guī)范了公司的質量管理行為; 3、加強產品質量標準體系建設,嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關標準,保持公司產品質量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位; 4、完善產品質量檢測手段,建立了原材料和產品檢測中心,配備了先進的檢測設備、儀器,為保證產品的質量提供了堅實的基礎。四、 創(chuàng)新發(fā)展總結公司通過移動互聯(lián)網、物聯(lián)網等技術與設備結合,以智能產品和智能工廠為重點深入推進智能制造。1、持續(xù)推進4.0產品工程。4.0產品以“模塊化平臺+智能化產品”為核心,深度融合傳感、互聯(lián)等技術,均可實現“自診斷、自調整、自適應”,在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發(fā)和技術引入,全面

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