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1、第4頁共4頁2022年領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任述職報告自_年_月至_年_月,在上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門的指導(dǎo)監(jiān)督下,牢記自己的職責(zé),始終把組織信任掛在心上,在抓好以審判工作為中心的各項工作的同時,嚴(yán)格要求、嚴(yán)格自律,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度,遵守上級的各項規(guī)定,保證了經(jīng)費物資的正確使用,維護(hù)了全體干警的利益?,F(xiàn)結(jié)合有關(guān)制度,從以下幾個方面進(jìn)行述職:一、狠抓管理,促進(jìn)各項財務(wù)管理制度的落實制度是開展各項工作的基本依據(jù)。兩年來,為抓好財務(wù)管理,我注重在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度上下功夫,落實了財務(wù)管理措施,健全了財務(wù)管理制度。1、嚴(yán)格落實經(jīng)費計劃管理制度單位的各項經(jīng)費收支,嚴(yán)格按照“量入為出,留有余地”的原則編制經(jīng)費收
2、支計劃。對各項經(jīng)費的使用管理做到了月有計劃,周有安排。2、嚴(yán)格落實經(jīng)費核算制度按規(guī)定設(shè)置會計科目,按要求組織經(jīng)費核算。要求取得的原始發(fā)票必須要素齊全,由經(jīng)手人、驗收人、法院領(lǐng)導(dǎo)簽章后方可報銷。對要素及手續(xù)不全的發(fā)票,不得作報銷憑證。3、嚴(yán)格落實現(xiàn)金管理制度對庫存現(xiàn)金實行限額管理,做到日清月結(jié)。堅決不允許私借、_公款和以“白條”抵現(xiàn)金。工資、補貼做到隨到隨發(fā),確保安全。4、嚴(yán)格落實實物驗收和逐日消耗登記制度對采購的各種物質(zhì),由專人認(rèn)真驗收登記,做到錢物相符,堵塞漏洞。5、嚴(yán)格落實財務(wù)交接制度當(dāng)財務(wù)人員因工作需要調(diào)離時,能認(rèn)真組織辦理交接手續(xù),對所管理的文件資料、帳簿、憑證、貴重物品、庫存現(xiàn)金等都
3、認(rèn)真清理,并編制交接清單進(jìn)行交接。二、狠抓監(jiān)督,完善單位內(nèi)控機(jī)制在對待財務(wù)管理工作的檢查指導(dǎo)上,不僅僅停留在“要求了”、“檢查了”、“督導(dǎo)了”,而是經(jīng)常抓、抓經(jīng)常,深入分析研究存在問題的原因,制定改進(jìn)措施,從而增強(qiáng)檢查的威懾力和監(jiān)督的約束力。同時,我們還加強(qiáng)黨組對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)費安排等重要的財務(wù)事項,由黨組集體決策,嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)者個人說了算。在黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,實行領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批制度。每季度召開一次理財專題分析會,查找問題,布置下步工作。在平常的經(jīng)費審核中,堅持事前監(jiān)督和事后監(jiān)督相結(jié)合的原則,做到“四個不批”,即:開支不符合要求的不批,發(fā)票不符合要求的不批,超出規(guī)定的不批,手續(xù)不全的不批。從
4、而較好地避免了假公濟(jì)私和違紀(jì)違法問題的發(fā)生。三、各項經(jīng)費收支明確,使用效益明顯兩年來,共有大項經(jīng)費開支_項,其中有:_,_預(yù)算外收入_元,支出_元,分別用于_,_干警物質(zhì)文化生活共投入_萬余元。四、本人經(jīng)濟(jì)狀況小結(jié)作為一個領(lǐng)導(dǎo)干部我堅持“以廉為本”的原則,不拿不占單位及所屬人員一分一毫。特別在辦案、基建、干部提升等重大關(guān)鍵問題上,堅持不喝請酒、不收送禮。我月收入_元,家屬月收入_余元,現(xiàn)有存款_余元。以上是我的經(jīng)濟(jì)責(zé)任述職報告,請領(lǐng)導(dǎo)和同志們監(jiān)督審查。2022年領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任述職報告(二)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究是對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)行歸責(zé)、定責(zé)、究責(zé)以及評價,是領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的歸結(jié)點,是加強(qiáng)干部
5、管理和監(jiān)督的重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔勤政、從源頭上預(yù)防和治理_的制度保證。因此,運用好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究對加強(qiáng)新時期干部管理監(jiān)督工作有十分重要意義。一是要建立科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價體系。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價恰當(dāng)準(zhǔn)確、客觀與否,關(guān)系到審計結(jié)果報告的質(zhì)量,也關(guān)系到審計的風(fēng)險,更關(guān)系到黨和政府對干部使用的導(dǎo)向。但當(dāng)前還沒有一套完整評價體系,沒有統(tǒng)一的評價指標(biāo),審計人員也就無法對領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行好壞評價。對此,應(yīng)出臺一些規(guī)范性文件,以統(tǒng)一、規(guī)范對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的評價,為經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究提供必要的制度保障,才能使責(zé)任審計工作更具有權(quán)威性和穩(wěn)定性。二是要將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果透明化,責(zé)任追究制度化。按
6、照現(xiàn)行規(guī)定,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)束后,審計機(jī)關(guān)除了將審計結(jié)果報告干部管理和監(jiān)察部門外沒有獨立的披露權(quán),局外人很難知曉審計過程和審計結(jié)果,使審計的監(jiān)督作用和公信力受到影響。推行審計結(jié)果公告制度,即在保守國家_和商業(yè)_的前提下,在特定范圍內(nèi)公開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果及審計機(jī)關(guān)對存在問題的處理處罰情況,充分發(fā)揮社會、_作用,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作實現(xiàn)效能最大化。同時,應(yīng)明確規(guī)定干部管理和監(jiān)察部門如何運用審計結(jié)果,對于存在何種經(jīng)濟(jì)問題的干部在_部門任用時應(yīng)提醒、誡勉、追究責(zé)任以及降職、免職等設(shè)立具體的運用標(biāo)準(zhǔn),只有這樣,才能使審計結(jié)果運用落到實處,真正發(fā)揮審計工作的監(jiān)督作用。三是要注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果的運用。要將審計結(jié)果與干部使用相結(jié)合。把審計結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核的重要內(nèi)容,使審計結(jié)果與干部的使用管理機(jī)制相結(jié)合,根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任大小,由_、紀(jì)檢部門采取誡勉、問責(zé)、免職或追究責(zé)任等手段實施對領(lǐng)導(dǎo)干部的考核,對給本單位造成重大損失或者發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的違反財經(jīng)法規(guī)問題的,應(yīng)及時向司法機(jī)關(guān)移交并依法追究被審計人的法律責(zé)任;要將審計結(jié)果與加強(qiáng)管理相結(jié)合。根據(jù)審計結(jié)果,找出一些普遍性、傾向性、苗頭性的問題,提出規(guī)范財務(wù)管理的建設(shè)性的建議,特別是提出加強(qiáng)和改進(jìn)干部管理監(jiān)督的意見和建議,從源頭上防止問題的發(fā)生;要將審計結(jié)果與教育整改
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