公司財(cái)務(wù)審核審批制度_第1頁(yè)
公司財(cái)務(wù)審核審批制度_第2頁(yè)
公司財(cái)務(wù)審核審批制度_第3頁(yè)
公司財(cái)務(wù)審核審批制度_第4頁(yè)
公司財(cái)務(wù)審核審批制度_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩54頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

公司財(cái)務(wù)審核審批制度第一篇:公司財(cái)務(wù)審核審批制度公司財(cái)務(wù)審核審批制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高工作效率,明確審核審批職責(zé)與權(quán)限,根據(jù)我公司有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定本制度。一、請(qǐng)款的審核審批1、員工因公費(fèi)用請(qǐng)款的審核、審批(1)員工因公請(qǐng)款,請(qǐng)款人須填制請(qǐng)款單,注明請(qǐng)款是由;(2)20XX元以下(含)請(qǐng)款由部門主管審核→財(cái)務(wù)審核→分管副總審批;請(qǐng)款金額超過20XX元的,報(bào)總經(jīng)理審批。(3)供銷外辦業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)請(qǐng)款,部門經(jīng)理審批,內(nèi)勤登記備查,從備用金中支付;辦事處和其他員工需要保留備用金的,每三個(gè)月清償一次,清償后額度重新核定,備用金額度由總經(jīng)理審批;(3)請(qǐng)款人必須及時(shí)報(bào)銷還款,回單位后必須三日內(nèi)填制費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)財(cái)務(wù)審核。超過一個(gè)月無特殊情況不報(bào)銷的,按請(qǐng)款金額扣罰利息,并罰款100元。部門主管負(fù)責(zé)督促請(qǐng)款人還款責(zé)任。除固定備用金外,前款不清后款不請(qǐng)。2、采購(gòu)物資請(qǐng)款的審核、審批采購(gòu)物資付款前編制付款計(jì)劃單,計(jì)劃單由分管副總經(jīng)理審批。(1)采購(gòu)主要原材料貨到付款:根據(jù)過磅碼單數(shù)量,來料計(jì)劃單上價(jià)格計(jì)算,50%以下(含50%)付款的,由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審批;超過50%付款的,由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審核→總經(jīng)理審批;(2)采購(gòu)設(shè)施、設(shè)備20XX元以上由部門10日前提出計(jì)劃,分管副總審核批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批,購(gòu)置金額超過5000元的報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)審批,董事長(zhǎng)簽字后方可支付。(3)采購(gòu)主要原材料貨未到付款:過磅碼單、對(duì)方出庫(kù)單等單據(jù)表明物權(quán)已轉(zhuǎn)移到我方,但貨物在運(yùn)輸途中,需要付款時(shí),由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審批;帶款提貨付款的,由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審核→總經(jīng)理審批;(4)備品備件及生產(chǎn)性輔助材料入庫(kù)后需付款時(shí),1萬元以下的,由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審批;超過1萬元的,由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管副總審核→總經(jīng)理審批;水、電費(fèi)付款分管副總審批;3、對(duì)于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)或個(gè)人預(yù)付貨款(不含帶款提貨),2萬元以下的由總經(jīng)理審批,超過2萬元的報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。二、各項(xiàng)費(fèi)用支出的審核、審批:1、差旅費(fèi)的審核、審批:(1)員工因公外出報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),須填寫查旅費(fèi)報(bào)銷單,由各部門主管復(fù)核行車路線及出差時(shí)間,財(cái)務(wù)按相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)審核,分管副總審批;(2)員工報(bào)銷探親路費(fèi),須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,由各部門主管審核,行政人事部門復(fù)核探親時(shí)間,財(cái)物按限額審核,分管副總審批;(3)營(yíng)銷人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),各部門主管復(fù)核,經(jīng)營(yíng)部主管復(fù)核,財(cái)務(wù)按相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)審核后交分管經(jīng)營(yíng)副總審批;營(yíng)銷部門主管報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),經(jīng)營(yíng)部主管復(fù)核,分管經(jīng)營(yíng)副總審批;(4)公司職能部門主管報(bào)銷差旅費(fèi)由總經(jīng)理或行政副總審批;(5)所有部門員工差旅費(fèi)超標(biāo)原則上自理,特殊情況下準(zhǔn)予報(bào)銷的報(bào)總經(jīng)理審批。2、招待費(fèi)的審核、審批:(1)對(duì)外應(yīng)酬的招待費(fèi)用(含就餐費(fèi)、禮品費(fèi)、香煙費(fèi)、茶葉費(fèi)等),經(jīng)辦人必須事先請(qǐng)示,報(bào)銷時(shí)報(bào)銷人填報(bào)銷單;(2)報(bào)銷單由部門主管審核→財(cái)務(wù)審核→分管副總復(fù)核→總經(jīng)理審批;(3)在食堂就餐(或每餐500元以下或每客50元以下)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),按招待費(fèi)管理規(guī)定辦理客飯單,由公司辦公室匯總填制費(fèi)用報(bào)銷單,辦公室主管審核,分管副總審批。核定年度費(fèi)用總額控制的,財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行,不得超標(biāo),否則,誰經(jīng)辦誰付款。3、辦公費(fèi)用、小車費(fèi)用的審核、審批:辦公費(fèi)用包括:水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公用品費(fèi)、單據(jù)印刷費(fèi)等,辦公用品、單據(jù)印刷由辦公室根據(jù)辦公用品請(qǐng)購(gòu)單等統(tǒng)一購(gòu)置辦理,驗(yàn)收后報(bào)銷。公務(wù)用小車費(fèi)用包括路橋費(fèi)、加郵費(fèi)、1000元以下的日常修理費(fèi)、停車費(fèi)等。(1)以上報(bào)銷人填報(bào)銷單→辦公室主管審核→財(cái)務(wù)審核→分管副總審批;(2)一次性購(gòu)置500元以上的辦公用品或單位價(jià)值20XX以上的辦公用具由總經(jīng)理審批;單位價(jià)值超過1000元以上的辦公用低值易耗品、辦公用具和??厣唐返馁?gòu)置申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批,報(bào)銷程序同上;(3)自備車報(bào)銷按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、工資、獎(jiǎng)金的審核、審批:各事業(yè)部薪資分配方案根據(jù)總部分配原則報(bào)總部備案審核通過后執(zhí)行。(1)各部門薪資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助,非正式職工、非聘用人員的勞務(wù)報(bào)酬等發(fā)放時(shí),由公司財(cái)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)放表→企管部門主管審核→財(cái)務(wù)審核→公司分管副總審核→總經(jīng)理審批;(2)年終獎(jiǎng)及福利性工資分配方案報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。5、工傷發(fā)生后,由部門主管出具事故報(bào)告,公司分管復(fù)核,公司作出相應(yīng)處理后方可報(bào)銷。1000元以下的,報(bào)銷單由總經(jīng)理審批;超過1000元的報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。6、有相對(duì)固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用審核、審批:如每月按規(guī)定支付的養(yǎng)老失業(yè)金、執(zhí)照等年審費(fèi)、工本費(fèi)、電匯手續(xù)費(fèi)、銀行利息、通訊費(fèi)、水電費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)及其他年審費(fèi)、按期支付的租賃費(fèi)(合同經(jīng)總經(jīng)理審批)等由經(jīng)辦人填制《費(fèi)用報(bào)銷單》,部門主管審核,財(cái)務(wù)審核,公司分管審批,公司總經(jīng)理審批后方可支付。7、對(duì)有關(guān)人員享受補(bǔ)貼的審核、審批:(1)通訊補(bǔ)貼,按《公司移動(dòng)通訊費(fèi)用管理規(guī)定》執(zhí)行;發(fā)放時(shí),企管部門統(tǒng)一造表→企管部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)審核→分管副總審批;(2)享受補(bǔ)貼人員同時(shí)交費(fèi)用發(fā)票,限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按票報(bào)銷。8、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)的審核、審批:對(duì)需要支付的業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、公關(guān)費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)或方案逐級(jí)審批至總經(jīng)理。9、職教、培訓(xùn)費(fèi)等的審核、審批:職工教育、培訓(xùn)計(jì)劃由各相關(guān)部門提出申請(qǐng),由企管部門匯總,制定方案,經(jīng)總經(jīng)理審核、報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批;報(bào)銷時(shí),憑報(bào)銷單據(jù)附合格證明、申請(qǐng)表,由企管部門審核→財(cái)務(wù)審核→公司分管核準(zhǔn)→總經(jīng)理審批。10、對(duì)于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、抵押登記費(fèi)、資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、律師及稅務(wù)代理費(fèi)、罰款、罰息、滯納金、資產(chǎn)損失、資產(chǎn)報(bào)廢及壞賬損失等,財(cái)務(wù)審核→公司分管審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。融資監(jiān)管方案及監(jiān)管費(fèi)支出由董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。三、采購(gòu)物資的審核、審批1、備品備件采購(gòu)的審核、審批備品備件采購(gòu)入庫(kù)時(shí),采購(gòu)人填制入庫(kù)單→倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收數(shù)量→備件使用部門驗(yàn)收質(zhì)量→采購(gòu)部門主管審核→公司分管副總審批;2、主要原材料采購(gòu)的審核、審批(1)主要原材料價(jià)格表由總經(jīng)理審批;(2)來料計(jì)劃單由各生產(chǎn)單位主管審核,公司分管經(jīng)營(yíng)副總或企業(yè)分管副總審批。有協(xié)調(diào)價(jià)的,按《供銷價(jià)格管理辦法》執(zhí)行。金額在5000元以上的由總經(jīng)理審批;(3)主要原材料采購(gòu)報(bào)銷入帳時(shí),入庫(kù)單由采購(gòu)部門填制,倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收數(shù)量,經(jīng)營(yíng)管理部主管或供應(yīng)科主管審核,企業(yè)分管副總審批。零星采購(gòu)3、固定資產(chǎn)購(gòu)置的審核、審批(1)項(xiàng)目投資方案及支出、項(xiàng)目投資外生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置(包括改良、改造工程),公司技術(shù)部門立項(xiàng),編制購(gòu)建方案,預(yù)算方案,經(jīng)審批后實(shí)行。由部門主管審核→公司分管審核→總經(jīng)理審核→董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批;辦公性固定資產(chǎn)購(gòu)建方案報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。項(xiàng)目投資外固定資產(chǎn)購(gòu)置保險(xiǎn)入帳時(shí),預(yù)算內(nèi)的由總經(jīng)理審批,超預(yù)算的按原方案審批程序進(jìn)行。(2)項(xiàng)目資金預(yù)算及每月付款計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批;(3)標(biāo)的額在3萬元以上的基建合同及單筆3萬元以上的設(shè)備采購(gòu)合同由董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批;五、從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的審核、審批1、領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核→發(fā)料部門主管審核→領(lǐng)料部門分管副總審批;2、對(duì)于勞保品、工具,核批前,必須經(jīng)指定的專人登記;3、生產(chǎn)部門領(lǐng)主要原材料,由車間主管審核→生產(chǎn)科主管復(fù)核→分管副總審批。六、涉及對(duì)外股權(quán)投資、贊助、捐贈(zèng)等非正常項(xiàng)目的開支、資產(chǎn)處置、增減資、對(duì)外擔(dān)保、薪資分配、財(cái)務(wù)預(yù)決算、融資、職工福利性支出等方案由董事長(zhǎng)審批,實(shí)際發(fā)生上述業(yè)務(wù)時(shí)總經(jīng)理審批,事后列表報(bào)董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。七、工程物資的處理方案由總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批。八、其他規(guī)定:1、公司總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷必須由董事長(zhǎng)(股東會(huì))審批,其他班子成員費(fèi)用報(bào)銷必須由總經(jīng)理審批;2、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須真實(shí),反映實(shí)際情況,否則一經(jīng)查出,經(jīng)辦人、審核人、審批人對(duì)此產(chǎn)生的損失,除作相應(yīng)賠償外,還視情節(jié)輕重給與相應(yīng)的處分。財(cái)務(wù)部門若隱瞞不反映,一經(jīng)查出,對(duì)經(jīng)辦人、部門主管給予相應(yīng)的處分;3、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須有效,特殊情況下無法取得合法票據(jù)的,由部門主管注明原因,同時(shí)注明收款方的聯(lián)系方式,經(jīng)總經(jīng)理特批方可報(bào)銷,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按稅務(wù)等有關(guān)部門的管理要求嚴(yán)格把關(guān),不得違反規(guī)定。4、前款規(guī)定以外其他未明確事項(xiàng),需相關(guān)人員補(bǔ)充后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核后執(zhí)行。各審批人可根據(jù)情況或管理工作需要,以書面形式授權(quán)其他主管審批,授權(quán)時(shí)間、范圍、被授權(quán)人必須明確;5、各審核審批人對(duì)審核審批的結(jié)果負(fù)責(zé);被授權(quán)審批人對(duì)授權(quán)期內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé),授權(quán)人負(fù)相應(yīng)管理責(zé)任;6、農(nóng)場(chǎng)及各生產(chǎn)單位用工計(jì)劃、薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每十天由生產(chǎn)單位申報(bào)計(jì)劃,公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)按審核方案支付工資,支付的工資列表簽字后由分管部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批列帳。7、本制度自頒布之日起執(zhí)行,原制度同時(shí)廢止,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二篇:公司財(cái)務(wù)審批制度財(cái)務(wù)審批制度為規(guī)范公司及控股子公司財(cái)務(wù)管理工作中的審批行為,明確公司財(cái)務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限,完善健全公司內(nèi)控制度,確保全公司的各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),保障公司健康持續(xù)發(fā)展,制訂本制度。第一章總則第一條全公司財(cái)務(wù)工作實(shí)行預(yù)算管理模式,公司及控股子公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外投資活動(dòng)、融資活動(dòng)發(fā)生的款項(xiàng)收支,納入董事會(huì)審定通過的預(yù)算計(jì)劃。第三條公司實(shí)行總裁一支筆審批制度,分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生,若因?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的缺失,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二章審批原則第四條經(jīng)辦人為審批事項(xiàng)的直接責(zé)任人,對(duì)該事項(xiàng)承擔(dān)直接責(zé)任。第五條審批人為審批事項(xiàng)的決策人,對(duì)審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任。第六條子公司、分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本子公司或分公司全部審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任,超過規(guī)定限額提交總公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),提交總公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的,總公司核準(zhǔn)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條任何審批事項(xiàng)應(yīng)包括但不限于經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人1簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求做好入賬審核。第八條子公司或分公司負(fù)責(zé)人可對(duì)公司預(yù)算范圍內(nèi)的審批事項(xiàng)授權(quán)行使,但必須報(bào)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第三章財(cái)務(wù)審批程序第九條預(yù)借款及公司關(guān)聯(lián)往來款項(xiàng)審批規(guī)定1、預(yù)借款包括出差臨時(shí)借款、采購(gòu)臨時(shí)借款以及其他臨時(shí)性借款,金額在10000元以內(nèi)由各分管副總審批,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。超過此限額的預(yù)借款,應(yīng)提交公司總裁批準(zhǔn)。2、公司與各子公司、分公司、項(xiàng)目部之間發(fā)生的交易事項(xiàng),由子公司、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。3、公司固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥由使用部門申請(qǐng),分管領(lǐng)導(dǎo)審核,呈報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由辦公室辦理。(單件金額在10萬元以上的需經(jīng)董事會(huì)研究決定)。第十條預(yù)付款審批規(guī)定1、公司各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)的支付均按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。預(yù)付款金額在10萬元以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理初審后,經(jīng)分管副總審批,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。超過此限額的預(yù)付款支付,需經(jīng)公司總裁審批。2、超合同約定支付的預(yù)付款項(xiàng),應(yīng)由業(yè)務(wù)部門初審后,經(jīng)分管副總及公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,公司總裁審批后支付。第十一條涉及員工薪資、福利費(fèi)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)審批規(guī)定1、每年年初,由公司提名與薪酬委員會(huì)提出方案,由人力資源部及財(cái)務(wù)部參與,提出當(dāng)薪資、福利方案,并報(bào)總裁通過后,經(jīng)公司總裁簽發(fā)后實(shí)施。2、公司固定福利費(fèi)事項(xiàng)的調(diào)整由公司人力資源部提出具體方案,經(jīng)總裁審核通過后,公司總裁簽發(fā)后實(shí)施。每月發(fā)放時(shí),在實(shí)施方案范圍內(nèi),由公司人力資源部審核,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。3、公司臨時(shí)性員工福利發(fā)放,由公司人力資源部提出方案,經(jīng)公司提名與薪酬委員會(huì)審核,公司總裁核批后實(shí)施。第十二條涉及保證金交款的財(cái)務(wù)審批規(guī)定合同保證金的交款由公司業(yè)務(wù)歸口的部門在保證金交款到期日前出具相關(guān)意見,經(jīng)公司分管的副總審批,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn),公司總裁批準(zhǔn)后支付。第十三條涉及工程款撥付的財(cái)務(wù)審批規(guī)定到賬工程款撥付手續(xù)必須嚴(yán)格按照公司制度規(guī)定執(zhí)行,撥付工作流程:財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出具分公司、項(xiàng)目部可分配款項(xiàng)審批表(經(jīng)辦人簽名)項(xiàng)目部、分公司負(fù)責(zé)人填寫款項(xiàng)分配去向(經(jīng)辦人簽名)分管和責(zé)任聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批(簽字)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)(簽字)財(cái)務(wù)部出納辦理?yè)芨逗褪占杀景l(fā)票。第十四條購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)審批規(guī)定參股公司及子公司涉及購(gòu)買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、與公司股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均由總公司統(tǒng)一管理。2、公司投資運(yùn)用資金(含對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、銀行借款、對(duì)外擔(dān)保等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門依據(jù)經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過的決議,并經(jīng)公司總裁審批后實(shí)施。5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),均應(yīng)按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)范要求,提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過后,由公司總裁審批實(shí)施。7、公司及控股子公司內(nèi)資本性的購(gòu)買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)業(yè)務(wù),實(shí)施金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%以上的需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過,實(shí)施金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%以下的需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。具體事項(xiàng)在相關(guān)決策程序履行完畢后,由所屬部門制定詳細(xì)的實(shí)施方案,公司分管副總審批后,經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn),公司總裁審批后實(shí)施。第十五條公司工程建設(shè)、裝修改造、設(shè)備大修理等建設(shè)性支出的財(cái)務(wù)審批規(guī)定1、公司單項(xiàng)建設(shè)性支出在1000萬元以上的項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)提交公司董事會(huì)按相應(yīng)權(quán)限審批。項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)審議通過后,經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,由公司總裁審批后實(shí)施。2、公司單項(xiàng)建設(shè)性支出1000萬元(含1000萬元)以下的項(xiàng)目立項(xiàng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審議,相關(guān)的資金支出經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,由公司總裁審批后支付。第十六條控股子公司各項(xiàng)費(fèi)用的審批規(guī)定1、公司對(duì)所屬控股子公司實(shí)行全面預(yù)算控制和季度計(jì)劃審批相結(jié)合的管理制度,年初由公司財(cái)務(wù)部核定控股子公司全年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算,并提交公司董事會(huì)審議。2、控股子公司在全年預(yù)算額度內(nèi)進(jìn)行指標(biāo)分解,控股子公司按季度分解指標(biāo),向公司財(cái)務(wù)部上報(bào)季度資金使用計(jì)劃,季度資金使用計(jì)劃經(jīng)公司總裁審批后,在季度內(nèi)由控股子公司負(fù)責(zé)人逐項(xiàng)安排,報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后支付。3、控股子公司在內(nèi)發(fā)生的超預(yù)算費(fèi)用,經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,公司總裁審批后支付。第十七條公司費(fèi)用報(bào)銷審批規(guī)定1、公司對(duì)部門費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算與審批相結(jié)合的管理原則,各部門按相關(guān)費(fèi)用明細(xì):差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等項(xiàng)目由公司財(cái)務(wù)部門核定全年預(yù)算總額,并上報(bào)公司行政辦公會(huì)審議后,由公司總裁簽發(fā)后實(shí)施。2、各部門嚴(yán)格控制全年費(fèi)用開支,在預(yù)算額度內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用支出,由部門經(jīng)理初審后,報(bào)分管的公司副總審批,由公司財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷。3、單項(xiàng)費(fèi)用支出在2萬元以內(nèi)的臨時(shí)費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng),可由公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論決定。單項(xiàng)費(fèi)用支出在2萬元以上的臨時(shí)性費(fèi)用預(yù)算應(yīng)由公司總裁審批后實(shí)施。4、公司組織的大型活動(dòng),應(yīng)制定詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算實(shí)施方案,該方案經(jīng)公司分管副總審核后,報(bào)公司總裁審批。財(cái)務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報(bào)銷。第十八條財(cái)務(wù)部門的審核職責(zé):公司財(cái)務(wù)部在辦理財(cái)務(wù)審核工作時(shí),應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求,對(duì)審核事項(xiàng)做決定。第十九條財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核監(jiān)督職責(zé):財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司財(cái)務(wù)管理工作的負(fù)責(zé)人,履行本制度規(guī)定的審批職責(zé)。第二十條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三篇:財(cái)務(wù)審核審批制度財(cái)務(wù)審核審批制度財(cái)務(wù)審核審批制度是企業(yè)進(jìn)行日常管理的重要制度,為使權(quán)限分明、職責(zé)清晰、流程優(yōu)化,遵循內(nèi)部控制相關(guān)原則,切合公司實(shí)際情況,特制定以下制度。第一章總則第一條為明確相關(guān)人員的財(cái)務(wù)審核審批權(quán)限和職責(zé),保障日常管理流程順暢,促使高效地控制費(fèi)用、降低成本,同時(shí)防止和杜絕弄虛作假、徇私舞弊和不必要的流失浪費(fèi),特制定本制度。第二條報(bào)銷人員必須履行以下基本報(bào)銷程序:1、費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、證明人復(fù)核、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批(總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由財(cái)務(wù)審核后總經(jīng)理之間互相審批)。2、實(shí)物開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、驗(yàn)收人(或證明人)驗(yàn)收簽字(需要質(zhì)檢人員檢驗(yàn)的應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)檢手續(xù))、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。第三條審核審批基本內(nèi)容1、經(jīng)辦人:核對(duì)項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否與合同相吻合,是否有事先申請(qǐng)報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,用途是否清晰。2、驗(yàn)收人(或證明人):確認(rèn)項(xiàng)目是否屬實(shí),單價(jià)是否合理,是否有經(jīng)辦人簽字。3、部門確認(rèn):確認(rèn)項(xiàng)目是否屬實(shí),單價(jià)是否合理,是否有相關(guān)人簽字。4、財(cái)務(wù)審核:審核費(fèi)用是否按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,采購(gòu)價(jià)格是否合理,是否按合同執(zhí)行,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字,核對(duì)項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否有事先申請(qǐng)報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,票據(jù)是否完整,用途是否清晰。5、總經(jīng)理審批:審批項(xiàng)目是否屬實(shí)、是否符合公司報(bào)銷范疇,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。第四條出納在付款時(shí),必須對(duì)原始單據(jù)的金額再次全面核對(duì),確保付款金額與原始單據(jù)金額相符。同時(shí),出納必須核對(duì)和確保付款的單據(jù)上同時(shí)有主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理的審批,才能付款(特殊情況可先用微信請(qǐng)示同意后先行付款,待事后再補(bǔ)辦審批手續(xù),但必須于每月月底前將審批手續(xù)補(bǔ)簽完畢,最遲不能遲于每月6號(hào)。)。第五條報(bào)銷基本要求1、審核審批次序必須按以上基本報(bào)銷程序依次逐級(jí)辦理。2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接到下屬的各項(xiàng)開支請(qǐng)示報(bào)告,原則上必須以書面形式在3日內(nèi)給予回復(fù)。3、各項(xiàng)已批復(fù)的請(qǐng)示報(bào)告都必須作為報(bào)銷附件。4、報(bào)銷人員原則上應(yīng)在回單位后3日內(nèi)報(bào)銷。5、報(bào)銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)使用碳黑墨水書寫,不得使用鉛筆或圓珠筆書寫;報(bào)銷單據(jù)不得涂抹、刮擦,內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。6、報(bào)銷單據(jù)必須能夠清晰地看出發(fā)生項(xiàng)目的“用途”,未能直接在單據(jù)內(nèi)容上看清楚“用途”的,經(jīng)辦人必須在報(bào)銷單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚。第六條費(fèi)用或?qū)嵨飯?bào)銷必須實(shí)事求是,不得變更費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷,不得以合理的項(xiàng)目套換不合理的項(xiàng)目騙取開支,不得分拆屬于同一項(xiàng)目、同一時(shí)間或同一性質(zhì)的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。第七條費(fèi)用或?qū)嵨飯?bào)銷原則上應(yīng)當(dāng)取得合法的發(fā)票,特殊情況沒有發(fā)票的必須與財(cái)務(wù)部門溝通,經(jīng)同意后才能報(bào)銷;同時(shí)大額的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)簽訂合同,以合同形式開展業(yè)務(wù)關(guān)系。第八條報(bào)銷的款項(xiàng)支付,特別是大額款項(xiàng)支付應(yīng)當(dāng)避免以現(xiàn)金形式支付,而應(yīng)通過銀行辦理匯款。第二章物資采購(gòu)第九條采購(gòu)合同簽訂流程物資采購(gòu)由生產(chǎn)部門提出,采購(gòu)部門詢價(jià)后擬定采購(gòu)合同,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后簽訂。第十條統(tǒng)一采購(gòu)1、物資采購(gòu)原則上由采購(gòu)部對(duì)外統(tǒng)一采購(gòu)。2、統(tǒng)一采購(gòu)的物資,由采購(gòu)部按程序辦理采購(gòu),在保證質(zhì)量的條件下,按充分客觀詢價(jià)或面向社會(huì)大范圍的原則簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)復(fù)印一份送給財(cái)務(wù)部以備審核。第十一條采購(gòu)款項(xiàng)支付由采購(gòu)人員辦理付款申請(qǐng),經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收蓋章簽字、采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第三章固定資產(chǎn)購(gòu)置第十二條固定資產(chǎn)購(gòu)置合同簽訂流程固定資產(chǎn)購(gòu)置由使用部門提出,經(jīng)2/3以上股份股東同意,由采購(gòu)部牽頭,會(huì)同使用部門詢價(jià)后擬定采購(gòu)合同,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后簽訂。第十三條統(tǒng)一采購(gòu)1、固定資產(chǎn)購(gòu)置原則上由采購(gòu)部對(duì)外統(tǒng)一采購(gòu)。2、統(tǒng)一采購(gòu)的固定資產(chǎn),由采購(gòu)部按程序辦理采購(gòu),在保證質(zhì)量的條件下,按充分客觀詢價(jià)或面向社會(huì)大范圍的原則簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)復(fù)印一份送給財(cái)務(wù)部以備審核。第十四條采購(gòu)款項(xiàng)支付由采購(gòu)人員辦理付款申請(qǐng),經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收蓋章簽字、采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第四章費(fèi)用項(xiàng)目第十五條薪資:包括基本薪資、加班薪資、工齡薪資、獎(jiǎng)金、差旅補(bǔ)助、銷售提成和個(gè)人其他所得等。1、固定薪資人員的薪資由各部門經(jīng)理按照公司統(tǒng)一的薪資標(biāo)準(zhǔn)提出申請(qǐng),由人事部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。經(jīng)審批的薪資方案需上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。2、每月固定薪資人員的薪資由人事部統(tǒng)一核算,由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批按時(shí)支付。3、每月銷售人員薪資由銷售部統(tǒng)一核算,由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后按時(shí)支付。第十六條福利費(fèi)用由人事部申請(qǐng),由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;或由當(dāng)事人提出申請(qǐng)經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn),由人事部核實(shí)、經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。福利費(fèi)用報(bào)銷,由人事部核實(shí),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后支付。第十七條水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)水電、物業(yè)由行政部統(tǒng)一管理和經(jīng)辦;每月水電、物業(yè)費(fèi)由行政部門核實(shí)確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第十八條辦公費(fèi):包括辦公用品、筆墨紙張、帳表票卡、名片、書報(bào)、電腦耗材、郵寄費(fèi)等。1、辦公用品由行政部辦理申請(qǐng)、采購(gòu)。采購(gòu)后,需要辦理人庫(kù)和領(lǐng)料手續(xù),同時(shí)行政部門要建立臺(tái)帳,并定期進(jìn)行分析和控制。2、辦公費(fèi)用由行政部核實(shí)確認(rèn),由財(cái)務(wù)部門審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第十九條稅金:包括增值稅、所得稅、附加稅、印花稅等。嚴(yán)格按照政府有關(guān)規(guī)定按時(shí)繳納稅金;經(jīng)辦部門必須全面了解該項(xiàng)稅收的政策和制度。第二十條小車費(fèi):包括保養(yǎng)費(fèi)、日常修理費(fèi)、大修費(fèi)、年檢費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)等。1、小車由行政部門統(tǒng)一管理和調(diào)配。小車費(fèi)用經(jīng)司機(jī)確認(rèn)后,報(bào)銷時(shí)由行政部經(jīng)理確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。2、車輛修理預(yù)計(jì)金額在500元以下的,由行政部經(jīng)理審批后執(zhí)行;金額在500元以上的由主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;車輛維修原則統(tǒng)一在公司指定的修理廠維修,并由行政部聯(lián)系維修廠統(tǒng)一結(jié)算。3、每部小車外出需要在外加油時(shí),必須索取正式合規(guī)發(fā)票。4、過路費(fèi)、停車費(fèi)由司機(jī)在單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚用途,當(dāng)天經(jīng)用車人簽字確認(rèn)。5、因個(gè)人原因違反交通法規(guī)的罰款,一律不予報(bào)銷。第二十一條租車費(fèi)用:具備條件派車的人員如果要去市區(qū)辦事而沒有派車的可以申請(qǐng)打車。1、市區(qū)打車由當(dāng)事人填寫申請(qǐng),由部門經(jīng)理確認(rèn),主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2、當(dāng)事人憑交通發(fā)票和申請(qǐng)單報(bào)銷(必須注明從哪里到哪里),由證明人簽字、部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后付款。第二十二條通信費(fèi)包括固定電話費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、電話初裝費(fèi)、專線月租、電子郵箱費(fèi)等。1、按照通信費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;新進(jìn)人員或崗位調(diào)整人員,按照通信費(fèi)用制度規(guī)定能夠享受的,由當(dāng)事人提出申請(qǐng),由當(dāng)事人部門經(jīng)理審核確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2、通信費(fèi)報(bào)銷:當(dāng)事人憑發(fā)票于次月6日前由各部門經(jīng)理審核確認(rèn),上報(bào)財(cái)務(wù)部審核后付款。3、通信費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理:元、副總經(jīng)理:元、部門經(jīng)理:元。第二十三條差旅費(fèi):包括長(zhǎng)途短途交通費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。1、出差人員需事先提出申請(qǐng),由部門經(jīng)理確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;出差產(chǎn)生的以上費(fèi)用之外的其他費(fèi)用,不作為差旅費(fèi),而應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)銷;差旅費(fèi)用嚴(yán)格按照“差旅費(fèi)用”制度審核控制。2、差旅費(fèi)報(bào)銷經(jīng)證明人簽字,各部門經(jīng)理確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后付款;報(bào)銷時(shí),如果實(shí)際報(bào)銷項(xiàng)目與出差申請(qǐng)單的項(xiàng)目不相吻合,由主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第二十四條運(yùn)費(fèi)一、運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)制定1、銷售運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn):由銷售部起草,并組織財(cái)務(wù)部、行政部等相關(guān)部門的人員討論、確定,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批執(zhí)行。2、物資采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)原則上全部由供應(yīng)商承擔(dān),如果短途運(yùn)輸費(fèi)用需要公司承擔(dān)的,由采購(gòu)部制定運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)并上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。二、運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)支付1、采購(gòu)物資的運(yùn)輸費(fèi)支付:以發(fā)票及倉(cāng)管員已簽名確認(rèn)收到物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單為依據(jù),由采購(gòu)人經(jīng)辦,經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。2、銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)支付:以發(fā)票及客戶已簽名確認(rèn)收到貨的運(yùn)費(fèi)結(jié)帳單和驗(yàn)收回單或相關(guān)驗(yàn)收證明為依據(jù),經(jīng)臺(tái)帳會(huì)計(jì)確認(rèn),由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第二十五條財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1、存貨、房屋、設(shè)備的保險(xiǎn)費(fèi)由行政部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、支付。2、車輛保險(xiǎn)費(fèi)由行政部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、支付。第二十六條業(yè)務(wù)招待費(fèi):包括餐費(fèi)、贈(zèng)品、禮品等。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上要事先向主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理申請(qǐng)。在應(yīng)急的情況下,按以下權(quán)限可先發(fā)生,而后向主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理匯報(bào)。并統(tǒng)一先報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,再報(bào)財(cái)務(wù)部審核后付款(總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由總經(jīng)理之間互相審批后再報(bào)財(cái)務(wù)部審核后付款)。2、每次金額在500元以下的由各部門經(jīng)理事先發(fā)生或?qū)徟?、一般客人中午晚上招待費(fèi)每人每餐控制在50元以內(nèi),重點(diǎn)客人控制在100元以內(nèi),超過100元的一律上報(bào)行政總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支由招待職務(wù)最高的人員作為報(bào)銷經(jīng)辦人。5、報(bào)銷單上應(yīng)詳細(xì)寫明人數(shù)、招待事宜及被招待單位名稱(餐費(fèi)招待還應(yīng)附餐費(fèi)明細(xì)單)。6、陪同客人吃飯一般由與客人直接有關(guān)的負(fù)責(zé)人(原則上一人)陪同,以提高企業(yè)良好的應(yīng)酬節(jié)儉形象。第二十七條中介費(fèi):包括工商、稅務(wù)、銀行年檢費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、管理咨詢費(fèi)、年費(fèi)等。1、工商、稅務(wù)、銀行各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部辦理,經(jīng)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。2、管理咨詢費(fèi)、年費(fèi)等由行政部辦理,經(jīng)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;款項(xiàng)支付由行政部確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核,經(jīng)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后付款。第二十八條政府相關(guān)管理費(fèi)用:包括企業(yè)衛(wèi)生管理費(fèi)、企業(yè)行政管理費(fèi)、治安管理費(fèi)、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)、社保費(fèi)用、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、個(gè)人所得稅等。1、嚴(yán)格按照政府有關(guān)規(guī)定按時(shí)繳納有關(guān)費(fèi)用;經(jīng)辦部門必須全面了解各項(xiàng)費(fèi)用的政策和規(guī)定,并爭(zhēng)取合理減免,有關(guān)費(fèi)用的政策和規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供給財(cái)務(wù)部,以便于財(cái)務(wù)部門的審核。2、企業(yè)衛(wèi)生管理費(fèi)、企業(yè)行政管理費(fèi)、治安管理費(fèi)等,由行政部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。3、涉及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由質(zhì)檢部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。4、社保費(fèi)用、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、個(gè)人所得稅等相關(guān)費(fèi)用由人事部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第二十九條修理費(fèi)由行政部統(tǒng)一辦理,由財(cái)務(wù)部審核,并報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第三十條裝修費(fèi)、廣告費(fèi)1、辦公室裝修由行政部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn),上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。2、廣告費(fèi)用由銷售部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn),上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第三十一條會(huì)務(wù)費(fèi):包括參會(huì)人員辦公費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地租用費(fèi)、會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)、人員勞務(wù)費(fèi)等與宣傳活動(dòng)相關(guān)的一切費(fèi)用。1、各部門組織召開會(huì)議前,應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估會(huì)議意義、目的和會(huì)務(wù)費(fèi)金額,并提出申請(qǐng),由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。2、每次的會(huì)務(wù)費(fèi)原則上應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一一次性報(bào)銷,并附帶會(huì)議效果評(píng)估。第三十二條促銷費(fèi)用1、產(chǎn)品促銷:以產(chǎn)品贈(zèng)送或降價(jià)等形式而產(chǎn)生的促銷由銷售部提出會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)后,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2、外購(gòu)商品促銷:以外購(gòu)商品贈(zèng)送而產(chǎn)生的促銷由銷售部提出會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)后,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第三十三條返利費(fèi)用1、在合同規(guī)定范圍內(nèi)的返利,由銷售部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后給予兌現(xiàn)。2、在合同規(guī)定范圍外的返利,在活動(dòng)發(fā)生前,應(yīng)當(dāng)事先上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行;活動(dòng)發(fā)生后,由銷售部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后給予兌現(xiàn)。第三十四條財(cái)產(chǎn)損益1、公司存貨盤虧及跌價(jià)、損失、報(bào)廢處置,由行政部部門經(jīng)理會(huì)同存貨管理部門查明原因,明確責(zé)任,并向現(xiàn)任人索賠或向保險(xiǎn)單位索賠后沒有給公司造成損失的,由行政部向財(cái)務(wù)部匯總后,財(cái)務(wù)部可自行處理;向責(zé)任人索賠或向保險(xiǎn)單位索賠后仍給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將情況上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。2、壞賬損失;財(cái)務(wù)部第三季度要組織相關(guān)人員對(duì)賬務(wù)全面稽查,確認(rèn)是壞賬的應(yīng)當(dāng)在下季度第一個(gè)月10日前提交銷售部進(jìn)一步確認(rèn),銷售部自收到壞賬資料報(bào)告后10日內(nèi)提交初審報(bào)告,并會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)后,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。3、收益:存貨盤盈、固定資產(chǎn)盤盈等財(cái)產(chǎn)收益歸公司所有,由相關(guān)人員查明原因、辦理手續(xù)后在當(dāng)月入賬。第三十五條捐贈(zèng)、贊助支出:公司因公對(duì)外捐贈(zèng)、贊助性支出、由主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。第三十六條年終獎(jiǎng)金發(fā)放;由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后支付。第三十七條工傷事故支出:工傷事故冶療費(fèi)或工傷賠償由人事部辦理,由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第三十八條非常損失:非常損失(包括罰款、賠償、不可抗力等)經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審核后,由主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。第三十九條其它費(fèi)用:按照以上基本報(bào)銷程序辦理付款手續(xù)。第五章存貨第四十條原輔材料或外購(gòu)商品入庫(kù)1、入庫(kù):入庫(kù)單需經(jīng)倉(cāng)管員、采購(gòu)員(或采購(gòu)員的入庫(kù)通知)和質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后,才是有效的單據(jù)。2、報(bào)賬:采購(gòu)員或供應(yīng)商憑合法的發(fā)票和入庫(kù)單或合同規(guī)定的結(jié)賬方式,首先由采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后入賬或付款。沒有收到貨物或貨物與送貨單不相符或經(jīng)檢驗(yàn)不合格,倉(cāng)管員不能開具入庫(kù)單。第四十一條銷售出庫(kù)1、由臺(tái)賬會(huì)計(jì)開具發(fā)貨單,倉(cāng)管員憑發(fā)貨單發(fā)貨和開具出庫(kù)單,銷售會(huì)計(jì)憑稅票、發(fā)貨單和出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理。2、由臺(tái)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)的發(fā)貨單全部屬于正常買賣的貨款,銷售會(huì)計(jì)必須通過往來掛賬向客戶收款,屬于免費(fèi)贈(zèng)送產(chǎn)品全部須有主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,銷售會(huì)計(jì)才能不通過往來掛賬向客戶收款。第四十二條銷售退貨1、由銷售部門或客戶提出申請(qǐng),經(jīng)銷售部門和財(cái)務(wù)部門審核后,上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。倉(cāng)管員根據(jù)審批的退貨資料,以及經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)品種、規(guī)格、數(shù)量和產(chǎn)品等級(jí)(合格品,次品),開具紅字出庫(kù)單,并由質(zhì)檢員、送貨人簽字確認(rèn)。銷售會(huì)計(jì)根據(jù)審批的退貨資料和倉(cāng)管的紅字出庫(kù)單沖減客戶往來,并通知臺(tái)賬會(huì)計(jì)沖減客戶往來。第六章借款第四十三條借款一般要求1、一般情況下,不允許重復(fù)借款,即公司人員只能在公司出納處有一張借條。2、出差回到公司或有關(guān)業(yè)務(wù)辦理完畢后,應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)清臨時(shí)借款,多退少補(bǔ);超過兩周未到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款的,財(cái)務(wù)部可從工資中扣收,除非當(dāng)事人書面說明理由并報(bào)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批同意延期,同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部。3、借條必須存在出納處,在報(bào)銷時(shí)直接扣減報(bào)銷人員款項(xiàng)或催交現(xiàn)金。4、嚴(yán)禁非公務(wù)性借款。第四十四條借款審批權(quán)限個(gè)人因公借款,由借款人提出,部門經(jīng)理確認(rèn),主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。第七章收入第四十五條主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1、銷售合同規(guī)定先發(fā)貨再收款的由主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后簽訂。2、銷售價(jià)格必須按照公司的報(bào)價(jià)流程執(zhí)行。3、貨款必須回籠到財(cái)務(wù)部指定和提供的賬戶,由銷售部協(xié)調(diào)、知會(huì)或通知客戶;每次回籠前,銷售部應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)部了解貨款應(yīng)當(dāng)回籠到哪個(gè)賬戶。4、出納收到貨款時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)與會(huì)計(jì)確認(rèn)貨款回籠到的賬戶是否正確,如果不正確,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知銷售部,由銷售部與客戶協(xié)調(diào)和溝通。5、財(cái)務(wù)部門必須定期梳理應(yīng)收賬款,與客戶對(duì)賬并確認(rèn)余額,對(duì)于欠款期限較長(zhǎng)又沒有原因的及時(shí)通知銷售部經(jīng)辦人追收,必要時(shí)上報(bào)主管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理。原則上每年至少需梳理一次。第四十六條其他收入1、廢品收入:款項(xiàng)由當(dāng)事人及時(shí)到出納處交款,不得滯留和挪用。2、供應(yīng)商讓利:各采購(gòu)環(huán)節(jié)的傭金、回扣費(fèi)、禮品等采購(gòu)收入應(yīng)及時(shí)上交到出納處入款,采購(gòu)人員不可擅自載留、挪用或中飽私囊。3、其他收入:各種押金、罰沒收入、財(cái)產(chǎn)變賣收入、投標(biāo)費(fèi)、租金收入、代收代扣的水電費(fèi)等收入,責(zé)任管理部門不得直接收取款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)到出納處交款,不得滯留和挪用。第四篇:收支審核審批制度收支審核審批制度財(cái)務(wù)收支審核審批制度(試行版)為規(guī)范企業(yè)的收支報(bào)銷審核審批程序,以及加強(qiáng)收支的控制與管理,特制定本制度。收支審核審批制度2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接到下屬的各項(xiàng)開支請(qǐng)示報(bào)告,原則上必須以書面形式在3日內(nèi)給予回復(fù)。3、各項(xiàng)已批復(fù)的請(qǐng)示報(bào)告在報(bào)銷時(shí)都必須作為報(bào)銷附件。原則上,所有財(cái)務(wù)支出都應(yīng)當(dāng)事先取得支出的依據(jù)文件(簽訂合同的,合同作為支出審核的基本依據(jù),未簽訂合同或超出合同標(biāo)準(zhǔn)的,事先的費(fèi)用申請(qǐng)或申購(gòu)批文作為支出審核的基本依據(jù)和報(bào)銷的前提條件),對(duì)于未取得有關(guān)依據(jù)文件的,財(cái)務(wù)審核人員可以拒絕報(bào)銷(所有合同在簽訂后要求即行送一份原件給財(cái)務(wù)備案,如沒有原件要由部門負(fù)責(zé)人簽字并注明與原件相符)。4、差旅費(fèi)用報(bào)銷人員原則上應(yīng)在回單位七個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷;其他各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)原則上要求在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,有特別規(guī)定的適用特別規(guī)定。但滯后兩個(gè)月的,一律不給予報(bào)銷。收支審核審批制度所有物資采購(gòu)原則上都應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。小額零星非生產(chǎn)物資采購(gòu),因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,經(jīng)采購(gòu)部授權(quán)方可由使用部門自主進(jìn)行。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)公司的采購(gòu)事宜,如計(jì)劃、合同、過程等進(jìn)行檢查監(jiān)督。②合同訂立生產(chǎn)性開支的合同訂立,采購(gòu)部門必須嚴(yán)格按程序辦理采購(gòu),在保證質(zhì)量條件下,按充分客觀詢價(jià)或面向社會(huì)大范圍、對(duì)外獨(dú)立公開招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的原則簽訂采購(gòu)合同。原則上,技術(shù)部門、品質(zhì)管理部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)參與比質(zhì)比價(jià)的招標(biāo)活動(dòng),并在定標(biāo)后,由參與招標(biāo)的各部門代表和小組成員會(huì)簽招標(biāo)記錄。采購(gòu)金額在1萬元以上的各類交易,原則上必須簽訂書面合同。采購(gòu)合同在簽訂后原則上以原件副本一份報(bào)送所在財(cái)務(wù)部門以備審核備案,對(duì)于原件份數(shù)不足的,以復(fù)印件由部門負(fù)責(zé)人簽字并注明與原件相符后抄送財(cái)務(wù)部備案。采購(gòu)合同訂立的權(quán)限:10000元以下的采購(gòu)合同由采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂:10000元以上的采購(gòu)合同均應(yīng)由公司總經(jīng)理簽訂。3、驗(yàn)收各類采購(gòu)物資,必須由質(zhì)檢人員出具質(zhì)檢報(bào)告或簽字(質(zhì)檢部門書面通知公司認(rèn)定免檢產(chǎn)品除外,但仍應(yīng)不定期進(jìn)行必要抽查)、倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)于不符合規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量要求或無對(duì)應(yīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的,應(yīng)當(dāng)拒絕簽收。4、付款原則上,各類物資采購(gòu)采取貨到驗(yàn)收付款。發(fā)票、入庫(kù)單、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告分別由采購(gòu)經(jīng)辦人員、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員簽字,采購(gòu)部門主管人復(fù)核,財(cái)務(wù)審核及有權(quán)審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能報(bào)銷或付款。依合同按單準(zhǔn)確辦理提示付款及付款。收支審核審批制度的車輛由各部門提出申請(qǐng),提交總經(jīng)理審批,在獲得審批后依據(jù)審批要求由相關(guān)部門負(fù)責(zé)購(gòu)置,或者在經(jīng)有關(guān)指定的實(shí)施購(gòu)置單位購(gòu)置后接收使用。經(jīng)審批同意購(gòu)置后的款項(xiàng)報(bào)銷,依據(jù)有關(guān)批文,由經(jīng)手人簽字、驗(yàn)收復(fù)核、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報(bào)銷或付款。2、機(jī)器設(shè)備的購(gòu)置。①新增機(jī)器設(shè)備的購(gòu)置,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可執(zhí)行。對(duì)機(jī)器設(shè)備的價(jià)格、技術(shù)指數(shù)、性能、質(zhì)量等進(jìn)行確定后,對(duì)外公開詢價(jià)或議價(jià),并按程序簽訂合同。②機(jī)器設(shè)備的改造,由公司基于整體生產(chǎn)規(guī)劃安排部署,或由使用部門提請(qǐng),由公司總經(jīng)理組織會(huì)同生產(chǎn)部門、技術(shù)研發(fā)部門、采購(gòu)部門研究確定購(gòu)置意見,由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。③機(jī)器設(shè)備款項(xiàng)的支付,適用生產(chǎn)性開支付款程序。3、筆記本電腦、臺(tái)式電腦、外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)等一般IT設(shè)備的購(gòu)置,根據(jù)工作需要進(jìn)行配置,由使用部門申請(qǐng),行政人事部出具專業(yè)及選型意見,經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。4、除IT設(shè)備外的辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)購(gòu)置,由需要部門申請(qǐng),由總經(jīng)理審批。5、基建裝修工程開支,由總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。6、房屋、建筑物。任何部門都無權(quán)自行購(gòu)置,實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要的,由股東會(huì)研究決定。收支審核審批制度度報(bào)總經(jīng)理審批。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的開支執(zhí)行薪資發(fā)放審核審批流程。收支審核審批制度1、產(chǎn)品運(yùn)輸外包,需簽訂貨運(yùn)合同,合同由主管審批、簽訂或授權(quán)簽訂,合同在簽訂后應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案及知會(huì)相關(guān)部門。2、運(yùn)輸戶把送貨清單運(yùn)費(fèi)聯(lián)交票務(wù)中心計(jì)算運(yùn)輸費(fèi),并開具運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,運(yùn)費(fèi)結(jié)算明細(xì)單須有車號(hào)、貨運(yùn)地點(diǎn)、承運(yùn)人簽字、金額等。3、運(yùn)費(fèi)結(jié)算人員須按送貨清單及驗(yàn)收回單核定驗(yàn)收情況,如因運(yùn)輸原因造成貨物損失的,應(yīng)另注明貨物損失款及相應(yīng)客戶、承運(yùn)人名稱,以追究貨物損失責(zé)任。4、承運(yùn)人憑運(yùn)費(fèi)結(jié)算單開具運(yùn)輸發(fā)票,并在發(fā)票上簽字,發(fā)票須填寫:裝卸地點(diǎn)、車號(hào)、單位名稱、貨物名稱、數(shù)量、金額等。5、承運(yùn)人把運(yùn)輸發(fā)票、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、送貨清單運(yùn)費(fèi)聯(lián)一并交運(yùn)費(fèi)結(jié)算人員審核,財(cái)務(wù)部門核審,總經(jīng)理審批后辦理支付。6、需由其他公司代墊運(yùn)費(fèi)時(shí),票務(wù)中心填制運(yùn)費(fèi)委托代墊單,并由物流部負(fù)責(zé)人審核簽字,由運(yùn)輸戶一同帶至收貨方,在貨物完好無損驗(yàn)收后,收貨方方可按代墊單金額支付費(fèi)用。收支審核審批制度審批。收支審核審批制度6、物業(yè)管理物業(yè)管理費(fèi)按物業(yè)部門開具的繳款通知書,由行政人事部辦理,總經(jīng)理審批后支付。收支審核審批制度1、工傷賠償,統(tǒng)一由行政人事部核實(shí),各部門審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。收支審核審批制度第五篇:財(cái)務(wù)審核審批制度財(cái)務(wù)審核審批制度財(cái)務(wù)審核審批制度是企業(yè)進(jìn)行日常管理的重要制度,為使權(quán)限分明、職責(zé)清晰、流程優(yōu)化,遵循內(nèi)部控制相關(guān)原則,切合公司實(shí)際情況,特制定以下制度。第一章總則第一條為明確相關(guān)人員的財(cái)務(wù)審核審批權(quán)限和職責(zé),保障日常管理流程順暢,促使高效地控制費(fèi)用、降低成本,同時(shí)防止和杜絕弄虛作假、徇私舞弊和不必要的流失浪費(fèi),特制定本制度。第二條報(bào)銷人員必須履行以下基本報(bào)銷程序:1、費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。2、實(shí)物開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、驗(yàn)收人驗(yàn)收(需要質(zhì)檢人員檢驗(yàn)的應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)檢手續(xù))、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。3、特殊費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)復(fù)核。4、總經(jīng)理的費(fèi)用由副總經(jīng)理審批,沒有設(shè)置副總崗位的由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批;財(cái)務(wù)經(jīng)理的費(fèi)用由主辦會(huì)計(jì)審核。第三條審核審批基本內(nèi)容1、經(jīng)辦人:核對(duì)項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否與合同相吻合,是否有事先申請(qǐng)報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,用途是否清晰,是否有部門經(jīng)理確認(rèn)簽字(或倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收或證明人簽字)。2、部門確認(rèn)(或驗(yàn)收人或證明人):確認(rèn)項(xiàng)目是否屬實(shí),單價(jià)是否合理,是否有驗(yàn)收人確認(rèn)簽字(驗(yàn)收人或證明人直接在票據(jù)的背面確認(rèn)簽字)。3、財(cái)務(wù)審核:審核費(fèi)用是否按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,采購(gòu)價(jià)格是否合理,是否按合同執(zhí)行,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字,核對(duì)項(xiàng)目、單價(jià)、金額是否正確,是否有事先申請(qǐng)報(bào)告,發(fā)票是否規(guī)范,票據(jù)是否完整,用途是否清晰(或在背面寫清楚)。4、總經(jīng)理審批:審批項(xiàng)目是否屬實(shí),價(jià)格是否合理,相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。第四條出納在付款時(shí),必須對(duì)原始單據(jù)的金額再次全面核對(duì),確保付款金額與原始單據(jù)金額相符。同時(shí),出納必須核對(duì)和確保付款的單據(jù)上同時(shí)有財(cái)務(wù)經(jīng)理的審核和總經(jīng)理的審批,才能付款。第五條報(bào)銷基本要求1、審核審批次序一般按以上基本報(bào)銷程序依次逐級(jí)辦理。2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接到下屬的各項(xiàng)開支請(qǐng)示報(bào)告,原則上必須以書面形式在3日內(nèi)給予回復(fù)。3、各項(xiàng)已批復(fù)的請(qǐng)示報(bào)告都必須作為報(bào)銷附件。4、報(bào)銷人員原則上應(yīng)在回單位后3日內(nèi)報(bào)銷。5、報(bào)銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)使用碳黑墨水書寫,不得使用鉛筆或圓珠筆書寫;報(bào)銷單據(jù)不得涂抹、刮擦,內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。6、除財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批外,其他人員的簽字全部在票據(jù)的背面書寫。7、報(bào)銷單據(jù)必須能夠清晰地看出發(fā)生項(xiàng)目的“用途”,未能直接在單據(jù)內(nèi)容上看清楚“用途”的,經(jīng)辦人必須在報(bào)銷單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚。第六條費(fèi)用或?qū)嵨飯?bào)銷必須實(shí)事求是,不得變更費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷,不得以合理的項(xiàng)目套換不合理的項(xiàng)目騙取開支,不得分拆屬于同一項(xiàng)目、同一時(shí)間或同一性質(zhì)的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。第七條費(fèi)用或?qū)嵨飯?bào)銷原則上應(yīng)當(dāng)取得合法的發(fā)票,特殊情況沒有發(fā)票的必須各財(cái)務(wù)部門咨詢,經(jīng)同意后才能報(bào)銷;同時(shí)大額的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)簽訂合同,以合同形式開展業(yè)務(wù)關(guān)系。第八條報(bào)銷的款項(xiàng)支付,特別是大額款項(xiàng)支付應(yīng)當(dāng)避免以現(xiàn)金形式支付,而應(yīng)通過銀行辦理匯款。第二章物資采購(gòu)第九條采購(gòu)合同簽訂權(quán)限1、物資采購(gòu)合同簽訂權(quán)限,合同金額在5萬元以下的由采購(gòu)部經(jīng)理簽訂,合同金額在5萬元以上的由總經(jīng)理簽訂。2、物資采購(gòu)合同中如有規(guī)定預(yù)付款條款的,預(yù)付款在20XX內(nèi)的由采購(gòu)部經(jīng)理簽訂;預(yù)付款在20XX上的由總經(jīng)理簽訂。第十條統(tǒng)一采購(gòu)1、物資采購(gòu)原則上由采購(gòu)部對(duì)外統(tǒng)一采購(gòu)。2、統(tǒng)一采購(gòu)的物資,由采購(gòu)部按程序辦理采購(gòu),在保證質(zhì)量的條件下,按充分客觀詢價(jià)或面向社會(huì)大范圍的原則簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)復(fù)印一份送給財(cái)務(wù)部以備審核。第十一條采購(gòu)款項(xiàng)支付由采購(gòu)人員辦理付款申請(qǐng),經(jīng)采購(gòu)人員所屬部門經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后付款。第三章費(fèi)用項(xiàng)目第十二條薪資:包括基本薪資、加班薪資、工齡薪資、獎(jiǎng)金和個(gè)人其他所得等。1、固定薪資人員的薪資由各部門經(jīng)理按照公司統(tǒng)一的薪資標(biāo)準(zhǔn)提出申請(qǐng),由人力資源部審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。經(jīng)審批的薪資方案需上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備案。2、每月固定薪資人員的薪資由人事部統(tǒng)一核算,由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)總經(jīng)理審批按時(shí)支付。3、每月銷售人員薪資由銷售部統(tǒng)一核算,由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后按時(shí)支付。第十三條福利費(fèi)用由人力資源部申請(qǐng),上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;或由當(dāng)事人提出申請(qǐng),由部門經(jīng)理確認(rèn),由人力資源部審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。福利費(fèi)用報(bào)銷,由人力資源部核實(shí)確認(rèn),由財(cái)務(wù)部審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后按時(shí)支付。第十四條水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)水電、物業(yè)由行政部統(tǒng)一管理和經(jīng)辦;每月水電、物業(yè)費(fèi)由行政部門核實(shí)確認(rèn),由財(cái)務(wù)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后付款。第十五條辦公費(fèi):包括辦公用品、筆墨紙張、帳表票卡、名片、書報(bào)、電腦耗材、郵寄費(fèi)等。1、辦公用品按照以上“小額物品采購(gòu)”辦理申請(qǐng)、采購(gòu)。采購(gòu)后,需要辦理人庫(kù)和領(lǐng)料手續(xù),同時(shí)行政部門要建立臺(tái)帳,并定期進(jìn)行分析和控制。2、辦公費(fèi)用由行政部核實(shí)確認(rèn),由財(cái)務(wù)部門審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后付款。第十六條稅金:包括增值稅、所得稅、車船使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅等。1、嚴(yán)格按照政府有關(guān)規(guī)定按時(shí)繳納稅金;經(jīng)辦部門必須全面了解該項(xiàng)稅收的政策和制度,并力求合理避稅。2、稅金繳納后,由經(jīng)辦部門確認(rèn),由財(cái)務(wù)部門審核,由總經(jīng)理審批。第十七條小車費(fèi):包括保養(yǎng)費(fèi)、日常修理費(fèi)、大修費(fèi)、年檢費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)等。1、小車由行政部門統(tǒng)一管理和調(diào)配。小車費(fèi)用經(jīng)司機(jī)確認(rèn)后,由車管人員統(tǒng)一報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)由行政部經(jīng)理確認(rèn),由財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后付款。2、車輛修理預(yù)計(jì)金額在500元以下的,由行政部經(jīng)理審批后執(zhí)行;金額在500元以上的由總經(jīng)理審批后執(zhí)行;車輛維修原則統(tǒng)一在公司指定的修理廠維修,并由行政部門聯(lián)系維修廠統(tǒng)一結(jié)算。3、每部小車要制定油料標(biāo)準(zhǔn),每月報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需附帶油料分析;小車油料由行政部統(tǒng)一充值加油卡;長(zhǎng)途外出需要在外加油時(shí),必須索取正式發(fā)票。4、過路費(fèi)、停車費(fèi)由司機(jī)在單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚,當(dāng)天經(jīng)用車人簽字確認(rèn)。5、因個(gè)人原因違反交通法規(guī)的罰款,一律不予報(bào)銷。第十八條租車費(fèi)用:具備條件派車的人員如果要去市區(qū)辦事而沒有派車的可以申請(qǐng)打的。1、市區(qū)打的由當(dāng)事人填寫申請(qǐng),由部門經(jīng)理和行政部共同確認(rèn)。2、當(dāng)事人憑交通發(fā)票和申請(qǐng)單報(bào)銷,由部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后付款。第十九條通信費(fèi)包括固定電話費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、電話初裝費(fèi)、專線月租、電子郵箱費(fèi)等。1、按照通信費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;新進(jìn)人員或崗位調(diào)整人員,按照通信費(fèi)用制度規(guī)定能夠享受的,由當(dāng)事人提出申請(qǐng),由當(dāng)事人部門經(jīng)理審核確認(rèn),經(jīng)人力資源部審批后執(zhí)行。2、通信費(fèi)報(bào)銷:于次月10日前由各部門經(jīng)理審核確認(rèn),上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后付款。第二十條差旅費(fèi):包括長(zhǎng)途短途交通費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。1、出差人員需事先提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;出差產(chǎn)生的以上費(fèi)用之外的其他費(fèi)用,不作為差旅費(fèi),而應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)銷;差旅費(fèi)用嚴(yán)格按照“差旅費(fèi)用”制度審核控制。2、差旅費(fèi)報(bào)銷由各部門經(jīng)理確認(rèn),上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后付款;報(bào)銷時(shí),如果實(shí)際報(bào)銷項(xiàng)目與出差申請(qǐng)單的項(xiàng)目不相吻合,由總經(jīng)理審批后付款。第二十一條運(yùn)費(fèi)一、運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)制定1、銷售運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn):由銷售部起草,并組織財(cái)務(wù)部、行政部等相關(guān)部門的人員討論、確定,如果有不同的意見可將意見記錄一并上報(bào)總經(jīng)理審批。2、物資采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)原則上全部由供應(yīng)商承擔(dān),如果短途運(yùn)輸費(fèi)用需要公司承擔(dān)的,由采購(gòu)部制定運(yùn)費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。二、運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)支付1、采購(gòu)物資的運(yùn)輸費(fèi)支付:以倉(cāng)管員已簽名確認(rèn)收到物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單為依據(jù),由采購(gòu)經(jīng)辦人確認(rèn),由財(cái)務(wù)審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后付款。2、銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)支付:以客戶已簽名確認(rèn)收到貨的運(yùn)費(fèi)結(jié)戛單和驗(yàn)收回單或相關(guān)驗(yàn)收證明為依據(jù),經(jīng)臺(tái)帳會(huì)計(jì)確認(rèn),由財(cái)務(wù)審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后付款。第二十二條財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1、存貨、房屋、設(shè)備的保險(xiǎn)費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、支付。2、車輛保險(xiǎn)費(fèi)由行政部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、支付。第二十三條業(yè)務(wù)招待費(fèi):包括餐費(fèi)、贈(zèng)品、禮品等。1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上要事先申請(qǐng)。在應(yīng)急的情況下,按以下權(quán)限可先發(fā)生。而后向總經(jīng)理匯報(bào)。并統(tǒng)一先報(bào)總經(jīng)理審批,再報(bào)財(cái)務(wù)審核后付款。2、每次金額在500元以下的由各部門經(jīng)理事先發(fā)生或?qū)徟?、一般客人中午晚上招待費(fèi)每人每餐控制在50元以內(nèi),重點(diǎn)客人控制在100元以內(nèi),超過100元的一律上報(bào)董事長(zhǎng)審批。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支由對(duì)于招待職務(wù)最高的人員作為報(bào)銷經(jīng)辦人。5、報(bào)銷單上應(yīng)詳細(xì)寫明人數(shù)、招待事宜及被招待單位名稱及主要人員(餐費(fèi)招待還應(yīng)附餐費(fèi)明細(xì)單)。6、陪同客人吃飯一般由與客人直接有關(guān)的負(fù)責(zé)人(原則上一人)陪同,以提高企業(yè)良好的應(yīng)酬節(jié)儉形象。第二十四條中介費(fèi):包括工商、稅務(wù)、銀行年檢費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、管理咨詢費(fèi)、各種會(huì)費(fèi)、年費(fèi)等。1、工商、稅務(wù)、銀行各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部門辦理,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。2、管理咨詢費(fèi)、各種會(huì)費(fèi)、年費(fèi)等由行政部門辦理,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;款項(xiàng)支付由行政部確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后付款。第二十五條政府相關(guān)管理費(fèi)用:包括企業(yè)衛(wèi)生管理費(fèi)、企業(yè)行政管理費(fèi)、治安管理費(fèi)、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)、社保費(fèi)用、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、個(gè)人所得稅、酒類流通隨附單費(fèi)用等。1、嚴(yán)格按照政府有關(guān)規(guī)定按時(shí)繳納有關(guān)費(fèi)用;經(jīng)辦部門必須全面了解各項(xiàng)費(fèi)用的政策和規(guī)定,并爭(zhēng)取合理減免,有關(guān)費(fèi)用的政策和規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供給財(cái)務(wù)部,以便于財(cái)務(wù)部門的審核。2、企業(yè)衛(wèi)生管理費(fèi)、企業(yè)行政管理費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、治安管理費(fèi)等,由行政部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。3、涉及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由質(zhì)檢部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。4、社保費(fèi)用、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、個(gè)人所得稅等相關(guān)費(fèi)用由人力資源部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。5、涉及銷售的酒類流通隨符單費(fèi)用由銷售部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第二十六條修理費(fèi)由行政部統(tǒng)一辦理,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第二十七條裝修費(fèi)專賣店裝修由銷售部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn),上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。1、日常小額(零星廣告,如POP等金額在1000元以下)廣告費(fèi)用,由市場(chǎng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行,款項(xiàng)支付由總經(jīng)理審批后付款。2、大額或策劃性的廣告費(fèi)用,由市場(chǎng)部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同確認(rèn),上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第二十八條會(huì)務(wù)費(fèi):包括參會(huì)人員辦公費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地租用費(fèi)、會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)、人員勞務(wù)費(fèi)、膠卷沖洗費(fèi)等與宣傳活動(dòng)相關(guān)的一切費(fèi)用。1、各部門組織召開會(huì)議前,應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估會(huì)議意義、目的和會(huì)務(wù)費(fèi)金額,并提出申請(qǐng),上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行,款項(xiàng)支付由總經(jīng)理審批。2、每次的會(huì)務(wù)費(fèi)除個(gè)別單項(xiàng)費(fèi)用外,應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一一次性報(bào)銷,并附帶會(huì)議效果評(píng)估。第二十九條促銷費(fèi)用1、產(chǎn)品促銷:以產(chǎn)品贈(zèng)送或降價(jià)等形式而產(chǎn)生的局部促銷或小額促銷由銷售部審批后執(zhí)行,以產(chǎn)品贈(zèng)送或降價(jià)等形式而產(chǎn)生的全面或大額促銷由市場(chǎng)部與產(chǎn)品部共同研究確認(rèn)后執(zhí)行。2、外購(gòu)商品促銷:以外購(gòu)商品贈(zèng)送而產(chǎn)生的局部促銷或小額促銷由銷售部會(huì)同產(chǎn)品部共同審批后執(zhí)行,公司支付的款項(xiàng)由總經(jīng)理審批后付款,以外購(gòu)商品贈(zèng)送而產(chǎn)生的全面促銷或大額促銷由銷售部與產(chǎn)品部共同研究確認(rèn),上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行、付款。第三十條返利費(fèi)用1、在合同規(guī)定范圍內(nèi)的返利,由銷售部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)審核,上報(bào)總經(jīng)理審批后給予兌現(xiàn)。2、在合同規(guī)定范圍外的返利,在活動(dòng)發(fā)生前,應(yīng)當(dāng)事先上報(bào)總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行;活動(dòng)發(fā)生后,由銷售部提

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論