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文檔簡介

**股份有限公司內(nèi)部審計制度第章

總第條為范*內(nèi)部審計企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范于內(nèi)部審計工作的規(guī)定《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性第條第條第條審第章內(nèi)審機(jī)及計員第條

第條第條第條第條財務(wù)會計第條內(nèi)第一第章審部責(zé)權(quán)第二

第三當(dāng)?shù)谒牡谖鍖?/p>

報經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人或者董事會批準(zhǔn),(五)

示有關(guān)審第章內(nèi)審工程第六審第七審第八確第九成定審計目標(biāo)和審計重點審計負(fù)責(zé)審計項目的第十編審計組編審發(fā)現(xiàn)審計時第十條()計

第十條審審計證據(jù)種類包括以書面形式存在并證明審計事項的書面

第十條審

第十條審計審計。審計結(jié)論和審計決定應(yīng)當(dāng)對第十條審計部對重要審計項目應(yīng)進(jìn)行后續(xù)審計被審計單位應(yīng)自收到正式審計報告之日起1個月內(nèi)向?qū)徲嫴筐佀蛯徲嫷谡聦彊n管第十條內(nèi)第十條照第十條第十條審(一審計(二)(像)

(三)第十(1050)和短期下)卷超過第章監(jiān)管與規(guī)理第十條第十對拒拖第十條審

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