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文檔簡介
1、第一部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況 一、主要職能(一)道北社區(qū)衛(wèi)生服務中心的主要職責是:承擔道北轄區(qū)居民的健康檔案管理服務、健康教育服務、預防保健接種、0-6歲兒童健康管理服務、孕產婦健康管理服務、老年人健康管理服務、高血壓患者健康管理服務、2型糖尿病患者健康管理服務、重癥精神疾病患者健康管理服務、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務、衛(wèi)生監(jiān)督管理服務。(二)、人員構成。財政供養(yǎng)人員14 人,聘用人員24人。二、部門預算單位構成2017年部門預算編制范圍的預算單位為道北社區(qū)衛(wèi)生服務中心。 第二部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年部門預算表部門公開表1財政撥款收支總表單位:
2、萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算撥款55一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5555十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發(fā)行費用支出收入總
3、計55支出總計55550部門公開表2一般公共預算支出表單位:萬元功能分類科目2017年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出208社會保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務2100101 行政運行21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構5538.2016.802100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預防控制機構2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構2100403 婦幼保健機構2100408 基本公共衛(wèi)生服務21005醫(yī)療
4、保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農村合作醫(yī)療 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補貼229其他支出230轉移性支出5538.2016.80部門公開表3一般公共預算基本支出表單位:萬元經濟分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費301 工資福利支出38.2038.2030101 基本工資38.2038.2030102 津貼補貼3010206 誤餐補助30103 獎金30104 社會保障繳費 3010401 基本養(yǎng)老保險繳費 3010402 醫(yī)療保險繳費302 商品和服務支出3
5、0201 辦公費30208 取暖費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用303 對個人和家庭的補助 30301 離休費 30302 退休費 30309 獎勵金30311 住房公積金30312 提租補貼39999 其他支出38.2038.20部門公開表4一般公共預算“三公”經費支出表單位:萬元合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費000000部門公開表5-1政府性基金預算支出表(功能分類)單位:萬元功能分類科目2017年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出0000000000合計000部門公開
6、表6部門收支總表單位:萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入55一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 55 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支
7、出二十五、債務付息支出二十六、債務發(fā)行費用支出收入總計55支出總計55部門公開表7部門收入總表單位:萬元科目合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱208社會保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務2100101 行政運行21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構55552100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預防控
8、制機構2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構2100403 婦幼保健機構2100408 基本公共衛(wèi)生服務 21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農村合作醫(yī)療 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補貼55 550000000部門公開表8部門支出總表單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080504 未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生支出21001醫(yī)療衛(wèi)生管理事務2100101 行政運行
9、21002公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構5538.2016.82100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21004公共衛(wèi)生2100401 疾病預防控制機構2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構2100403 婦幼保健機構 2100408 基本公共衛(wèi)生服務21011醫(yī)療保障2101101 行政單位醫(yī)療2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2100506 新型農村合作醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金2210202 提租補貼5538.2016.80000第三部分 道北社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年部門預算安排情況說明一、關于2017 年財
10、政撥款收支預算情況的總體說明2017 年財政撥款收支總預算55萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:當年財政撥款收入55萬元;支出包括:工資福利支出38.20萬元,商品和服務支出為16.80萬元。二、關于2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明 (一)一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。2017 年一般公共預算當年財政撥款55萬元,比2016 年執(zhí)行數增加14萬元,主要是人員工資上調補發(fā)增加。(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況。工資福利支出38.20萬元,占比69%,商品和服務支出為16.80萬元,占比31%。(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。 醫(yī)療衛(wèi)
11、生與計劃生育支出2017 年預算數為55萬元,比2016年執(zhí)行數增加14萬元,增加25%。三、關于2017 年一般公共預算基本支出情況說明2017 年一般公共預算基本支出38.20萬元, 其中:人員經費38.20萬元。四、關于2017 年“三公”經費預算情況說明。2017 年“三公”經費預算數為0萬元, 2016 年“三公”經費0萬元。五、關于2017 年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入。支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。2017年收支總預算55萬元。六、關于2017 年收入預算情況說明2017 年收入預算55萬元,財政撥款收入
12、55萬元,占100%。 七、關于2017 年支出預算情況說明2017 年支出預算55萬元,其中:基本支出38.20萬元,占69%;項目支出16.80萬元,占31%。八、關于政府采購情況表的說明。2017年政府采購為0萬元,與2016年政府采購執(zhí)行數為0萬元,無變化。九、關于國有資產占有使用情況的說明。2017年預算未安排單位價值200萬元以上大型設備十、關于預算項目支出績效目標情況的說明。我單位2017年項目支出全部實行績效目標管理,納入績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。十一、我單位無機關運行經費 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指財政部門用公共財政預算收入安排的預算
13、單位資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。五、一般公共服務(類)人口與計劃生育事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。六、醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費;事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。七、
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