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內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。

3、依照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制提供服務(wù)。

4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷等工作。

5、針對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)審報(bào)告,提出處理看法和建議。

6、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求。

7、檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù),做出單項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)看法。

8、進(jìn)行企業(yè),按規(guī)定使用所獲取的財(cái)務(wù)資料。

9、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案整理、歸檔工作。

10、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計(jì)流程和體系。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,會(huì)計(jì)憑證、出納等工作的審核

2、根據(jù)公司需要,制定各類財(cái)務(wù)報(bào)表,核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái)賬目,合并報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析

3、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,合理控制費(fèi)用支出

4、研究會(huì)計(jì)政策,制定財(cái)務(wù)管理制度

5、進(jìn)行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實(shí)性,

6、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷制度審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。

7、按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門組織清產(chǎn)核資工作。

8、負(fù)責(zé)公司月度工資核算工作。

9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇三

1.原始憑證的審核,記賬憑證的導(dǎo)入、編制及審核;

2.按會(huì)計(jì)制度要求,全面核算公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、成本、費(fèi)用。

3.發(fā)票的申購(gòu)、稅金計(jì)提的審核,報(bào)稅和其他稅務(wù)事宜的辦理;

4.公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核、管控、預(yù)警等核算工作;

5.預(yù)算的編制、分析、預(yù)警、調(diào)整等預(yù)算管理工作;

6.做好會(huì)計(jì)的稽查工作,保證賬賬相符、賬實(shí)相符;

7.憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的裝訂、歸檔、保管

8.固定資產(chǎn)、低值

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