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文檔簡介

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word工程(gngchng)編號(bin ho): 檔案(dng n)編號: 中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金(jjn)工程(gngchng)申報 工程類別: 工程名稱: 企業(yè)名稱: 企業(yè)法定代表人: 企業(yè)所在地: 推薦單位: 效勞機構: 二 0 0 八 年 度工程(gngchng)推薦(tujin)意見表推薦意見1、推薦工程的申報書、可行性分析的真實性、可靠性評價 經全面認真審核,該工程的申報書及可研報告所表述的內容真實、可靠。2、企業(yè)經營狀況、管理水平及管理者素質、創(chuàng)新能力評價 2007年,工程單位銷售收入

2、1162.10萬元,利潤102.47萬元,上繳稅金43.50萬元。憑借十多年的生產經營能力,遵義火焰山電器及其管理者具有較高的素質和管理水平。特別是在多年電暖爐的研發(fā)過程中,不僅形成了較強的創(chuàng)新能力,同時還形成了一批自主知識產權,為本工程的實施奠定了根底。3、推薦工程的競爭優(yōu)勢1、技術優(yōu)勢工程產品所用技術處于國內領先水平,屬自主開發(fā)工程。2、市場優(yōu)勢工程產品在價格上低于同類型的產品,因此具有較強的市場競爭能力。另一方面,該公司有完善的市場網絡和有效的銷售策略,售前、售中和售后技術效勞能力強大,從各個層面保證了工程產品銷售。3、政策優(yōu)勢本工程屬于?國家中長期科學和技術開展規(guī)劃綱要2006-202

3、2年?優(yōu)先主題:1能源:(1)堅持節(jié)能優(yōu)先,降低能耗。攻克主要耗能領域的節(jié)能關鍵技術,積極開展建筑節(jié)能技術,大力提高一次能源利用效率和終端用能效率。工程符合國家節(jié)能專項規(guī)劃和?中國節(jié)能技術政策大綱?的要求,重點開展高效節(jié)能或耗能電器產品;符合國家鼓勵的節(jié)約用電措施。4、推薦工程存在的問題和主要風險存在的主要問題和風險是對產品的宣傳力度和市場拓展程度。推薦單位意見同意推薦。 公章2021年7月8日工程(gngchng)編號(bin ho): 檔案(dng n)編號: 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金(jjn)工程(gngchng)申 報 資 料工程類別: 工程名稱: 企業(yè)名稱: 企業(yè)法定代表人: 企業(yè)

4、所在地: 推薦單位: 效勞(xio lo)機構(jgu): 第一(dy)局部(jb)工程(gngchng)概述第二局部 企業(yè)概況第二章 管理團隊核心團隊 企業(yè)現有能力研發(fā)能力企業(yè)現有員工146人,高中以上學歷100人,中層以上管理人員18人,平均年齡38歲,本科以上學歷8人;直接從事產品開發(fā)人員11人,其中高級工程師4人,助理工程師4人;生產技術工人130人,銷售人員12人;中高層管理、技術開發(fā)、生產、銷售人員分別占員工總數的12%、7.5%、89%和8.2%。從人員、知識、專業(yè)結構較為合理,能滿足公司研發(fā)工作的順利開展。公司至成立以來,十分重視新產品的開發(fā),以節(jié)能環(huán)保為調整的方向,緊跟和引導

5、群眾的消費需求,先后開發(fā)出多功能空調式電爐、多功能節(jié)能電暖爐2大類計10個品種。其中10項新產品獲得國家創(chuàng)造專利,4項外觀設計專利。在開發(fā)新產品的同時,形成了自己的知識產權和無形資產。2007年累計投入新產品開發(fā)資金85.00萬元。其中研究性開發(fā)費用68.85萬元,占新產品開發(fā)資金的81.7%,化驗、檢測設備及送檢費用16.15萬元,占新產品開發(fā)資金的18.3%。生產及營銷能力公司現有占地面積2萬多平方米,目前已建成生產廠房(車間、庫房、綜合辦公樓及輔助工程)3674m2,有各種生產、檢測設備,形成固定資產原值233.59萬元,年產20000臺多功能電暖爐的生產能力。公司確立了以遵義為中心,輻

6、射貴州全省地級以上城市,以直銷體系為主,建立以重慶、成都、南昌等大中城市以經銷商為主的經營網絡格局,用三年至四年的時間,使公司產品推向全國。經營網絡建設的根本目標,是絕對保障工程產品銷售、努力開拓市場、提高市場占有率、提高企業(yè)知名度、擴大品牌效益。工程產品已有的產業(yè)化根底條件企業(yè)現有占地面積35200m2,其中新建生產車間11440 m2,原料倉庫8350 m2,機修車間800 m2,辦公室12000 m2。在生產設備方面,現有30余套機器設備,根本能夠保證在中試階段的需要。資金管理能力在資金管理上,嚴格按照財務制度的規(guī)定辦事,使有限的資金效益最大化。 在此前提下,保證技術創(chuàng)新和新產品研發(fā)所需

7、的資金按時到位,保證職工工資按時發(fā)放,保證主要原材料的足額供給,保證市場開拓和售后效勞費用的支付。在營銷方面的資金管理嚴格按照公司的合同管理制度,在公司法律參謀的指導下,實行嚴格的責任制。到2007年底,公司資產總額859.50萬元,流動負債290.84萬元,資產負債率僅為33.69%,使公司保持了良好的支付能力;公司在商業(yè)銀行有良好的信譽記錄,銀企關系融洽,在銀行的貸款,均用于補充流動資金的缺乏,并分批次按時歸還,在根本建設方面,固定資產投資也隨時可以得到銀行的支持。其他特殊能力第四章 企業(yè)(qy)開展(kizhn)歷程及抵御(dy)風險能力工程實施風險及應對措施工程實施風險政策方面:工程符

8、合國家產業(yè)政策,根據國家節(jié)能專項規(guī)劃和?中國節(jié)能技術政策大綱?的要求,重點開展高效節(jié)能或耗能電器產品;符合國家鼓勵的節(jié)約用電措施。工程屬于?國家中長期科學和技術開展規(guī)劃綱要2006-2022年?優(yōu)先主題:1能源:(1)堅持節(jié)能優(yōu)先,降低能耗。攻克主要耗能領域的節(jié)能關鍵技術,積極開展建筑節(jié)能技術,大力提高一次能源利用效率和終端用能效率。市場方面:1規(guī)模小。食品行業(yè)普遍存在的問題是規(guī)模上不去,通常采用滾雪球的方法來擴大規(guī)模,那么企業(yè)不停處于購進設備、上生產線,導致資金使用分散、市場走勢好的品種不能保證供給,最終喪失商機。2品種單一,規(guī)格不全。規(guī)模小就不能保證品種和規(guī)格齊全,其結果是不能滿足市場和客

9、戶需求。資金方面:企業(yè)雖然有了一定的原始積累, 但是本年度兩項資金占用持續(xù)增加,4-8月,工業(yè)企業(yè)應收賬款同比增長12.5%,產成品資金占用增長9.8%;延長產品庫存時間,增加企業(yè)本錢支出,減少企業(yè)資金周轉次數。流動資金是企業(yè)正常生產工作的保證,流動資金缺乏勢必影響到企業(yè)的正常生產。應對措施:市場方面:首先,企業(yè)必須要有強烈的創(chuàng)新意識和能力,包括技術的創(chuàng)新,機制的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。加大新產品開發(fā)的力度,開發(fā)出一系列經銷商和消費者都愿意接受,附加值高的新產品。資金方面:一方面,我們應著力抓好流動資金的籌措工作,加強銀企溝通與聯(lián)系,采取多種方式,擴大企業(yè)融資渠道,緩解資金緊缺矛盾。另一方面,要切實

10、加強財務資金管理,控制存貨存量,降低產成品庫存,加大貨款回籠和清收力度,提高資金使用效率。技術方面:公司的技術水平、競爭實力與國內其他廠商相比, 仍然較為薄弱, 公司將通過不斷引進和培養(yǎng)高素質的電子技術人才, 加強同大學、科研院所和同行業(yè)先進企業(yè)的技術合作, 加快研究和開發(fā)各類產品的有關技術, 提升自我創(chuàng)新能力, 提高公司整體生產技術水平, 縮小與國內先進技術的距離。起始時間2021年6月方案完成時間2022年6月二、工程(gngchng)技術(jsh)傳承1、工程(gngchng)技術(jsh)來源工程技術來源自主開發(fā)2、與工程(gngchng)相關的專利情況專利號碼專利名稱專利類型專利進展

11、情況專利范圍專利權人名稱專利權人性質專利權人與工程單位關系2.4一種安在多功能電暖爐上的取暖裝置創(chuàng)造專利已簽發(fā)受理通知書國內專利遵義火焰山電器單位同一單位三、工程(gngchng)負責人及技術骨干根本(gnbn)情況(qngkung)工程(gngchng)負責人根本(gnbn)情況 工程技術方案一、工程總體技術概述1、總體技術方案工程所依據的技術原理在電熱管的后面設置鏡面反射屏可將熱量反射到正面而提高取暖溫度,但上下面因為水平板起不到反射,影響取暖溫度。因此,將上下面的水平板改為弧形板或帶鈄度的嗽叭口形,使反射屏的上下面也具備向正面反射熱量的功能,提高取暖的熱效率,到達節(jié)能的目的。主要技術性能

12、指標項 目單 位指 標上下板傾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3額定電壓及頻率220V50Hz最大電流:10A14A重量23Kg25Kg節(jié)能10%工程實現的質量標準類型、標準名稱通過本工程實施,企業(yè)新獲得的相關證書情況質量認證體系證書ISO9001:2000QS國家相關行業(yè)許可證3C認證專利證書 專利證書技術、產品鑒定證書2、工程(gngchng)創(chuàng)新(chungxn)內容工程創(chuàng)新內容 應用創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新理論創(chuàng)新應用創(chuàng)新 本工程產品的研發(fā)是利用反射屏在取暖爐上的應用進行創(chuàng)新。通過技術創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,到達節(jié)能的目的。技術創(chuàng)新 工程產品進行了目標明確的技術創(chuàng)新。反射屏的上下板由傳統(tǒng)的直

13、板水平改為弧形或直板喇叭口形結構,增強上下面的熱輻射效果,從而到達節(jié)能的目的。二、工程(gngchng)技術開發(fā)可行性1、工程(gngchng)技術(jsh)現狀國內外相關技術的研究、開發(fā)現狀申報工程研究內容及涉及的關鍵技術及技術指標描述1、研究內容:改良后的反射屏對熱效率的影響。通過反射屏的結構改良,使反射屏制作工藝適合現代化工藝制作。2、關鍵技術工程產品的技術關鍵是反射屏的上下板由傳統(tǒng)的直板水平改為弧形或直板喇叭口形結構,增強上下面的熱輻射效果,從而到達節(jié)能的目的。3、技術指標描述項 目單 位指 標上下板傾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3額定電壓及頻率220V50Hz最大電流:10A1

14、4A重量23Kg25Kg節(jié)能10%3、工程(gngchng)主要(zhyo)技術路線描述工程技術路線描述通過反射屏的上下板由傳統(tǒng)的直板水平改為弧形或直板喇叭口形結構,增強上下面的熱輻射效果,從而到達節(jié)能的目的。由于結構上的改良,將原三件式組裝的反射屏改為整體一次沖壓成型,從而增強了強度,降低了勞動本錢。4、工程(gngchng)技術(jsh)實現依據設計思想依據文獻、或者專利、或創(chuàng)造等本工程產品主要設計思想是依據公司創(chuàng)造專利:一種安在多功能電暖爐上的取暖裝置2.4。關鍵技術實現的依據本工程的技術關鍵是依據公司創(chuàng)造專利:一種安在多功能電暖爐上的取暖裝置2.4。工程技術實現主要面臨的風險及應對措施

15、面臨的風險:市場經濟實際就是市場競爭。市場競爭迫使企業(yè)必須進行不斷的創(chuàng)新,否那么將被市場競爭淘汰。要創(chuàng)新,就必須投入更多的資本,甚至巨額的研究、開發(fā)費用,而“借鑒、“摹仿、“剽竊競爭對手的成果,那么既快又省錢。這樣,一些“心術不正的企業(yè)就千方百計地竊取競爭對手的商業(yè)秘密。應對措施為了防止本工程產品設計方案、配方、工藝,以及各種關鍵技術泄密,企業(yè)應建立企業(yè)內部技術保密制度,完善企業(yè)內部知識產權管理與保護、信息利用、利益分配與獎勵,保證對自主知識產權實施有效監(jiān)管。從標準保密制度入手,強化保密管理,推進保密工作的標準化、制度化。提高管理和技術人員的知識產權保護意識和水平。從防止技術秘密的流失出發(fā),對

16、各管理、關鍵崗位人員進行培訓,嚴格按照技術保密權限和內部管理制度層層控制把關,在具體工作中每年對該中心涉及的技術保密范圍的科研開發(fā)、技術開發(fā)等工程進行檢查,對技術檔案的使用、存放實行嚴格的管理。三、工程(gngchng)技術(jsh)成熟性工程所處階段研發(fā)工程產品銷售情況無關鍵技術成熟性分析本工程產品已研究的技術是確定了工藝參數;正在研究的技術是改良后的反射屏對熱效率的影響;還未攻克的技術是通過反射屏的結構改良,使反射屏制作工藝適合現代化工藝制作。工程通過的技術鑒定情況:工程產品科技查新報告鑒定情況:第三章 工程(gngchng)產品化工程(gngchng)產品(chnpn)特性產品形態(tài) HT

17、MLCONTROL Forms.HTML:Option.1 最終消費產品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 工業(yè)產品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 工業(yè)中間產品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 技術貿易包括轉讓技術效勞 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 其它產品用途最終消費產品產品性能比擬優(yōu)勢序號產品性能比擬加工技術本工程傳統(tǒng)產品1結構弧形或直板喇叭口形直板水平2節(jié)能比照10%3使用效果不積灰、久用不影響反射熱量的效果積灰、久用影響反射熱量的效果4使用壽命使用壽命

18、延長5成型整體一次沖壓成型、增強了強度、降低了勞動本錢。原三件式組裝、增加了勞動本錢現階段本工程(gngchng)經濟效益(jn j xio y)狀況因本工程新增就業(yè)人數 20 人本工程產品累計凈利潤146.35萬元本工程產品累計銷售收入2720.00萬元本工程產品累計繳稅總額250.11萬元本工程產品累計創(chuàng)匯0 萬美元折合工程(gngchng)產品生產方式(shngchnfngsh)及條件生產方式自我加工生產工藝流程軟件除外中必備的生產條件生產加工場地; 生產線及相應的生產加工檢測設備; 原材料; 輔助材料; 燃料及動力; 包裝材料;生產人員; 原材料及成品庫房。 工程現有的生產、加工條件企

19、業(yè)現有占地面積35200m2,其中新建生產車間11440 m2,原料倉庫8350 m2,機修車間800 m2,辦公室12000 m2。其他公用工程1160。在生產設備方面,現有30余套機器設備,根本能夠保證在中試階段的需要。序號設備名稱規(guī)格型號計量單位數量1剪板機Q11-6X2500臺12剪板機Q11-4X2000臺13剪板機Q11-3X1200臺14板料折彎壓力機W677-63臺25板料折彎機W67Y-63臺26偏心沖床J1116套27普通車床CW6140-A套28臺式鉆床12MMM套29高壓靜電組合噴涂機PYYDS15-IV套310氧弧焊機TIQ-160臺511氧弧焊機TIQ-180臺51

20、2點焊機UN15-25臺313氣體保護弧焊機NB-200臺215電焊機BX1-200F-3臺3產品化實施(shsh)方案(fng n)工程完成時所處階段 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 研發(fā)、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 中試、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 批量生產、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 規(guī)模生產工程產品銷售情況 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 無銷售、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1

21、 試銷、批量產品化擬執(zhí)行的質量標準類型 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 國際標準; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 國家標準; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 行業(yè)標準; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 地方標準; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 企業(yè)標準; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 其他工程產品化實施方案進度、階段目標及主要工作內容1、階段目標 試驗階段 2007年11月至2021年8月,對工程產

22、品進行反復試驗。 小批量生產階段 2021年9月12月,對工藝流程及技術參數進行調整,制定標準,建立生產線投入小批量生產,到達設計生產能力的20%。批量生產階段 2021年1月12月到達設計生產能力的60%。 穩(wěn)定增長階段2022年1月6月,到達設計生產能力的100%,即20000臺。 任務三 任務二 任務一 2007年10月 2021年8月 9月 12月 2021年1月 12月 2022年1月 6月2007年11月2021年8月 對工程產品進行反復試驗完善產品生產工藝,主要生產工程工程、輔助生產工程建設完畢。新增設備定購、調試,準備批量生產用原材料。2021年9月12月 新建廠房投入使用,設

23、備安裝調試、人員培訓、投入小批量生產,達產率20%。2021年1月12月 對工藝流程及技術參數進行調整,投入小批量生產,達產率60%。2022年1月6月 大批量生產,年產工程產品20000臺,年產值1700.00萬元,產品質量到達相關標準,完成工程的各項技術指標。第四局部(jb) 工程(gngchng)產品(chnpn)市場與競爭市場(shchng)概述行業(yè)及市場概述近年來,我國取暖器市場一直呈現快速上升的態(tài)勢,尤其是電暖器,憑借其結構輕巧、價格低、供暖效率高、清潔無污染等優(yōu)點,深受消費者的青睞。也正因為如此,近年來整個電暖器行業(yè)以每年10%的速度增長,年銷量接近500萬臺。取暖器客觀存在的巨

24、大市場需求,加上小家電巨大的利潤吸引,眾多的企業(yè)競相進入,據統(tǒng)計,目前取暖器生產廠家已有500多家。昔日不屑于小家電產業(yè)的家電巨頭們在大家電產業(yè)日益成熟、品牌構成日益合理及總體產業(yè)利潤日見薄弱的情況下,紛紛將戰(zhàn)略投資的重點轉向包括取暖器在內的開展勢頭強勁的小家電行業(yè)。家電巨頭強力介入帶來的技術和銷售能力上的領先優(yōu)勢,對包括取暖器在內的小家電產業(yè)營銷、技術和設計等各個環(huán)節(jié)提出了新的挑戰(zhàn),同時也加劇了取暖器市場競爭的劇烈程度。工程產品的市場需求程度從近幾年的市場開展趨勢看,取暖器的消費需求正從單一的御寒取暖開展為追求健康、 HYPERLINK :/ search.hc360 /cgi-bin/ls

25、?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&i=&s=&w=%b0%b2%c8%ab&d=&k=0&z=&a=&j=&f= t _blank 平安、時尚的多元化需求,取暖器產品也開展成為集控溫、時尚、健康等元素于一身的高科技產物。隨著人們節(jié)能降耗意識的增強,不少取暖器企業(yè)也為產品性能注入了節(jié)能新概念。去年我國節(jié)能取暖器市場年銷售值在2億元以上,預計到2022年國內市場需求總量約為35萬臺至40萬臺,較去年增長約109%。目標市場A級市場:代理商B級市場:家庭、各公共場所市場容量表 臺 /年序號市場對象量使用單位數量單位需求合計1A級對象40040160002B級對象40001400

26、0合計20000 競爭(jngzhng)分析競爭優(yōu)勢分析政策優(yōu)勢:工程符合國家產業(yè)政策,根據國家節(jié)能專項規(guī)劃和?中國節(jié)能技術政策大綱?的要求,重點開展高效節(jié)能或耗能電器產品;符合國家鼓勵的節(jié)約用電措施。技術優(yōu)勢: 在技術方面,本工程產品的生產工藝擁有自主知識產權,通過?科技查新報告?可以看出,本工程生產技術處于國內領先水平,從而構成企業(yè)核心競爭能力。價格優(yōu)勢:在本錢方面,由于產品改為整體一次沖壓成型,因此產品單位本錢降低。在保證一定利潤前提下,確立產品出廠價比同類產品低10%左右,以加大價格競爭力。 市場策略支持(zhch)保障人力資源規(guī)劃管理規(guī)劃公司以開展為導向,不斷地進行技術創(chuàng)新,開發(fā)新產

27、品,開拓新的市場,采用新的先進的生產工藝和管理方式,以擴大公司的產銷規(guī)模,提高競爭地位,增強企業(yè)的競爭能力,選擇開展型戰(zhàn)略。因此,公司將本著“創(chuàng)新、務實、高效的企業(yè)精神,在現有成功管理的根底上,吸收先進的管理經驗,引進先進的管理方法,把企業(yè)做大做強。其他策略1、搭建銷售體系架構:在區(qū)域市場建立分公司。 2、確定各級銷售組織的職能:各級銷售組織人員構成、作用、銷售任務及其它相應的各項職能。 3、培訓銷售隊伍:對各級銷售組織的各類人員分別進行相關營銷知識與技能培訓的內容與方式。 4、處理銷售組織與經銷商的關系:明確各級銷售組織與經銷商的職能劃分,形成企業(yè)銷售隊伍與各級經銷商優(yōu)勢互補的合作關系。第五

28、(d w)局部(jb)商業(yè)模式工程產品的開發(fā)生產策略自主開發(fā),打造產品的核心競爭能力企業(yè)應抓住機遇,揚長避短,通過新產品開發(fā)、品牌建設和市場拓展,通過差異化戰(zhàn)略,縮短了產品的開發(fā)時間,突出產品特色, 走出一條快速、健康、可持續(xù)開展的道路。工程產品的市場營銷策略塑造良好品牌形象。品牌是一個企業(yè)綜合實力的表達,是企業(yè)的生命和靈魂,企業(yè)之間的競爭最終反映在品牌的競爭上面。由于產品的同質性比擬高,因此品牌對消費者的影響最大?,F在的消費者已不僅僅關注某種具體的食品,更注重其品牌。因此,實施有效的管理,維護自己的品牌,在消費者中建立顧客忠誠,是企業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定開展的根底。工程獲利方式工程產品將通過市場營銷

29、來實現企業(yè)利潤。市場營銷是通過個人或者集體的創(chuàng)造,交換產品效勞和價值從而使其獲得所需之物的一種社會和管理過程。產品是載體,交換是核心。作為載體,產品表達了技術、本錢和企業(yè)的管理水平,好的產品必定有好的性價比,為交換創(chuàng)造良好的條件,圍繞顧客客戶滿意程度的最大化,通過滿足用戶的需求來實現公司的目標利益最大化。企業(yè)未來年的定位及開展方案企業(yè)未來15年開展定位根據工程單位的實際情況,未來5年內,公司在不斷做大現有多功能電暖爐的根底上,將目前正在全面開發(fā)的節(jié)能反射屏技術不斷完善,最終以節(jié)能電暖爐品種為主,形成新的利潤增長點;通過走“產、學、研相結合的道路,增強企業(yè)自主創(chuàng)新的能力,形成一批自有知識產權的科

30、技成果,增強企業(yè)的核心競爭能力。企業(yè)未來15年開展規(guī)劃序號規(guī)劃目標2021年2021年增長率%1多功能節(jié)能電暖爐12000臺20000臺1665開發(fā)新產品數量242006申報專利 2項4項200第六局部(jb) 財務(ciw)與預測企業(yè)歷史財務(ciw)分析一、近三年財務(ciw)分析近三年財務分析年份財務工程2005年2006年2007年05年與06年比擬06年與07年比擬增長額萬元增長率%增長額萬元增長率%總資產673.23735.11859.5061.889.19124.3916.92凈資產34.5096.38168.6661.889.1972.2975.05主營業(yè)務收入743.1589

31、3.111162.10149.962.71268.9930.11本年利潤34.4921.3968.6634.1799.0747.2768.84從企業(yè)的開展歷程來看,公司在新產品的開發(fā)過程中,企業(yè)在不斷地進行投入,使總資產和凈資產都在增加;2005年到2006年之間,由于原材料漲價,導致利潤減少。 2006年到2007年之間,主營業(yè)務收入和凈利潤方面,那么表現為生產規(guī)模逐年擴大后,變動本錢在逐年減小,利潤在不斷地增長。二、對上年度財務報表的主要科目進行(jnxng)分析說明對上年度財務報表的主要科目進行分析說明1、應收帳款帳齡分析帳齡金額 元比例%1年以內47,238.9377.9512年120

32、,726.6319.9723年12,574.322.083年以上0.00合計604,540.002、應付帳款帳齡分析帳齡金額 元比例%1年以內1,943.552.2270.2212年624,693.4422.5723年19,955.867.213年以上合計2,767,804.36帳齡金額 元比例%1年以內1,992.073.2899.4112年118,229.880.5923年合計2,003.896.273、其他應收帳款帳齡分析第二章 工程(gngchng)投融資一、工程(gngchng)投資(tu z)近期工程完成的投資情況上年度1月1日申報前一個月內近期完成額135.00 萬元資金使用情況

33、說明主要用于購置局部設備、儀器及輔助生產工程新增投資預算及依據固定資產投資437.40萬元流動資金投資291.60萬元測算依據附表一 工程新增投資估算表序號工程工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例(%)建筑工程設備購置安裝工程工器具費其他費用合計1工程費用125.11 216.37 4.58 3.02 369.08 1.1生產車間75.16195.344.550.1295.15 1.2庫房11.110.10.010.4221.63 1.3綜合辦公樓24.30.424.70 1.4供配電1.50.82.30 1.5給排水工程7.9310.20.518.63 1.6環(huán)保工程含綠化2.70.1

34、70.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8總圖及運輸0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他費用54.36 54.36 2.1建設單位管理費14.16 14.16 2.2設計費10.20 10.20 2.3工程保險費10.00 10.00 2.4聯(lián)合試運轉費5.00 5.00 2.5職工培訓費1.50 1.50 2.6生產及辦公家具購置費13.5013.501、2局部費用合計125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 3根本預備金10.0010.004建設期利息23.96 23.96 1、2、3、4合

35、計固定資產投資125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 5鋪底流動資金291.60291.6040.00工程總投資125.11 216.37 4.58 3.02 379.92 729.00 100.00附表二 固定資產投資估算表 序號工程工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例(%)建筑工程設備購置安裝工程工器具費其他費用合計1工程費用125.11 216.37 4.58 3.02 349.08 79.81 1.1生產車間75.16195.344.550.1275.15 1.2庫房11.110.10.010.4221.63 1.3綜合辦公樓24.30.424.

36、70 1.4供配電1.50.82.30 1.5給排水工程7.9310.20.518.63 1.6環(huán)保工程含綠化2.70.170.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8總圖及運輸0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他費用54.36 54.36 12.43 2.1建設單位管理費14.16 14.16 2.2設計費10.20 10.20 2.3工程保險費10.00 10.00 2.4聯(lián)合試運轉費5.00 5.00 2.5職工培訓費1.50 1.50 2.6生產及辦公家具購置費13.50 13.50 1、2局部費用合計125.11 216

37、.37 4.58 3.02 54.36 403.44 92.24 3根本預備金10102.29 4建設期利息23.96 23.96 0.08 1、2、3、4合計固定資產投資125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 100.00流動資金估算表序號費用名稱金額萬元1外購原材料204.102外購燃料及動力8.253工資及福利30.404管理費用12.205試驗費、檢測費10.506其他費用31.757合計291.60二、工程(gngchng)融資(rn z)方案(fng n)新增投資(tu z)方案新增投資企業(yè)自籌 69.00 萬元銀行貸款 600.00 萬元其他0

38、萬元申請貴州省創(chuàng)新基金資助60 .00 萬元測算依據本企業(yè)申請貴州省中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金貸款貼息,承諾以自有資金補足創(chuàng)新基金資助額度缺乏局部。工程(gngchng)經濟效益(jn j xio y)分析一、工程(gngchng)產品生產(shngchn)規(guī)模及銷售投產年份生產規(guī)模銷售金額 202120%340202160%1020.002021100%1700.002021100%1700.002022100%1700.00相關分析2021年是本工程產品研發(fā)的時期,隨著本工程的全面建成,工程產品的產業(yè)化根底全面具備,到正常年份將到達年產20000臺的生產能力,年銷售收入1700.00萬元。二、工

39、程(gngchng)產品生產本錢工程產品生產本錢的主要構成因素分析1主要原材料、燃料、動力2工資及福利本工程定員20人,平均按12000.00元/人年計,本工程年工資及福利總額為24.00萬元。3制造費用修理費用按固定資產原值擬建設期利息后的1.5%計,固定資產采取平均年限法計提折舊,凈殘值率取4%。4其他費用無形資產按10年攤銷,遞延資產按5年攤銷,其他費用按工資福利的100%計入本錢,銷售費用按銷售收入的5%計入本錢。預測產品的單位本錢1、外購原材料 0.069萬元 2、外購燃料及動力 0.001萬元 3、工資 0.0012萬元 4、修理費 0.0003萬元 5、折舊費 0.0073萬元

40、6、攤銷費 0.0012萬元 7、利息 0.0005萬元 8、管理費含銷售費用 0.0002萬元合計 0.0057萬元三、工程(gngchng)產品(chnpn)定價分析說明工程產品的價格產品出廠價元零售價元多功能電暖爐 950 1150“火焰山多功能電暖爐8501050 產品的價格取決于產品的生產本錢和合理的利潤,與此同時,還要充分考慮到市場的競爭能力。作為同類型的產品,工程單位在單位本錢和適當利潤空間的根底上,充分考慮到市場競爭因素,目前的定價有利于和同類產品開展市場競爭,提高市場占有率。定價策略單一的價格政策:食品是小商品,本錢加成定價法是一種常用的定價方法。其優(yōu)點是它不僅能補償產品的本

41、錢,而且還能獲取一定的利潤。心理定價:心理定價是基于一定的價格范圍能使產品對購置者更有吸引力的信念。在同類型產品的情況下,比別的產品低10%的價格成為威望定價,并且其中還包含了尾數定價的策略。工程產品的價格,對消費者是有吸引力的。工程(gngchng)經濟效益(jn j xio y)預測達產的年份總銷售收入總本錢費用凈利潤2021年340.00276.4427.672021年1020.00829.3383.022021年1700.001382.21138.372022年1700.001382.21138.372022年1700.001382.21138.37工程執(zhí)行期內實現的經濟效益預算累計銷

42、售收入2720.00萬元累計凈利潤146.35萬元累計繳稅總額250.11萬元累計創(chuàng)匯0 萬元新增就業(yè)人數20 人預測分析在工程執(zhí)行期內2021.62022.6,工程單位將采取邊建設邊生產的方針,工程執(zhí)行期間,2021年達產率為20%,2021年達產率為60%,2021年為100%,累計實現銷售收入2720.00萬元。工程(gngchng)投資靜態(tài)(jngti)分析工程投資靜態(tài)分析附表-1 銷售收入和銷售稅金(shu jn)計算表 單位(dnwi):萬元 年份 工程合計建設期生 產 期1234567生產負荷%20601001001001001001產品銷售收入9520.00340.001020

43、.001700.001700.001700.001700.001700.002產品銷售稅額3995.00340.001020.00595.00595.00595.00595.00595.003應納增值稅566.4460.6960.69101.15101.15101.15101.15101.154銷售稅金及附加623.0866.7666.76111.27111.27111.27111.27111.274.1增值稅566.4460.6960.69101.15101.15101.15101.15101.154.2城建稅39.654.254.257.087.087.087.087.084.3教育附加1

44、6.991.821.823.033.033.033.033.03附表-2 總本錢(bn qin)費用(fi yong)計算表 單位(dnwi):萬元 年份 工程合計建設期 生 產 期1234567生產負荷%20601001001001001001外購原材料7332.25247.87743.601239.331239.331239.331239.331239.332外購燃料及動力71.342.557.6412.7412.7412.7412.7412.743工資及福利費209.667.4922.4637.4437.4437.4437.4437.444修理費35.951.283.856.426.42

45、6.426.426.425折舊費58.302.086.2510.4110.4110.4110.4110.416維簡費0.000.000.000.000.000.000.000.007攤銷費70.002.507.5012.5012.5012.5012.5012.508利息支出40.381.444.337.217.217.217.217.219管理費用314.5011.2333.7056.1656.1656.1656.1656.1610總本錢費用8132.38276.44829.331382.211382.211382.211382.211382.2111固定本錢7403.59250.41751.

46、241252.071252.071252.071252.071252.0711.1可變本錢728.7826.0378.08130.14130.14130.14130.14130.1411.2經營本錢8061.03273.89821.681369.471369.471369.471369.471369.47附表-3 損益表 單位(dnwi):萬元 工程 年份 合計建設期生 產 期1234567生產負荷%20601001001001001001產品銷售收入9520.00340.001020.001700.001700.001700.001700.001700.002銷售稅金及附加623.1122.

47、2566.76111.27111.27111.27111.27111.273總本錢費用8132.38276.44871.331452.211452.211452.211452.211452.214利潤總額764.5141.3081.91136.52136.52136.52136.52136.525彌補上年度虧損0.000.000.006應納所得稅額764.5141.3081.91136.52136.52136.52136.52136.527所得稅252.2913.6327.0345.0545.0545.0545.0545.058稅后利潤512.2227.6754.8891.4791.4791.

48、4791.4791.479盈余公積金51.222.775.499.15 9.15 9.15 9.15 9.15 10公益金25.611.382.744.574.574.574.574.5711應付利潤435.3923.5246.6577.7577.7577.7577.7577.7512未分配利潤1126.7240.24120.72201.20201.20201.20201.20201.20附表-4 現金流量表 單位(dnwi):萬元 年份 工程合計建設期生 產 期1234567生產負荷%20601001001001001001現金流入9520.00340.001020.001700.00170

49、0.001700.001700.001700.001.1產品銷售收入9520.00340.001020.001700.001700.001700.001700.001700.001.2回收固定資產余額11.520.001.3回收流動資金197.400.002現金流出9033.36967.861613.101613.101613.101613.101613.102.1建設投資664.00664.000.002.2固定資產更新資金0.000.002.3流動資金197.40273.890.002.4經營本錢8132.38273.89871.331452.211452.211452.211452.21

50、1452.212.5銷售稅金及附加623.1122.2566.76111.27111.27111.27111.27111.272.6所得稅252.2813.6327.0345.0545.0545.0545.0545.052.7公益金25.591.382.744.574.574.574.574.573凈現金流量486.6428.8452.1486.9086.9086.9086.9086.904累計現金流量-280.00 -193.49 -49.30 94.89 239.08 383.27 527.46 財務凈現值I=12%485.9內部收益率28.70%投資回收期年建設期3.26 企業(yè)(qy)開

51、展(kizhn)預測(yc)企業(yè)資產規(guī)模企業(yè)年銷售收入企業(yè)人員總數1296.90萬元1700.00萬元166 人預測依據到2007年12月31 日,工程單位資產總額為859.50萬元,企業(yè)主營業(yè)務收入1162.10萬元,現有職工總數146人。本工程的建設,新增總投資729.00 萬元,到本工程結束時,新增銷售收入1700.00萬元,新增職工20人。因此,到達上述目標是完全可能的。第七局部(jb) 企業(yè)財務根本(gnbn)數據科目前兩年前一年最近一個月貨幣資金1184,585.59元1,894,623.48元1,721,008.57元短期投資0元0元0元應收帳款4877,223.16元4,858

52、,081.47元5,313,539.31元其它應收帳款597,919.34元599,919.34元599,919.34元存貨2,290,824.20元4,029,139.74元5,491,526.59元流動資產合計9,438,371.5元1,2021,670.28元13,751,379.11元固定資產原價28,032,427.31元33,249,911.33元34,069,321.52元固定資產合計29,502.180.05元31,616,389.58元32,328,680.85元無形資產0元22,712.50元22,712.50元遞延資產0元0元0元總資產38,940.551.55元43,660.772.36元46,102,772.46元短期借貸7000,000.00元7,000,000.00元7,000,000.00元應付帳款1,406,981.97元2,231,740.76元2,478,660.34元預收帳款0元0元0元應付工資132,810.56元104,177.43元171,14

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