倉庫出入庫單管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、倉庫出入庫單管理制度1 范圍適用于公司所有倉庫,包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產(chǎn)成品的管理。2 目的為了使公司倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn),特制定本管理規(guī)定。3 原則3.1實物原則。3.1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)入庫通知單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。3.1.2 保管員必須見實物打入庫單,不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。3.2.1 庫管要嚴格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。3.2.1.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。3.2.1.2與合同計劃或請購單不相

2、符的采購物資。3.2.1.3與要求不符合的采購物資,涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4 管理規(guī)定4.1 入庫4.1.1物資入庫(包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝)4.1.1.1入庫單一式四聯(lián):第一聯(lián):存根、第二聯(lián):財務(wù)、第三聯(lián):倉庫、第四聯(lián):記賬。第一聯(lián)由倉庫保管員留存,第二聯(lián)由采購員同發(fā)票交財務(wù)部結(jié)算用,第三聯(lián)由倉庫記賬用,第四聯(lián)月末送交財務(wù)。4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據(jù)過磅計量單、采購?fù)ㄖ獑?、驗質(zhì)報告單開具入庫單,填寫內(nèi)容包括:購貨單位、入庫時間,貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額(開-增-值-稅-發(fā)-票時,應(yīng)填寫不含稅單價和金額),入庫單由采購員,倉庫保管員兩人簽字后生效。4.1.1.3外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資,發(fā)票經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽字后,使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫手續(xù)到倉庫辦理入庫手續(xù),入庫單由采購員、生產(chǎn)或使

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