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文檔簡介
第九講企業(yè)發(fā)展能力分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析企業(yè)發(fā)展能力分析框架企業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo)
聯(lián)想美洲實現(xiàn)盈利2007年5月23日晚,針對聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布的2006/2007財年年報和2007第一季度財報,馬雪征說:“聯(lián)想收購IBMPC的整合已經(jīng)臨近轉(zhuǎn)折點(diǎn),聯(lián)想對未來的業(yè)務(wù)發(fā)展充滿了信心。”
馬雪征認(rèn)為:聯(lián)想國際化目前已經(jīng)到了一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,過了這個轉(zhuǎn)折點(diǎn),聯(lián)想國際化的業(yè)務(wù)就能穩(wěn)步運(yùn)行。其重要的標(biāo)志就是聯(lián)想全球所有區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了贏利,其中包括競爭最為激烈的美洲區(qū)。聯(lián)想財報顯示,去年第四季度,聯(lián)想首次在美國扭虧為盈。
聯(lián)想06/07財年盈利1.61億美元美洲區(qū)扭虧為盈
2006/07財年全年總營業(yè)額達(dá)146億美元,增長10%
全年EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前經(jīng)營溢利,不包括重組費(fèi)用)為4.14億美元,上升9%
全年除稅前溢利(不包括重組費(fèi)用)為2億美元,上升29%
全年股東應(yīng)占溢利(包括重組費(fèi)用)為1.61億美元,上升625%全年每股基本盈利為1.87美分(14.61港仙),對比05-06財年的0.25美分增長幅度達(dá)640%
。
于2007年3月31日,凈現(xiàn)金儲備為9.46億美元
美洲區(qū)業(yè)務(wù)首次扭虧為盈
聯(lián)想集團(tuán)董事會主席楊元慶說:“在大中華區(qū)聯(lián)想的業(yè)務(wù)增長一直優(yōu)于市場的平均增長,帶動Q4綜合營業(yè)額上升了13%,整個大中華區(qū)的營業(yè)額占到集團(tuán)總營業(yè)額的36%。同時為集團(tuán)貢獻(xiàn)29%營業(yè)額的美洲區(qū)業(yè)務(wù)在上個財季增長了9%,并實現(xiàn)了扭虧為盈。對于聯(lián)想來說,這樣的突破具備轉(zhuǎn)折性的意義。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析上市公司的盈利前景必然受到宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。投資者在分析時可以訪問以下網(wǎng)站:中華人民共和國國家統(tǒng)計局信息網(wǎng)
http://國家發(fā)展計劃委員會網(wǎng)站
http://國家電力信息網(wǎng)
http:
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
2006年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展取得重大成就。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中存在的主要問題是:經(jīng)濟(jì)增長方式粗放,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾突出。初步核算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值209407億元,比上年增長10.7%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元,增長5.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元,增長12.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元,增長10.3%。第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重分別為11.8%、48.7%和39.5%。
居民消費(fèi)價格比上年上漲1.5%,其中服務(wù)價格上漲1.8%。商品零售價格上漲1.0%。工業(yè)品出廠價格上漲3.0%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲6.0%。固定資產(chǎn)投資價格上漲1.5%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格上漲1.2%,70個大中城市房屋銷售價格上漲5.5%。
2002-2006年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
中國歷年發(fā)電量示意圖
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析通過上述分析,可以推斷2007年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況有利于電力行業(yè)發(fā)展,電力行業(yè)實施“上大壓小”政策。宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控一定會取得預(yù)期效果.二、企業(yè)發(fā)展能力分析框架1、企業(yè)發(fā)展的內(nèi)涵是價值增長價值如何衡量上市公司的價值非上市公司的價值
可近似用凈收益增長率表示:凈收益增長率=×100%
企業(yè)發(fā)展的策略:外向規(guī)模增長的策略:資產(chǎn)增長、凈資產(chǎn)增長內(nèi)部優(yōu)化增長型:銷售增長、資產(chǎn)使用效率提高
2、按價值驅(qū)動因素進(jìn)行分析1)銷售增長若企業(yè)的經(jīng)營活動處于持續(xù)健康發(fā)展的狀態(tài),其主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長的趨勢。山西漳澤電力2003~2008主營業(yè)務(wù)收入凈利潤增長凈利潤增長,必然使資本不斷在增值,企業(yè)日漸發(fā)展壯大。在利潤增長時,要分析導(dǎo)致利潤增長的原因。是主營業(yè)務(wù)引起的、還是對外投資、或非經(jīng)常項目。由非經(jīng)常項目引起的,要分析企業(yè)是發(fā)展了嗎?
山西漳澤電力2003~2008凈利潤總資產(chǎn)增長資產(chǎn)的增長,一方面是收入的增加,另一方面是通過擴(kuò)張,如收購、資產(chǎn)重組等。凈資產(chǎn)增長凈資產(chǎn)規(guī)模的增長反映企業(yè)不斷有新的資本加入,表明企業(yè)未來很有發(fā)展前景,投資者對企業(yè)充滿信心,企業(yè)的實力在增強(qiáng)。
公司2007年經(jīng)營計劃
2007年公司工作的基本指導(dǎo)思想是:以市場為導(dǎo)向,以效益為中心,以發(fā)展為目標(biāo),進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)營體系,“立足山西、面向華北”,創(chuàng)新發(fā)展觀念和發(fā)展模式,加大資本運(yùn)營力度,加快前期項目發(fā)展,努力把公司建成資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)良、管理機(jī)制先進(jìn)、財務(wù)狀況良好、投資者關(guān)系和諧、市場競爭力強(qiáng)的一流電力上市公司漳澤電力侯馬熱電建設(shè)工作展開(2007、4、18)計劃投資17億元的侯馬熱電2*200MW機(jī)組。項目資本金20%約3.4億元。山西漳澤電力2007年經(jīng)營計劃公司2009年經(jīng)營計劃2009年,公司面臨的生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展環(huán)境將更加復(fù)雜多變。認(rèn)真分析內(nèi)外部環(huán)境和形勢的發(fā)展變化,在不斷變化的環(huán)境中辨明前進(jìn)的方向,增強(qiáng)風(fēng)險意識,化險為夷、逆勢而上,對做好明年的各項工作至關(guān)重要。2009年公司工作總的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和集團(tuán)公司工作會議精神,深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,以加快發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng),以減虧增盈為目標(biāo),以對標(biāo)管理為抓手,以防風(fēng)險和維穩(wěn)定為保證,狠抓安全管理,優(yōu)化運(yùn)行指標(biāo),大力增收節(jié)支,壓縮成本支出,完善體制機(jī)制,抓好隊伍建設(shè),確保企業(yè)穩(wěn)定,著力在推動發(fā)展方面取得新突破,在生產(chǎn)經(jīng)營方面取得新業(yè)績,在對標(biāo)管理方面取得新進(jìn)步,全力推動公司持續(xù)健康協(xié)調(diào)快速發(fā)展。為實現(xiàn)上述目標(biāo),公司將以加快發(fā)展為主題,以經(jīng)營績效為中心,以體制機(jī)制創(chuàng)新為動力,以降本增效、減虧增盈為重點(diǎn),強(qiáng)化資金管理,抓好有效發(fā)電,加強(qiáng)思想政治工作和隊伍建設(shè),努力度過公司生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展最艱難的時期,全力推動公司又好又快和全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢,公司決定把減虧增盈作為今年的中心任務(wù),確定今年為“強(qiáng)基固本、增收節(jié)支”年,這是公司生存發(fā)展的迫切需要。公司將不斷推進(jìn)“四個創(chuàng)新”,即:體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,形成縱橫協(xié)同的管理體系,為公司科學(xué)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。1、銷售增長指標(biāo)分析
1)銷售增長率銷售增長率=×100%2)三年銷售平均增長率三年銷售平均增長率=[-1]×100%三、企業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo)2、資產(chǎn)增長率
1)總資產(chǎn)增長率=×100%2)三年資產(chǎn)平均增長率=[-1]×100%3)固定資產(chǎn)成新率=×100%3.資本擴(kuò)張指標(biāo)
1)資本積累率=×100%2)資本保值增值率=3)三年資本平均增長率三年資本平均增長率=[-1]×100%×100%4、股利增長率
1)股利增長率=本年股利增長額/上年股利
2)三年股利平均增長率=[-1]×100%×100%5.其他影響企業(yè)發(fā)展的因素分析
1)技術(shù)投入比率=
2)人均銷售收入=
3)人均利潤=
×100%大唐電力集團(tuán)2002~2003年資產(chǎn)大唐電力集團(tuán)2003~2005年主營業(yè)務(wù)收入
大唐電力集團(tuán)2003~2005年凈利潤大唐電力集團(tuán)2003~2005年投資收益一、三家公司2005年發(fā)展能力計算表
公司名稱主營收入總資產(chǎn)資本積累當(dāng)年增長3年平均增長當(dāng)年增長3年平均增長當(dāng)年增長3年平均增長春蘭1.737.9219.6630.478.4538.32格力20.1822.3317.0231.4510.3432.49LG14.8426.9236.8924.833.221.59
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