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文檔簡介

財務(wù)報銷管理制度[匯編17篇]

財務(wù)報銷管理制度[匯編17篇]

隨著社會一步步向前進展,各種制度頻頻消失,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是我為大家整理的財務(wù)報銷管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)報銷管理制度篇1

為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,提高資金的使用效率,促進教育事業(yè)的健康進展,依據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)章》,《中學(xué)校財務(wù)制度》及《建湖縣教育審核支付管理暫行方法》,結(jié)合學(xué)校的實際狀況,特制定本制度:

一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求

原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

1、報銷憑證必需是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),圓珠筆或鉛筆填寫無效。

2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(一律為岡上學(xué)校)、日期、品名(必需填寫物品及辦公用品的詳細名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清晰,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改馬上無效。

3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必需有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必需有市或縣級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi),購買時供應(yīng)供應(yīng)定額發(fā)票的需用發(fā)票粘貼單做好封面報賬。(必需是本年度或前一年度印制的)

4、在超市購買商品的,須供應(yīng)超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量)且商品符合財務(wù)報銷范圍;手工填寫的發(fā)票財務(wù)部門不得賜予報銷。

5、臨時工工資等的發(fā)放,由總務(wù)處編制工資表,按人員造冊,注明標(biāo)準(zhǔn)、時間,并須相關(guān)人員簽字。臨時工工資、農(nóng)夫工勞務(wù)費等統(tǒng)一由總務(wù)處根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編表蓋章后,報后勤校長審核,校長簽批后到會計室報銷,學(xué)校臨時工工資每學(xué)期結(jié)報一次。

6、原始票據(jù)遺失的處理方法:現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得;非現(xiàn)金結(jié)算的,須供應(yīng)對方單位出具的證明(單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等)和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。

7、因公出差遺失票據(jù)的處理方法:遺失單程票的,由本人寫出書面狀況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。遺失火車票、汽車票的,可比照另一單程票價,在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)賜予報銷;遺失單程飛機票的(乘坐飛機者需經(jīng)縣級以上主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),可比照同程火車硬臥票價的標(biāo)準(zhǔn)賜予報銷。遺失雙程票的,將不予報銷。

二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求

現(xiàn)金結(jié)算的留意事項

1、現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。

2、凡一次零星選購金額單筆超過1000元,原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算,辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。

3、因公借款及一次報銷金額超過500元者,必需提前3天告知會計室,個人要履行暫借手續(xù)(憑上級通知,填寫好借條報后勤校長審核后到校特長簽好看法),借用現(xiàn)金的總額不得超過總費用的50%。否則由本人自己墊付,待學(xué)校會計室有現(xiàn)金時再按規(guī)定結(jié)算。

4、報銷時間規(guī)定:學(xué)校定為每周星期二下午會計室收各部門或個人手續(xù)齊全已經(jīng)審核和批報的票據(jù),周五學(xué)校報賬員到縣審核支付中心報銷。請各位同志予以支持,自覺遵守。

三、往來帳款結(jié)算的要求

1、出差人員因出差所借差旅費,必需在規(guī)定時間內(nèi)(出差回來一個星期內(nèi))辦理報銷還款手續(xù);如因特別狀況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的,應(yīng)寫出書面說明,列明詳細歸還日期(最長不超過一個月),由本部門負責(zé)人簽字,并報校長審核批準(zhǔn)。

2、零星購物所借備用金,應(yīng)于購物后一周內(nèi)到會計室結(jié)帳。

3、在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的,由會計室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款,并且遵循“前帳不結(jié),后帳不借”的原則。

四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求

(一)財務(wù)報銷審批權(quán)限

學(xué)校實行正職校長“一支筆”審批制度,學(xué)校全部的財務(wù)支出都必需經(jīng)分管校長審核,校長批報后,方可到會計室辦理結(jié)算。

(二)財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求

1、教職工到會計室報帳,必需攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資選購的需有“物資選購申請單”;符合固定資產(chǎn)的還須保管簽收,屬政府選購項目的必需有政府選購審批表;外出參與會議的還須有會議通知或文件等。

2、票據(jù)須分別由經(jīng)辦人、證明人簽字,并經(jīng)分管財務(wù)的校長審核后報校長審批。

3、報銷多張定額發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時,經(jīng)辦人需填寫“發(fā)票粘貼報銷單”;報銷差旅費,填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼在左上角,并在封面上寫清晰所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必需全都。

4、各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清楚、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清晰、完整、正確、相符,小寫必需寫到分位,沒有的用“0”補齊。

5、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,票據(jù)中經(jīng)辦人、證明人、審核人、批報人等有一個未簽的,會計室不得接收發(fā)票。

6、報賬員每周五到審核支付中心完成審核支付工作后,須在下周一把報銷的現(xiàn)金轉(zhuǎn)交學(xué)校出納會計,出納會計收到現(xiàn)金必需當(dāng)日兌付,做到現(xiàn)金不截留,不挪作他用。

(三)相關(guān)業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求

1、紅十字互助金,特困生減免等均由學(xué)校紅十字理事會依據(jù)上級關(guān)規(guī)定辦理,政教處監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金,由政教處及紅十字理事會依據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責(zé)詳細評定,造冊并報校長室審批后,由會計室發(fā)放。

2、獨生子女費,領(lǐng)取獨生子女證的教職工,每年發(fā)獨生子女費40元,由夫妻雙方單位各發(fā)50%,直至小孩14周歲。由學(xué)校會計室于每年年底造冊,報支付中心審批后在工資卡上發(fā)放。

3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由總務(wù)處依據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定,會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他費學(xué)校工會依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。

4、零時工工資(實行基本工資加浮動)由總務(wù)處部門負責(zé)考核并按學(xué)期造冊,報校長室審批后到學(xué)校會計室報銷。

5、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,選購各類辦公用品或其它物品,首先由部門負責(zé)人在月底前填寫《物資選購申請單》,分管校長簽名后報后勤校長審批,履行手續(xù)經(jīng)上級主管部門同意后,統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)處支配兩人以上購買,超過千元以上購物必需經(jīng)校務(wù)會或教代會討論確定。全部購置物品,必需遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票必需由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時連同《物資選購申請單》和《入庫單》一并到會計室報銷(低值易耗品的'購買統(tǒng)一歸口縣勤工儉學(xué)公司)。

6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購置各類教學(xué)儀器或?qū)S貌牧?,先由部門負責(zé)人填寫《物資選購申請單》報校長室審批,統(tǒng)一由學(xué)校請示教育主管部門同意后進行購買,全部購置物品,必需遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票下面必需由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時連同《物資選購申請單》和《入庫單》一并到會計室報銷。

7、固定資產(chǎn)的購置,按年度部門預(yù)算的支配執(zhí)行,一律由總務(wù)處辦理好選購手續(xù),憑選購單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校會計室先辦理暫付款手續(xù),待固定資產(chǎn)交付時,伴同選購單和固定資產(chǎn)入庫單,經(jīng)校長簽批后至?xí)嬍肄k理結(jié)算手續(xù);凡部門預(yù)算沒有支配的,原則上會計室一律不予支付,若是有特別緣由的,需說明狀況,填制《物資選購申請單》報校長室批準(zhǔn)后,按歸口性質(zhì)交總務(wù)處辦理選購,并辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù),最終持簽批后的發(fā)票、《物資選購申請單》、《固定資產(chǎn)入庫單》、狀況說明至學(xué)校會計室辦理結(jié)算。

8、差旅費的報銷:

(1)教職員工的出差一律由校長室支配批準(zhǔn),憑開會文件及校長室批準(zhǔn)通知由教育處調(diào)度課務(wù),填制出差通知單。

(2)出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù),用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、部門負責(zé)人的簽名,將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會議通知。

(3)出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)不分途中和住勤,(滿一天)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為:縣區(qū)0元,市區(qū)內(nèi)12元,特定地區(qū)20元(特定地區(qū)是指廣東省、海南省全境及北京市、上海市、廈門市)不滿一天的不享受,已享受承辦單位伙食補貼或講課補貼者,不再享受出差補貼;

(4)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再報銷市內(nèi)交通費,當(dāng)天往還的,可加發(fā)一天的市內(nèi)交通費,出差時自帶交通工具的,不再享受市內(nèi)交通費,出租車發(fā)票一律不予報銷;

(5)“差旅費報銷單”先經(jīng)分管財務(wù)的校長審核,再由校長批報,最終到會計室報銷。(外出學(xué)習(xí)、聽課或培訓(xùn)的差旅報銷時由帶隊人報銷,報銷時需供應(yīng)相關(guān)文件或教科室出具的《教職工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)支配單》)職工出差返回后應(yīng)于一周內(nèi)辦理核銷手續(xù),未按規(guī)定時間報銷的,會計室有權(quán)拒付。

9、老師學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)費用的報銷規(guī)定:

(1)經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參與非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)的:

①、住宿費、來回路費按上面差旅費開支規(guī)定憑據(jù)限額報銷,學(xué)費、培訓(xùn)費等開支,憑據(jù)全額報銷,②、縣內(nèi)不發(fā)伙食費補助,③老師連續(xù)教育和職稱學(xué)習(xí)費用自理。

(2)老師參與本科段或大專學(xué)歷教育的費用學(xué)校不予報銷。

10、款待費:

學(xué)校來人是否款待由校長室打算,校長辦公室負責(zé)支配。上級單位、同等級別或重要客人的接待標(biāo)準(zhǔn)不得超過國家制定的標(biāo)準(zhǔn)(每10人一桌不超過300元),正常接待一律支配在學(xué)校小食堂,特別狀況需到賓館接待的必需有校長批準(zhǔn),全部接待都必需由接待經(jīng)辦人填制《公務(wù)接待審批單》報校長批準(zhǔn),辦理款待費結(jié)算時附后??畲M報支時,必需具批準(zhǔn)后的《岡上學(xué)校公務(wù)接待審批單》、發(fā)票和酒店的《菜單》,齊全后方可到分管校特長進行審核,最終到會計室報銷,未辦理審批手續(xù)的,不支付款待費用。校內(nèi)支配的工作餐由后勤校長依據(jù)需求審定統(tǒng)一支配,總務(wù)處承辦并負責(zé)定期結(jié)報。

11、校內(nèi)零星修理和綠化等項目歸口總務(wù)處負責(zé),學(xué)校發(fā)生的零星修繕費,都必需由總務(wù)處開具派工單。全部零工在結(jié)算時,必需到地稅局或建安處開具正式建安發(fā)票方可辦理報銷手續(xù),12、基建工程支出:學(xué)校全部基建工程都必需執(zhí)行招投標(biāo)制度,工程結(jié)束預(yù)付款不得超過工程預(yù)算的80%。

13同學(xué)講義、學(xué)校行政打?。?/p>

講義由教務(wù)處主任簽準(zhǔn),經(jīng)過校長辦后到學(xué)校文印室打印。行政打印需要外出打印的需由分管校長同意,校長辦簽批到指定打印社打印。打印社需憑簽批的打印單開地稅發(fā)票經(jīng)總務(wù)處核價后(總務(wù)處臨時按如下標(biāo)準(zhǔn)審定:打印版面費3元,復(fù)印A4每張0.4元,超過100頁的安講義費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以上均為含稅價),報校長室審核、報批,最終到會計室結(jié)算。

14、學(xué)校公務(wù)用車、用煙費:

(1)學(xué)校公務(wù)用車權(quán)由校長室打算,校長辦公室負責(zé)支配。校長辦依據(jù)用車人數(shù)和性質(zhì)支配車型,用車前辦公室依據(jù)實際需要填寫“岡上學(xué)校公務(wù)用車申請單”用車,報校長簽同意后予以支配,[上限標(biāo)準(zhǔn)暫定為縣市內(nèi):直接接或送120元,用車達半天的150元,用車一天的為250元,以上均為含稅價]。結(jié)報時車主需供應(yīng)地稅的正規(guī)稅票和《岡上學(xué)校公務(wù)用車派單》(需一票一單)發(fā)票經(jīng)校長辦主任見證后,報校長審核、批報,再到會計室結(jié)算。

(2)學(xué)校來人款待用煙由出納購買,校長辦使用記錄,校長辦結(jié)報時需供應(yīng)《岡上學(xué)校來客接待用煙清單》,結(jié)報時要把用煙清單作為附件結(jié)報。

(3)辦公室支配的學(xué)校公務(wù)用車、用煙要嚴(yán)格掌握,不得私用公報,并做到按月結(jié)報。

15、教職工的各類獎金、福利、津貼補助等按規(guī)定納入績效工資計算,學(xué)校在公務(wù)費內(nèi)不再列支。

16、當(dāng)年各類票據(jù)的報銷截止日為下一年度的二月底,超過期限的票據(jù),會計室可不予辦理,有特別狀況的需書面說明狀況并報校長批準(zhǔn)后,方可報銷。

17、本制度未盡事宜由校長室負責(zé)解釋和修訂。

18、本制度20xx年xx月xx日修訂,自20xx年xx月xx日起施行。往年與本制度不全都的,以本制度為準(zhǔn)。

財務(wù)報銷管理制度篇2

1、持卡人辦理公務(wù)卡消費支出業(yè)務(wù)前,應(yīng)當(dāng)根據(jù)學(xué)校相關(guān)制度填寫請購單,

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