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第頁共頁關(guān)于會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告范文〔精選7篇〕關(guān)于會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告范文〔精選7篇〕會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告1市財(cái)政局:根據(jù)《關(guān)于開展20xx年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的通知》〔財(cái)監(jiān)字[20xx]4號(hào)〕文件精神,我辦事處按照檢查要求,結(jié)合財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和單位實(shí)際情況,對(duì)本單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量工作進(jìn)展了全面自查?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作,明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程,明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),標(biāo)準(zhǔn)日常財(cái)務(wù)和資金管理,認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。同時(shí),為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作程度,積極組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),實(shí)在進(jìn)步了辦事處財(cái)務(wù)管理程度。二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度,按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé),由具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額管理制度,超過限額及時(shí)入庫。及時(shí)獲得銀行存款對(duì)賬單并與單位銀行賬進(jìn)展核對(duì)。3、依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展會(huì)計(jì)核算,保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完好,編制與報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確。4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法獲得、照章納稅、按規(guī)使用的原那么,并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理方法辦理,無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。5、認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度,無違采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理和使用,現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊(cè),賬實(shí)相符。通過自查,發(fā)現(xiàn)我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)歷缺乏,各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的根底上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)方案工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)管理,努力進(jìn)步財(cái)務(wù)核算管理程度,開節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告2根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)管理年”活動(dòng)施行方案》要求,我所組織專班,對(duì)照《湖北省會(huì)計(jì)管理工作量化考核測評(píng)表》,對(duì)我所會(huì)計(jì)工作進(jìn)展了全方位自查,通過逐條對(duì)照打分,將我所自測分評(píng)為99分。一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員情況〔20分〕我所嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),裝備會(huì)計(jì)人員,對(duì)親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度,所有會(huì)計(jì)人員都持有會(huì)計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會(huì)計(jì)崗位,明確了每個(gè)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé),每個(gè)會(huì)計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會(huì)計(jì)人員離任時(shí),由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)視辦理交接手續(xù)。二、會(huì)計(jì)核算情況〔35分〕我所按照會(huì)計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)填寫不完好,或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會(huì)計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,并按制度規(guī)定的科目進(jìn)展核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出,無偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料的現(xiàn)象。三、會(huì)計(jì)信息情況〔10分〕按規(guī)定格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到了會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。四、檔案管理情況〔10分〕對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料按規(guī)定定期搜集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告3按照《陜西省農(nóng)村信譽(yù)社會(huì)計(jì)根底工作考核施行方法》的細(xì)那么要求,我xxxx信譽(yù)社成立了以主任為組長,副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組,對(duì)全社共計(jì)6個(gè)總分網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)根底工作進(jìn)展了全面的自查和檢查,并按工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)展了考評(píng)打分,對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和缺乏之處,制定糾改措施,落實(shí)責(zé)任,限期改正。現(xiàn)將我社會(huì)計(jì)根底工作自查>情況報(bào)告如下:一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)管理方面:我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策,服從人民銀行和上級(jí)聯(lián)社的監(jiān)視管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中,能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員,建全崗位監(jiān)視機(jī)制。會(huì)計(jì)重要崗位人員具備會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格,從業(yè)年限到達(dá)了標(biāo)準(zhǔn)要求。會(huì)計(jì)工作從上到下施行了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)視和檢查;會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完好;會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,移交清冊(cè),資料完好、齊備。二、會(huì)計(jì)核算方面:會(huì)計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信譽(yù)社會(huì)計(jì)根本制度》和《農(nóng)村信譽(yù)社出納根本制度》,營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度,能遵守《信譽(yù)社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查:我社會(huì)計(jì)帳簿記載較為標(biāo)準(zhǔn),會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確,利息計(jì)算根本無誤,全年會(huì)計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī),憑證要素較為齊全,檔案規(guī)律標(biāo)準(zhǔn)。全社會(huì)計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求;會(huì)計(jì)人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報(bào)會(huì)計(jì)、信貸報(bào)表,所有報(bào)表數(shù)據(jù)反映真實(shí);遵守會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原那么,做到季末、年終搞好本錢核算,如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用,客觀真實(shí)反映信譽(yù)社經(jīng)營狀況。年終決算前,會(huì)計(jì)人員對(duì)全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)展了清理,內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)展了核對(duì)、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。對(duì)有價(jià)單證能視同現(xiàn)金進(jìn)展管理,貸款抵押物品定期進(jìn)展盤點(diǎn),帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳,領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號(hào)制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。三、出納管理方面:出納人員可以按照國家金融法令,農(nóng)村信譽(yù)社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等,組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作,嚴(yán)格庫存限額,及時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金;可以自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)視,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等;能標(biāo)準(zhǔn)整點(diǎn)票幣,加強(qiáng)出納庫存管理,堅(jiān)持“四雙”制度;可以不斷增強(qiáng)防范意識(shí),落實(shí)“三防一保”,出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案,純熟掌握、使用好各種平安及消防防范器械,時(shí)刻保持清醒的意思,確保信譽(yù)社的人、財(cái)、物平安。同時(shí),內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。四、內(nèi)部管理制度方面:我社在經(jīng)營過程中,服從上級(jí)各職能部門的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信譽(yù)社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé),內(nèi)部會(huì)計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對(duì)我社的實(shí)際情況,按照上級(jí)部門的管理要求,建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度,層層落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管理。五、存在的問題和缺乏:一是會(huì)計(jì)根底工作各項(xiàng)管理制度建立在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善,會(huì)計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面,且有的登記簿記載不標(biāo)準(zhǔn),無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng),管理制度落實(shí)不深化,有破綻。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺。按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性,有時(shí)候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對(duì)以上問題我社將及時(shí)糾改,在措施上既要抓好制度建立和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建立,更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí),通過我們的努力,力爭將20xx年的會(huì)計(jì)根底工作程度邁上一個(gè)新的臺(tái)階。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告4市政府辦公室:我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)本單位會(huì)計(jì)根底工作情況進(jìn)展了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完好,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既表達(dá)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和控制制度過程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完好性以及單位財(cái)產(chǎn)的平安,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理,杜絕了各種破綻的發(fā)生,到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其互相別離、互相制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用,進(jìn)步了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)展采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查,我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏,在施行內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析^p制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告5一、本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化自查情況xx供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下,在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下,緊緊圍繞工會(huì)工作大局,開拓進(jìn)取,按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求,全面落實(shí)“依靠”方針,突出維護(hù)職工權(quán)益,在財(cái)務(wù)管理上求標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上務(wù)實(shí)效,保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳,圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目的任務(wù),為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化自查情況xx供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況,以查找問題,摸清情況,完善制度,夯實(shí)根底,效勞全局為目的,在布置、安排、落實(shí)和催促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃,有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:xx供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì),工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名,專職工會(huì)出納一名?,F(xiàn)有會(huì)員000人,年會(huì)費(fèi)收入22730元,收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能,推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建立。多年來,公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)根底的一項(xiàng)重點(diǎn)工程,把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性,促進(jìn)企業(yè)改革、開展和穩(wěn)定,作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn),堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作效勞、為基層工會(huì)組織效勞、為職工群眾效勞的方針,在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度,不斷進(jìn)步工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理程度,在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作,為公司的蓬勃開展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。三、綜合自查評(píng)價(jià)公司工會(huì)自成立以來,公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持,為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立鼓勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫,一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目的考核之中,對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位,在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決,對(duì)基層的促動(dòng)很大,收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)絡(luò),按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)展核定,并以此為根據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)展核收,進(jìn)步了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的時(shí)機(jī),通過平等協(xié)商,把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施,幾年來我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率到達(dá)了100%,每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo),及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來,我們還抓住電力行業(yè)快速開展和職工收入程度進(jìn)步的良好機(jī)遇,積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持,努力壯大工會(huì)的物質(zhì)根底,實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題會(huì)計(jì)根底工作有待進(jìn)一步完善,如會(huì)計(jì)記賬方法不標(biāo)準(zhǔn),會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不標(biāo)準(zhǔn),收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不標(biāo)準(zhǔn)。五、工作建議加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),完善會(huì)計(jì)根底工作。我校是隸屬于縣教育局的副科級(jí)事業(yè)單位,下轄青少年活動(dòng)中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部兩個(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人,教職工181人,離退休人員37人。學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,財(cái)務(wù)上實(shí)行報(bào)帳制,由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳,學(xué)校裝備報(bào)帳員一名,財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來的會(huì)計(jì)主管),均持有會(huì)計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)展了年審,報(bào)帳員獲得了助理睬計(jì)師職稱,統(tǒng)計(jì)員獲得了經(jīng)濟(jì)師職稱,持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制,300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長審批,300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定和工程收費(fèi),對(duì)開支范圍進(jìn)展了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。開設(shè)銀行帳戶一個(gè),及時(shí)按教育局規(guī)定報(bào)帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)計(jì)人員,均能自覺執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī),沒有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生,沒有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象,做到了報(bào)表與帳目一致。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告6根據(jù)精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)展,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查,不走過場成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)展自查。做到不走過場不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾按照的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)展了自查。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用,支出真實(shí)合規(guī)。2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算標(biāo)準(zhǔn),無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制。通過自查,我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告7為了進(jìn)一步加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)根底工作,堵塞資金平安管理的`破綻,根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見,實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作,提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算程度,我局開展了標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:一、組織開展情況為使我局會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)檢查工作落到實(shí)處,確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完好和國家財(cái)產(chǎn)的平安。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目的,并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)檢查的目的任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn),全面安排部署,采取有力措施,自查面要到達(dá)100%,確保會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)檢查工作目的的實(shí)現(xiàn)。二、自查情況1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》的要求,依法建帳。2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求,并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求,明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤前方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了互相制約,公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既互相配合,又互相制約。5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí),必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。6、不存在賬外設(shè)賬行為。7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。三、整改情況根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)檢查施行方案的要求,各單位對(duì)會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)展了穿插檢查。經(jīng)查,個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)那么的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)根底工作合格單位創(chuàng)立活動(dòng)施行方案的通知》文件精神,按照區(qū)民政局的安排,對(duì)我單位會(huì)計(jì)根底工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)展了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:一、進(jìn)步認(rèn)識(shí),搞好自查通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)根底工作,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,進(jìn)步會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。二、明確目的,依法自查我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,依法自查,確保到達(dá)自查的目的。三、認(rèn)真自查,突出重點(diǎn)在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn),認(rèn)真進(jìn)展了自查1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。6、會(huì)計(jì)電算化工作是否標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全,7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違背國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。四、針對(duì)問題,認(rèn)真整改(一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況在財(cái)務(wù)工作中,我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完好,根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算,
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