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文檔簡介

1、臺州市雷爵動力制造廠CCC認證文件 文件編號ZJ001 版本號:c 受控狀態(tài):受控PAGE 10第55頁 共24頁 修訂號:內部文件謹慎保管 目 錄1組織圖 22質量管理體系 33質量負責人人任命書 54職責和資源源 665標志管理程程序 76文件控制程程序 97質量記錄管管理程序 12 8采購控制程程序 1449關鍵零部件件和材料的質質量控制程序序 16610設備管理理程序 18811例行檢驗驗和確認檢驗驗 2212認證產品品的一致性控控制程序 2413不合格控控制程序 2614內部審核核程序 288,2組織機構圖圖廠長 廠長質量負責人質量負責人財 務 科財 務 科生產科技質科配套科銷售科辦

2、公室生產科技質科配套科銷售科辦公室人事資料配件庫設備組成品庫人事資料配件庫設備組成品庫2質量管理體體系1 目的 本廠機動車車輛強制性認認證實施細則則摩托車發(fā)發(fā)動機產品附件2強強制性產品認認證工廠質量量保障能力要要求,建立立質量管理體體系,主要目目的在于通過過建立和實施施質量管理體體系確保本廠廠能持續(xù)提供供符合顧客要要求和法規(guī)要要求的產品,同同時通過有效效的應用和執(zhí)執(zhí)行本體系,持持續(xù)改進和防防止不合格發(fā)發(fā)生,以使顧顧客滿意。2范圍 本廠的質量量管理體系適適用于廠生產產、銷售的1125QMII型摩托車發(fā)發(fā)動機。3職責3.1廠長負責責領導建立、實實施和保持質質量管理體系系。3.2管代負責責確保質量管

3、管理體系建立立、實施和保保持。33管代負責責向廠長報告告質量管理體體系的業(yè)績,包括改進需需求。33標志管理理員負責認證證標志的管理理工作4.概述4.1質量管理理體系總要求求本廠建立、執(zhí)行行、維持和持持續(xù)改善質量量管理體系,機動車輛強制性認證實施細則摩托車發(fā)動機產品條款。本廠執(zhí)行標準:QC/T2244-19977 摩托托車和輕便摩摩托車發(fā)動機機通用技術要要求 GB72558-20004,GB114621-2002,GB/T55363-11995Q/LJ01-2005 WM152QQMI汽油發(fā)發(fā)動機Q/LJ02-2005 WM1139QMBB汽油發(fā)動機機Q/LJ03-2005 WM1157QMJJ

4、汽油發(fā)動機機 為了執(zhí)行行質量管理體體系,本廠落落實以下事項項:鑒定、規(guī)范并管管理質量體系系所需的全部部過程。確定各過程的順順序及其相互互關系。確定所需的準則則和方法以確確保有效的運運作和管理各各過程。確保必須的可用用資訊以支援援和監(jiān)督各過過程。測量、監(jiān)督和分分析各過程,執(zhí)執(zhí)行必要的措措施,以達到到策劃的結果和持續(xù)不斷的的改進。本廠外包過程控控制:外購件件、標準件的的控制按“采購程序”進行。工夾具的制造的的控制按“工夾具管理理規(guī)定”進行。4.2文件化要要求4.2.1 總總則 1、本廠以文文件的形式建建立質量管理理體系,質量量體系文件結結構如下:一級文件:質量量文件(包括括程序文件)策劃質量量計劃

5、及質量量體系的總體體要求。策劃劃廠系統(tǒng)化作作業(yè)流程,各各科室協(xié)關系系,信息傳遞遞的方式和途途徑。二級文件:崗位位職責、作業(yè)業(yè)文件等規(guī)定具體作作業(yè)方式和作作業(yè) 方法。 三級文件:作業(yè)業(yè)表單、標簽簽、認證標志志等確定信息息交流和記錄錄的項目格式式。 2、質量量管理體系文文件化的程度度,依據(jù)廠的的規(guī)模、組織織機構、各過過程的 復復雜度和相互互關系、人員員的認知程度度等因素決定定。 3、文件件的存在形式式包括各種形形態(tài)或形式的的媒體,如書書面、實物樣樣品等、除 口口頭和人腦之之外的任何可可長期穩(wěn)定存存在的形式。4.2.2質量量文件 本廠根據(jù)強強制認證工廠廠質量保障能能力要求建立立和維持質量量文件及相關

6、關程序、作業(yè)業(yè)標準,質量量文件包括:質量管理體系范范圍。主要的程序文件件及各章節(jié)尾尾列出相關程程序文件名稱稱。描述質量管理體體系各流程及及相互關系。4.2.3文件件控制 各級文文件均由責任任最密切的人人撰寫,完成成后組成質量量管理體系的的各級 文件件(包括質量量文件、作業(yè)業(yè)標準、表單單及外來文件件、法規(guī)等)并并依據(jù)文 件控控制程序進進行管理。 A、文件在發(fā)發(fā)放前應由相相關主管評審審其適宜性。 B、文件確需需修改時,經經原評審核準準人評審核準準后修訂。 C、所有文件件均以版本號號標識其版本本狀況,每次次修改版本號號遞增以使區(qū)區(qū)別, 版本最最高者最新。D、文件應發(fā)放放至各相關使使用場所,并并予以建

7、立收收發(fā)管理記錄錄,文件修改改 時,依記記錄將舊版本本收回,新版版本重新發(fā)放放,若文件破破損缺頁時,應應 向文控中中心提出,申申請補發(fā)。 E、使用人應應妥善保存文文件,確保文文件易讀、容容易識別和回回收。 F、辦公室保保存內部文件件及外來文件件的原稿,將將復制品蓋發(fā)發(fā)放章后分發(fā)發(fā)。G、為避免作廢廢文件被誤用用,作廢文件件因某種特定定需求而留存存時應加蓋作作 廢章以使使識別。H、當質量記錄錄具有規(guī)范性性成為指導工工作的文件時時,同樣需參參照文件控控制程序管理。4.2.4 質量記錄的的控制 質量管理理體系所要求求的記錄依質質量記錄管理理程序進行行管理,這些些記錄予以保保存以證明符符合質量管理理體系

8、規(guī)定的的要求及有效效運作,并作作為數(shù)據(jù)處理理的資料。各各相關科室依依據(jù)質量記記錄管理程序序的規(guī)定收收集標識、保保護并按規(guī)定定的保存期限限保存和處理理質量記錄。 43 強制性認證證標志及其相相應工具由專專人應予以管管理。具體管管理方法見強強制認證標志志管理程序。5.支持文件: 文件控控制程序 質質量記錄管理理程序 強強制認證標志志管理程序3質量負責人人和認證聯(lián)絡絡工程師任命命書為保證本廠批量量生產的CCCC強制性認認證產品與已已獲得試驗合合格樣品的一一致性,達到到機動車輛輛強制性認證證實施細則摩托車發(fā)動動機產品附件2強制性產品認證工廠質量保障能力要求,所規(guī)定產品質量保證能力要求,特任命為我公孫永

9、紅我廠質量負責人,并再授予以下的職責和權限:a) 負責建建立滿足以上上“實施規(guī)則”要求的質量量體系,并確確保其實施和和保持;b) 確保加加貼強制性認認標志的產品品符合認證標標準的要求;c) 建立文文件化的程序序,確保認證證標志的妥善善保管和使用用;建立文件化程序序,確保不合合格品和獲證證產品變更后后未經認證機機構確認,不不加貼強制性認證標志。認命孫永紅為我我廠認證聯(lián)絡絡工程師并具有以下職責責:與CQC就進行行CCC認證證審核方面的的工作進行聯(lián)聯(lián)絡。與國家法定的檢檢測機構就CCCC認證產產品檢測方面面的工作進行行溝通。就CCC認證相相關要作進行行內部的協(xié)調調。就CCC認證產產品變更相關關問題與國

10、家家法定機構進進行溝通。廠長: 20005年3月20日4職責和資源源目的1確保我廠各部部門的職責和和職能得到明明確2確保我廠各部部門間關系得得到明確3確保我廠在資資源方面達到到或超過CCCC認證的基基本要求。適用范圍1本程序適用于于我廠各部門門強制認證方方面職責的管管理。22本程序適適用于我廠關關于CCC認認證在資源配配置方面的管管理工作。職責管理1職責的明確我廠質量負責人人具用以下職職責:a) 負責建建立滿足以上上“實施規(guī)則”要求的質量量體系,并確確保其實施和和保持;b) 確保加加貼強制性認認標志的產品品符合認證標標準的要求;c) 建立文文件化的程序序,確保認證證標志的妥善善保管和使用用;建

11、立文件化程序序,確保不合合格品和獲證證產品變更后后未經認證機機構確認,不不加貼強制性認證標志。我廠認證聯(lián)絡工工程師具有以以下職責:與CQC就進行行CCC認證證審核方面的的工作進行聯(lián)聯(lián)絡。與國家法定的檢檢測機構就CCCC認證產產品檢測方面面的工作進行行溝通。就CCC認證相相關要作進行行內部的協(xié)調調。就CCC認證產產品變更相關關問題與國家家法定機構進進行溝通。本廠就其它各部部門人員職責責在CCC認認證方面的要要求見CCCC認證部門門職責32部門間的的關系見我廠廠本文件中組組織機構圖中中的標示。4資源管理41檢測設備備能力應能夠夠滿足例行檢檢驗、確認檢檢驗、外購產產品檢驗的要要求。并應對對例行檢驗和

12、和確認檢驗的的檢測設備進進行運行檢查查和保養(yǎng)。所所有的檢測設設備均應進行行周期性的檢檢定。生產設設備管理具體體由我廠各車車間進行負責責。管理方式式詳見本文件件設備管理理規(guī)定。 42人力資源源管理按照人人力資源需求求規(guī)定進行行考核。以確確保人力資源源滿足生產經經營活動的要要求。43我廠為裝裝配型企業(yè),生生產環(huán)境在我我廠無特殊要要求5相關文件CCC認證部部門職責設備管理程序序標志管理程序目的11確保加貼貼CCC認證證標志的產品品均為符合認認證標準的要要求。12確保強制制性認證標志志的妥善保管管和使用。13確保不合合格和獲證后后孌更的產品品未經認證機機構確認,不不加貼強制性性認證標志。適用范圍 適用

13、于我廠強強制性認證產產品標志的使使用管理工作作。3職責和權限限。31標志管理理員負責認證證標志的采購購、保管和發(fā)發(fā)放工作。32檢驗員負負責認證標志志的加貼工作作。33標志管理理員負責認證證標志的使用用檢查工作。34管理者代代表負責變更更產品的認證證機構確認工工作。作程序41標志的保保管411標志志管理員根據(jù)據(jù)認證標志的的庫存狀況到到國家指定的的機構進行認認證標志的采采購。412采購購的標志進廠廠后由標志管管理員登記入入庫。42標志的領領取421檢驗驗員根據(jù)標志志的使用情況況以及生產任任務向標志管管理員進行標標志領用申請請。422標志志管理員進行行認證標志的的領用登記。記記錄格式為強強制性認證標

14、標志領用登記記表。423檢驗驗員在強制制性認證標志志領用登記表表上簽字。43強制認證證標志的使用用431成品品檢驗合格而而且檢驗員按按照產品一一致性要求進進行一致性檢檢查完成的產產品由檢驗員員加貼強制認認證標志。432標志志管理員填寫寫強制性認認證標志使用用記錄。進進行登記。檢檢驗員簽字確確認。44產品變更更和變更后標標志的使用管管理441當產產品名稱、關關鍵原器件和和材料變更、產產品結構等發(fā)發(fā)生變更時,變變更發(fā)生引起起產品一致性性不符合時,標標志管理員應應發(fā)布產品品一致性不符符合通知書。并并停止對該產產品的強制認認證標志的發(fā)發(fā)發(fā)放。443由本本廠管停理者者代表重新申申請強制認證證機構進行認認

15、證/確認。在在未認證/確確認完成前發(fā)發(fā)生變更的產產品不準加貼貼強制認證標標志。444認證證機構完成認認證工作。發(fā)發(fā)放相應的證證明材料后由由本廠管理者者代表對標志志管理員進行行書面通知。445標志志管理員對原原產品一致致性要求進進行變更并重重新下發(fā)。446標志志管理員對檢檢驗員發(fā)放產產品一致性要要求變更通知知書。447相關關人員按本程程序文件42及433進行標志的的下發(fā)及使用用。相關文件產品一致性要要求相關記錄產品一致性要要求變更通知知書、強制性認認證標志使用用記錄、強制性認認證標志領用用記錄產產品一致性不不符合通知書書6文件控制程程序 目的:對與質量體系形形成和運行的的有關文件以以及與產品質質

16、量形成過程程中的有關文文件和資料進進行控制,確確保各相關場場所使用有效效的文件。 適用范圍:適用于本廠質量量體系文件與與產品質量形形成過程的文文件和資料的的控制和適當當?shù)耐鈦砦募?職責:3.1、辦公室室是文件和資資料歸口管理理科室,負責責文件和資料料的管理辦法法的制訂,監(jiān)監(jiān)督各科室文文件和資料的的管理執(zhí)行情情況;負責一一、二級文件件的發(fā)放、控控制和管理工工作。3.2、外來的的重要文件,由由辦公室登記記之后發(fā)放。4 工作程程序:4.1、本廠質質量體系文件件包括質量文文件、程序文文件和作業(yè)文文件二個層次次。4.1.1、質質量文件是證證明和書面描描述質量體系系要素的綱領領性文件。4.1.2、程程

17、序文件是質質量文件的支支持性文件,它它對質量活動動的目標,按按照相互關系系和實施方法法做出規(guī)定,對對所有影響質質量活動的因因素進行適當當和連續(xù)的控控制。4.1.3、質質量計劃是詳詳細的工作文文件,包括技技術標準、工工藝文件、檢檢驗規(guī)范、產產品設計目標標、產品實現(xiàn)現(xiàn)過程、檢測測及有關資源源規(guī)定、產品品獲證后對獲獲證產品的變變更(標準、工工藝、關鍵件件等)、標志志使用管理規(guī)規(guī)定各科室的的規(guī)定以及質質量記錄,是是指導操作、證證實質量體系系符合規(guī)定要要求,并有效效運行的重要要依據(jù)。外來來文件如標準準和顧客提供供的圖樣,也也是作業(yè)文件件中的一個重重要組成部分分。4.2、文件資資料的編寫、審審核、批準、發(fā)

18、發(fā)放:4.2.1、文文件的分類: 一級文件: 質量文文件(包括程程序文件)。 二級文件: 作業(yè)業(yè)文件(質量量計劃)。4.2.2、質質量文件由質質量負責人組組織編寫、審審核,廠長批批準,辦公室室發(fā)放。4.2.3、程程序文件由質質量負責人組組織編寫、審審核,廠長批批準,辦公室室發(fā)放。4.2.4、作作業(yè)文件由科科室擔當編寫寫,廠長審批批,辦公室負負責控制和發(fā)發(fā)放。4.2.5、內內部編寫的文文件(除質量量記錄外)應應表明編寫、審審核、批準者者;質量記 錄應表明記記錄、審核者者。4.2.6、文文件發(fā)放、收收回時在文文件發(fā)放簽收收表上登記記,發(fā)放時蓋蓋“受控”章 后發(fā)放。4.2.7、文文件必須經有有關授權

19、人員員審批其內容容適用后方可可發(fā)放。4.2.8、外外來文件發(fā)放放按廠一級、二二級文件發(fā)放放規(guī)定執(zhí)行。4.3、文件標標識:4.3.1一級級、二級文件件的表紙上方方有如下的標標記: 受控控狀態(tài): 文件號: 發(fā)放編編號:4.3.2受控狀態(tài)分受控控和非受控兩兩種,文件發(fā)發(fā)放時都須登登記,受控文文件需更改、 銷毀以及及使用之后要要收回;非受受控文件使用用完后,可不不收回。 B、文件號:以阿拉伯數(shù)數(shù)字、漢語拼拼音字母及漢漢字表示,具具體規(guī)定如下下: ( ) 科室室代號 流水號 分流水號號 科室代號: 辦辦公室(BG), 技質科 (JS), 生產產經營部 (SC), 配套科(YYL) 成成品庫(CP), 廠

20、長長(ZJ), 外來文件(WWL)流水號: 用數(shù)字表示示分流水號: 用用數(shù)字表示修訂號: 用數(shù)字表示示發(fā)放編號:用三三位阿拉伯數(shù)數(shù)字表示復印印的份數(shù)以及及相應的發(fā)往往科室。 4.3.3 辦公室負責責統(tǒng)一標識文文件,并編制受受控文件清單單。 4.4、 文文件的修改及及作廢:4.4.1、文文件的修改由由原起草科室室提出修改、修修訂,并作好好修改記錄。4.4.2、文文件修改時,當當原被審批人人不在現(xiàn)場的的情況下,可可以授權給他他人審批。當當被授權人對對背景資料不不清楚時,可可以通過電話話記錄、傳真真等通訊方式式取得背景資資料,并將所所取得的資料料保存,作為為文件修改的的依據(jù)。4.4.3、一一、二級文

21、件件的修改時:各科室將修改內內容填寫在文文件更改單上上,履行審批批手續(xù)后,交交資 料室進行行修改,修改改后,履行會會簽、批準手手續(xù)。修改過的頁面更更換,在文文件更改單注注明 修改號號、修改的頁頁、修 改章節(jié)等等內容(超過過九次修訂需需換版)。版版本狀態(tài):用用A、B、CC、 表示。 CC、由辦公室室負責用新文文件換回舊文文件,舊文件件只保留一份份在辦公室,其其余由辦公室室進行銷毀,為為積累知識和和法律的規(guī)定定而保留的作作廢文件應加加蓋“作廢”章,進行標標識。 DD、文件最新新狀態(tài)用附頁頁的修改次數(shù)數(shù)來顯示,各各文件的修改改狀態(tài)由在文文件發(fā)放簽收收表上進行行登記,記錄錄各文件的最最新狀態(tài)。4.5、

22、文件的的日常管理要要求:4.5.1各科科室保管的文文件材料必須須完整、準確確反映與質量量有關的各項項活動的真實實內容和形成成規(guī)律,保持持歷史的有機機聯(lián)系。4.5.2各科科室在生產、技技術、經營等等各項工作中中形成的所有有文件材料都都有人負責收收集、整理后后歸檔。4.5.3歸檔檔文件要求圖圖文清楚,字字跡工整,圖圖紙和原稿按按要求編號、圖圖章、審批手手續(xù)齊全,標標題、目錄齊齊全,裝訂整整齊。4.6、各科室室文件材料歸歸檔的主要范范圍:4.6.1技質質科:與產品品質量形成過過程中的所有有文件和資料料。包括:檢檢驗規(guī)范、產產品質量標準準、工藝文件件、檢查和檢檢驗記錄、產產品圖紙等。與與廠外界的來來訪

23、、訪問等等往來資料,科科技檔案、情情報資料;會會議記錄、議議事錄、通知知等廠行政性性文件。產品品圖、檢驗規(guī)規(guī)范、產品質質量標準、工工藝文件。4.6.2各車車間:產品生生產記錄、各各種機器、設設備的操作規(guī)規(guī)程。產品生生產過程中與與工藝技術、設設備相關的所所有文件。包包括:圖紙、設設備保養(yǎng)記錄錄、 設設備事故處理理報告、設備備維修記錄、設設備的圖紙和和技術文件,設設備安裝、 調調試和驗收過過程中的技術術性憑證文件件。4.6.3 成成品庫:從客客戶處拿到的的報價用的樣樣品以及報價價單、合同或或者協(xié)議等文文件材料,市市場經濟信息息、廣告和用用戶評價等的的資料。銷售售完成情況形形成的文件資資料。4.6.

24、4 配配套科:輔料料采購、庫存存、保管等管管理中形成的的各種文件資資料。4.6.5 辦辦公室:員工工崗位教育培培訓、人事變變動資料。4.7、檔案保保管期限規(guī)定定:4.7.1 本本廠根據(jù)國家家和有關規(guī)定定檔案保管期期限分永久、長長期、短期三三種。4.7.2 對對本廠有長遠遠利用價值的的檔案,5年以上應定定為永久保存存。4.7.3 本本廠在一定時時期內有利用用價值的檔案案,分長期或或者短期;長長期為1年,短期為1年年。4.7.4 凡凡是介于兩種種保管期限之之間的檔案其其保管期限一一律從長。4.7.5 各各種資料的保保管期限請參參考質量記記錄清單。4.7.6 對對已到期的檔檔案,由各科科室自行確定定

25、之后負責銷銷毀或者延保保管期限長。4.8、檔案信信息利用:4.8.1檔案案信息開發(fā)與與提供利用是是檔案管理的的一項重要內內容。檔案保保管、利用必必須嚴格執(zhí)行行保密的原則則,作好簽收收、發(fā)放、按按期歸還工作作。4.8.2借閱閱檔案必須辦辦理借閱手續(xù)續(xù)文件借閱閱復印登記記記錄,利用用者要妥善保保管,負責安安全保密,不不得遺失、污污損、抽頁,復復印時申請登登記,用后及及時歸還。4.9 .圖圖紙管理辦法法按照以下規(guī)規(guī)定進行。4.9.1范圍圍:本規(guī)定適適用于與廠簽簽完合同的產產品有關的所所有技術性圖圖紙。4.9.2圖紙紙更改:4.9.2.11更改流程:技質科填寫寫文件更改改單經審審批后,實施施更改。4.

26、9.2.22更改方法:在圖紙上將將原內容劃去去,在旁邊更更改并做好標標記,在更改改欄內做好記記錄。4.9.3 圖圖紙管理:4.9.3.11辦公室在獲獲取圖紙后,登登記、發(fā)放、復復印、回收等等管理。4.9.4 圖紙的保管管:4.9.4.11原圖的保管管場所:本廠廠辦公室文件件柜。4.9.4.22發(fā)放至各科科室的圖紙復復印件由各科科室自行保管管。4.9.4.33原圖的保管管期限:永久久。5相關文件 質量記錄錄管理程序6質量記錄:質量記錄錄清單、文件發(fā)放放簽收表、受控文件件清單、文件借閱閱復印登記記記錄、文件更改改單7質量記錄管管理程序1目的: 為質量體體系運行的符符合性提供客客觀證據(jù),滿滿足可追溯

27、性性要求,為糾糾正和預防 措施提供供依據(jù)。2適用范圍: 產品質質量形成過程程和質量體系系運行過程中中的質量記錄錄的控制。 3職責: 3.1、本廠質質量記錄由辦辦公室負責歸歸口管理,并并編制質量量記錄清單。3.2、各科室室負責質量記記錄的標識、收收集、編寫、保保存。3.3、辦公室室負責質量記記錄、登記、編編碼、更改、處處理的控制。4、 工作作程序:4.1、 按按文件和記錄錄標識要求,由由有關科室共共同確定質量量記錄規(guī)定。4.1.1、與與產品質量有有關的記錄:如輔料、在在制品、成品品的檢驗和試試驗報告,不不 合格品及處處理記錄,用用戶投訴記錄錄等。4.1.2、質質量體系運行行有關記錄:如質量審核核

28、報告、管理理評審報告、過過程控制、 糾正和預防防措施記錄、檢檢驗、測試和和試驗設備的的校準記錄、人人員資格、 培訓記錄等等。4.1.3、來來自分承包方方的有關質量量記錄。4.1.4、以以上記錄詳見見質量記錄錄清單。4.2、 質質量記錄的填填寫:4.2.1、質質量記錄填應應及時真實、完完整、清晰,不不得隨意涂改改,不能填寫寫的欄目 應用單杠劃劃去。4.2.2、如如因筆誤或計計算錯誤要修修改,應用單單杠劃去錯誤誤內容,在其其上方寫出更更 正后的內容容,并簽上姓姓名及日期。4.3、 質質量記錄的控控制:4.3.1、質質量記錄的要要求:質量體系及過程程中形成的各各類記錄,由由質量記錄形形成科室指定定人

29、員負責 收集、整整理。B、質量記錄編編目按標識分分類,并按記記錄形成時間間先后編目、裝裝訂。C、質量記錄應應做到完整、齊齊全、準確、字字跡清楚、符符合規(guī)定、能能準確識別。4.3.2、質質量記錄的歸歸檔、保存: A、質質量記錄保存存在通風良好好、溫度和濕濕度適當?shù)膱鰣鏊捶址诸愒O柜存放放, 確保存取取方便,防止止損壞和丟失失。質量記錄保管期期分永久、長長期和短期三三種,五年以以上為永久保保存;一 五年為長長期保存;一一年以下為短短期。質量記記錄保管期限限見質量記記錄清 單合同要求時,有有關的質量記記錄經該科室室負責人同意意方可提供給給顧客或其 代表。4.3.3、質質量記錄的處處置: 質量記錄

30、超超過保管期時時,由保存科科室自行銷毀毀。4.3.4、質質量記錄的借借閱: 因工作的需需要去其他科科室借閱質量量記錄者,應應按照文件件控制程序的的 要求,辦理理借閱手續(xù),在在文件借閱閱復印登記記記錄上簽名名之后,方可可 借閱。5 相關關文件:文件控制制程序6 質量記記錄:質量記錄錄清單、文件借閱閱復印登記記記錄8采購控制程程序目的:對廠所需關鍵零零部件和材料料和材料的采采購過程進行行控制,以確確保采購的產產品符合規(guī)定定要求。適用范圍: 適用于本廠廠所需的關鍵鍵零部件和材材料控制。職責:3.1、關鍵零零部件和材料料和材料由配配套科具體負負責采購。3.2、采購前前申請經廠長長(或受廠長長委托者)批

31、批準之后才能能購買。3.3、配套科科是供應商的的歸口管理科科室,負責組組織、參與供供應商的評定定。4、 工作程程序:4.1 采購購物資的分類類和采購計劃劃的編制:4.1.1按照照所采購物資資的重要性和和管理的科學學性對物資進進行分類,對對產品質量、交交貨期有重大大影響的物資資,對其進貨貨、驗收、庫庫存進行重點點管理。4.1.2按廠廠生產情況以以及重要性,將將采購物資分分為A、B類。A類物物資應在AA類物資目錄錄中說明。A類物資有: 關鍵鍵原器件和材材料B類物資有: 其它它物資4.1.3根據(jù)據(jù)生產進度中中物資需要情情況、庫數(shù)量量及生產任任務書,配配套科對A類物資采購購,編制“采購計劃”,并通知供

32、供應商。4.1.4采購購物資的申請請、采購、驗驗收和保管:4.1.5廠計計劃外的物資資采購都應填填寫“請購單”,由使用科科室申請,科科室主管審批批后配套科采采購。4.1.6采購購物資到達廠廠后,類物物資應通知技技質科按照檢檢驗規(guī)范進行行質量檢驗,我我廠無該物資資檢測能力時時可以由供方方進行,當由由供方進行檢檢驗時廠應對對供方提出明明確的檢驗要要求。如以供供方檢驗為主主時供方提供供產品時應提提供相應的質質量證明材料料。倉庫確認認數(shù)量(或者者重量)。4.1.7B類類物資由倉庫庫保管員進行行數(shù)量確認、質質量驗收后,填填寫入庫單單登記入帳帳按照倉庫庫的管理規(guī)定定進行管理理。4.1.8經驗驗收或者使用用

33、中確因質量量有問題的,應應立即通知成成品庫由成品品庫負責更換換或者退貨。4.1.9A類類物資的供應應商按照本程程序供應商商的評定方法法的規(guī)定進進行評定,物資的采購必須須是通過合格格的供應商進進行。4.1.10配配套科應經常常掌握市場行行情,了解市市場商品價格格水平,確保保購買價廉物物美的物資。4.1.11完完善采購資料料:4.1.11 .1 當采購標標準發(fā)生變動動時,應由技技質科負責更更改,以確保保采購資料的的準確性和有有效性。4.1.11 .2當本廠或顧顧客認為有必必要在供應商商場所驗證采采購產品時,配配套科應在有有關采購資料料中詳細描述述驗證方法、合合格標準及施施行方式。2應商的評定:4.

34、2.1物資資供應商評定定方法按照本本評定方法進進行。4.2.2由配配套科向合適適的廠商進行行供應商評評分表的打打分。3將供應商按照照所附的評審審表進行打分分,將其分成成三個級別。一一級為10 9分是合格的;二級為8.96.0分是待觀觀察和后備供供應商;三級級為5.9分以下是是不合格的供供應商。4.2.4了解解供應商主要要客戶、規(guī)模模大小、供貨貨能力、產品品質量、歷史史業(yè)績、質量量保證體系是是否完備、廠廠信譽等情況況。4.2.5對供供應商的產品品質量、財務務及經營情況況進一步了解解、分析,判判斷其有無穩(wěn)穩(wěn)定、長期的的供貨能力。4.2.6將同同類的供應商商作對比,了了解和掌握各各供應商間價價格、質

35、量、供供貨能力、服服務等,在保保證采購物品品質量的前提提下,盡量低低價購入,降降低生產成本本。4.2.7供應應商的評定由由確認進行并并填寫供應商評定定表,根據(jù)據(jù)需要一年應應組織評定一一次,對合格格的供應商進進行重新打分分;必要時將將對備供應商商以及不合格格的供應商進進行復評,重重新調整合格格供應商的名名錄。當供應應商的質量、交交貨期、價格格、服務發(fā)生生重大問題時時,可以隨時時組織相關科科室到供應商商處(貨源處處)對采購產產品進行驗證證,對其進行行評定、調整整,直至取消消其供應商的的資格。4.2.8供應應商的評定結結果應體現(xiàn)在在合格供應應商目錄上上并應向廠長長報告。4.2.9當改改變供應商供供貨

36、時,其方方案和新供應應商的應得到到廠長批準。如如為關鍵零部部件和材料供供應商變更則則應按CCCC認證相關法法律法規(guī)進行行申請,并得得到批準。供應商的日常管管理4.3.1技質質科應做好供供應商的日常常供應統(tǒng)計工工作。統(tǒng)計的的內容包括供供應商供應產產品的及時性性、產品的質質量狀態(tài)發(fā)展展變化情況等等內容。4.3.2當供供應商產品質質量狀況不符符合相關標準準要求時,可可考慮對供應應商目錄進行行變更。4.3.3廠應應不斷進行供供應商的開發(fā)發(fā)工作??刹刹捎玫姆绞椒椒椒梢允菍踢M行行質量保障能能力的培訓、要要求供應商通通過質量體系系認證、和供供應商進行質質量技術溝通通等方式。5 相相關文件 檢驗規(guī)范

37、、A類物資資目錄6質量記錄供應商評分表表采購記記錄請購單合格供應應商目錄采采購計劃供應商評定定表9關鍵零部件件質量控制程程序 目的 對關關鍵零部件和和材料的質量量進行控制,以以達到符合CCCC認證及及本廠生產需需要的目的,同同時為本廠生生產的正常運運作提供條件件。 適用范圍 本程程序適用于本本廠關鍵零部部件和材料的的質量控制,適適用于關鍵零零部件和材料料的進廠檢驗驗/驗證及定定期確認管理理。 職責3.1、技質科科負責關鍵零零部件和材料料進廠后的質質量檢驗和驗驗證和在我廠廠進行的定期期確認檢驗。3.2、技質科科負責關鍵鍵零部件清單單及外協(xié)協(xié)件檢驗規(guī)范范制定。3.3、配套科科負責關鍵零零部件和材料

38、料在供方的控控制的溝通。3.4、技質科科負責關鍵零零部件和材料料在供方/或或第三方國家家法定機構進進行確認檢驗驗的認定工作作。 工作程序:4.1、技質科科負責嚴格按按照下表的要要求制定外外協(xié)件檢驗規(guī)規(guī)范。外外協(xié)件檢驗規(guī)規(guī)范中列出出了外協(xié)產品品檢驗的項目目、技術要求求、檢驗方法法、檢驗類別別(例行檢驗驗、確認檢驗驗)等內容。文文件編號:JJZ005。其中,152QQMI關鍵元元器件如下:序號名稱型號/圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成152QMI/50-04-02-000臺州市方易汽摩摩配件有限廠廠2氣缸體152QMI/50-01-07-000內徑52.44mm永康市西爐金屬屬加工廠3活塞152QMI/

39、50-04-06直徑52.3379mm嘉華車輛部件廠廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油油環(huán))152QMI/50-04-09/100/11直徑52.44mm5左右箱體152QMI/ FT-GYY6-1浙江省永康市新新龍儀表有限限廠6機油泵152QMI/030000005臺州市椒江興吉吉機械油泵廠廠7火花塞A7TC臺州市路橋區(qū)永永長摩托車配配件廠8磁電機CFWN-044A臺州市椒江通海海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車車配件廠10點火器FD431B溫嶺日正摩托車車配件廠11起動電機60ZYQ0001A臺州市路橋中朋朋電機廠12化油器VE45浙江省精湛化油油器有限廠157QMJ關關鍵元器件序號名稱型號/

40、圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成157QMJ/70-04-02-000浙江省臺州市航航宇曲軸制造造有限廠2氣缸體157QMJ/70-01-07-000曲徑57.4mmm寧波缸套有限廠廠3活塞157QMJ/70-04-06直徑57.36mmm曲埠金皇活塞有有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油油環(huán))157QMJ/70-04-09/100/11直徑57.4mmm廈門理研工業(yè)有有限廠5左右箱體157QMJ/ TY1577黃巖天雅摩托車車部件有限廠廠6機油泵157QMJ/030000005寧波中皇機電有有限廠7火花塞A7TC寧波宗一火花塞塞有限廠8磁電機CFWN-044A臺州市椒江通海海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日

41、正摩托車車配件廠10點火器FD431B11起動電機60ZYQ0001A浙江海威電器有有限廠12化油器VE45浙江省精湛化油油器有限廠139QMB關關鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產單位1曲軸總成139QMB/60-04-02-000浙江省臺州市航航宇曲軸制造造有限廠2氣缸體139QMB/60-01-07-000內徑39mmm寧波缸套有限廠廠3活塞139QMB/60-04-06直徑38.997mm曲埠金皇活塞有有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油油環(huán))139QMB/60-04-09/100/11直徑39mm廈門理研工業(yè)有有限廠5左右箱體139QMB/ TY0100黃巖天雅摩托車車部件有限廠廠6機油泵139

42、QMB/040000005寧波中皇機電有有限廠7火花塞A7RTC寧波宗一火花塞塞有限廠8磁電機CFW-50永康市星光電器器制造有限廠廠9點火線圈FD326A10點火器FD431B11起動電機60ZYQ0001A浙江海威電器有有限廠12化油器PD18J浙江省精湛化油油器有限廠42采購部門門按照上表的的要求編制關關鍵元器件的的采購計劃并并實施采購工工作。4.3、 關鍵鍵元器件的例例行檢驗和確確認檢驗。4.3.1、關關鍵元器件在在入庫前由技技質科按照外外協(xié)件檢驗規(guī)規(guī)范的規(guī)定定進行所有例例行檢驗項目目的檢驗。做做好外協(xié)件件檢驗記錄并并驗證產品的的供方、型號號/規(guī)格是否否與上表相符符合。4.3.2、確確

43、認檢驗由供供方提供。供供方無檢測能能力時,可由由有相應能力力的第三方實實施檢驗。廠廠技術質量科科應在供方或或第三方提供供檢測報告以以前將被檢產產品的檢驗規(guī)規(guī)范送交檢測測方。確認檢檢驗報告的有有效期為半年年。4.3.3、只只有在例行檢檢驗合格且采采購時間最近近的確認檢驗驗報告合格結結論的有效期期內時,產品品方可送交入入庫。不合格格的關鍵元器器件不準入庫庫。關鍵元器件供方方的變更關鍵元器件供方方由于質量等等原因需要變變更時,首先先由我廠技質質科進行對擬擬增加的關鍵鍵元器件供方方進行評審。評審合格后,由由我廠認證聯(lián)聯(lián)絡工程師進進行認證機構構通知。只有有在通過中國國質量認證中中心同意的情情況下才可以以

44、進行關鍵元元器件供方的的變更。在接接到認證機構構認可前,不不準變更關鍵鍵元器件供方方目錄。4.5、 檢檢驗和試驗記記錄:4.5.1、各各種檢驗和試試驗及驗證記記錄和報告由由技術質管部部監(jiān)督管理。4.5.2、 各種檢驗和和試驗的原始始記錄和報告告,要如實填填寫,記錄應應清晰,并有有責 任人員的的簽字。4.5.3、 各種檢驗和和試驗原始記記錄和報告要要匯總、歸檔檔、保存。5 相關文件件 質質量記錄控制制程序、不合格品品控制程序、外協(xié)件檢驗規(guī)范 6質量記錄錄 外協(xié)件件檢驗記錄、出廠檢驗記記錄、關鍵元器器件確認檢驗驗記錄、關鍵元元器件清單設備管理控制程程序 目的: 為了對對廠的設備進進行適當?shù)木S維護,

45、對生產產設備進行有有效控制。適用范圍: 適用于于影響產品質質量設備控制制過程。職責:3.1、生產車車間是本廠設設備的歸口管管理部門。3.2、生產車車間按照規(guī)定定要求,負責責設備的維護護檢修、質量量監(jiān)督、檢查查考核工 作,并并對生產部門門的設備日常常使用、維護護、保養(yǎng)工作作進行過程管管理、監(jiān)督 工作作。3.3、生產使使用設備部門門負責設備的的日常維護、保保養(yǎng)工作。工作程序:4.1、設備登登記編號方法法:SB SB X X 設備序號 SBB表示設備4.2、設備操操作人員上崗崗前的培訓:4.2.1新操操作工在獨立立使用設備前前,必須經過過技術教育。其其中包括了解解設備結構、性性能,掌握安安全操作規(guī)程

46、程,熟知維護護保養(yǎng)知識等等方面的技術術教育和實際際操作訓練。4.2.2特殊殊設備的操作作工在經過由由師傅通過“傳、幫、帶帶”和“應知教育”等一定程序序的技術培訓訓之后,具有有獨立的上崗崗能力者,通通過考核發(fā)給給上崗證。4.2.3車間間監(jiān)督有關獨獨立操作員工工是否持有上上崗證。4.2.4設備備實行定人定定機制度,確確保每臺設備備都有有資格格者進行專人人操作和維護護。4.3. 設備備的日常檢查查制度:4.3.1設備備的日常檢查查由實際操作作員工進行,設備組進行監(jiān)督檢查。4.3.2日常常檢查的目的的是為了保證證設備正常運運行、及早覺覺察故障隱患患,并采取對對 其及時維修。檢檢查方法是由由操作工,根根

47、據(jù)要求,和和自己的感覺覺器官,對設設備的各部位位進行狀況檢檢查。凡涉及及到安全的部部位要重點進進行檢查。4.3.3檢查查項目一般是是針對設備上上影響產品質質量、產量、成成本、安全、能能源、環(huán) 境和設備正正常運轉的部部位構成。4.3.4一般般經簡單調整整、修理容易易解決的問題題由操作工自自己解決;難難度較大的故故障或隱患應應填由維修人人員解決;對對修理工作量量大,時間要要求長的設備備修理向設備備組報告,由由設備組安排排解決。4.4、 設備備潤滑管理制制度:4.4.1、按按機器設備要要求,根據(jù)季季節(jié)應選用合合適的合格潤潤滑油。4.4.2、配配套科根據(jù)規(guī)規(guī)定要求進行行選購,經檢檢驗合格方能能發(fā)放、領

48、用用、使用。4.4.3、使使用部門發(fā)現(xiàn)現(xiàn)潤滑油不符符合使用要求求應及時通知知倉庫,及時時向質保部匯匯報,同時暫暫停使用。4.4.4 液壓系統(tǒng)的的油料經周期期運轉后,更更換下來的油油料應回收處處理。4.4.5、設設備潤滑示意意圖要求和保保管方法:各機器按設備的的不同部位,不不同潤滑要求求進行潤滑(見見各設備潤滑滑點示 意圖圖)。b、各設備的潤潤滑點示意圖圖應注明潤滑滑部位,使用用潤滑劑名稱稱、種類和潤潤滑周 期。c、集中的潤滑滑系統(tǒng)需注明明加油及油位位標記位置。4.4.6、潤潤滑管理的執(zhí)執(zhí)行辦法:a、對每班須加加油的設備機機件由操作者者按規(guī)定做好好加油工作。 b 其他潤滑滑點由維修人人員按潤滑示

49、示意圖規(guī)定,可可結合檢修、保保養(yǎng)、維修工工 作,做做好加油工作作。c、正確合理使使用加油工具具,嚴格執(zhí)行行操作規(guī)程,加加油量要正確確,經常保持持油眼清潔,防防止油眼堵塞塞。油質要清清潔,用量要要適當,加油油不得遺漏。4.4.7潤滑滑管理檢查考考核:生產車車間負責檢查查全廠的潤滑滑管理執(zhí)行情情況及設備使使用 情況況,做好各部部門設備管理理的評比和監(jiān)監(jiān)督工作。4.4.8教育育培訓:對新新員工及工作作調動者必須須由帶領師傅傅做好設備潤潤滑的教育工工 作,掌掌握潤滑方法法之后方可獨獨立上崗工作作。4.5. 設備備的維修:4.5.1、設設備的維修方式:(1)、預防維維修:根據(jù)設設備在運行中中對產品質量量

50、、生產效能能、安全運行行中存在的不不正常癥兆,作作為維修工作內容容進行定期維維修。 (22)、針對性性維修:按具體體情況,確定定部位,進行行局部維修。 (3)、故障障維修:設備發(fā)發(fā)生故障后及及時組織搶修修。4.5.3、設設備維修后的驗收收:(1)、大修理理后的驗收:以設備組為主,組組織有關人員員共同參加,根根據(jù)驗收情況況填寫“設備維護保保養(yǎng)記錄表”。其它檢修后的驗驗收:由設備組維修的的設備按要求求進行驗收,并并填寫“設備維護保保養(yǎng)記錄表”。4.6、 設備備保養(yǎng)制度:4.6.1、保保養(yǎng)制度突出出了維修保養(yǎng)養(yǎng)在設備管理理與計劃檢修修中的地位,保保養(yǎng)制度把修修、用結合起起來。4.6. 日常保養(yǎng):例行

51、保養(yǎng),簡稱稱例保,例保保是設備維護護保養(yǎng)的基礎礎,是一項積積極的預防措措施,要求操操作工人按時時、按質地完完成。班前對設備進行行檢查,并加加以潤滑。凡凡涉及到安全全的部位和部部件要重點進進 行檢查查,經空載試試運行后方可可投入正常生生產。班中嚴格按設備備操作規(guī)程使使用設備,使使設備靈活、可可靠、安全運運行,發(fā)現(xiàn)問問題及時解決決或報上級有有關部門進行行處理。班后對設備及四四周進行認真真清掃和擦拭拭。4.6.3計劃劃保養(yǎng):以維修人員為主主,操作工配配合進行,工工作內容是有有針對性的,它它除對一般部部位進行檢查查、修整外,還還需對局部進進行解體,更更換磨損零件件,調整機床床精度,并清清洗加油。4.6

52、.4保養(yǎng)養(yǎng)后達到的標標準要求(詳詳見設備維護護保養(yǎng)規(guī)定):外觀清潔,鐵見見本色漆見光光。道路暢通,油窗窗明亮。操作靈活,確保保使用。4.7、特殊設設備的檢修、保保養(yǎng):4.7.1、由由于特殊設備備對日常生產產、人身安全全具有很大的的影響,維修修、保養(yǎng)工作作必須由維修修人員為主,操操作人員配合合完成。4.7.2特殊殊設備檢修、保保養(yǎng)的方法: 1)根據(jù)據(jù)設備要求自自行進行常規(guī)規(guī)的檢修、保保養(yǎng)。2)、調換的零零配件必須看看清生產日期期、合格證、零零件是否損壞壞。3)、根據(jù)設備備要求定期委委外進行檢修修、保養(yǎng)。4)、設備上的的計量器具廠廠內部無法校校正時,送外外定期進行校校正。4.8、設備事事故管理方法

53、法:48.1設備事事故及分類:1)、設備因非非正常損壞而而致停電或效效能降低,停停機修理時間間或修理費用用達到規(guī)定標標準,以及暫暫不修理、但但內傷嚴重的的均為設備事事故。2)、造成下列列情況之一者者,均為設備備重大事故。a、由致使停電電20分鐘以以上的。b、設備修理費費用在20000元以上的的。c、設備嚴重損損壞,停產五五晝夜以上的的。3)、在上述范范圍以下者均均為一般事故故。4.8.2設備備事故性質:、責任事故:凡凡因人為原因因,如違章操操作,維修保保養(yǎng)不良,管管理不當?shù)仍煸斐傻脑O備事事故,、質量事故:凡凡因設備制造造質量差,設設計安裝不當當,造成的設設備事故。、自然事故;凡凡因遭受自然然災

54、害及外界界影響引起的的事故。、除以上三種外外的事故,稱稱為其他事故故。4.8.3事故故的分析和處處理:備發(fā)生事故時立立即切斷電源源,保持現(xiàn)場場,并逐級上上報。一般事事故由設備組組組織事故部部門有關人員員,根據(jù)三不不放過原則(即即:事故原因因不清不放過過;事故責任任者與群眾未未受教育不放放過;沒有防防范措施不放放過),進行行調查分析。重重大事故由設設備組與設備備廠商的主管管設備人員聯(lián)聯(lián)系,會同事事故部門進行行事故分析。發(fā)生事故部門根根據(jù)事故分析析結果,在事事故發(fā)生三天天內認真填寫寫設備事故的的報告單,報報送廠長。設備修理工作完完成后,由維維修工填寫設設備事故處理理報告。生產產部門和維修修工在報告

55、上上簽字送交廠廠部,并做好好保存。4)設備事故,應應上報,任何何人不得隱瞞瞞,設備事故故單要存入設設備檔案。對事故責任者的的處理,應根根據(jù)性質分別別給予處分,事事故罰款,直直至追究法律律責任。對隱隱瞞不報、損損失嚴重、態(tài)態(tài)度惡劣者,廠廠可以作出開開除處理。事故的報修,為為盡快的恢復復生產,減少少事故損失和和對生產的影影響,必須盡盡快組織力量量搶修。4.9、設備備備件管理制度度:4.9.1 在在設備使用過過程中易損的的需要按儲備備原則,在備備件倉庫內儲儲備的零部件件稱 作作備件。4.9.2 備備件儲備原則則:a、專用設備的的備件要有足足夠數(shù)量的儲儲備,以保證證生產正常進進行。b、通用設備的的備件

56、在不影影響修理周期期的情況下,盡盡量少備。4.9.3 設設備備件保管管:倉庫對備件要做做到三清(即即:規(guī)格清、數(shù)數(shù)量清、材質質清)。4.10、設備備技術資料檔檔案管理:4.10.1全全廠的主要生生產設備技術術檔案,由設設備組負責管管理。4.10.2設設備技術檔案案范圍:(1)、設備投投產前的有關關驗收資料。(2)、制造廠廠出廠檢驗合合格證書極其其附件。(3)、出廠裝裝箱單。(4)、隨機附附件及工具的的清點移交清清單。(5)、設備安安裝、試運行行、精檢、調調試等有關記記錄及驗收單單。(6)、設備驗驗收投產后有有關維修方面面的資料: a、計劃檢檢驗記錄及驗驗收評價資料料(包括大修修)。 b、設備狀

57、狀態(tài)記錄資料料,安全狀態(tài)態(tài)檢查測試及及分析處理資資料。 c、設備技技術改造記錄錄資料。 d、設備事事故報告單及及分析處理資資料。 e、其他資資料。4.10.3設設備檔案的管管理要求: (1)、設備備檔案由設備備課人員管理理,按期進行行登記和資料料匯總工作。 (2)、認真真執(zhí)行檔案的的借閱管理辦辦法,防止丟丟失。 (3)、按設設備固定資產產要求對設備備登記入帳。(4)、有關設設備說明書、原原圖、底圖等等作為設備的的技術資料進進行保管。根根據(jù)需要可以以復制供應借借閱,復制的的資料不作為為設備檔案資資料。(5)、設備圖圖紙資料編號號的管理按(設設備編號方法法)執(zhí)行。4.11、設備備及備品采購購由設備

58、組提出申申請,經廠長長批準后,配配套科實施采采購。4.12、設備備驗收由設備備組進行驗收收。驗收內容容包括檢驗設設備能力、設設備附件等,設設備技術資料料在設備試運運行成功后匯匯總、存檔。4.13、設備備的購置、啟啟封、報廢等等,均需設備備組申請,經經廠長批準后后實施。4.14、工作作環(huán)境 車車間應按質保保部要求,根根據(jù)生產作業(yè)業(yè)要求,創(chuàng)建建良好工作環(huán)環(huán)境,包括: A配置置適用的廠房房,進行適當當?shù)难b修,防防止風雨的滲滲漏。 B配置置適用的消防防器材,保持持工作的溫度度、濕度、職職業(yè)衛(wèi)生及安安全。 C實施施定置管理,不不斷提高勞動動生產率。5相關文件 設設備維護保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)定、設備操作規(guī)規(guī)范、質量記

59、錄錄控制程序6質量記錄 設備備保養(yǎng)計劃、設備維護保保養(yǎng)記錄表11例行檢驗驗和確認檢驗驗1. 目的驗證產品滿足規(guī)規(guī)定的要求。2. 范圍適用于本廠半成成品及成品檢檢驗。3. 職責各車間負責生產產過程中半成成品的例行檢檢驗。技術質管部負責責成品的確認認檢驗。4. 檢驗項目目、方法、內內容、質量判判定依據(jù)本廠例行行檢驗規(guī)范確確認檢驗規(guī)范范進行檢驗驗,如下表。例行檢驗規(guī)范檢 驗項 目檢驗內容檢驗方法質量判定標記型號和出廠編號號標記通過對產品的目目測來對產品品進行檢驗型號打印在汽缸缸體顯見處。2出廠編號在在汽缸體顯見見處打印完好好。怠速性能怠速穩(wěn)定性通過熱磨,在調調試臺上進行行檢驗。在怠速轉速穩(wěn)定定運轉1

60、5分分鐘,怠速波波動率不大于于10%,突突開節(jié)氣門后后發(fā)動機不熄熄火。起動性能腳起動時間。電起動時間。通過調試臺架上上的試起動。1起動時間腳腳起動少于等等于15秒2電起動時間間少于等于55秒。備注:1)記錄錄表式發(fā)動動機熱磨調試試記錄卡。 22)樣本含量量為100%確認檢驗規(guī)范檢 驗項 目檢驗內容檢驗方法質量判定標記型號和出廠編號號標記通過對產品的目目測來對產品品進行檢驗號打印在汽缸體體顯見處。2出廠編號在在汽缸體顯見見處打印完好好。怠速性能怠速穩(wěn)定性按GB/T53363-19995執(zhí)行在怠速轉速穩(wěn)定定運轉10分分鐘,怠速波波動率不大于于15%,突突開節(jié)氣門后后發(fā)動機不熄熄火。起動性能時間。2

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