后勤集團(tuán)票據(jù)使用管理規(guī)定_第1頁
后勤集團(tuán)票據(jù)使用管理規(guī)定_第2頁
后勤集團(tuán)票據(jù)使用管理規(guī)定_第3頁
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文檔簡介

后勤集團(tuán)票據(jù)使用管理規(guī)定1.序言為規(guī)范后勤集團(tuán)內(nèi)部票據(jù)使用管理,提高票據(jù)使用效率,保障財務(wù)管理的準(zhǔn)確性和合法性,特制定此票據(jù)使用管理規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于后勤集團(tuán)內(nèi)所有涉及票據(jù)的收付及使用管理。3.票據(jù)種類后勤集團(tuán)使用的票據(jù)包括但不限于:支出憑證、收入憑證、收據(jù)、發(fā)票、退貨單、結(jié)算單等。4.票據(jù)管理4.1票據(jù)存放所有票據(jù)按種類、號碼順序裝訂成冊,并在每一冊第一頁上注明票據(jù)種類、期間,發(fā)票號碼范圍等信息,并由專人保管。對于各種票據(jù)的合集,應(yīng)在票據(jù)上標(biāo)明經(jīng)辦人、審批人和日期等信息。4.2票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)申領(lǐng)人應(yīng)填寫“票據(jù)領(lǐng)用申請單”,并注明使用用途、票據(jù)種類及數(shù)量等信息。批準(zhǔn)人對申領(lǐng)單進(jìn)行審批,并在“票據(jù)領(lǐng)用登記簿”上登記領(lǐng)用品種、數(shù)量、使用用途及配發(fā)人等相關(guān)信息。領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)用時核對所領(lǐng)用票據(jù)種類、數(shù)量和編號等信息。4.3票據(jù)使用出納人員在收到收付款申請單后,應(yīng)仔細(xì)核對票據(jù)金額、價格、日期、繳款人、收款人、款項(xiàng)性質(zhì)等內(nèi)容,確認(rèn)無誤后開始進(jìn)行收付核算和出入賬處理。對于憑證類票據(jù),經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真履行正確、規(guī)范操作程序,并按照預(yù)算科目分類進(jìn)行填寫,避免填錯、漏填、錯填等情況。發(fā)票的開具應(yīng)符合相關(guān)國家稅收法規(guī)規(guī)定,票據(jù)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并保證印章、票號等內(nèi)容的正常使用和防偽,防止假冒偽劣等情況發(fā)生。4.4票據(jù)監(jiān)督每月票據(jù)登記表由財務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,并將復(fù)核結(jié)果報告給領(lǐng)導(dǎo)。對于發(fā)票,應(yīng)進(jìn)行購買發(fā)票查驗(yàn),對票據(jù)信息進(jìn)行逐一核對,防止將假發(fā)票開入賬中,并將購買發(fā)票查驗(yàn)記錄妥善保管。5.票據(jù)封存及銷毀5.1票據(jù)封存按照所屬年度及所屬單位存放票據(jù),裝入密封袋或密封箱,由專人保管,票據(jù)種類、數(shù)量等信息要予以標(biāo)注,并按照保管期限規(guī)定妥善保管。5.2票據(jù)銷毀票據(jù)保管期限到期或定期檢查中發(fā)現(xiàn)的過期、遺漏、錯票等問題,應(yīng)按規(guī)定程序辦理銷毀手續(xù)。票據(jù)銷毀按照銷毀審批、銷毀登記、銷毀執(zhí)行的程序進(jìn)行。銷毀過程應(yīng)由專人負(fù)責(zé),銷毀后應(yīng)制作銷毀記錄,并備存相關(guān)資料。6.附則6.1票據(jù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行票據(jù)管理制度,對保密事項(xiàng)應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2對于違反本規(guī)定的人員,將依據(jù)相關(guān)公司規(guī)章制度予以處理。6.3本規(guī)定經(jīng)專門核定后開始實(shí)施,并于策劃更新后再次公布。

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