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文檔簡介
1、機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)管理制度一、總則第一條 為嚴肅財務(wù)紀律,強化財務(wù)管理,規(guī)范報銷行 為,結(jié)合我局實際情況,特制定本制度。二、項目資金管理第二條 在項目計劃階段,牽頭科科要編制項目的實施 方案(用款計劃),明確項目的任務(wù)安排、組織形式、實施 進度和投資總額,并與主管局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科科、辦公科及財 務(wù)科共同制定專項資金用款計劃,合理確定項目的開支內(nèi) 容。第三條 項目計劃批復(fù)后,項目負責(zé)人依據(jù)項目任務(wù)量 等具體情況,確定具體參加人員,安排內(nèi)外業(yè)任務(wù),與批復(fù) 計劃一起留存財務(wù)科。項目負責(zé)人和財務(wù)科比照批復(fù)計劃和 任務(wù)安排,共同對項目的執(zhí)行進度和資金支出情況進行核 算,做到任務(wù)完成與資金支出同步,資金使用與
2、用款計劃一 致,定期對帳、檢查監(jiān)督項目用款計劃的執(zhí)行情況。第四條 因特殊情況確需跨年完成的項目,年終時,項目負責(zé)人要編寫資金結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余理由,決算時由財務(wù)科上報 有關(guān)部門。第五條委托業(yè)務(wù)的財務(wù)管理與上級主管部門下達任 務(wù)的財務(wù)管理制度一致。收到業(yè)務(wù)委托單位的業(yè)務(wù)委托書(函)后,項目負責(zé)人與業(yè)務(wù)委托單位協(xié)商工作經(jīng)費,簽訂 業(yè)務(wù)委托協(xié)議,除項目組留存外,交總工辦、辦公科、財務(wù) 科各一份,憑業(yè)務(wù)委托書和生效的協(xié)議由財務(wù)科開具稅務(wù)發(fā) 票并組織完成委托業(yè)務(wù)。三、出差派遣制度第六條 為推動我局財務(wù)工作規(guī)范化、制度化,不斷提 高管理水平和服務(wù)能力,根據(jù)政府林業(yè)廳機關(guān)差旅費管理 辦法(晉林辦規(guī) 201786 號
3、)有關(guān)規(guī)定,對我局原有出 差審批、經(jīng)費報銷相關(guān)規(guī)定進行修改完善,形成如下制度:第七條 出差實行前置審批 科科一般人員出差由科科主任派遣,分管局領(lǐng)導(dǎo)審批; 科科主任、副主任出差由分管局領(lǐng)導(dǎo)審核,局長、黨委書記 審批;副局長、紀檢書記、總工程師出差由局長、黨委書記 審批;局長出差由黨委書記審批; 黨委書記出差由局長審批。 如多人共同出差,由行政職務(wù)最高的人履行審批程序。第八條 前置審批辦法 所有人員出差實行前置審批辦法,先審批,后出差。出 差前將出差審批單簽字后,第一聯(lián)即財務(wù)報銷聯(lián)報財務(wù)科留 存,由財務(wù)科專人管理;有明確領(lǐng)導(dǎo)批示具體人員參加的會 議或培訓(xùn)通知文件可以代替出差審批單。如有緊急特殊情況
4、 需要出差,或有關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)出差,不能簽發(fā)出差審批單時, 可先短信或電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后加蓋領(lǐng)導(dǎo) 名章,并將簽署完畢的出差審批單交財務(wù)科留存。第九條 報銷出差結(jié)束后,按照我局差旅費管理辦法報銷。財務(wù) 科根據(jù)事先留存的出差審批單或文件,核對實際出差時間, 進行財務(wù)稽核,并粘貼出差審批單到差旅費報銷單上。四、報銷業(yè)務(wù)管理第十條 票據(jù)的粘貼(1)粘貼票據(jù)時要按票據(jù)類別分類粘貼,同類票據(jù)盡 量粘貼在一起。( 2 )原始票據(jù)粘貼必須考慮到方便審核與裝訂后憑證 的翻閱,粘貼時要對齊票據(jù)粘貼單的上下邊,做到整齊、平 整、錯落有致。粘貼后所有票據(jù)號碼、日期及稅務(wù)章等必須 保留齊全、清晰可辯。第十一
5、條 發(fā)票的審核(1)項目人員在獲取發(fā)票時,應(yīng)檢查單位名稱、日期、 項目等發(fā)票要素是否填寫清楚完整,簽章是否清淅,必要時 應(yīng)核實發(fā)票的真?zhèn)?。?)嚴禁發(fā)票上有涂改的情況,否則按廢票處理,不 予報銷;發(fā)票客戶名稱欄填寫與本單位名稱不符的發(fā)票不予 報銷;未蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章的發(fā)票一律不得作為報 銷憑據(jù)。3)發(fā)票上開具為貨物一批、 勞保用品和辦公用品的, 須附有銷貨方加蓋發(fā)票專用章的正式明細清單,否則不予報 銷。( 4 )與其他單位合作支付給對方的勞務(wù)費、科研費、 咨詢費、設(shè)計費、技術(shù)合作費等,對方必須開具稅務(wù)機關(guān)的 正式發(fā)票。第十二條 經(jīng)手人制度 凡我局報銷業(yè)務(wù)實行經(jīng)手人終身負責(zé)制, 外單位人
6、員不 得直接從財務(wù)科辦理相關(guān)業(yè)務(wù),所有原始票據(jù)須由經(jīng)手人簽 字,經(jīng)手人對業(yè)務(wù)的真實性負責(zé),并有義務(wù)配合相關(guān)的審計 等工作。第十三條 審核聯(lián)簽流程 報銷的票據(jù)實行聯(lián)簽制, 由局長、財務(wù)負責(zé)人、 財務(wù)科、 科科或項目負責(zé)人聯(lián)合簽字后方為有效可支付的憑證。流程 如下:( 1 )報銷人或經(jīng)手人在原始單據(jù)或憑證上簽字;(2)科科主任或項目負責(zé)人對業(yè)務(wù)活動的真實性簽字 確認;( 3 )財務(wù)科對發(fā)票的真?zhèn)?、報銷憑證的規(guī)范性、列支 內(nèi)容與資金計劃的一致性進行稽核并簽字;(4)分管局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人審批簽字;( 5 )局長審批簽字。第十四條 差旅費報銷(1)報銷的差旅發(fā)票必須填寫差旅報銷單,寫明出差 人員姓名、
7、地點、時間、任務(wù)等。項目分支細項較多時,應(yīng) 由項目負責(zé)人批注總項目名稱,以免財務(wù)人員核算錯誤。( 2 )所有差旅費報銷必須有科科主任和主管局領(lǐng)導(dǎo)開 具的派遣單,財務(wù)科核對住宿票賓館地址和任務(wù)派遣地,并 與備案的任務(wù)安排比對,凡不一致的,不予報銷。(3)不允許有太原市內(nèi)的住宿發(fā)票。( 4 )與項目無關(guān)的人員不得報銷差旅費。(5)凡出差沒有住宿費發(fā)票的,可報銷出差期間的公 雜費、車票及乘車當(dāng)日的途中補助費,不得報銷其它補助費 (特殊情況須出具證明材料) 。第十五條 勞務(wù)費報銷(1)項目聘請技術(shù)人員須簽訂正式協(xié)議,明確工作任 務(wù)、起止時間、勞務(wù)報酬及相關(guān)要求,并列明外聘人員的身 份證號及聯(lián)系電話。(
8、2)我局經(jīng)手人憑協(xié)議與外聘人員在項目所在地或戶 籍所在地開具的勞務(wù)稅票辦理報銷手續(xù),財務(wù)科直接將勞務(wù) 報酬劃入聘用人員帳戶。第十六條 租車費報銷(1)項目外業(yè)工作按用款計劃需租用車輛時,須簽訂 正式租車協(xié)議。2)我局經(jīng)手人憑協(xié)議與車輛出租人開具的租車稅票 辦理報銷手續(xù),財務(wù)科直接將租車費劃入車輛出租人帳戶。第十七條 會議費報銷 (1)報銷的會議費須有會議通知,明確會議的時間、 地點、參加人員, 并由項目負責(zé)人留存報到簿或簽到表備查。(2)會議費報銷須附加蓋發(fā)票專用章的開支明細清單。五、結(jié)算支付管理第十八條 嚴格執(zhí)行預(yù)算事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算制度, 嚴 格控制不使用公務(wù)卡的結(jié)算支出。第十九條 為執(zhí)行
9、財政和審計控制現(xiàn)金使用的有關(guān)規(guī) 定,除個人勞務(wù)報酬、勞保、福利費、出差人員必須隨身攜 帶的差旅費、結(jié)算起點 300 元以下的零星支出用現(xiàn)金支付 外,所有單筆支付在 300 元(含 300 元)以上的開支,必 須使用公務(wù)卡結(jié)算、支票轉(zhuǎn)帳或從網(wǎng)銀支付。第二十條 局職工下鄉(xiāng)、 出差和進行公務(wù)活動, 使用公 務(wù)卡結(jié)算的,憑 POS 小票及發(fā)票進行報銷;使用支票轉(zhuǎn)帳 或從單位網(wǎng)銀支付的,填寫支出申請單,憑經(jīng)批準(zhǔn)后的發(fā)票 報銷。第二十一條 下鄉(xiāng)、 出差在縣級及縣級以上地區(qū), 必須 選擇能使用公務(wù)卡結(jié)算的賓館住宿。特殊情況不能使用公務(wù) 卡結(jié)算的住宿費的,必須請示局長批準(zhǔn), 300 元以下的可現(xiàn) 金支付;30
10、01000元的現(xiàn)金支付后,須由所住賓館開具不 能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明,報銷時一并作為報銷憑證備案;1000 元以上的提前聯(lián)系局財務(wù)科辦理網(wǎng)銀付款第二十二條 對采用單筆業(yè)務(wù)連開多張小額發(fā)票, 或多 人一起下鄉(xiāng)卻逐人逐天在同一家賓館開具多張發(fā)票等手段, 惡意逃避使用公務(wù)卡的行為,不予報銷相關(guān)費用。第二十三條 嚴格執(zhí)行省直預(yù)算單位公車燃油使用公 務(wù)卡結(jié)算的規(guī)定,公務(wù)用車加油不得使用現(xiàn)金,一律使用公 務(wù)卡進行結(jié)算,未按規(guī)定刷卡的,不予報銷,費用自理。第二十四條 職工報銷的差旅費全部劃入公務(wù)卡。六、政府采購管理第二十五條 凡使用財政資金采購政府政府集中采購 目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服
11、務(wù)的項 目,應(yīng)當(dāng)按照政府采購目錄及分類標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算, 并列入項目資金使用計劃。第二十六條 收到計劃批復(fù)后, 項目負責(zé)人要請專家盡 快確認產(chǎn)品參數(shù),及時聯(lián)系財務(wù)科辦理政府采購申報,合理 安排采購進度,保證項目的正常開展。第二十七條 采購要嚴格按照批準(zhǔn)的預(yù)算進行, 政府采 購資金嚴格執(zhí)行國庫直接支付制度。七、報銷期限要求第二十八條 為保證資金支出進度與項目開展情況一 致,各項工作的差旅費要單次出差單次填報、單人出差單人 填報、分縣出差分縣填報,不得待業(yè)務(wù)工作全部結(jié)束后一次 性報銷。當(dāng)月的各項支出必須在次月 15 日前報銷,過期不 予報銷。第二十九條 當(dāng)年的支出必須在本年 12 月 20 日以前 到財務(wù)科報銷,以便進行財務(wù)決算。第三十條 本年度 12 月下旬發(fā)生的費用
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