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文檔簡介
1、公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程(五篇)【第一篇】為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計(jì)劃,3000元由主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),3000元以上由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用
2、包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,超過一個(gè)月報(bào)銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使
3、用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理,下同)經(jīng) 理260200180150140其余人員220180150140130注:節(jié)能部分各個(gè)與公司各占50%,無發(fā)票或丟失按100元銷。(2)伙食補(bǔ)助費(fèi):地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng) 理8080806060其余人員7070705050(3)市內(nèi)交通費(fèi):地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng) 理4040202020其余人員3030151515(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):工具/人員飛機(jī)火 HYPERLINK
4、/web/lc_sh_4 t _blank 車/動車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)經(jīng) 理預(yù)申請硬臥硬座/2等三等艙可乘實(shí)報(bào)其余人員預(yù)申請硬臥硬座/2等三等艙可乘預(yù)申請說明:省會城市中珠海、深圳、廈門、杭州按直轄市標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷三、報(bào)銷辦法(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實(shí)報(bào)銷。4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性
5、二人同時(shí)出差,按一個(gè) HYPERLINK /web/lc_sh_3 t _blank 房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷,如遇特殊情況需寫書面匯報(bào),報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事
6、需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報(bào)銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊
7、情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(五)其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。四、補(bǔ)充規(guī)定1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時(shí),按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。3、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)
8、包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。五、本制度解釋權(quán)屬經(jīng)理辦公會。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。遼寧寶源化工裝備制造有限公司二0一八年四月一日【第二篇】第一部分 總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第三條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款:出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三) 各項(xiàng)借款金額超
9、過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (四) 借款銷賬規(guī)定: 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 借款流程 (1) 借款人按規(guī)定填寫借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金; (2) 審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批; (3) 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。 借款流程圖解 第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第四條 日常費(fèi)用主要包括
10、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 (二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。 第六條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部門復(fù)核
11、總經(jīng)理審批到出納處報(bào)銷。(金額過大須由董事長審批) 第七條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)伙食標(biāo)準(zhǔn)(元/天)外埠及市內(nèi)交通(元/天)一般員工動車或火車硬臥部門負(fù)責(zé)人火車硬臥總經(jīng)理助理飛機(jī)總經(jīng)理及以上飛機(jī)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明: 1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。 3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上
12、采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 6.住宿賓館為: 。 (三) 報(bào)銷流程 1. 出差申請:擬出差人員首先填寫出差申請表,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的出差申請表交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上
13、機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。 4. 返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。 報(bào)銷流程圖解 第八條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1) 員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2) 市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。 (二) 報(bào)銷流程 1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確
14、認(rèn),按規(guī)定填好交通費(fèi)報(bào)銷單。 2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?3. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。 第九條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。 (二)報(bào)銷流程 1購置申請: 公司行政部每月末根據(jù)各部門需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制每個(gè)部門購置預(yù)算,實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。 2報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。 3費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)
15、行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?第十條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程 (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。 2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源部。人力資源部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 3. 資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字。 4.其他費(fèi)用:
16、根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 (二)報(bào)銷流程: 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。 3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。 第四部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第十一條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下: 1財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 2借支及其他業(yè)
17、務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。 第五部分 附則 第十二條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效?!镜谌恳?、目的:A、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出。 B、關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的一些操作規(guī)定為了明確公司財(cái)務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系,根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程?,F(xiàn)結(jié)合公司的
18、實(shí)際制訂本財(cái)務(wù)文本特建議如下:二、適用范圍:本制度適用公司全體員工。三、 借支管理規(guī)定及借支流程3.1、出差借款:出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差 返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。3.2、其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。3.3、各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天向公司總經(jīng)理申請備款。3.4、借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。3.5、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款本人當(dāng)月工資中扣回。3.6、借款人按規(guī)定填寫借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一
19、致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。3.7、 審批流程:工程借款用款人申請副總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)付款:非工程借款用款部門人員申請辦公室負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)付款,(借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納或總經(jīng)理授權(quán)人員處辦理領(lǐng)款手續(xù))。四、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程4.1、日常費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),不得重復(fù)申請及報(bào)銷 。4.2、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù), 按照票據(jù)認(rèn)真填寫費(fèi)用支出憑證:嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。4.3、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:工程費(fèi)用報(bào)銷
20、人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫費(fèi)用支出憑證 副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)核對領(lǐng)款:行政費(fèi)用報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫財(cái)務(wù)部門復(fù)核辦公室負(fù)責(zé)人到出納處報(bào)銷。職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)縣級元/餐伙食標(biāo)準(zhǔn)市外元/餐交通準(zhǔn)費(fèi)一般職員動車或者火車硬臥元/天元/餐元/餐實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理動車或火車軟臥飛機(jī)元/天元/餐元/餐實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理動車或者火車飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及說明:5.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:5.2.1、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。5.2.3、伙食費(fèi)依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,為了財(cái)務(wù)便于做帳必須提供發(fā)票或收
21、據(jù)。5.2.4宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),5.2.5、移動通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)崗位實(shí)際情況報(bào)總經(jīng)理批發(fā)而定。5.2.6、固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。5.2.7、員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人員同意后可以乘坐公交車或出租車,可用公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。5.2.8、為了合理控制費(fèi)用支出,非工程費(fèi)用由公司辦公室負(fù)責(zé)人部統(tǒng)一管理,并指定專人負(fù)責(zé),集中購置 、報(bào)銷。5.2.9、
22、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。 5.2.10、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司行政后勤統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政后勤。行政后勤根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。5.2.11、其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。六、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定6.1、條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:6.2、公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。6.3、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。七、 附則7.1本制
23、度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部及總經(jīng)室。7.2本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。 行政后勤 年 月 日【第四篇】總則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規(guī)定及借支流程 借支管理規(guī)定:出差借款:出差人員憑審批后的 HYPERLINK /s?wd=%E3%80%8A%E5%87%BA%E5%B7%AE%E7%94%B3%E8%
24、AF%B7%E8%A1%A8%E3%80%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWrAfzP1IhnWnYrHTknjf0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtdP1ckPWR3PW6 t /question/_blank 出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回30日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 、其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、工資周轉(zhuǎn)等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨
25、月借支。 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 借款銷賬規(guī)定:(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借支者原則上應(yīng)在30日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 借款流程 :借款人按規(guī)定填寫 HYPERLINK /s?wd=%E3%80%8A%E5%80%9F%E6%AC%BE%E5%8D%95%E3%80%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWrAfzP1IhnWnY
26、rHTknjf0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtdP1ckPWR3PW6 t /question/_blank 借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。 審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字 HYPERLINK /s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%BB%8F%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWrAfzP1IhnWnYr
27、HTknjf0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtdP1ckPWR3PW6 t /question/_blank 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 日常費(fèi)用報(bào)銷制度1、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、低值易耗品及 HYPERLINK /s?wd=%E5%A4%87%E5%93%81%E5%A4%87%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6qu
28、AkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWrAfzP1IhnWnYrHTknjf0IAYqnWm3PW64rj0d0AP8IA3qPjfsn1bkrjKxmLKz0ZNzUjdCIZwsrBtEXh9GuA7EQhF9pywdQhPEUiqkIyN1IA-EUBtdP1ckPWR3PW6 t /question/_blank 備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 2、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (1) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 (2) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要
29、求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (3) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (4) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。日常費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)董事長簽字審批財(cái)務(wù)部門簽字復(fù)核到出納處報(bào)銷。 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下: 財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每月15日、25日為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若遇周末,則順延至周一,其余時(shí)間停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限
30、制,除周末可隨時(shí)辦理。 附則 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效?!镜谖迤康谝粭l 公司一切收入必須上繳財(cái)務(wù)部統(tǒng)收進(jìn)賬,不準(zhǔn)私設(shè)賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據(jù)為己有。第二條 借款、領(lǐng)用支票審批程序:(一)領(lǐng)取借款單或付款申請單,填寫全部內(nèi)容后,領(lǐng)用人簽字;結(jié)算起點(diǎn)在1000元以上的支出須使用支票支付。原則上員工不得因個(gè)人原因向公司借款。(二)審批簽字程序:1、屬于日常經(jīng)營所需要的開支,金額在一萬元以下的,借款人持填寫完整的借款單或付款申請單經(jīng)部門經(jīng)理、主管會計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后,到財(cái)務(wù)部辦理付款;2、金額超過五萬元
31、以上(含五萬元)的開支,必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經(jīng)董事長與副董事長均批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。(三)財(cái)務(wù)出納根據(jù)符合審批手續(xù)的借款單或付款申請單,支出現(xiàn)金或簽發(fā)支票。(四)所有借款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前款不清,后款不借”的政策。第三條 費(fèi)用報(bào)銷審批程序:(一)一切費(fèi)用報(bào)銷必須填寫支出報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單并附原始憑證,原始發(fā)票各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,“付款單位”處必須標(biāo)有本公司全稱的字樣,經(jīng)辦人必須在原始發(fā)票背面簽字;(二)經(jīng)辦人須持填寫完整的支出報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交主管會計(jì)審核;(三)主管會計(jì)就原始憑證的合法性、票據(jù)數(shù)據(jù)
32、的準(zhǔn)確性、費(fèi)用開支的合理性審核無誤簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后,上報(bào)總經(jīng)理:屬于日常經(jīng)營所需要的預(yù)算內(nèi)開支,報(bào)銷金額五萬元以下的,由總經(jīng)理簽字后即可辦理報(bào)銷手續(xù);2、其他所有預(yù)算外開支、超標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷金額五萬元以上的費(fèi)用,總經(jīng)理簽字后必須上報(bào)董事會批準(zhǔn)。3、董事費(fèi)用須由董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。(四)財(cái)務(wù)出納根據(jù)符合審批程序的支出報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,進(jìn)行復(fù)核合格后,方可給予報(bào)銷;(五)各種費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)統(tǒng)一在每周三下午到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第四條 費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn):(一)工資費(fèi)用是公司支付給職工個(gè)人的勞動報(bào)酬、津貼、補(bǔ)貼等。1、工資標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的基礎(chǔ)上,實(shí)行崗位工資制度,總經(jīng)理工資標(biāo)準(zhǔn)由董事會制定,公司其
33、他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標(biāo)準(zhǔn)原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由人力資源部負(fù)責(zé)工資的管理、編制并上報(bào)董事會批準(zhǔn)決定,送財(cái)務(wù)部備案。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門提供的績效基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對人力資源部每月提供的工資報(bào)表進(jìn)行審核、發(fā)放和個(gè)人所得稅的代扣代繳,工資發(fā)放時(shí)間為次月5日。(二)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照第六條出差管理規(guī)定執(zhí)行。(三)保險(xiǎn)費(fèi)是為減少財(cái)產(chǎn)因意外事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失向保險(xiǎn)公司投保所支出的費(fèi)用。主要包括為房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備所投的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)損險(xiǎn)以及第三方責(zé)任險(xiǎn)等,按實(shí)際發(fā)生的保費(fèi)金額報(bào)銷。(四)辦公費(fèi)用是公司在經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中發(fā)生的各項(xiàng)辦公費(fèi)用,包括文具紙
34、張費(fèi)、印刷費(fèi)、書報(bào)資料費(fèi)、計(jì)算機(jī)軟件資料費(fèi)、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)、安裝費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)以及其他辦公用品等。行政部負(fù)責(zé)辦公費(fèi)用的發(fā)生,憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。(五)郵電通訊費(fèi)是公司因工作需要發(fā)生的各項(xiàng)郵電通訊費(fèi)用,包括電話費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)、郵費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、快遞費(fèi)以及其他有關(guān)的費(fèi)用。1、公司業(yè)務(wù)手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷須填寫支出報(bào)銷單,當(dāng)月話費(fèi)超過預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí),寫明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,準(zhǔn)予報(bào)銷。2、其他郵電通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(六)交通費(fèi)是公司因業(yè)務(wù)需要在市內(nèi)發(fā)生的交通費(fèi)用。交通費(fèi)本著節(jié)約為主的原則,行政部負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配,各部門業(yè)務(wù)用車原則上必須使用公司內(nèi)部車輛。所發(fā)生的交通費(fèi)由司機(jī)填寫支出報(bào)銷單,注明事由、時(shí)間、地點(diǎn)后,
35、按審批程序報(bào)銷。(七)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而發(fā)生的招待費(fèi)用,包括接待國內(nèi)外賓客的宴請費(fèi)、禮品費(fèi)、招待用煙茶費(fèi)、舉辦招待會經(jīng)費(fèi)、開展國內(nèi)外購銷業(yè)務(wù)中必需的活動經(jīng)費(fèi),以及公司負(fù)擔(dān)的其他接待費(fèi)用。如需借款,參照借款流程。1、各種業(yè)務(wù)宴請必須事先經(jīng)總經(jīng)理同意;贈送帶有公司標(biāo)志的紀(jì)念品,應(yīng)執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定,除此以外附送的其他外購商品,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、開支標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)副總經(jīng)理開支標(biāo)準(zhǔn)為150元/每人;(2)部門經(jīng)理開支標(biāo)準(zhǔn)為120元/每人;(3)(八)福利費(fèi)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工手冊中相關(guān)條款執(zhí)行以及按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和住房公
36、積金;以上費(fèi)用參照國家規(guī)定的比例提取、繳納。(九)維修費(fèi)是為保證公司的正常經(jīng)營而發(fā)生的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備的維護(hù)、修理、保養(yǎng)、檢測等費(fèi)用,由行政部按實(shí)際發(fā)生金額憑發(fā)票報(bào)銷。(十)培訓(xùn)費(fèi)是公司為提高員工的專業(yè)技術(shù)水平和管理工作的需要,對公司職員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)道德培訓(xùn)和考試培訓(xùn)費(fèi)用,由人力資源部負(fù)責(zé)安排,按照審批程序憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。(十一)其他費(fèi)用:為維持公司的正常經(jīng)營活動而發(fā)生的其他費(fèi)用,按實(shí)際發(fā)生金額據(jù)實(shí)報(bào)銷。第五條 出差管理規(guī)定一、差旅申請程序:1、出差人員憑借出差申請(或廠家公文)到人力資源部進(jìn)行備案,人力資源部根據(jù)出差事由、廠家公文及實(shí)際交通訂票情況核定標(biāo)準(zhǔn)后告知出差人員,并由出差人員填寫借款單。2、經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字;3、呈總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。二、差旅費(fèi)的預(yù)支:填寫借款單,經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財(cái)務(wù)部辦理借款事宜。三、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):員工出差費(fèi)用符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)原始發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,各種收據(jù)及收款憑證一律不予報(bào)銷。具體報(bào)
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