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文檔簡介
采購、倉庫管理制度一、總則為加強采購管理工作,提高采購效率,從而規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,使倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理化地運作,確保倉庫材料供應不影響生產(chǎn)進度,特制定本管理制度。二、材料的分類材料分為原(主)材料與輔助材料.三、材料存貨計劃與控制.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供應所需物料,避免資金呆滯和供貨不足。.倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃對物料進行控制,掌握常用物料適當?shù)拇媪浚瑴p少積壓。3,倉庫有效率的收發(fā)物料,提高工作人員效率,避免呆料、廢料產(chǎn)生。四、材料申購與采購.原(主)材料采購,備料員做好備料工作,認真審閱采購單,嚴格按照采購單數(shù)據(jù)備料,采購單需注明:采購單號、日期、供應商、材料編號、材料名稱、采購量、品牌等主要標識,采購單需采購經(jīng)理或總經(jīng)理部批準生效。.輔料采購,部門根據(jù)月生產(chǎn)計劃,填寫《輔料月申購表》,倉庫按月申購表分批、分時采購進倉,所有訂購單經(jīng)總經(jīng)理部批準生效。五、材料采購要求、標準、報銷每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調(diào)整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。十三、倉管員崗位調(diào)動的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。十六、物料運輸.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務。.物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。十七、附則.為提高倉庫管理效率,公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統(tǒng)。.本辦法由倉管部門解釋、補充,由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。.采購量:采購員根據(jù)采購量購買材料,采購量超出規(guī)定范圍量標準(規(guī)定范圍)需報備總經(jīng)理部,由總經(jīng)理部批準方可進倉,未得到批準不可進倉及報銷。規(guī)定范圍量標準:①皮料(首單10%、補單2%內(nèi));②雞眼、聊釘、鉆(首單5%、補單2%內(nèi));③t布花類(根據(jù)飾花結構,易掉的以2%。,結構比較其他以訂單采購,具體以人員判斷);④其他材料嚴格按采購量采購;⑤超于訂單數(shù)的材料,在當季補單中扣減庫存量。.供應商:采購員需在指定供應商購料;.單價:同材料單價有差異及時報備總經(jīng)理部,經(jīng)批準后方可采購;.品質(zhì):采購時需嚴格核對樣板購買,有差異及時報備采購經(jīng)理及總經(jīng)理部,得到簽字認可后方可采購;.報銷:所有材料需有采購單才可報銷,進倉單有倉庫人員簽字生效,所有結算方式同底材(同張單所有物料進倉完后)才可報銷,財務部復核報銷單時,依采購單及進倉單的數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi),超出規(guī)定未得到總經(jīng)理部批準,不予報銷,財務部私自處理則由財務部人員自行承擔。六、材料跟蹤1.所有訂單的物料,務必要求供應商以書面形式回復交貨。2,各倉庫管控人員,按材料交期規(guī)律時間追蹤所訂購的物料。3.材料無法按時進倉,倉庫管控人員及時報備倉庫班長、采購經(jīng)理。七、材料入庫.材料入庫:收貨員需依“采購單”明細,核對進倉單及供應商來料明細是否與送貨單吻合;.收貨員收料時發(fā)現(xiàn)送貨單與實物有差異,及時報備采購員或供應商;.進倉物料,收貨員分材質(zhì)、型體、品牌(客戶)、顏色等歸類擺放。八、材料驗收.材料入庫后,檢驗員根據(jù)樣板、色卡及檢驗標準驗收所有的來料;.驗收進倉物料與樣板有差異,以《材料異常反饋表》反饋至采購部、技術部。九、材料出庫.原(主)材料出庫按指令單需求量發(fā)放物料,出倉單經(jīng)雙方簽字生效;.輔料以領料單發(fā)放物料,出倉單經(jīng)雙方簽字生效;.堅持原則,不徇私情,嚴格按領料量、發(fā)放物料。十、材料出入庫單據(jù).入庫:所有材料入庫倉管員填寫進倉單,進倉數(shù)需與采購量核對,超于規(guī)定范圍內(nèi)倉管員及時申報部門管理或上級.出庫:①針對指令有用量的,倉管員嚴格按需求數(shù)發(fā)放②常用物料(輔料)根據(jù)部門申購單的需求(分批)發(fā)放,申請量數(shù)目較大物料不可一次性發(fā)放至申請部門。③外發(fā)廠(開料、鞋面加工)需在本廠領取輔料,由加工商寫申請單經(jīng)總經(jīng)理部批準后,倉庫統(tǒng)一發(fā)放(出倉單附交外發(fā)廠申請單)。+-:材料出入庫對帳.倉庫作帳人員初復所有進倉的單據(jù)是否吻合,財務部根據(jù)倉庫單據(jù)復核單據(jù)是否確準,財務復核基本條件有<采購單(訂購單)、進倉單、送貨單》,單據(jù)且有負責人簽字,方可對賬結算。.關于外發(fā)廠(開料、鞋面加工)材料對賬方式:①原材料類:財務部以生產(chǎn)指令單需求數(shù)作為核對的依據(jù),超于需求量追問倉儲部發(fā)料人員;②輔料類:需有外發(fā)廠(申請單與出倉單)。十二、物料保管管對各類物料儲存、擺放要項:.按品種、規(guī)格、顏色、重量等擺放規(guī)定區(qū)位;.倉庫物料擺放整齊、平穩(wěn),分類清楚;.儲物空間分區(qū)及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領?。?對危險物品隔離管制;.地面負荷不得過大、超限;.通道不得亂堆放物品;.保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、照明等條件。十三、倉儲物料入、出庫按先進先出原則堆放和提取。十三、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、清潔衛(wèi)生,定期安全檢查。十四、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi)。十五、倉庫帳目建立需做到實、帳、卡數(shù)據(jù)一致。十六、定期對倉庫物料進行盤點:.小盤點,每月底一次(依供應商'材料種類盤點統(tǒng)計,交財務部).中盤點,每半年一次(依供應商'材料種類盤點統(tǒng)計交財務部、總經(jīng)理部各一份).大盤點,每年一次(依供應商、材料種類盤點統(tǒng)計交財務部'總經(jīng)理部各一份)十七、倉管員崗位調(diào)動,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理移交及清點工作。十八、采購、倉管員工作職責、備料員做好各項備料工作。、采購員嚴格保質(zhì)、保量采購所有物料。3、作帳人員準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。4、驗收人員嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。5、不合格的材料堅決不予驗收。6、倉管人員做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。7、做好倉庫安全防范及衛(wèi)生工作。8、做好發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑領料單進行發(fā)放;先進倉的料先發(fā)。、做好退料工作。退料原則:不達標準材料及時通知采購經(jīng)理、技術部、總經(jīng)理部。十九、倉管作帳人員每日作出物料入出庫統(tǒng)計報表,以及每月、年度入出庫統(tǒng)計報表,月、年度并分送總經(jīng)理部及財務部。其余未盡事宜,待再次修改時補充完整。以上制度從年月日起執(zhí)行!偉瓊鞋業(yè)有限公司2011-12-23倉庫保管工作規(guī)定,不缺貨斷檔,并使庫存物資成本最小化一、倉庫管理原則和體制.倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。.公司設專職倉庫管理員。.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計,分為A類、B類、C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。二、倉庫存貨計劃與控制.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。.倉庫會同有關部門,根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。三、倉庫貨物入庫規(guī)定.所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。.辦理入庫手續(xù)時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。.倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,該物料視為合格。.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。五、倉庫貨物出貨規(guī)定.凡持經(jīng)各級主管簽批的領用單、領料單經(jīng)確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。.倉管部門對領用要求,于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后,均應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字,各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關部門。.領料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。.物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所,對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。.堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹,熱情主動服務。.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。六、倉庫物料保管要求倉管對各類物料的儲存要項:.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;.儲物空間分區(qū)及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領取。.對危險物品隔離管制;.地面負荷不得過大、超限;.通道不得亂堆放物品;.保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。八、倉庫安全管理規(guī)定倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。九、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設
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