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1、第 頁2022退稅申請書集錦六篇退稅申請書集錦六篇我們眼下的社會,申請書與我們的生活息息相關(guān),利用申請書我們可以表達自己的愿望和訴求。寫申請書真像想象中那么難嗎?以下是我為大家收集的退稅申請書6篇,希望能夠幫助到大家。退稅申請書 篇1國家稅務局:我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx
2、,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退免稅認定申請予以確認。我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退免稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退免稅的申報。我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。詳見附表因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。此致敬禮!申請人:xxx20 xxx年月日退稅申請書 篇2根據(jù)?中華人民共和國稅收征
3、收管理法?第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關(guān)申請誤征退稅。申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交?退稅抵稅申請審批表?及書面申請。核準程序:1納稅人將?退稅抵稅申請審批表?及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準。2稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤字樣。3屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。4征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退抵稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。5分
4、局分管領導在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)?退稅抵稅申請審批表?交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科。6計財科應在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出?收入退還書?送國庫辦理退稅手續(xù)。7稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領取?退稅抵稅申請審批表?。增值稅退稅申請報告,大致如下:增值稅申請退稅報告*國稅局:我公司是*根本情況。根據(jù)*規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。X月份,我公司銷售收入XX元企業(yè)經(jīng)營狀況。由于XX原因,被扣繳
5、增值稅XX元。根據(jù)*規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。特此報告,請核準!*公司公章年月日退稅申請書 篇3xxxx海關(guān) :根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。 1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,. 2.申請退稅理由:報關(guān)過失 3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,. 4.申請人名稱:xxxxxx 5.開戶銀行:xxxxxx 6.開戶銀行賬號:xxxxxx 7.大額支付號:xxxx申請人蓋章: 20 xx-2
6、-14申請人 :xxxxxx 郵政編碼:xxxxxx 聯(lián)系人:xxxx退稅申請書 篇4地稅局領導:20 xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)效勞發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)效勞開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅發(fā)票開出。為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。由于貴陽經(jīng)開區(qū)國
7、稅局在20 xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。敬請貴局解決支持并批準為盼!申請公司:xxx申請日期:20 xx年X月XX日退稅申請書 篇5某區(qū)稅務局:20 xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20 xx年度、20 xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。某公司20 xx年某月某日退稅申請書 篇6xx稅務局:公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額缺乏兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局財稅20 xx52號及國家稅務總局公告20 xx年49號的文件精神,從20 xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額缺乏兩萬元含
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