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文檔簡介
企業(yè)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的要求,公司對年度內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價(jià)。一、董事會聲明公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:合理保證公司經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高公司經(jīng)營管理效率和效果,促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對上述目標(biāo)提供合理保證。二、內(nèi)部控制評價(jià)工作的總體情況公司董事會下設(shè)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會,負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)的溝通、檢查及監(jiān)督工作;公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià);內(nèi)部控制評價(jià)小組負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部控制的組織評價(jià)工作,對公司董事會負(fù)責(zé)。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制,確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、有序運(yùn)行,提升公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,貫徹落實(shí)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的相關(guān)要求,公司梳理了生產(chǎn)、經(jīng)營管理領(lǐng)域的核心內(nèi)控流程并編制了《集團(tuán)公司制度匯編》,為公司的內(nèi)控管理實(shí)施、監(jiān)督和評價(jià)建立了制度保障。內(nèi)控評價(jià)小組依據(jù)《青海省能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司****年內(nèi)部控制評價(jià)方案》對納入評價(jià)范圍的各部門及分子公司的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性進(jìn)行評價(jià)并匯總,編制內(nèi)部控制評價(jià)工作底稿,撰寫內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告并向董事會匯報(bào)。公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告經(jīng)董事會會議審議通過后對外披露。公司****年度聘請****管理咨詢有限公司為公司提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù)。公司第*屆董事會第*次會議審議通過了****年聘請**會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)的事項(xiàng)。三、內(nèi)部控制評價(jià)的依據(jù)本評價(jià)報(bào)告根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱“基本規(guī)范”)、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》(以下簡稱“應(yīng)用指引”)、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(以下簡稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至****年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性與運(yùn)行有效性進(jìn)行評價(jià)。四、內(nèi)部控制評價(jià)程序和方法(一)評價(jià)程序公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會,并在董事會下設(shè)戰(zhàn)略投資委員會、財(cái)務(wù)審計(jì)委員會、計(jì)劃考核委員會;建立了以《公司章程》為基礎(chǔ),以《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》及各專業(yè)委員會議事規(guī)則等為具體規(guī)范的一套較為完善的治理制度;明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限、程序以及應(yīng)履行的義務(wù);形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、經(jīng)營機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)科學(xué)分工,各司其責(zé),有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu);確保了每個機(jī)構(gòu)和人員能夠按照制度規(guī)范地行使權(quán)利和履行職責(zé)。公司定期梳理、評估企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。****年公司聘請****管理咨詢**有限公司對集團(tuán)管控架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和規(guī)范,結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際需求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求,優(yōu)化設(shè)計(jì)了相關(guān)職能部門,確保了整個公司經(jīng)營管理的科學(xué)分工、有效協(xié)調(diào)。公司充分重視各種權(quán)限的管理,明確了各經(jīng)營事項(xiàng)的權(quán)限層級,有效的杜絕了公司各級管理人員出現(xiàn)權(quán)限模糊、越權(quán)瀆職等現(xiàn)象。2、發(fā)展戰(zhàn)略公司制定了《戰(zhàn)略管理制度》,明確了戰(zhàn)略規(guī)劃組織體系、戰(zhàn)略制定、目標(biāo)分解以及戰(zhàn)略實(shí)施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容,以適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模不斷壯大和快速發(fā)展的需要,增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司董事會下設(shè)立戰(zhàn)略投資委員會,成員由**名董事組成,負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略管理工作,對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組,負(fù)責(zé)協(xié)助戰(zhàn)略委員會做好戰(zhàn)略決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司方面相關(guān)資料。公司在董事、監(jiān)事和高級管理人員中樹立戰(zhàn)略意識和戰(zhàn)略思維,充分發(fā)揮其在戰(zhàn)略制定與實(shí)施過程中的模范帶頭作用。公司管理層分解發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),建立發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的激勵約束機(jī)制,將各責(zé)任單位年度預(yù)算目標(biāo)完成情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考評體系,切實(shí)做到有獎有懲、獎懲分明,以促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。3、人力資源根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《勞動法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,公司制定了《人力資源管理制度》、《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》及《員工績效考核管理制度》等制度,對人員招聘、工資薪酬、績效考核、培訓(xùn)管理、人員晉升及淘汰等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。同時(shí),公司明確了各職能崗位的職責(zé)權(quán)限、任職條件和工作要求,做到因事設(shè)崗、以崗選人,避免因人設(shè)事或設(shè)崗,確保了選聘人員能夠勝任崗位職責(zé)要求。公司非常重視員工素質(zhì)的培養(yǎng),將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn);公司還根據(jù)實(shí)際工作的需要,針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓(xùn)教育,使員工能長期勝任其工作崗位。公司設(shè)置了科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)體系,由公司人力資源部、企業(yè)管理部等相關(guān)部門具體實(shí)施考核,采取組織考核與個人考核相結(jié)合的方式,對各級管理人員和全體員工進(jìn)行考核與評價(jià)。通過對公司整個人力資源管理體系的優(yōu)化完善,為公司吸引、保留高素質(zhì)人才提供了有力保障。4、社會責(zé)任公司管理層高度重視公司社會責(zé)任,樹立社會責(zé)任意識,在公司中形成履行社會責(zé)任的企業(yè)價(jià)值觀和企業(yè)文化,把履行社會責(zé)任融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。在安全生產(chǎn)方面,公司始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針”,堅(jiān)持在安全投入方面“寧可多花100萬元,也不死一個人”,在安全生產(chǎn)方面,“寧可少產(chǎn)10萬噸煤,也不死一個人”。公司建立了企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查機(jī)制,落實(shí)專崗專人負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檢查。安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人,清楚界定安全事故責(zé)任人和部門,保證公司安全生產(chǎn)制度徹底得到貫徹執(zhí)行。****年,公司緊緊圍繞“不松懈、不麻痹、不自滿”九字方針,全面完善安全管理體系,出臺了《安全事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》,有效避免了同類事故的發(fā)生;編制了《事故應(yīng)急救援預(yù)案》并開展預(yù)案演練,顯著提高了應(yīng)急救援能力;出臺了《進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦單位安全管理基礎(chǔ)工作的規(guī)定》,對現(xiàn)場基礎(chǔ)安全工作進(jìn)行集中整治,形成了全員、全方位、全過程抓安全的良好氛圍。在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面,公司加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行《煤炭質(zhì)量管理辦法》、對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行過程管控和反饋控制,開展經(jīng)常性的煤質(zhì)抽查和質(zhì)量監(jiān)管工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決煤炭質(zhì)量問題。在環(huán)境保護(hù)方面,公司依據(jù)《青海省能能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司環(huán)境管理辦法》,不斷加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管力度,規(guī)范各生產(chǎn)經(jīng)營單位環(huán)境保護(hù)工作,培養(yǎng)員工自覺保護(hù)環(huán)境的意識,全面提升了公司的環(huán)境管理水平。公司根據(jù)集團(tuán)公司環(huán)境管理體系工作的需要,編制了詳細(xì)的工作規(guī)范,****年*月,公司順利通過了ISO14001環(huán)境管理體系年度監(jiān)督審核。在員工權(quán)益維護(hù)方面,公司建立了科學(xué)的員工薪酬制度和激勵機(jī)制,高級管理人員與普通員工薪酬的正常增長機(jī)制,實(shí)現(xiàn)按勞分配、同工同酬。公司為所有員工及時(shí)辦理了社會保險(xiǎn),足額繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)化安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)、員工權(quán)益保護(hù)等各方面管理,做到經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、短期利益與長遠(yuǎn)利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故、產(chǎn)品質(zhì)量糾紛、環(huán)境污染處罰以及員工投訴等事項(xiàng)。5、企業(yè)文化公司在“四個不變”(即堅(jiān)持加強(qiáng)黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),公司黨委是領(lǐng)導(dǎo)核心不變;堅(jiān)持合法經(jīng)營、照章納稅,兩個文明協(xié)調(diào)發(fā)展的方向不變;堅(jiān)持依靠廣大職工,充分尊重廣大職工主人翁地位的宗旨不變;堅(jiān)持為地方和國家的社會主義建設(shè)積極做出貢獻(xiàn)的指導(dǎo)思想不變)辦企原則的指引下,搭建公司企業(yè)文化建設(shè)框架。公司把“誠信盡責(zé)創(chuàng)新奉獻(xiàn)”作為企業(yè)精神,以“誠和”文化為支點(diǎn),以“以人為本、誠信經(jīng)營”作為經(jīng)營理念,以“百年伊泰、用心傳遞能量”為企業(yè)文化口號,并編制《公司員工文化手冊》,明確企業(yè)形象、企業(yè)精神、價(jià)值觀念、員工行為規(guī)范等內(nèi)容,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中,有意識地引導(dǎo)員工建立較為一致的行為習(xí)慣。公司通過季度、年度績效考核,開展先進(jìn)工作者評選活動,引導(dǎo)標(biāo)桿文化。公司將文化建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略有機(jī)結(jié)合,打造適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的獨(dú)具特色的企業(yè)文化,使員工自身價(jià)值在企業(yè)發(fā)展中得到充分體現(xiàn)。(二)風(fēng)險(xiǎn)評估公司結(jié)合基本規(guī)范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估的要求,以相關(guān)配套指引為依據(jù),建立了統(tǒng)一規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評估程序,定義了風(fēng)險(xiǎn)評估基礎(chǔ)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和影響程度兩個維度,結(jié)合日常管理與監(jiān)督、內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等,在建立和實(shí)施內(nèi)部控制的同時(shí)收集風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)信息,通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對等步驟,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。(三)控制活動公司制定了《重大事故應(yīng)急救援預(yù)案》,建立了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)警和報(bào)告機(jī)制等,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。根據(jù)基本規(guī)范及配套指引要求,通過預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法,針對企業(yè)內(nèi)部環(huán)境及主要業(yè)務(wù)制定了相應(yīng)的控制措施,并定期對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。1、資金活動公司始終堅(jiān)持資金集中歸口管理的原則,強(qiáng)化資金統(tǒng)一控制調(diào)配機(jī)制,全面提升資金營運(yùn)效率,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司通過《貨幣資金及票據(jù)管理制度》,加強(qiáng)對營運(yùn)資金的系統(tǒng)控制,嚴(yán)格規(guī)范資金的收支條件、程序和審批權(quán)限。公司財(cái)務(wù)部管理籌資業(yè)務(wù),為加強(qiáng)對籌資活動的內(nèi)部控制,保證籌資活動的合法性和效益性,公司在《章程》、《籌資管理制度》等制度中對籌資審批權(quán)限有明確的界定。2、采購業(yè)務(wù)為了促進(jìn)企業(yè)合理采購,滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要,防范采購環(huán)節(jié)的舞弊風(fēng)險(xiǎn),公司針對采購管理的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),明確了相關(guān)的流程規(guī)范以及控制要求,主要包括采購計(jì)劃管理,供應(yīng)商分類分級管理,采購過程監(jiān)督和質(zhì)量管理,采購價(jià)格、合同、付款審核審批管理及招投標(biāo)管理等。在采購計(jì)劃管理方面,公司嚴(yán)格按照生產(chǎn)經(jīng)營需求編制采購計(jì)劃,嚴(yán)格控制采購請購環(huán)節(jié),減少盲目采購現(xiàn)象,防止和避免材料庫存積壓及企業(yè)流動資金占用。建立供應(yīng)商分類分級管理機(jī)制,嚴(yán)格對供應(yīng)商進(jìn)行篩選、評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化、完善公司的采購體系,有利于公司與供應(yīng)商形成互利共贏的合作伙伴關(guān)系。建立采購過程監(jiān)督和質(zhì)量檢查體系,由不同的部門和單位對供應(yīng)商進(jìn)行過程監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢查,明確規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和入庫程序,保證最終入庫產(chǎn)品符合公司要求。通過嚴(yán)格控制采購價(jià)格、采購合同和采購付款權(quán)限審批流程,規(guī)范采購價(jià)格確認(rèn)、采購合同審批和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方法,通過采購付款審批確認(rèn)環(huán)節(jié),有效的控制了采購價(jià)格過高、采購合同風(fēng)險(xiǎn)和采購付款不規(guī)范等問題。公司制定了《招投標(biāo)管理制度》,對重大采購項(xiàng)目招投標(biāo)的原則、招標(biāo)程序、招標(biāo)文件、評比規(guī)則、中標(biāo)通知書的發(fā)出等事項(xiàng)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。針對符合《招投標(biāo)管理制度》的采購項(xiàng)目,公司在開標(biāo)前由各采購歸口管理部門組織包括經(jīng)辦部門代表、需求部門代表、財(cái)務(wù)部門代表、技術(shù)專家、審計(jì)部門在內(nèi)的評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)、開標(biāo)工作。上述措施有效降低了采購成本,避免了采購舞弊現(xiàn)象的滋生,增強(qiáng)了企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力。3、資產(chǎn)管理公司制定了《資產(chǎn)管理制度》,****年修訂了《固定資產(chǎn)管理辦法》。在固定資產(chǎn)管理方面,公司圍繞固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、登記、內(nèi)部調(diào)撥、維修以及報(bào)廢等方面做了明確的流程規(guī)范和約束;在存貨管理方面,公司圍繞原材料采購申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管等方面進(jìn)行了明確的管理和控制;在無形資產(chǎn)管理方面,為保護(hù)無形資產(chǎn)的安全并維護(hù)其價(jià)值,公司圍繞土地資產(chǎn)、專利資產(chǎn)以及商標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行了明確的管理要求和規(guī)范約束。為了加強(qiáng)對資產(chǎn)盤點(diǎn)工作的管理,采取定期清查盤點(diǎn)和不定期抽查的措施,保證資產(chǎn)賬實(shí)相符,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。4、銷售業(yè)務(wù)公司對整個銷售過程進(jìn)行了全面控制管理,主要圍繞銷售計(jì)劃、客戶信用、煤炭價(jià)格及銷售合同等方面進(jìn)行有效控制和管理。公司對市場進(jìn)行了深入細(xì)致的分析和預(yù)測,按照公司戰(zhàn)略發(fā)展要求和往年的銷售實(shí)際情況編制和分解銷售計(jì)劃,用以指導(dǎo)銷售工作。同時(shí),公司對客戶信用和能力進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)查研究,與具備一定信用能力、資金能力的客戶合作。公司根據(jù)實(shí)際市場情況和競爭對手價(jià)格策略,靈活調(diào)整煤炭銷售價(jià)格。5、工程項(xiàng)目為加強(qiáng)公司的基本建設(shè)管理,公司制定了《基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度》,建立了規(guī)范的重大工程項(xiàng)目立項(xiàng)與審批、項(xiàng)目實(shí)施、竣工決算、驗(yàn)收與付款程序,明確了公司基建工程部部、發(fā)展規(guī)劃部、、審計(jì)部等相關(guān)部門的崗位職責(zé)和審批權(quán)限,確保了可行性研究與決策、預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相分離,確保公司工程項(xiàng)目建設(shè)可行、工程建設(shè)過程可控、工程驗(yàn)收規(guī)范、工程決算透明。6、財(cái)務(wù)報(bào)告公司高度重視財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整,對公司會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告編制、披露等進(jìn)行了嚴(yán)格的控制和管理。公司在財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限,并配備了相應(yīng)人員以保證財(cái)會工作順利進(jìn)行,會計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確,實(shí)行崗位責(zé)任制,對不相容職務(wù)進(jìn)行了明確并實(shí)施分離。為避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告虛假和重大遺漏,公司加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)報(bào)告編制、合并財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表對外提供等方面的過程控制。具體為:在財(cái)務(wù)報(bào)表編制時(shí)需嚴(yán)格按照國家規(guī)定的會計(jì)制度和政策要求進(jìn)行編制,任何人不得擅自更改公司現(xiàn)有會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì),并將報(bào)表編制、審核、審批進(jìn)行分離,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性;在正式對外提供財(cái)務(wù)報(bào)表之前,公司將聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),保證公司所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表不存在虛假信息和重大遺漏。公司健全了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度,包括編制方案的審批、會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)的審批、重大交易和事項(xiàng)會計(jì)處理的審批,對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容的審核等。同時(shí)公司建立了財(cái)務(wù)報(bào)告分析制度,通過對公司的各種經(jīng)營數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究,為公司決策層提供了充實(shí)有效的決策依據(jù)。7、全面預(yù)算公司依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃,對公司的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算管理。預(yù)算的編制一般按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的程序進(jìn)行。公司對預(yù)算執(zhí)行單位下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo),各執(zhí)行單位結(jié)合自身特點(diǎn)及預(yù)測的執(zhí)行條件,提出本單位財(cái)務(wù)預(yù)算方案,公司預(yù)算管理部門進(jìn)行審查、匯總,提出建議,編制財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案),經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后由各預(yù)算執(zhí)行單位及員工執(zhí)行。公司圍繞預(yù)算的編制分解、執(zhí)行情況和過程控制、預(yù)算調(diào)整以及考核等方面進(jìn)行管理和控制,確保公司的預(yù)算方案科學(xué)有效,預(yù)算管理過程可控可查,保證公司預(yù)算管理真正落到實(shí)處。8、合同管理為了規(guī)范合同管理,防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)公司合法權(quán)益,公司制定了《合同管理辦法》,對合同的主體、形式與內(nèi)容、合同的簽訂、執(zhí)行、變更、轉(zhuǎn)讓與解除以及合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟等各環(huán)節(jié)都做出了明確規(guī)定,并建立了合同評審內(nèi)部會簽制度。公司各層級根據(jù)《合同管理辦法》的規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)履行審批權(quán)限。在合同執(zhí)行過程中,公司一方面遵循誠實(shí)信用原則嚴(yán)格履行合同,同時(shí)對對方合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控,強(qiáng)化對合同履行情況的檢查、分析和驗(yàn)收,確保合同全面有效履行。9、信息系統(tǒng)公司信息管理部負(fù)責(zé)全公司的信息系統(tǒng)管理工作,建立了信息系統(tǒng)日常開發(fā)及維護(hù)機(jī)制,開展信息系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)和日常管理工作,保障信息系統(tǒng)能夠持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求和經(jīng)營管理現(xiàn)狀,公司明確了信息系統(tǒng)的發(fā)展方向:保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)繼續(xù)積極協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)單位推動信息化建設(shè)工作,加大信息化培訓(xùn)和宣傳工作,提升全公司信息化意識。對公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行有計(jì)劃的擴(kuò)展、升級和更新,提升公司信息化管理水平。明確信息系統(tǒng)權(quán)限管理要求,實(shí)現(xiàn)利用信息系統(tǒng)對公司權(quán)力、責(zé)任、信息等方面有效控制。10、生產(chǎn)管理公司重視煤炭生產(chǎn)過程的全面管理控制,為了貫徹執(zhí)行國家煤炭行業(yè)生產(chǎn)有關(guān)方針、政策,加強(qiáng)生產(chǎn)管理工作,規(guī)范生產(chǎn)管理行為,公司制定了《煤炭生產(chǎn)管理制度》。從生產(chǎn)計(jì)劃控制、生產(chǎn)工藝管理、生產(chǎn)過程監(jiān)督、機(jī)電設(shè)備管理、運(yùn)輸管理管理以及零部件和最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢查控制,均做了規(guī)范要求和控制約束。****年,集團(tuán)公司兩個生產(chǎn)礦井分別達(dá)到國家煤炭行業(yè)一級標(biāo)準(zhǔn)(魚卡公司)和二級標(biāo)準(zhǔn)(大通煤礦)(四)信息與溝通1、內(nèi)部信息與溝通借助信息管理系統(tǒng),如OA系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部交流的網(wǎng)絡(luò)化和信息化,使得各管理層級、各部門、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢,溝通更便捷、有效。在日常管理中,建立了月度例會、定期經(jīng)營分析報(bào)告、專項(xiàng)工作報(bào)告等信息溝通渠道,便于公司各級員工及時(shí)高效地了解公司各種經(jīng)營管理信息。2、外部信息與溝通公司利用多種渠道和機(jī)制,與投資者、媒體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持順暢的溝通和聯(lián)絡(luò),定期及不定期披露相關(guān)報(bào)告,接受各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問詢、檢查。同時(shí)堅(jiān)持懲防并舉、重在預(yù)防的原則,通過舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱及內(nèi)部審計(jì)等渠道建立了員工或外部相關(guān)各方與管理層、審計(jì)委員會之間的反舞弊信息溝通渠道,營造廉潔經(jīng)營的氛圍。(五)內(nèi)部監(jiān)督公司董事會下設(shè)審計(jì)委員會,依據(jù)董事會的要求對公司重大經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督。公司明確審計(jì)部為內(nèi)部控制體系運(yùn)行狀況測試監(jiān)督的主管部門,配備專門的內(nèi)部控制監(jiān)督人員,不定期地對公司內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì),對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對公司的業(yè)務(wù)管理過程進(jìn)行全面監(jiān)督和控制。通過日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督,對公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、內(nèi)部控制制度建立和實(shí)施的有效性等情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督與評價(jià)。公司通過總經(jīng)理辦公室法律事務(wù)室,對整個公司經(jīng)營管理中涉及的合同條款進(jìn)行法務(wù)審核,確保各類合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。七、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定公司董事會根據(jù)基本規(guī)范、評價(jià)指引等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的影響程度等因素,對公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整,研究確定了更適合本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。1、公司對內(nèi)部控制缺陷的等級劃分按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的嚴(yán)重程度,公司將內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷:(1)重大缺陷:是指一個或多個控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo);(2)重要缺陷:是指一個或多個控制缺陷的組合,其嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)后果低于重大缺陷,但仍有可能導(dǎo)致企業(yè)偏離控制目標(biāo);(3)一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。2、公司對內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定的定量及定性標(biāo)準(zhǔn)(1)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控缺陷的定量及定性標(biāo)準(zhǔn)從定量標(biāo)準(zhǔn)看,如果該缺陷單獨(dú)或連同其他缺陷可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)告錯報(bào)金額小于資產(chǎn)總額的0.5%或小于稅前利潤的3%,則認(rèn)定為是一般缺陷;如果大于資產(chǎn)總額的0.5%(含0.5%)、小于1%,或大于稅前利潤的3%(含3%)、小于5%認(rèn)定為重要缺陷;如果大于資產(chǎn)總額的1%(含1%),或大于稅前利潤的5%(含5%)則認(rèn)定為重大缺陷。從定性的標(biāo)準(zhǔn)看,以下情形至少通常被認(rèn)定“重大缺陷”:對以前發(fā)表的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行重報(bào),以反映對錯誤或舞弊導(dǎo)致的錯報(bào)的糾正;審計(jì)委員會對公司外部財(cái)
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