![用友t財(cái)務(wù)操作步驟_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec1.gif)
![用友t財(cái)務(wù)操作步驟_第2頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec2.gif)
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![用友t財(cái)務(wù)操作步驟_第5頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec/ae345f28d1d44338f0e8ffc1d5b332ec5.gif)
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1、精選文檔精選文檔PAGEPAGE7精選文檔PAGE一.用友ERP-T6系統(tǒng)初始化步驟注:(1)、兩種方式:總帳系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置(2)、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目:增添、改正、刪除注:已使用科目增添下級(jí)科目操作要點(diǎn):指定科目:假如不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目,將沒(méi)法進(jìn)行出納管理。在會(huì)計(jì)科目界面編寫指定科目現(xiàn)金總帳科目銀行總帳科目”到已選科目欄中確立/P2、外幣匯率設(shè)置3、憑據(jù)類型設(shè)置:五種憑據(jù)類型方式憑據(jù)限制條件,限制科目4、結(jié)算方式設(shè)置5、部門檔案設(shè)置6、職員檔案設(shè)置7、客戶、供給商分類及檔案設(shè)置:注意先分類后檔案說(shuō)明1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)票據(jù)和賬表的屏幕顯示
2、。2.客戶的稅號(hào)是開(kāi)具銷售專用發(fā)票的前提。3.發(fā)貨庫(kù)房用于票據(jù)中庫(kù)房缺省值。4.扣率輸入客戶在一般狀況下能夠享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售票據(jù)中.8、項(xiàng)目檔案設(shè)置:增添項(xiàng)目大類:增添在新項(xiàng)目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示導(dǎo)游界面改正項(xiàng)目級(jí)次指定核算科目:核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了全部設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目選中待選科目點(diǎn)擊傳遞箭頭到已選科目欄中確立項(xiàng)目分類定義:項(xiàng)目分類定義增添輸入分類編碼、名稱確立/P增添項(xiàng)目目錄:項(xiàng)目目錄右下角保護(hù)項(xiàng)目目錄保護(hù)界面增添輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱,選擇分類輸入完成退出9、錄入期初余額輸入末級(jí)科目(科目標(biāo)志為白色)的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額上司科目(科目標(biāo)志為淺黃色)的
3、余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總協(xié)助核算類科目(科目標(biāo)志為藍(lán)色)余額輸入時(shí),一定雙擊該欄,輸入?yún)f(xié)助帳的期初明細(xì)錄入完成后,能夠試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。二.用友ERP-T6平時(shí)辦理操作步驟1、填制憑據(jù):增添錄入保留注:如有協(xié)助核算的科目,在錄入科目編碼后,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)協(xié)助信息,選擇錄入。(右下角圖標(biāo),雙擊協(xié)助核算快捷圖標(biāo))金額是紅數(shù)時(shí),在金額欄錄入時(shí),只要錄入“-”負(fù)數(shù)即可?!?”號(hào)為自動(dòng)找平鍵?!翱崭矜I”為借貸方切換2、改正憑據(jù):填制憑據(jù)界面改正保留若憑據(jù)署名和審查后,發(fā)現(xiàn)憑據(jù)有錯(cuò),應(yīng)先撤消審查或出納簽字,而后在改正。3、刪除憑據(jù):刪除憑據(jù)需要先將憑據(jù)作廢,再整理憑據(jù)。作廢憑據(jù):在憑據(jù)編寫界
4、面下制單作廢/恢復(fù)憑據(jù)將被打上作廢標(biāo)志整理憑據(jù):在憑據(jù)編寫界面下制單整理憑據(jù)選擇月份確立能否刪除選擇確立選擇能否整理憑據(jù)斷號(hào)4、常用憑據(jù)生成或調(diào)用:憑據(jù)制單生成常用憑據(jù)或調(diào)用常用憑據(jù)輸入編號(hào)、說(shuō)明確立5、出納署名:審查憑據(jù)出納署名(注意:能夠成批出納署名)6、審查憑據(jù):審查憑據(jù)審查憑據(jù)(注意:能夠成批審核憑據(jù))7、記賬:記賬下一步進(jìn)入記帳報(bào)告,即本次記帳憑據(jù)科目匯總表下一步記賬/P注:審查署名后的憑據(jù),才能進(jìn)行記帳。8、賬簿查問(wèn):四項(xiàng)聯(lián)查。三.用友ERP-T6出納管理步驟1、現(xiàn)金日志賬、銀行日志賬查問(wèn)、資本日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬:銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳期初選擇科目確立選用該銀行
5、帳戶的啟用日期輸入單位日志帳,銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”增添錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬保留退出后點(diǎn)擊“日志賬期初未達(dá)賬”增添錄入日志賬期初未達(dá)賬保留退出銀行對(duì)帳單錄入:出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳單選擇科目增添錄入銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳:兩種對(duì)帳方式:自動(dòng)對(duì)帳,手工對(duì)帳。一般狀況下,先推行自動(dòng)對(duì)帳,再進(jìn)行手工對(duì)帳,用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的增補(bǔ)。操作步驟:自動(dòng)對(duì)賬:出納銀行對(duì)賬選摘要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目,月份確立,進(jìn)入對(duì)賬界面,左側(cè)為單位日志賬,右側(cè)為銀行對(duì)賬單對(duì)賬錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件確立后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。手工對(duì)賬:自動(dòng)對(duì)賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“比較”功能使用)雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)志,“檢查”功
6、能檢核對(duì)賬能否有錯(cuò)撤消勾對(duì):“撤消”按鈕d)余額調(diào)理表:出納銀行對(duì)賬余額調(diào)理表選中查問(wèn)的科目上查察或雙擊該行查察該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)理表“詳盡”按鈕顯示詳盡狀況進(jìn)行核銷:對(duì)帳均衡后,可將這些已達(dá)帳項(xiàng)撤消,即進(jìn)行核銷。出納銀行對(duì)賬核銷銀行賬。.用友ERP-T6月底辦理步驟1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬:1):自定義結(jié)轉(zhuǎn)2):時(shí)期損益結(jié)轉(zhuǎn):自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)期損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑據(jù)類別、今年收益科目確立2、月底辦理:1):試算并對(duì)賬:月底辦理試算并對(duì)賬選擇對(duì)賬月份對(duì)帳2):結(jié)帳:月底辦理月底結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對(duì)賬查察工作報(bào)告結(jié)帳注:上月未記帳,本月不可以結(jié)帳已結(jié)帳月份不可以填制憑據(jù)結(jié)帳只好由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五.用友ERP-T6“反操作”步驟1、撤消結(jié)帳總帳月底辦理月底結(jié)帳在要撤消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shif
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