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文檔簡介

1、泓域咨詢/益陽電動舷外機項目可行性研究報告益陽電動舷外機項目可行性研究報告xx有限責任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108475559 第一章 項目承辦單位基本情況 PAGEREF _Toc108475559 h 10 HYPERLINK l _Toc108475560 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108475560 h 10 HYPERLINK l _Toc108475561 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108475561 h 10 HYPERLINK l _Toc108475562 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF

2、_Toc108475562 h 11 HYPERLINK l _Toc108475563 四、 公司主要財務數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108475563 h 13 HYPERLINK l _Toc108475564 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108475564 h 13 HYPERLINK l _Toc108475565 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108475565 h 13 HYPERLINK l _Toc108475566 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108475566 h 14 HYPERLINK l _Toc10847

3、5567 六、 經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108475567 h 15 HYPERLINK l _Toc108475568 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108475568 h 15 HYPERLINK l _Toc108475569 第二章 緒論 PAGEREF _Toc108475569 h 22 HYPERLINK l _Toc108475570 一、 項目概述 PAGEREF _Toc108475570 h 22 HYPERLINK l _Toc108475571 二、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc108475571 h 24 HYPERLINK l

4、_Toc108475572 三、 項目總投資及資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc108475572 h 25 HYPERLINK l _Toc108475573 四、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108475573 h 25 HYPERLINK l _Toc108475574 五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc108475574 h 25 HYPERLINK l _Toc108475575 六、 項目建設進度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108475575 h 26 HYPERLINK l _Toc108475576 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc10

5、8475576 h 26 HYPERLINK l _Toc108475577 八、 報告編制依據(jù)和原則 PAGEREF _Toc108475577 h 26 HYPERLINK l _Toc108475578 九、 研究范圍 PAGEREF _Toc108475578 h 28 HYPERLINK l _Toc108475579 十、 研究結(jié)論 PAGEREF _Toc108475579 h 29 HYPERLINK l _Toc108475580 十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108475580 h 29 HYPERLINK l _Toc108475581 主要經(jīng)濟指標

6、一覽表 PAGEREF _Toc108475581 h 29 HYPERLINK l _Toc108475582 第三章 背景及必要性 PAGEREF _Toc108475582 h 31 HYPERLINK l _Toc108475583 一、 通機行業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc108475583 h 31 HYPERLINK l _Toc108475584 二、 市場需求及行業(yè)發(fā)展前景 PAGEREF _Toc108475584 h 31 HYPERLINK l _Toc108475585 三、 強化要素支持 PAGEREF _Toc108475585 h 35 HYPERLINK

7、 l _Toc108475586 四、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108475586 h 36 HYPERLINK l _Toc108475587 第四章 市場預測 PAGEREF _Toc108475587 h 38 HYPERLINK l _Toc108475588 一、 行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc108475588 h 38 HYPERLINK l _Toc108475589 二、 進入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREF _Toc108475589 h 40 HYPERLINK l _Toc108475590 三、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc

8、108475590 h 42 HYPERLINK l _Toc108475591 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108475591 h 46 HYPERLINK l _Toc108475592 一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 PAGEREF _Toc108475592 h 46 HYPERLINK l _Toc108475593 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 PAGEREF _Toc108475593 h 46 HYPERLINK l _Toc108475594 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108475594 h 46 HYPERLINK l _Toc108475

9、595 第六章 項目選址分析 PAGEREF _Toc108475595 h 48 HYPERLINK l _Toc108475596 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108475596 h 48 HYPERLINK l _Toc108475597 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108475597 h 48 HYPERLINK l _Toc108475598 三、 實施東接東融戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc108475598 h 49 HYPERLINK l _Toc108475599 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108475599 h 50 H

10、YPERLINK l _Toc108475600 第七章 法人治理 PAGEREF _Toc108475600 h 51 HYPERLINK l _Toc108475601 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108475601 h 51 HYPERLINK l _Toc108475602 二、 董事 PAGEREF _Toc108475602 h 53 HYPERLINK l _Toc108475603 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108475603 h 58 HYPERLINK l _Toc108475604 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108475604

11、 h 61 HYPERLINK l _Toc108475605 第八章 運營模式分析 PAGEREF _Toc108475605 h 63 HYPERLINK l _Toc108475606 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108475606 h 63 HYPERLINK l _Toc108475607 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108475607 h 63 HYPERLINK l _Toc108475608 三、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc108475608 h 64 HYPERLINK l _Toc108475609 四、 財務會計制度

12、 PAGEREF _Toc108475609 h 67 HYPERLINK l _Toc108475610 第九章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108475610 h 73 HYPERLINK l _Toc108475611 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108475611 h 73 HYPERLINK l _Toc108475612 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108475612 h 79 HYPERLINK l _Toc108475613 第十章 組織機構(gòu)、人力資源分析 PAGEREF _Toc108475613 h 81 HYPERLINK l _Toc1

13、08475614 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108475614 h 81 HYPERLINK l _Toc108475615 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108475615 h 81 HYPERLINK l _Toc108475616 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108475616 h 81 HYPERLINK l _Toc108475617 第十一章 原材料及成品管理 PAGEREF _Toc108475617 h 83 HYPERLINK l _Toc108475618 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc10847561

14、8 h 83 HYPERLINK l _Toc108475619 二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108475619 h 83 HYPERLINK l _Toc108475620 第十二章 安全生產(chǎn) PAGEREF _Toc108475620 h 85 HYPERLINK l _Toc108475621 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108475621 h 85 HYPERLINK l _Toc108475622 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108475622 h 86 HYPERLINK l _Toc108475623 三、 預期效果評價

15、 PAGEREF _Toc108475623 h 90 HYPERLINK l _Toc108475624 第十三章 節(jié)能方案 PAGEREF _Toc108475624 h 92 HYPERLINK l _Toc108475625 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108475625 h 92 HYPERLINK l _Toc108475626 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108475626 h 93 HYPERLINK l _Toc108475627 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108475627 h 94 HYPERLINK l _Toc1

16、08475628 三、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108475628 h 94 HYPERLINK l _Toc108475629 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108475629 h 95 HYPERLINK l _Toc108475630 第十四章 投資估算 PAGEREF _Toc108475630 h 97 HYPERLINK l _Toc108475631 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108475631 h 97 HYPERLINK l _Toc108475632 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108475632 h 97 HYPERL

17、INK l _Toc108475633 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108475633 h 98 HYPERLINK l _Toc108475634 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108475634 h 99 HYPERLINK l _Toc108475635 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108475635 h 100 HYPERLINK l _Toc108475636 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108475636 h 101 HYPERLINK l _Toc108475637 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc10847563

18、7 h 101 HYPERLINK l _Toc108475638 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108475638 h 102 HYPERLINK l _Toc108475639 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108475639 h 103 HYPERLINK l _Toc108475640 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108475640 h 104 HYPERLINK l _Toc108475641 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108475641 h 105 HYPERLINK l _Toc108475642 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGER

19、EF _Toc108475642 h 105 HYPERLINK l _Toc108475643 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108475643 h 106 HYPERLINK l _Toc108475644 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108475644 h 106 HYPERLINK l _Toc108475645 第十五章 項目經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc108475645 h 108 HYPERLINK l _Toc108475646 一、 基本假設及基礎參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108475646 h 108 HYPE

20、RLINK l _Toc108475647 二、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108475647 h 108 HYPERLINK l _Toc108475648 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108475648 h 108 HYPERLINK l _Toc108475649 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108475649 h 110 HYPERLINK l _Toc108475650 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108475650 h 112 HYPERLINK l _Toc108475651 三、 項目盈利能力分析

21、PAGEREF _Toc108475651 h 113 HYPERLINK l _Toc108475652 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108475652 h 114 HYPERLINK l _Toc108475653 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108475653 h 116 HYPERLINK l _Toc108475654 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108475654 h 116 HYPERLINK l _Toc108475655 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108475655 h 117 HYPERLINK l _T

22、oc108475656 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 PAGEREF _Toc108475656 h 118 HYPERLINK l _Toc108475657 第十六章 風險分析 PAGEREF _Toc108475657 h 119 HYPERLINK l _Toc108475658 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108475658 h 119 HYPERLINK l _Toc108475659 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108475659 h 121 HYPERLINK l _Toc108475660 第十七章 招投標方案 PAGEREF _Toc108475660

23、 h 123 HYPERLINK l _Toc108475661 一、 項目招標依據(jù) PAGEREF _Toc108475661 h 123 HYPERLINK l _Toc108475662 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108475662 h 123 HYPERLINK l _Toc108475663 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108475663 h 124 HYPERLINK l _Toc108475664 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108475664 h 126 HYPERLINK l _Toc108475665 五、 招標信息發(fā)布 PAG

24、EREF _Toc108475665 h 126 HYPERLINK l _Toc108475666 第十八章 總結(jié)評價說明 PAGEREF _Toc108475666 h 128 HYPERLINK l _Toc108475667 第十九章 附表附錄 PAGEREF _Toc108475667 h 130 HYPERLINK l _Toc108475668 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108475668 h 130 HYPERLINK l _Toc108475669 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108475669 h 131 HYPERLINK l _Toc108

25、475670 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108475670 h 132 HYPERLINK l _Toc108475671 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108475671 h 133 HYPERLINK l _Toc108475672 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108475672 h 134 HYPERLINK l _Toc108475673 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108475673 h 135 HYPERLINK l _Toc108475674 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108475674 h 1

26、36 HYPERLINK l _Toc108475675 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108475675 h 137 HYPERLINK l _Toc108475676 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108475676 h 137 HYPERLINK l _Toc108475677 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108475677 h 138 HYPERLINK l _Toc108475678 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108475678 h 139 HYPERLINK l _Toc108475679

27、利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108475679 h 140 HYPERLINK l _Toc108475680 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108475680 h 141 HYPERLINK l _Toc108475681 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108475681 h 142 HYPERLINK l _Toc108475682 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108475682 h 143 HYPERLINK l _Toc108475683 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108475683 h 144 HYPER

28、LINK l _Toc108475684 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108475684 h 145 HYPERLINK l _Toc108475685 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108475685 h 145報告說明舷外機行業(yè)具有一定的規(guī)模效應,具備較大的生產(chǎn)規(guī)模的行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有采購、成本、市場和研發(fā)等方面的優(yōu)勢。采購和成本方面,具有一定規(guī)模的企業(yè)對于上游供應商具有較強的議價能力,可以在一定程度上控制和降低原材料的采購成本;市場方面,規(guī)模較大的企業(yè)具備更好的組織生產(chǎn)和訂單交付能力,從而可以更好的吸引和服務優(yōu)質(zhì)客戶,維護客戶關系;研發(fā)方面,具有一定規(guī)模的企業(yè)能夠承

29、擔高額研發(fā)投入,以保持產(chǎn)品持續(xù)的競爭優(yōu)勢。因此,行業(yè)新進入企業(yè)一般短期內(nèi)難以形成規(guī)模化生產(chǎn),面臨一定的規(guī)模效應壁壘。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資5890.81萬元,其中:建設投資4591.91萬元,占項目總投資的77.95%;建設期利息113.59萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金1185.31萬元,占項目總投資的20.12%。項目正常運營每年營業(yè)收入10300.00萬元,綜合總成本費用8879.93萬元,凈利潤1033.74萬元,財務內(nèi)部收益率10.05%,財務凈現(xiàn)值-413.77萬元,全部投資回收期7.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設

30、符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。項目承辦單位基本情況公司基本信息1、公司名稱:xx有限責任公司2、法定代表人:尹xx3、注冊資本:1480萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxx

31、xxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-9-257、營業(yè)期限:2014-9-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事電動舷外機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)公司簡介當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模

32、速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑

33、,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質(zhì)量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品

34、應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術

35、、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2246.301797.041684.73負債總額815.95652.76611.96股東權益合計1430.351144.281072.76公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6103.384882.704577.53營業(yè)利潤955.45764.

36、36716.59利潤總額816.10652.88612.08凈利潤612.08477.42440.70歸屬于母公司所有者的凈利潤612.08477.42440.70核心人員介紹1、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、蔡xx,中國國籍,

37、無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有

38、限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、丁xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、閆xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、趙xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1

39、、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照

40、公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基

41、礎上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)

42、模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資

43、源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是

44、資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和

45、管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的

46、需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認

47、真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質(zhì)量,豐富服務內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。緒論項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:益陽電動舷外機項目2、承辦單位名稱:xx有限責任公司3、項目性質(zhì):技術改造4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:尹xx(二)主辦單位基本情況公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)

48、持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向

49、中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)

50、量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約13.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)

51、劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:xxx套電動舷外機/年。項目提出的理由我國舷外機行業(yè)處于成長階段,市場需求的不斷變化以及競爭加劇對企業(yè)采用新型工藝技術及先進生產(chǎn)設備提出了更高的要求。一方面,為了不斷提升產(chǎn)品以及品牌附加值,企業(yè)需要不斷增加在技術研發(fā)方面的資金投入。另一方面,隨著智能制造及工藝要求的提升,企業(yè)需要不斷加大對先進生產(chǎn)設備的投入。因此,行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷抬升。通過“十四五”時期扎實工作,力爭用5到10年時間,區(qū)域經(jīng)濟綜合實力進入全省一類地區(qū),到2035年人均地區(qū)生產(chǎn)總值與全國全省同步達到中等發(fā)達國家水平,基本建成產(chǎn)業(yè)強市、教育強市、文化強市、生態(tài)強市、開放強市、健康益陽,基本

52、實現(xiàn)“五個益陽”美好愿景,基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資5890.81萬元,其中:建設投資4591.91萬元,占項目總投資的77.95%;建設期利息113.59萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金1185.31萬元,占項目總投資的20.12%。資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資5890.81萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)3572.59萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2318.22萬元。項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項

53、目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):10300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):8879.93萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):1033.74萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):10.05%。5、全部投資回收期(Pt):7.51年(含建設期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):4939.12萬元(產(chǎn)值)。項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。環(huán)境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環(huán)保管理規(guī)定,建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復

54、的標準。報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關政策決定;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際

55、情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市

56、場需求預測;3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟評價。研究結(jié)論該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積16133.891.2基底面積5633.551.3投資強度萬元/畝333.612總投資萬元5890.812.1建設投資萬元4

57、591.912.1.1工程費用萬元3842.132.1.2其他費用萬元627.952.1.3預備費萬元121.832.2建設期利息萬元113.592.3流動資金萬元1185.313資金籌措萬元5890.813.1自籌資金萬元3572.593.2銀行貸款萬元2318.224營業(yè)收入萬元10300.00正常運營年份5總成本費用萬元8879.936利潤總額萬元1378.327凈利潤萬元1033.748所得稅萬元344.589增值稅萬元347.9110稅金及附加萬元41.7511納稅總額萬元734.2412工業(yè)增加值萬元2659.7113盈虧平衡點萬元4939.12產(chǎn)值14回收期年7.5115內(nèi)部收益

58、率10.05%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-413.77所得稅后背景及必要性通機行業(yè)基本情況在歐美等發(fā)達國家地區(qū),通機產(chǎn)品已廣泛進入家庭,成為家庭消費類工具產(chǎn)品,產(chǎn)品需求量大、更換周期短,市場需求較為穩(wěn)定。在亞非拉等其他發(fā)展中國家,由于國家電力基礎設施建設不完善以及機械化率提高的發(fā)展趨勢,亦對通機產(chǎn)品產(chǎn)生了較大需求。21世紀以來,我國通機產(chǎn)品技術不斷普及和應用,已作為配套動力廣泛應用于發(fā)電機組、水泵、小型工程機械等涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)、搶險救災等多個與國民經(jīng)濟密切相關的領域。我國通機產(chǎn)品社會保有量較高且不斷更新?lián)Q代,隨著技術進步帶來的未來市場空間,將帶動通機行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。市場需求及行業(yè)

59、發(fā)展前景1、全球舷外機市場根據(jù)國際市場研究機構(gòu)GMI的報告,在銷量方面,2020年全球舷外機銷量為83.47萬臺,2027年預計將達到102.76萬臺,2021年至2027年復合年均增長率為3.08%;在營收方面,2020年全球舷外機市場規(guī)模為91.05億美元,2027年預計將達到131.91億美元,2021年至2027年復合年均增長率為5.04%。全球舷外機市場空間廣闊,隨著全球經(jīng)濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變,全球舷外機市場增長趨勢穩(wěn)定。根據(jù)GMI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域、商業(yè)領域及軍事領域的行業(yè)市場規(guī)模分別為66.83億美元、17.52億美元及6.69億美

60、元,占比分別為73.41%、19.24%和7.35%;預計到2027年將分別達到96.62億美元、25.69億美元及9.59億美元,占比分別為73.25%、19.48%和7.27%。2021年至2027年,全球舷外機在娛樂領域、商業(yè)領域及軍事領域的復合年均增長率分別為5.01%、5.21%及4.85%。在娛樂領域,舷外機主要用于休閑垂釣、休閑航海、休閑水上運動等。游艇是舷外機主要配套的下游產(chǎn)品之一,隨著戶外和水上娛樂活動越來越盛行,消費者對游艇需求也越來越大,全球游艇行業(yè)近年來呈現(xiàn)規(guī)模擴張趨勢。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會報告,全球休閑娛樂船舶市場規(guī)模將從2021年的164億美元增長至2027年的

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