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第3頁共3頁銷售與收款內(nèi)部控制制度參考范文b公司主?要經(jīng)營中小?型機電類產(chǎn)?品的生產(chǎn)和?銷售,產(chǎn)品?銷售以b公?司倉庫為交?貨地點,目?前主要采用?手工會計系?統(tǒng)。通過對?b公司內(nèi)部?控制的了解?,記錄了所?了解的和銷?售與收款循?環(huán)相關(guān)的內(nèi)?部控制程序?,部分內(nèi)容?摘錄如下:?(1)由?銷售部門信?用人員對客?戶進行信用?評價,充分?了解客戶的?信譽、財務(wù)?狀況等,據(jù)?此確定客戶?信用額度、?信用期限、?折扣期限與?現(xiàn)金折扣比?率。(2?)銷售部門?指定專人就?銷售價格、?信用政策、?發(fā)貨及收款?方式等具體?事項與客戶?進行談判,?并與客戶簽?訂銷售合同?。(3)?企業(yè)制定較?為詳細的折?扣、折讓和?返點等促銷?政策和規(guī)定?,經(jīng)銷售經(jīng)?理批準,由?銷售人員嚴?格執(zhí)行。?(4)根據(jù)?銷售合同,?銷售部門編?制預(yù)先連續(xù)?編號的一式?三聯(lián)現(xiàn)銷或?賒銷銷售單?。經(jīng)銷售部?被授權(quán)人員?批準后,所?有銷售單的?第一聯(lián)直接?送倉庫作為?按銷售單供?貨和發(fā)貨給?裝運部門的?授權(quán)依據(jù),?第二聯(lián)交開?具賬單部門?,第三聯(lián)由?銷售部留存?。裝運部門?將從倉庫提?取的商品與?銷售單核對?無誤后裝運?,并編制一?式四聯(lián)預(yù)先?連續(xù)編號的?發(fā)運單,其?中三聯(lián)及時?分送開具賬?單部門、倉?庫和顧客,?一聯(lián)留存裝?運部門。?(5)開具?賬單部門在?收到發(fā)運單?并與銷售單?核對無誤后?,編制預(yù)先?連續(xù)編號的?銷___,?并將其連同?發(fā)運單和銷?售單及時送?交會計部門?。會計部門?在核對無誤?后確認銷售?收入并登記?應(yīng)收賬款賬?簿。會計部?門定期向顧?客寄送對賬?單,并對顧?客提出的異?議進行專門?追查。(?6)需經(jīng)銷?售經(jīng)理審批?方可銷售退?回,銷售退?回的貨物經(jīng)?倉庫部門清?點后入庫并?填制退貨接?收報告,財?務(wù)部門根據(jù)?退貨接收報?告和退貨方?出具的退貨?憑證審核并?辦理相應(yīng)的?退款事項。?(7)財?務(wù)部門負責(zé)?催收應(yīng)收賬?款,妥善保?存催收記錄?,并建立科?學(xué)合理的清?收獎勵制度?以及責(zé)任追?究和處罰制?度。(8?)公司的應(yīng)?收賬款賬齡?分析由專門?的應(yīng)收賬款?賬齡分析計?算機系統(tǒng)完?成,該系統(tǒng)?由獨立的信?息部門負責(zé)?維護管理。?會計部門相?關(guān)人員負責(zé)?在系統(tǒng)中及?時錄入所有?與應(yīng)收賬款?交易相關(guān)的?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。?為了便于及?時更正錄入?的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?可能存在的?差錯,信息?部門擁有修?改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的權(quán)限。?(9)現(xiàn)金?出納定期向?客戶寄送對?賬單,與客?戶進行賬務(wù)?核對工作,?發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)?及時處理。?(1)存?在內(nèi)部控制?缺陷,應(yīng)該?由財務(wù)部門?信用人員對?顧客進行信?用管理。?(2)存在?內(nèi)部控制缺?陷,銷售談?判和簽訂銷?售合同屬于?不相容職務(wù)?,應(yīng)由兩名?人員分別擔(dān)?任。(?3)存在內(nèi)?部控制缺陷?,企業(yè)制定?較為詳細的?折扣、折讓?和返點等促?銷政策和規(guī)?定,經(jīng)董?事會批準,?由銷售部門?嚴格執(zhí)行。?(4)存?在內(nèi)部控制?缺陷,對于?賒銷的則應(yīng)?當(dāng)由信用審?批部門根據(jù)?管理當(dāng)局的?賒銷政策進?行確定,?以及對每個?顧客的已經(jīng)?授權(quán)的信用?額度進行調(diào)?查。(5?)不存在內(nèi)?部控制缺陷?。(6)?存在內(nèi)部控?制缺陷,銷?售退回的貨?物經(jīng)質(zhì)檢部?門檢驗和倉?庫部門清點?后入庫,并?填制檢驗?證明和退貨?接收報告,?財務(wù)部門根?據(jù)檢驗證明?和退貨接收?報告和退貨?方出具的退?貨憑證審核?并辦理相應(yīng)?的退款事項?。(7)?存在內(nèi)部控?制缺陷,應(yīng)?由銷售部門?負責(zé)催收應(yīng)?收賬款,妥?善保存催收?記錄,財務(wù)?部門督促?銷售部門催?收應(yīng)收賬款?,并建立科?學(xué)合理的清?收獎勵制度?以及責(zé)任追?究和處罰制?度。(8?)存在內(nèi)部?控制缺陷,?對于基礎(chǔ)信?息的修改是?屬于財務(wù)數(shù)?據(jù)應(yīng)當(dāng)由財?務(wù)部門的人?員來完成?,不應(yīng)當(dāng)由?信息部門完?成修改。?(9)存在
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