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出差管理管理制度簡介出差是企業(yè)經(jīng)營管理中常見的一種活動,也是企業(yè)向外展示形象、拓展業(yè)務的重要方式之一。但是,在出差活動中容易出現(xiàn)資金浪費、辦理不規(guī)范等問題,因此每個企業(yè)都應該有完善的出差管理制度。出差申請流程申請人員填寫《出差申請表》,并由部門經(jīng)理審核簽字。申請人員將填好的申請表交給行政人員,行政人員在規(guī)定時間內將行程表、交通預訂、住宿安排等出差事宜全部安排好,并在《出差申請表》上加蓋部門負責人的簽字。行政人員將已申請好的出差行程電子版發(fā)送郵件至相關人員郵箱。相關人員收到郵件后,將《出差申請表》打印并向行政人員領取付款憑證,行政人員已在公司賬戶中安排好相關資金。出差人員出發(fā)前,應將《出差申請表》交至行政人員處備案。出差行程安排交通:公司統(tǒng)一安排機票或車次,個人因故不能乘坐指定交通工具,須提前申請并經(jīng)部門負責人批準。住宿:公司統(tǒng)一向酒店預定房間,出差人員不得自行安排住宿,且每日住宿費用不得超過市場價的60%。補貼:出差期間食宿費用由公司根據(jù)出差地點和天數(shù)統(tǒng)一發(fā)放,其他費用須提前申請并經(jīng)審核才能發(fā)放。出差人員應當注意潔身自好,節(jié)約用水用電用紙等公共資源。出差工作要求嚴格執(zhí)行出差計劃,按照合理、安全、經(jīng)濟、高效的原則選擇出差方式、住宿條件和交通工具;在出差行程中做好各項工作和活動的安排。出差人員應保護公司機密,注意出差期間防范各種安全風險,特別是防范電腦病毒、網(wǎng)絡安全等問題。出差期間應當文明禮貌,團結協(xié)作,以身作則,表現(xiàn)出公司良好形象和良好精神狀態(tài)。出差費用報銷市內交通費、通訊費、餐費等發(fā)生的費用按公司規(guī)定報銷。票據(jù)資料齊全、符合原則,由行政人員審核符合公司規(guī)定后,財務進行核銷。個人因故造成的不合理支出,應由個人自行承擔。出差管理異常處理在出差期間,如發(fā)生非預期的安全風險或其他問題,應立即向公司負責人匯報,并按公司規(guī)定進行處理。如果出差人員未經(jīng)批準或私自行為出差,一經(jīng)查實,將嚴肅追究責任。如果出差人員在出差期間不遵守公司管理制度或國家法律法規(guī)而造成損失,將承擔相應的法律責任??偨Y出差管理制度是企業(yè)管理中必不可少的一環(huán),應當不斷完善和更新。
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