公司流程稽核管理辦法_第1頁
公司流程稽核管理辦法_第2頁
公司流程稽核管理辦法_第3頁
公司流程稽核管理辦法_第4頁
公司流程稽核管理辦法_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

二階文件生效日期2019-4-18編號QA-MAG-009版本/次A/3流程稽核管理辦法編制人QWE審核人ERER批準(zhǔn)人TRRT日期2019-4-11日期2019-4-11日期2019-4-11文件修改記錄文件編號修改版本修改頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期QA-MAG-009A/12增加對私自未按流程作業(yè)的責(zé)任進(jìn)行處分規(guī)定EWRERTR2015.1.27QA-MAG-009A/2ALL組織架構(gòu)涉及相關(guān)部門名稱更新RTIUUI2016.11.25QA-MAG-009A/335根據(jù)最新組織架構(gòu)完善相關(guān)職能部門名稱文件名稱《流程再造項目稽核管理辦法》修改為《流程稽核管理辦法》0101UYUY2019-4-18

編號QA-MAG-009頁次2/5《流程再造》項目稽核管理辦法版本/次A/31、目的:確保公司內(nèi)部運營數(shù)據(jù)有效管控、運作正常,嚴(yán)格遵守iso管理體系,并把規(guī)程文件、流程文件、組織架構(gòu)圖、崗位職責(zé)說明書管理標(biāo)準(zhǔn)化:4、職責(zé):4.1干部咼度重視:各部門經(jīng)理、車間主管領(lǐng)導(dǎo)及車間班組成員應(yīng)咼度重視實施、檢杳,與此相關(guān)的各項事務(wù)務(wù)必親自參加,不得代理。4.2擺正態(tài)度:由各部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)班組成員要認(rèn)識到標(biāo)準(zhǔn)化表單及規(guī)范化流程推進(jìn)和實施是現(xiàn)場自己每天務(wù)必要做的事情。4.3稽核委員:負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查各部門表單推進(jìn)和實施狀況。4.4各部門主管:參與流程稽核,主導(dǎo)所屬部門的表單推進(jìn)與具體實施,定期組織檢查與流程及規(guī)程文件學(xué)習(xí)培訓(xùn),并對實施效果負(fù)責(zé)。4.5ISO/總經(jīng)辦:負(fù)責(zé)制定稽核機(jī)制檢查、評比、獎懲標(biāo)準(zhǔn)及稽核評比工作。4.6稽核組長:組織項目稽核及結(jié)果審核,總結(jié)評價,文件修正審批。4.7ISO專員:負(fù)責(zé)規(guī)程文件、流程文件發(fā)行,修正意見提出,稽核表制定,組織稽核過程。

4.8文控員:規(guī)程文件、流程文件發(fā)行及管理。4.9人事行政課:負(fù)責(zé)流程文件、組織架構(gòu)圖、崗位職責(zé)說明書修正更新。編號QA-MAG-009頁次3/5《流程再造》項目稽核管理辦法版本/次A/35、內(nèi)容及要求:5.1公司規(guī)程文件分為二級文件、三級文件、四級文件計3個等級5.1.1二級文件:公司級文件5.1.2三級文件:部門級文件(部門管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、檢驗指導(dǎo)書)5.1.3四級文件:記錄/表單5.1.4所有規(guī)程文件參照《文件簽署權(quán)限表》5.3.1流程稽核頻次:每月一次5.3.2由ISO組織稽核委員進(jìn)行檢查,檢查時間由ISO提前通知5.4稽核方法及評分標(biāo)準(zhǔn):5.4.1嚴(yán)格按照各部門的《**流程稽核表》進(jìn)行稽核,對應(yīng)問題點詳細(xì)描述,重要時提供照片說明5.4.2稽核評分標(biāo)準(zhǔn):|1)2分:符合要求,且有效執(zhí)行1分:部分符合要求,未得到有效執(zhí)行0分:完全不符合,未執(zhí)行543部門配合度也作為稽核項目進(jìn)行5.5評比:每月底由ISO將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總,并將評比結(jié)果及獎懲決定總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行公布,后續(xù)可視情況月檢查1次更改為每年不少于六次以上檢查。5.6評比及獎懲規(guī)則:5.6.1評出第一名及倒數(shù)第一名;獎懲方案依《獎懲管理辦法》執(zhí)行。5.6.2對私自未按流程作業(yè)的責(zé)任人處以記過處分。5.7被稽核部門1)人事行政課2)研發(fā)部3)營銷部4)資材部(資材課、倉儲課、開發(fā)采購課)編號QA-MAG-009頁次4/5《流程再造》項目稽核管理辦法版本/次A/35)品管部6)生產(chǎn)部(注塑組、沖壓組、注塑、沖壓模具、裝配組、制二課)5.8稽核職責(zé)分配表具體參見流程稽核計劃5.9項目組織及稽核組織革新部組長:總經(jīng)理流程再造副組長:管理者代表注塑/沖壓組擔(dān)當(dāng):主管品管部

注塑/沖壓組擔(dān)當(dāng):主管品管部

擔(dān)當(dāng):主管I..J人事行政課

擔(dān)當(dāng);部門總監(jiān)警?

裝配組

擔(dān)當(dāng):主管稽核委員

擔(dān)當(dāng):部門主管階段|第二場階段:第四階段—j樣版推行橫展稽核營銷部研發(fā)部注塑、沖圧模i~:[—資杯部11[稽核委員1擔(dān)當(dāng):主管H擔(dān)當(dāng):經(jīng)理擔(dān)當(dāng):主管—L擔(dān)當(dāng):經(jīng)理H擔(dān)當(dāng):休系專員5.10項目稽核評比人員:稽核組長:管理者代表稽核委員:ISO專員、部門主管6、相關(guān)文件:無7、相關(guān)記錄表格:7.1《營銷部流程稽核表》7.2《研發(fā)產(chǎn)品工程課流程稽核表》7.3《研發(fā)制造工程流程稽核表》7.4《資材課流程稽核表》7.5《倉儲課流程稽核表》7.6《開發(fā)采購課流程稽核表》7.7《注塑組流程稽核表》

編號QA-MAG-009頁次5/5《流程再造》項目稽核管理辦法版本/次A/37.8《沖壓組流程稽核表》7.9《注塑、沖壓模具組流程稽

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論