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文檔簡介
1、第 2023年最新的審計報告格式范文審計報告是注冊會計師根據(jù)獨立審計準(zhǔn)則的要求,在實施了必要的審計程序后出具的,用于對被審計單位年度會計報表發(fā)表審計意見的書面文件。以下是小編整理的審計報告格式,歡迎大家參閱。 第1篇:審計報告格式 一、審計通知書 適用于通知被審計單位(含被調(diào)查單位)接受審計(含專項審計調(diào)查)。 二、協(xié)助查詢單位賬戶通知書 適用于查詢被審計單位在金融機(jī)構(gòu)的賬戶。 三、協(xié)助查詢個人存款通知書 適用于查詢被審計單位以個人名義在金融機(jī)構(gòu)的存款。 四、封存通知書 適用于封存被審計單位有關(guān)資料和違反國家規(guī)定取得的資產(chǎn)。 五、停止款項使用通知書 適用于通知被審計單位暫停使用的款項。 六、審
2、計報告征求意見書 適用于以審計機(jī)關(guān)名義向被審計單位征求對審計組的審計 報告的意見。 七、審計報告 適用于對被審計單位財政收支、財務(wù)收支的真實、合法、效益進(jìn)行審計后出具審計結(jié)論。 八、專項審計調(diào)查報告 適用于對預(yù)算管理或者國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查后出具審計調(diào)查結(jié)論。 九、 審計決定書 適用于對被審計單位違反國家規(guī)定的財政、財務(wù)收支行為進(jìn)行處理、處罰。 十、審計移送處理書 適用于移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)、部門進(jìn)行糾正、處理處罰或者追究有關(guān)人員責(zé)任。 十一、審計處罰決定書 適用于對被審計單位拒絕、拖延提供與審計事項有關(guān)的資料,或者提供的資料不真實、不完整,或者拒絕、阻礙
3、檢查,且拒不改正的行為,給予的行政處罰。 十二、解除*通知書 適用于解除已封存的被審計單位資料、資產(chǎn)或解除被審計單位暫停使用款項兩項強(qiáng)制措施。 第2篇:開封市審計局審計通知書 *(主送單位全稱或者規(guī)范簡稱): 根據(jù) 中華人民共和國審計法 第*條的規(guī)定,我局決定派出審計組,自20*年*月*日起,對你單位*進(jìn)行審計(專項審計調(diào)查),必要時將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計(調(diào)查) 有關(guān)單位。請予以配合,并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。 審計組組長:* 審計組成員:*(主審) * * * 附件:1、被審單位需提供資料 2、審計紀(jì)律要求 (審計機(jī)關(guān)印章) *年*月*日 第3篇:標(biāo)準(zhǔn)審計報
4、告 ABC有限公司全體股東: 一、對財務(wù)報表出具的審計報告 我們審計了后附的ABC有限公司(以下簡稱貴公司)財務(wù)報表,包括 201x年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2023年度的利潤表、股東權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。 (一)、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。 (二)、注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工
5、作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則,計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時,注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。 我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。 (三)、審計意見 我們認(rèn)為,貴公司的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了貴公司201x年12月31日的財務(wù)狀況以及201x年度的經(jīng)營成果和
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