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句容市價格認(rèn)證中心2022年度單位預(yù)算公開2022年度

句容市價格認(rèn)證中心

單位預(yù)算公開公開13表政府采購支出表單位:句容市價格認(rèn)證中心單位:萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟(jì)科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計注:本單位無政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年度收入、支出預(yù)算總計292.25萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少6.94萬元,減少2.32%。其中:(一)收入預(yù)算總計292.25萬元。包括:1.本年收入合計292.25萬元。(1)一般公共預(yù)算撥款收入292.25萬元,與上年相比減少6.94萬元,減少2.32%。主要原因是公共財政撥款資金的減少。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(9)其他收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。(二)支出預(yù)算總計292.25萬元。包括:1.本年支出合計292.25萬元。(1)一般公共服務(wù)支出(類)支出259.81萬元,主要用于物價管理方面的支出等。與上年相比減少10.45萬元,減少3.87%。主要原因是事業(yè)運(yùn)行等支出的減少。(2)住房保障支出(類)支出32.44萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金及住房補(bǔ)貼。與上年相比增加3.51萬元,增長12.13%。主要原因是人員增加及工資的自然增長。2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年收入預(yù)算合計292.25萬元,包括本年收入292.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:本年一般公共預(yù)算收入292.25萬元,占100%;本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;本年事業(yè)收入0萬元,占0%;本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。三、支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年支出預(yù)算合計292.25萬元,其中:基本支出229.25萬元,占78.44%;項目支出63萬元,占21.56%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年度財政撥款收、支總預(yù)算292.25萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少6.94萬元,減少2.32%。主要原因是一般公共預(yù)算收、支的減少。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年財政撥款預(yù)算支出292.25萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少6.94萬元,減少2.32%。主要原因是事業(yè)運(yùn)行支出減少。其中:(一)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)支出259.81萬元,與上年相比增加107.79萬元,增長70.91%。主要原因是功能科目調(diào)整。(二)住房保障支出(類)1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出13.09萬元,與上年相比增加1.61萬元,增長14.02%。主要原因是人員增加及工資自然增長。2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)支出19.35萬元,與上年相比增加1.9萬元,增長10.89%。主要原因是人員增加及工資自然增長。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年度財政撥款基本支出預(yù)算229.25萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)210.47萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。(二)公用經(jīng)費(fèi)18.78萬元。主要包括:辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算292.25萬元,與上年相比減少6.94萬元,減少2.32%。主要原因是一般公共服務(wù)類支出減少。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算229.25萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)210.47萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。(二)公用經(jīng)費(fèi)18.78萬元。主要包括:辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中:(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元,比上年預(yù)算增加2萬元,主要原因是預(yù)計2022年公務(wù)接待次數(shù)增加。句容市價格認(rèn)證中心2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市價格認(rèn)證中心2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市價格認(rèn)證中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2022年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年度,本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金292.25萬元;本單位共3個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金合計63萬元,占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等

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