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文檔簡介

1、泓域咨詢/黔南五金制造項目投資分析報告目錄第一章 項目背景及必要性7一、 市場規(guī)模7二、 行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢9三、 優(yōu)化工業(yè)產業(yè)布局12第二章 項目概述14一、 項目名稱及建設性質14二、 項目承辦單位14三、 項目定位及建設理由16四、 報告編制說明17五、 項目建設選址18六、 項目生產規(guī)模18七、 建筑物建設規(guī)模18八、 環(huán)境影響19九、 項目總投資及資金構成19十、 資金籌措方案19十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20十二、 項目建設進度規(guī)劃20主要經濟指標一覽表21第三章 行業(yè)發(fā)展分析23一、 我國金屬制品業(yè)概況23二、 行業(yè)壁壘24第四章 建筑技術分析27一、 項目工程設計總體

2、要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第五章 項目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 加快發(fā)展環(huán)貴陽城市帶31四、 項目選址綜合評價32第六章 運營模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 SWOT分析說明45一、 優(yōu)勢分析(S)45二、 劣勢分析(W)47三、 機會分析(O)47四、 威脅分析(T)48第八章 節(jié)能可行性分析54一、 項目節(jié)能概述54二、 能源消費種類和數量分析55能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施56四、 節(jié)能綜合評價58第九章 組織機

3、構管理59一、 人力資源配置59勞動定員一覽表59二、 員工技能培訓59第十章 原輔材料供應及成品管理61一、 項目建設期原輔材料供應情況61二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理61第十一章 建設進度分析62一、 項目進度安排62項目實施進度計劃一覽表62二、 項目實施保障措施63第十二章 項目環(huán)境保護64一、 環(huán)境保護綜述64二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設期水環(huán)境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設期聲環(huán)境影響分析68六、 環(huán)境影響綜合評價68第十三章 投資估算69一、 投資估算的依據和說明69二、 建設投資估算70建設投資估算表72三、 建設期利息72

4、建設期利息估算表72四、 流動資金74流動資金估算表74五、 總投資75總投資及構成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十四章 項目經濟效益78一、 基本假設及基礎參數選取78二、 經濟評價財務測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84四、 財務生存能力分析85五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經濟評價結論87第十五章 招投標方案89一、 項目招標依據89二、 項目招標范圍89三、 招標要求90四、 招標組織方式90五、 招標信息發(fā)布91第十六章

5、項目綜合評價說明92第十七章 附表94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97項目投資現(xiàn)金流量表98借款還本付息計劃表99建設投資估算表100建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第一章 項目背景及必要性一、 市場規(guī)模1、上游產業(yè)鏈情況五金行業(yè)主要原材料來自于鋼鐵行業(yè)。近年來,隨著鋼鐵行業(yè)日益成熟,行業(yè)競爭日益激烈,產能逐漸飽和,本行業(yè)對上游原材料供應商的議價能力增強。整體上看,行業(yè)的上游產業(yè)

6、已經完全市場化,目前各類原材料的產能充沛、供應充足,鋼價和鐵礦石價格基本呈現(xiàn)了單邊下滑的狀態(tài)。2015年到2017年,鋼材價格呈先降后升的走勢,威萬事在16年下半年或17年初開始,面臨一些原材料漲價。2、下游產業(yè)鏈分析(1)國際國內金屬制品業(yè)對比發(fā)達國家金屬制品行業(yè)的生產技術優(yōu)勢,集中在德國、法國、英國、美國、奧地利、比利時、日本等國家。我國金屬制品行業(yè)的整體狀況,從工藝技術水平比較,不及上述國家成熟;從裝備狀況比較,不及上述國家精良;從品種結構比較,不及上述國家先進;從產品質量比較,不及上述國家優(yōu)良。盡管在近30年間我國金屬制品行業(yè)的整體發(fā)展取得了令人矚目的成就,占據了世界金屬制品大國的地位

7、,但大國的地位畢竟不能等同于強國的地位,從行業(yè)的整體狀況而論,我國依然處于落后的水平。國際國內金屬制品產業(yè)競爭發(fā)展的趨勢、競爭的程度正在向日益激化的方向演化。形成這一趨勢的主要原因:第一,產能過剩。供大于求,構成了生產能力與需求總量之間的矛盾;第二,市場的劃分。當今的市場已無國界之分,世界行業(yè)的競爭,實際已成為各國之間的較量;第三,成本的轉嫁。金屬制品屬勞動密集型產業(yè),發(fā)達國家高昂的用工成本已不足以賺取高額的利潤,為滿足獲取利潤之需,尋求低廉的用工成本,向相對落后的國家進行成本轉嫁。中國地域遼闊,市場廣裹,既是金屬制品生產的大國,也是金屬制品消費的大國。與發(fā)達國家相比,由于中國生活水平和收入水

8、平方面的差距,用工成本低廉。金屬制品行業(yè)屬勞動密集型產業(yè),發(fā)達國家的用工成本相對要高出很多,而發(fā)達國家金屬制品行業(yè)是把高額利潤的獲取作為企業(yè)運作的終極目標。中國的國情和開放的政策,為外資和外資企業(yè)的進入提供了充裕的條件。一些在國際上具有非凡影響力、競爭力、甚至具有壟斷實力的知名企業(yè)也進入中國,一方面促進了民族金屬制品業(yè)的技術進步與整體發(fā)展。但另一方面,也對我國的金屬制品企業(yè)的生存與發(fā)展帶來一定的沖擊,使得國內企業(yè)本已十分激烈的競爭局勢變得更加嚴峻。(2)國內低端產品比率較高國內金屬制品低端產品的比率依然很高。金屬制品高端產品在整個行業(yè)產能產量所占比率的持續(xù)提升,已經成為國內金屬制品行業(yè)努力追尋

9、的目標。實際上,這種目標的追尋和付出的努力,國際同行業(yè)比國內至少要提前30年的時間。從20世紀80年代開始,行業(yè)專家中才陸續(xù)有人提出“淘汰點接觸,推廣線接觸,發(fā)展面接觸”的觀點。但是,這種品種結構的改觀在當時的中國卻并非易事。當時,我國金屬制品產品中高技術含量和高附加值的比率僅7%左右,而國際發(fā)達國家卻是40%左右。造成這種差距的原因主要是技術裝備水平落后、產品的研發(fā)能力不足、生產制造技術低下、市場需求不旺等。二、 行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢中國五金行業(yè)的流通格局正在發(fā)生著深刻的、激烈的變革,五金市場由傳統(tǒng)的五金一條街到五金機電城,再到現(xiàn)在展貿結合的專業(yè)市場,五金市場走出了一條快速、專業(yè)發(fā)展的路線

10、。傳統(tǒng)渠道依然發(fā)揮著重要的作用,尤其在二三線市場起著主導作用。經銷渠道趨于扁平化,崛起了一些新的五金大賣場和大市場,同時一些運營商、大經銷商也建立了自有品牌,與企業(yè)零售策略競爭,行業(yè)市場渠道正在呈現(xiàn)規(guī)模化、多元化、現(xiàn)代化和集中化的發(fā)展趨勢。1、規(guī)?;袊沼梦褰饦I(yè)跨入世界前列。中國先后建立了拉鏈、電剃須器、不銹鋼器皿、鐵鍋、刀片、自行車鎖等14個技術開發(fā)中心,壓力鍋、電動剃須器、打火機等16個產品中心。這些中心目前絕大多數發(fā)展成為行業(yè)排頭兵,有的已成為世界排頭兵,取得了良好的經濟效益。中國逐步成為世界五金加工大國和出口大國。我國已成為世界五金生產大國之一,擁有廣闊的市場和消費潛力。目前中國五金

11、產業(yè)中至少有70%為民營企業(yè),成為中國五金行業(yè)發(fā)展的主力軍。在國際五金市場上:歐美發(fā)達國家由于生產技術快速發(fā)展與勞動力價格升高,將普遍性產品轉由發(fā)展中國家生產,僅生產高附加值的產品,而中國又擁有強大的市場潛力,所以更有利發(fā)展為五金加工出口大國。2、多元化在貿易、流通、出口等方面有著巨大的優(yōu)勢,五金產品的生產繁榮了市場,市場的繁榮拉動了產品的生產,形成了生產與市場流通的互動,各地五金機電專業(yè)市場的建設,已經基本形成產地型與流通型、大型與中小型、綜合型與單一型合理搭配,相輔相成,全國五金市場形成總體規(guī)劃布局合理、經營品種齊全、物流流通順暢的格局。以天津市場為例,天津市的國際五金機電城、新南馬路五金

12、城、北方五金城及珠江五金城四大五金專業(yè)市場,年銷售額總計達到200億元以上。這四家五金市場在競爭中尋求發(fā)展,根據各自不同的市場定位,形成了各自的發(fā)展模式。位于天津市中心的國際五金機電城采取綜合性多元化的經營模式,機電城內有商業(yè)賣場,有高檔寫字樓和星級酒店,五金賣場走高端路線;北方五金城則以水暖與太陽能批發(fā)市場為特色;而珠江五金城則偏重于裝飾五金工具的經營。這四大市場不僅聚集了全市6成以上的五金商戶經營者,也把ABB、史丹利、博世等國內外知名品牌悉數引進天津。如今,一個中國北方最大的五金產業(yè)批發(fā)基地,一個集多功能、專業(yè)性于一體的“五金產業(yè)航母”,正屹立于渤海之濱。五金市場未來的前景將從粗放型向集

13、約型發(fā)展。品牌化、專業(yè)化、規(guī)?;瘜⑹菍I(yè)化五金市場的發(fā)展方向,未來專業(yè)化五金市場將顯示出不可抗拒的發(fā)展勢頭。3、現(xiàn)代化中國五金行業(yè)的市場新趨勢越來越明顯,新興渠道的崛起不僅使五金制造企業(yè)面臨著對傳統(tǒng)經銷商重新定位、重構合作關系等重大課題,而且還使得企業(yè)越來越面臨對市場控制權旁落的危險。二是專業(yè)且集中的建材市場逐漸興起,系一種新的發(fā)展趨勢。三是電子商務已成為未來發(fā)展的主流。電子商務對五金傳統(tǒng)渠道的影響越來越大,大多五金城開始尋求將線上電子商務與線下五金市場結合起來。4、集中化我國的五金工具市場主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海和山東等地方,其中廣東和浙江最為突出。東有號稱“中國五金第一城”的上海五

14、金機電商貿城;西有“成都金府五金機電城”;南有著名的廣東廣佛五金機電城;北有正在籌建的北京“中華五金城”;中有長沙的“雨花五金機電城”。除此之外,其它大型的五金機電市場還有:江蘇姜堰的“華東五金機電城”、湖北武漢正在籌建的“華中五金機電城”、沈陽的“天河五金機電城”、大連已經建成并開始營業(yè)的“大連五金機電城”以及面向東盟的“南寧五金機電城”和面向臺灣的“泉州五金機電城”。三、 優(yōu)化工業(yè)產業(yè)布局結合資源稟賦、交通區(qū)位和發(fā)展基礎,錯位發(fā)展首位產業(yè)、首位產品,推動產業(yè)集中集聚集約發(fā)展。以福泉、甕安為重點推進現(xiàn)代化工精細化發(fā)展,打造國內一流的現(xiàn)代磷化工產業(yè)集群;以福泉、長順、貴定等為重點推進新型建材綠

15、色化發(fā)展,打造裝配式建筑和新型建材產業(yè)基地;以龍里、都勻、羅甸為重點推進健康醫(yī)藥優(yōu)質化發(fā)展,構建黔南特色健康醫(yī)藥產業(yè)體系;以龍里、惠水、獨山、都勻為重點推進裝備制造差異化發(fā)展,提升裝備制造水平;以獨山、長順為重點推進電子信息制造規(guī)?;l(fā)展,提升產品層級,延伸產業(yè)鏈條;支持12縣(市)完善特色農產品精深加工鏈條,推進生態(tài)特色食品品牌化發(fā)展,打造全國重要的綠色食品工業(yè)基地。第二章 項目概述一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱黔南五金制造項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人邱xx(三)項目建設單位概況公司依據公司法等法律法

16、規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了

17、全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏

18、偉大業(yè)。三、 項目定位及建設理由2016年上半年,我國五金制品與“一帶一路”沿線國家的貿易額為148.99億美元,占五金制品行業(yè)貿易總額的26.37%,同比下降8.24%。其中,出口額總計139.37億美元,占五金制品行業(yè)出口總額的30.16%,同比下降9.43%;進口額總計9.61億美元,占進口總額的9.34%,同比提高13.25%。在對“一帶一路”沿線國家的出口中,出口額最大的是越南,出口額為11.55億美元,出口增長最快的是阿富汗,同比增長292.56%。綜合考慮全州未來五年發(fā)展的趨勢和條件,堅持目標導向和問題導向相結合,堅持守正和創(chuàng)新相統(tǒng)一,奮力實現(xiàn)以下目標。綜合實力躍上新臺階。保持經

19、濟平穩(wěn)較快發(fā)展,質量效益明顯提升,地區(qū)生產總值年均增速高于全省平均水平,經濟總量大幅提升,力爭在30個民族自治州位次前移。創(chuàng)新驅動取得新突破??萍紕?chuàng)新能力進一步適應和匹配經濟社會發(fā)展的要求,圍繞重點產業(yè)建成一批特色科技平臺,培育形成一批具有較強競爭力的創(chuàng)新型企業(yè)和產業(yè)集群,一批核心關鍵技術達到行業(yè)領先水平,綜合科技進步水平指數達到83%以上。產業(yè)發(fā)展增添新動能。農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,重點產業(yè)品種良種化、品牌化、標準化達100%,重點壩區(qū)實現(xiàn)農業(yè)機械化、信息化、冷鏈物流全覆蓋;工業(yè)主導產業(yè)帶動作用更加突出,融合發(fā)展取得突破,工業(yè)增加值占GDP的比重每年提升1個百分點以上;現(xiàn)代服務業(yè)加快發(fā)展,旅游業(yè)提

20、質增效,生活性、生產性服務業(yè)規(guī)模逐步壯大。一二三產業(yè)深度融合發(fā)展。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)報告編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展

21、原則。(二) 報告主要內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項

22、目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx件家居五金產品的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積43921.92,其中:生產工程28043.50,倉儲工程7110.55,行政辦公及生活服務設施4688.32,公共工程4079.55。八、 環(huán)境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環(huán)保管理規(guī)定,建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復的標準。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資13612.63萬元,其中:建設

23、投資10786.21萬元,占項目總投資的79.24%;建設期利息156.58萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金2669.84萬元,占項目總投資的19.61%。(二)建設投資構成本期項目建設投資10786.21萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用9181.80萬元,工程建設其他費用1248.64萬元,預備費355.77萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資13612.63萬元,其中申請銀行長期貸款6390.94萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):23600.00萬元。2、綜合總成本費用(

24、TC):19836.19萬元。3、凈利潤(NP):2744.23萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.45年。2、財務內部收益率:14.42%。3、財務凈現(xiàn)值:-294.73萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21333.00約32.00畝

25、1.1總建筑面積43921.921.2基底面積13653.121.3投資強度萬元/畝323.642總投資萬元13612.632.1建設投資萬元10786.212.1.1工程費用萬元9181.802.1.2其他費用萬元1248.642.1.3預備費萬元355.772.2建設期利息萬元156.582.3流動資金萬元2669.843資金籌措萬元13612.633.1自籌資金萬元7221.693.2銀行貸款萬元6390.944營業(yè)收入萬元23600.00正常運營年份5總成本費用萬元19836.196利潤總額萬元3658.977凈利潤萬元2744.238所得稅萬元914.749增值稅萬元873.6710

26、稅金及附加萬元104.8411納稅總額萬元1893.2512工業(yè)增加值萬元6797.6513盈虧平衡點萬元10558.77產值14回收期年6.4515內部收益率14.42%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-294.73所得稅后第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 我國金屬制品業(yè)概況1、金屬制品業(yè)與五金制品業(yè)金屬制品行業(yè)包括結構性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、金屬絲繩及其制品制造、建筑、安全用金屬制品制造、金屬表面處理及熱處理加工、搪瓷制品制造、金屬制日用品制造以及其他金屬制品制造。五金產品指傳統(tǒng)的五金制品,也稱“小五金”。指金、銀、銅、鐵、錫五種金屬。經人工加工可以制成刀、劍等藝術品或金

27、屬器件?,F(xiàn)代社會的五金更為廣泛,據中國五金制品協(xié)會統(tǒng)計口徑,五金制品包括建筑五金、日用五金、工具五金、鎖具、烹飪炊具、衛(wèi)浴產品、燃氣用具、拉鏈、吸油煙機、不銹鋼制品及廚房設備等。制造業(yè)中的金屬制品與通用設備制造中的通用零部件等分類中的相關產品則組成了通常意義上的“五金”。由此可見,“五金”并不是一個已有的行業(yè)類別,而是上述幾種金屬制品的交叉組合。2、產業(yè)規(guī)模隨著社會的進步和科技的發(fā)展,金屬制品在工業(yè)、農業(yè)以及人們的生活各個領域的運用越來越廣泛,也給社會創(chuàng)造越來越大的價值。2013年我國金屬制品業(yè)總資產達到21,390.04億元,同比增長14.35%;行業(yè)銷售收入為32,842.94億元,較20

28、12年同期增長14.19%;行業(yè)利潤總額為1,878.31億元,同比增幅為15.63%。截至2013年底,我國金屬制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量達18,934家,當中1,990家企業(yè)出現(xiàn)虧損,行業(yè)虧損率為10.51%。二、 行業(yè)壁壘1、工藝壁壘在全球重視環(huán)保的大趨勢下,消費者對產品的性價比要求日益提高,家居五金行業(yè)(拉籃、掛架)生產商需具備符合國家環(huán)境保護相關法律法規(guī)要求的拉絲生產工藝和電鍍生產工藝,才能有效的保證產品品質及成本的控制能力,從而滿足消費者要求。只有在全自動化的電鍍生產工藝下,才能穩(wěn)定產品品質、實現(xiàn)規(guī)?;a,朝著更環(huán)保、更美觀實用的方向發(fā)展,從而擁有更大的市場占有率。2、供應鏈壁壘首先

29、金屬制品業(yè)及家居五金行業(yè)在珠三角形成了完整的供應鏈,成熟的配套產業(yè)鏈可以幫助企業(yè)提高創(chuàng)新能力,提升品牌效益,搶占市場先機,擴大市場份額,快速縮短交貨期;其次企業(yè)內部完善的供應鏈管理,研發(fā)、生產、銷售一體式的運作模式。在同行企業(yè)中,大多數企業(yè)不具備優(yōu)越的地理優(yōu)勢和完善的企業(yè)供應鏈管理模式,以及對市場機遇的精準把握,這些都是同行業(yè)難以在短時間內具備的競爭優(yōu)勢。3、營銷渠道壁壘家居五金行業(yè)(拉籃、掛架),要訂制化、規(guī)?;a,關鍵在于掌握穩(wěn)定的營銷渠道;與櫥柜配套可以實現(xiàn)產品的展示、體驗、和銷售功能,也需要具備穩(wěn)定的營銷渠道。成熟的營銷渠道可以幫助企業(yè)擴大知名度、提升品牌識別度、搶占市場先機、擴大市

30、場份額,而完善的營銷渠道需要投入大量的人力、物力、財力,特別是需要較長時間的積累,于新生企業(yè)而言,難以在短時間內建立相當輻射范圍的營銷渠道,而已經擁有穩(wěn)定、完善營銷渠道的企業(yè)則可以充分受益于自身的渠道優(yōu)勢。4、品牌影響力壁壘品牌形成的壁壘顯而易見,無論是國際還是國內,品牌是消費者忠誠度的體現(xiàn),是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本。品牌往往是匯聚文化、環(huán)境、品質等眾多資源歷時長久才能形成,不可簡單復制,因此是較為稀缺和難以超越的。品牌對于消費者購買產品具有重要的導向作用,隨著國家經濟的發(fā)展,人們的消費水平及消費觀念已從簡單的實用性需求,轉向對健康、環(huán)保、時尚的追求,同樣的產品,消費者更青睞于行業(yè)知名品牌。同樣,

31、國外客戶進入中國市場采購,首先打聽并選擇的也是行業(yè)知名品牌。擁有知名拉籃、掛架產品品牌的企業(yè),能夠更容易贏得國內外消費者的青睞,獲得較高的品牌附加值。由于廚房五金產品節(jié)省空間、美觀、環(huán)保的特性,決定了知名品牌的建立和形成,需要在產品設計、質量控制、營銷網絡和服務能力不斷完善的前提下,通過長時間的沉淀和推廣才能完成。第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.

32、0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的

33、相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積43921.92,其中:生產工程28043.50,倉儲工程7110.55,行政辦公及生活服務設施4688.32,公共工程4079.55。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7099.6228043.503690.441.11#生產車間2129.898413.051107.131.22#生產車間1774.907010.88922.611.33#生產車間1703.916730.44885.711.44#生產車間1490.925889.14774.992倉

34、儲工程3276.757110.55600.522.11#倉庫983.022133.16180.162.22#倉庫819.191777.64150.132.33#倉庫786.421706.53144.122.44#倉庫688.121493.22126.113辦公生活配套795.984688.32691.583.1行政辦公樓517.393047.41449.533.2宿舍及食堂278.591640.91242.054公共工程2457.564079.55366.30輔助用房等5綠化工程3249.0256.46綠化率15.23%6其他工程4430.8615.307合計21333.0043921.925

35、420.60第五章 項目選址方案一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況黔南布依族苗族自治州隸屬于貴州省,位于貴州省中南部,東與黔東南州相連,南與廣西壯族自治區(qū)毗鄰,西與安順市、黔西南州接壤,北靠省會貴陽市;處于貴州高原向廣西丘陵過渡的斜坡地帶,地勢北高南低,地處東亞季風區(qū)。全州總面積2.62萬平方千米,轄2個縣級市、9個縣、1個自治縣。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,黔南布依族苗族自治州常住人口為3494385人

36、。黔南布依族苗族自治州曾是南方出海絲綢之路的重要通道,也是黔中通往川桂湘滇的故道,商賈云集、物流通達。黔南境內航空、鐵路、公路、河運縱橫交錯?!笆濉睍r期,面對國內外風險挑戰(zhàn)和不穩(wěn)定不確定因素明顯增多的復雜局勢,堅持新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬經濟社會發(fā)展全局,大力實施“3366”發(fā)展戰(zhàn)略,“十三五”各項目標任務順利完成,經濟社會實現(xiàn)趕超跨越。展望二三五年,我州將實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)強州、特色農業(yè)強州、全域旅游強州、民族文化強州、綠色發(fā)展強州,建成高水平的創(chuàng)新黔南、開放黔南、健康黔南、平安黔南、幸福黔南,與全國全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。經濟實力、科技實力實現(xiàn)趕超跨越,

37、城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新臺階;基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,旅游產業(yè)化,建成現(xiàn)代化經濟體系;國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;生態(tài)優(yōu)勢更加突出,廣泛形成綠色生產生活方式;基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,法治黔南建設達到更高水平,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障;基礎設施更加便捷高效,基本公共服務實現(xiàn)均等化;人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 加快發(fā)展環(huán)貴陽城市帶依托區(qū)位優(yōu)勢,推動龍里、惠水、長順、貴定加快融入貴陽,實現(xiàn)交通、產業(yè)、消費等多領域同城化發(fā)展,培育新型城鎮(zhèn)經濟帶,將龍里、惠水、長順、貴定打造成為環(huán)貴陽旅游集散基地、重要

38、農產品保供和特色食品加工基地、產業(yè)協(xié)同發(fā)展基地、周末假日休閑目的地、生態(tài)宜居承接地、全州經濟發(fā)展主要增長極。到2025年,環(huán)貴陽城市帶城鎮(zhèn)化率達65%以上。四、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第六章 運營模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提

39、高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、家居五金產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和家居五金產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置

40、經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內家居五金產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定

41、營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的

42、采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估

43、情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責

44、公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司

45、運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當

46、年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤

47、分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明

48、確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的

49、利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需

50、要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進

51、行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易

52、標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近

53、三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委

54、任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國

55、內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,

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