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1、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度1. 總則1.1為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù) 國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。2. 成本費(fèi)用的核算管理及報(bào)銷流程2.1 本公司按照資金實(shí)際支出的方法計(jì)算成本。2.2 成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。公司制 定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度,本公司的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,都要按規(guī)定進(jìn)行 明細(xì)分類核算。2.3 有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度現(xiàn)金借款簽批流程:借款人填寫(xiě)借支單一主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字一副/總經(jīng)理審批簽字一到出納處辦理借款 手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。審批權(quán)責(zé)規(guī)定:借款

2、人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)借支單,經(jīng)各級(jí)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支 付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報(bào)請(qǐng)副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi), 而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。2.4 費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用是指各職能部門發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支 出。其中差旅費(fèi)、餐費(fèi)等臨時(shí)性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單,寫(xiě)明時(shí)間、地 點(diǎn)、申請(qǐng)金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報(bào)銷清帳, 在10天內(nèi)不報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款

3、人員的稅后工資中扣回。241日常費(fèi)用簽批流程:按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票一報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后一驗(yàn)證人簽字一部門主管簽字一出納審核簽字一副/總經(jīng)理批準(zhǔn)一出納處辦理報(bào)銷手續(xù)、 領(lǐng)款一領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷, 超期10日逾期報(bào)銷的按報(bào)銷總金額的 30%從本人工資中扣除罰款。出差費(fèi)用簽批流程出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)出差費(fèi)用報(bào)銷單將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于 其后一部門主管審核簽字一交財(cái)務(wù)部出納審核簽字一副/總經(jīng)理審核簽字一出納處辦理報(bào)銷手續(xù)一領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費(fèi)、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收 據(jù)或手寫(xiě)憑據(jù)一律不予報(bào)銷)。

4、2.5 私車公用費(fèi)用補(bǔ)貼簽批流程私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月私車公用里程表,依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷 單填寫(xiě)私車公用里程表公里數(shù)一副/總經(jīng)理簽字一出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)一領(lǐng)款人簽 字2.6 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單,后附發(fā)票、費(fèi)用說(shuō)明資料等,并由同行知情人簽字驗(yàn)證。部門主管負(fù)責(zé)審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量、單價(jià)、金額及日期,出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生 需有驗(yàn)證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性、合 法性及金額的準(zhǔn)確性。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行備案。付

5、款原則:誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字。附:圖(財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖)3財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件相關(guān)部門人員根據(jù)公司報(bào)銷費(fèi) 用標(biāo)準(zhǔn),整理好需要報(bào)銷的發(fā)票 或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。相關(guān)部門 人員費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單 借支單報(bào)銷單據(jù)整理粘帖相關(guān)人員必須按照財(cái)務(wù)規(guī)范要 求填寫(xiě),不得涂改,不得用鉛 筆或紅色字體的筆填寫(xiě),并附 上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。相關(guān)部門 人員費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單 借支單填寫(xiě)費(fèi)用報(bào) 銷單有驗(yàn)證人讓驗(yàn)證人簽字,無(wú) 驗(yàn)證人可不用簽字。相關(guān)部門 人員費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單驗(yàn)證人簽字直接主管必須對(duì)以下方面進(jìn)行 審核:1)費(fèi)用產(chǎn)生的原因 及真實(shí)性;2)費(fèi)用的合理性。相關(guān)部門 主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單直接主管簽字1)產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷 標(biāo)準(zhǔn);2)財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安 排此費(fèi)用;3)單據(jù)或票據(jù)是 否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單出納審核財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷 單據(jù)統(tǒng)一呈副/總經(jīng)理,由副/ 總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字,若發(fā)現(xiàn) 不符合要求,須立即退回財(cái)務(wù) 部,由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。副/總經(jīng) 理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù)出差報(bào)銷單 借支單副/總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)處領(lǐng)報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納根據(jù)副/總經(jīng)理批 準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)給予報(bào)銷款

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