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內(nèi)審制度內(nèi)審制度內(nèi)審制度醫(yī)院內(nèi)審制度編制精選方案審核批準(zhǔn)生效日期地址: 電話:傳真: 郵編:內(nèi) 審 制 度 內(nèi)部審計在院長直接領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,對本院財務(wù)收支和經(jīng)濟活動,依法獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督,并加強請示和報告。開展審計監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度和法規(guī),并對以下各項工作進行內(nèi)審:對醫(yī)院資金財產(chǎn)的安全完整,進行監(jiān)督檢查;對醫(yī)院的經(jīng)費預(yù)算、業(yè)務(wù)收支等情況,經(jīng)濟合同、契約簽訂的可行性、合法性、及醫(yī)院的經(jīng)濟效益等進行審計監(jiān)督;對醫(yī)院內(nèi)部控制制度的健全有效進行監(jiān)督檢查;對違反財經(jīng)紀(jì)律,因工作失職等造成醫(yī)院重大損失的進行審計檢查;辦理院領(lǐng)導(dǎo)、上級內(nèi)審交辦的審計事項,配合國家審計機關(guān)對本院進行審計事項;在執(zhí)行審計監(jiān)督等事項時,必須遵循審計人員的職業(yè)道德,客觀公正、實事求是。內(nèi)審人員要認真負責(zé),對查閱的會計資料及文件資料及國有資產(chǎn)盤查情況,要做好審計記錄。對不符合財務(wù)管理制度的各項資料,應(yīng)及時提出糾正和改進意見,對違反法律法規(guī)的情況,及時向院部提出,并追究其責(zé)任。

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