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文檔簡介
1、泓域咨詢 /智能家居設(shè)備項目經(jīng)濟效益及投資價值分析智能家居設(shè)備項目經(jīng)濟效益及投資價值分析xx集團有限公司目錄一、 項目名稱及項目單位4二、 項目建設(shè)地點4三、 編制依據(jù)和技術(shù)原則4主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表5四、 主要結(jié)論及建議6五、 項目實施的必要性7六、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)8公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)8七、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)8建筑工程投資一覽表9八、 項目選址綜合評價10九、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)10十、 人力資源配置11勞動定員一覽表12十一、 勞動安全分析12十二、 項目實施保障措施14十三、 建設(shè)投資估算15建設(shè)投資估算表16十四、 建設(shè)期利息16建設(shè)期利息估算表17十
2、五、 流動資金18流動資金估算表18十六、 項目總投資19總投資及構(gòu)成一覽表19十七、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表21十八、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算21十九、 項目招標(biāo)范圍23二十、 總結(jié)23一、 項目名稱及項目單位項目名稱:智能家居設(shè)備項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約76.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。三、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度;4、
3、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件;6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。(二)技術(shù)原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設(shè),提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積82750.731.2基底面積30400.201.3投資強度萬元/畝32
4、2.412總投資萬元33867.762.1建設(shè)投資萬元24908.302.1.1工程費用萬元22007.012.1.2其他費用萬元2338.742.1.3預(yù)備費萬元562.552.2建設(shè)期利息萬元612.712.3流動資金萬元8346.753資金籌措萬元33867.763.1自籌資金萬元21363.413.2銀行貸款萬元12504.354營業(yè)收入萬元74000.00正常運營年份5總成本費用萬元59014.92""6利潤總額萬元14631.88""7凈利潤萬元10973.91""8所得稅萬元3657.97""9增值稅
5、萬元2943.34""10稅金及附加萬元353.20""11納稅總額萬元6954.51""12工業(yè)增加值萬元23045.09""13盈虧平衡點萬元25074.98產(chǎn)值14回收期年5.6715內(nèi)部收益率24.72%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元19425.33所得稅后四、 主要結(jié)論及建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護(hù)和扶持,適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證,有優(yōu)越的建設(shè)條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好
6、,能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn),成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。五、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需
7、要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。六、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10667.958534.368000.96負(fù)債總額4952.223961.783714.16股東權(quán)益合計5715.734572.584286.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度201
8、9年度2018年度營業(yè)收入50605.9540484.7637954.46營業(yè)利潤7664.566131.655748.42利潤總額6987.225589.785240.41凈利潤5240.414087.523773.10歸屬于母公司所有者的凈利潤5240.414087.523773.10七、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積82750.73,其中:生產(chǎn)工程60435.59,倉儲工程10761.67,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8148.64,公共工程3404.83。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17024.1160435.597673.991.11
9、#生產(chǎn)車間5107.2318130.682302.201.22#生產(chǎn)車間4256.0315108.901918.501.33#生產(chǎn)車間4085.7914504.541841.761.44#生產(chǎn)車間3575.0612691.471611.542倉儲工程9120.0610761.67887.852.11#倉庫2736.023228.50266.362.22#倉庫2280.012690.42221.962.33#倉庫2188.812582.80213.082.44#倉庫1915.212259.95186.453辦公生活配套1827.058148.641203.813.1行政辦公樓1187.58529
10、6.62782.483.2宿舍及食堂639.472852.02421.334公共工程2432.023404.83353.64輔助用房等5綠化工程7326.45133.52綠化率14.46%6其他工程12940.3545.597合計50667.0082750.7310298.40八、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學(xué)合理的。九、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,
11、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能家居設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公
12、司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和智能家居設(shè)備行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé),增強市場競爭力,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)智能家居設(shè)備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。十、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要
13、求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上,本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時,根據(jù)xx集團有限公司規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年勞動定員462人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位300正常運營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位463管理工作崗位464質(zhì)量檢測崗位69合計462十一、 勞動安全分析本項目的建設(shè)與經(jīng)營一定要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),從生產(chǎn)工
14、藝設(shè)計和設(shè)備選型中,特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故,并積極采取有效防范措施,確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。(一)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關(guān)于加強防塵、防毒工作的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行勞動保護(hù)設(shè)施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應(yīng)防范措施,使其達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)企業(yè)設(shè)計噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務(wù)院關(guān)于防塵防毒工作的決定3、建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定5、建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定6、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則GB508320087、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ367920088、工業(yè)
15、與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范GBJ6520089、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GBJ878510、建筑抗震設(shè)計規(guī)范GBJ118911、建筑物防雷設(shè)計GB5008712、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級GB5817200814、工業(yè)企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB50160200615、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程16、建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定17、工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范SH 30479318、工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定GB1501998(二)主要不安全因素及職業(yè)危害因素1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷
16、電、地震、酷熱等。2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有:電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設(shè)備傷害等。3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有:粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十二、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行,同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間,根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點,項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施:1、項目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進(jìn)行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè),進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施
17、。3、在技術(shù)交流談判同時,提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備,提前設(shè)計,提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組,負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進(jìn)行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。十三、 建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資24908.30萬元,包括:工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(一)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用,合計22007.01萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算,本期
18、項目建筑工程費為10298.40萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行,并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為10987.72萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為720.89萬元。(二)工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2338.74萬元。(三)預(yù)備費本期項目預(yù)備費為562.55萬元。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10298.4010987.72720.8922007.011.1建筑工程費10
19、298.4010298.401.2設(shè)備購置費10987.7210987.721.3安裝工程費720.89720.892其他費用2338.742338.742.1土地出讓金1018.131018.133預(yù)備費562.55562.553.1基本預(yù)備費238.40238.403.2漲價預(yù)備費324.15324.154投資合計24908.30十四、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款12504.35萬元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息612.71萬元。建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息612.71153.18459.531.
20、1.1期初借款余額6252.1751.1.2當(dāng)期借款12504.356252.186252.181.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息612.71153.18459.531.1.4期末借款余額6252.17512504.351.2其他融資費用1.3小計612.71153.18459.532債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計612.71153.18459.53十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分
21、項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為8346.75萬元。流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0032966.4940030.7347094.981.1應(yīng)收賬款0.0014834.9218013.8321192.741.2存貨0.0011538.2714010.7516483.241.2.1原輔材料0.003461.484203.224944.971.2.2燃料動力0.00173.07210
22、.16247.251.2.3在產(chǎn)品0.005307.606444.957582.291.2.4產(chǎn)成品0.002596.113152.423708.731.3現(xiàn)金0.002637.323202.463767.601.4預(yù)付賬款0.003955.984803.695651.402流動負(fù)債0.0027123.7632936.0038748.232.1應(yīng)付賬款0.009764.5511856.9613949.362.2預(yù)收賬款0.0017359.2121079.0424798.873流動資金0.005842.727094.748346.754流動資金增加0.005842.721252.011252.0
23、15鋪底流動資金0.009889.9412009.2214128.49十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資33867.76萬元,其中:建設(shè)投資24908.30萬元,占項目總投資的73.55%;建設(shè)期利息612.71萬元,占項目總投資的1.81%;流動資金8346.75萬元,占項目總投資的24.65%??偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資33867.76100.00%1.1建設(shè)投資24908.3073.55%1.1.1工程費用22007.0164.98%1.1.1.1建筑工程費10298.4030.41%1.1.
24、1.2設(shè)備購置費10987.7232.44%1.1.1.3安裝工程費720.892.13%1.1.2工程建設(shè)其他費用2338.746.91%1.1.2.1土地出讓金1018.133.01%1.1.2.2其他前期費用1320.613.90%1.2.3預(yù)備費562.551.66%1.2.3.1基本預(yù)備費238.400.70%1.2.3.2漲價預(yù)備費324.150.96%1.2建設(shè)期利息612.711.81%1.3流動資金8346.7524.65%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資33867.76萬元,其中申請銀行長期貸款12504.35萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單
25、位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資33867.76100.00%1.1建設(shè)投資24908.3073.55%1.2建設(shè)期利息612.711.81%1.3流動資金8346.7524.65%2資金籌措33867.76100.00%2.1項目資本金21363.4163.08%2.1.1用于建設(shè)投資12403.9536.62%2.1.2用于建設(shè)期利息612.711.81%2.1.3用于流動資金8346.7524.65%2.2債務(wù)資金12504.3536.92%2.2.1用于建設(shè)投資12504.3536.92%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算(
26、一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入74000.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=2943.34萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進(jìn)行,根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜
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