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文檔簡介

2023年統(tǒng)計崗位操作規(guī)范

崗位名稱

物資部統(tǒng)計

所屬部門

物資部

操作規(guī)范

職責項目

操作步驟

扣分標準

達到標準

留意事項

流程

建立賬目→整理、統(tǒng)計票據(jù)→審核票據(jù)→賬目核對→編制報表→票據(jù)歸檔→其他工作

建立賬目(18分)

1、對上年庫存材料與大庫庫管進行核對,做到精確無誤。

2、期初建賬:按上年盤點庫存材料表進行分類記賬(手帳和電子版同步)。

3、入庫物資經(jīng)保管員按選購 發(fā)票驗收簽字后,由大庫統(tǒng)計員開出入庫單。入庫單要有時間、供應(yīng)商、電話、物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、金額、用途。由保管員、大庫主管、選購 員分別簽字,與發(fā)票一起交予微機統(tǒng)計員入微機。

4、出庫物資由保管員發(fā)放后,領(lǐng)料人攜提料單到大庫統(tǒng)計員開出庫單,標明項目名稱、出庫時間、名稱、數(shù)量單價、金額,由領(lǐng)料人簽字。

5、按出、入庫單據(jù)開出的3日內(nèi)登記入賬。(2分)

帳目清楚

記錄精確

出庫單據(jù)要剛好精確,

票據(jù)統(tǒng)計整理(16分)

1、每日整理:對當天產(chǎn)生的選購 的票據(jù)進行收集、整理,按日期進行記錄登記,匹配至完整的一套票據(jù)

2、選購 入庫票據(jù)與電腦票據(jù)相符。

3、各項目周轉(zhuǎn)材料出庫票據(jù)與材料員的入庫回執(zhí)單相符

4、各項目耗材出庫票據(jù)與材料員的入庫回執(zhí)單、電腦票據(jù)單相符

收集齊全匹配完整

審核票據(jù)有無缺項漏項

審核票據(jù)(10分)

1、每天審核大庫出庫單和各個項目的回執(zhí)單進行逐項核對。項目名稱要精確,日期、物資名稱、、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨商、供貨商電話、保管員簽字、經(jīng)手人簽字、材料員簽字等缺一不行,并書寫清楚。

2、對入大庫的票據(jù)額外要看是否有大庫主管的簽字。如全部合格視為合格票據(jù),如落項、不清楚視為不合格票據(jù)予以退回。(按票據(jù)應(yīng)當填寫的內(nèi)容每少一項0.5分

填寫精確審核無誤

賬目核對(15分)

1、每月2日前將各項目的周轉(zhuǎn)材料按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與材料員進行核對。(2分)

2、每月2日前將大庫的庫存物資及報損物資,固定資產(chǎn)按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與微機統(tǒng)計員、保管員進行核對,核對后繪制成表大庫總管簽字上報至物資部。(2分)

帳物相符

賬賬相符

填寫精確審核無誤

不核對或核對不仔細

編制報表(18分)

1、每月2日前與材料員和大庫保管員核對周轉(zhuǎn)材料。(1分)

2、按月統(tǒng)計編制大庫庫存物資報表(1分)

3、按月統(tǒng)計損壞物資報表。

4、按月統(tǒng)計固定資產(chǎn)報表。(2分)

5、按年統(tǒng)計項目部留存材料報表。(1分)

6、按年統(tǒng)計物資總庫存報表等。(1分)

精確剛好無誤必需有大庫主管保管員簽字

留意保密

報表剛好

賬目真實

票據(jù)歸檔(15分)

1、將每月產(chǎn)生的出、入庫票據(jù)進行粘貼整理,經(jīng)核對精確無誤后裝訂歸檔。(4分)

2、將每月選購 的票據(jù)存根進行粘貼,并裝訂留存。

(4分)

3、每月將周轉(zhuǎn)材料的回執(zhí)單與材料出庫單進行粘貼整理留存。(4分)

粘貼整齊分類清晰干凈整齊

建材整套票據(jù)是否匹配齊全

保密工作

1、將電腦上鎖,以防他人將電腦中的數(shù)據(jù)篡改以愛護統(tǒng)計信息的平安。

2、為防止他人上網(wǎng)玩嬉戲等做工作以外的事。

軟件運用

1、嫻熟的運用word、Excel等辦公軟件的運用,能嫻熟的制作出任何表格。

2、嫻熟運用進、銷、存軟件以便于日常工作的順當進行。

辦公用品的保管與維護

1、節(jié)約辦公用品,能省則省,紙張要反復利用。

2、保持辦公室內(nèi)的衛(wèi)生,及辦公桌整齊。

3、對電腦、打印機等辦公設(shè)備小問題自行修理處理

溫馨提示

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