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文檔簡介

1、采購物品的驗收、結(jié)算與庫存管理表格、樣品質(zhì)量評價表編號:年 月 日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱型號規(guī)格數(shù)量檢測部門檢測標準檢測結(jié)論檢測報告編號用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結(jié)果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期(見本書280頁)二、貨物采購環(huán)境表序號貨 物采購環(huán)境采購 環(huán)境 容量 總和備注編號型號名稱需求量單位供應(yīng)商I供應(yīng)商口比例價格期限合同比例價格期限合同1234567891011121314合計制訂令竺開發(fā) 人員質(zhì)量管理 人員認證人員批準日期工藝人員采購計劃制訂人員訂單提交人員日期采購認證編號制訂 部門任務(wù)來源說明來源部門(見本書280281頁)三、物料訂購跟催表編號:跟催員:分類

2、:跟催員:訂購日期訂購單號料號(規(guī)格)數(shù)量單價總價供應(yīng)商(編號)計戈U進料日期實際進料日期123審核人:審批人:(見本書282頁)四、催貨通知單:貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期,至今尚未交貨,請于收到本通知后一周內(nèi)辦理為荷!此致敬禮公司到期未交貨物料一覽表訂約日期合同編號物料名稱與規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注日期:年 月日制單人:注 本單一式三聯(lián),一聯(lián)送生產(chǎn)部門,一聯(lián)送倉儲部轉(zhuǎn)請購部門,一聯(lián)存查。(見本書283頁)五、采購物品驗收表編號:日期: 年 月 日編號名稱訂貨數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨是否會計科目供應(yīng)商合計檢 查驗收結(jié)果檢查主管檢查員抽樣:%不良全數(shù):個不良總

3、經(jīng)理成本合計庫 房采 購?fù)豕俸怂阃豕偈樟贤豕僦茊危ㄒ姳緯?84頁)六、物品檢驗報告單編號:日期: 年 月 日訂單編號商號供應(yīng) 商代 碼驗收 日期借方 科目貸方 科目入庫單位需求 日期交貨 日期件號品名 規(guī)格廠牌單位收貨 數(shù)單價金額拒 收 數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂 單未 交量再交不交合計打卡(1) (2)人民幣(大寫):佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注收貨主管驗 收 人 員檢查人員制單人員(見本書285頁)編號:七、物品質(zhì)量控制表供應(yīng)商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注填表人:日期:年 月 日(見本書286頁)八、預(yù)

4、付款申請表申請時間:申請部門申請人付款類別定金(尚未開發(fā)票)分批交貨暫支款付款金額說明審核:財務(wù)部:總經(jīng)理:(見本書287頁)九、付款申請表申請表編號: 申請時間:企業(yè)名稱:地址:電話收款單位名稱:地址:電話序號材料編碼名稱型號描述合同編號合同數(shù)量單位單價入庫數(shù)量金額備注合計總金額(大寫)_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元_角_分特別說明后付單據(jù)其他說明付款申請人采購經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財務(wù)部審批(見本書287頁)十、現(xiàn)金采購申請表單位:申請時間:采購物品: 支票號碼: 聯(lián)系電話:支 票匯款匯票現(xiàn)金 .用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號申請人財務(wù)部門意見總經(jīng)理審批(見本書288頁)H一、委托付款申請表項

5、目名稱申請單位單位領(lǐng)導(dǎo)簽名:年 月 日立項申請表編號(蓋章)采購編號項目合同總金額¥元人民幣(大寫):佰 拾 萬 仟_佰 拾 元_角 分付款期數(shù)共()期本次為第()期委托付款金額¥元人民幣(大寫):佰 拾 萬 仟_佰 拾 元_角 分收款單位開戶銀行銀行賬號退回采購單位剩余金額¥元人民幣(大寫):_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元_角_分收款單位開戶銀行銀行賬號本次申請支付金額合計¥元人民幣(大寫):佰拾一萬仟佰拾_元角分采購經(jīng)理審批意見簽名:日期:財務(wù)經(jīng)理審批意見簽名:日期:總經(jīng)理審批意見簽名:日期:(見本書289頁)十二、貨款結(jié)算表供應(yīng)商:合同號:日期: 年 月 日收貨單號:驗收單號:品種規(guī)格結(jié)算規(guī)格換算率計算單位數(shù)量面積含稅單價不含稅單價稅率(%)金額稅額價稅合計合計預(yù)付金額實付金額(大寫)備注經(jīng)辦人:財務(wù)負責(zé)人:本表一式四聯(lián):存根聯(lián)財務(wù)聯(lián) 客戶聯(lián) 供應(yīng)聯(lián)(見本書290頁)十三、付款結(jié)算單日期: 年 月 日時間年月日至年 月日收入應(yīng)收款項實收款項1.1 .2.2.合計合計支出應(yīng)付款項實付款項1 .1 .2.2.3.3.合計合計結(jié)余應(yīng)余實余往來應(yīng) 收 款 項應(yīng)付款項1.1.2.2.3.3.合計合計確認簽字:(見本書291頁)十四、結(jié)算清款表清款金額¥:大寫:清款原由財務(wù)部經(jīng)理

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