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家電類采購(gòu)資金審批相關(guān)規(guī)定1、資金使用申請(qǐng)單的填制要求:(1)不同品牌必須分開填列清楚;(2)資金申請(qǐng)單上填寫不下,可附明細(xì)清單;(3)特價(jià)機(jī)必須在申請(qǐng)單上注明,并且列出特價(jià)機(jī)金額以及規(guī)格型號(hào)和適用的返利政策;(4)不能有大量涂改痕跡,保持字跡清晰容易理解。必須保證字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。2、資金使用申請(qǐng)單的審核傳遞過程:(1)業(yè)務(wù)員跟單完成資金申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)部門審核流程(業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)科長(zhǎng)—營(yíng)銷部經(jīng)理)。(2)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在對(duì)應(yīng)品類結(jié)算日期前一天將資金使用申請(qǐng)單集中轉(zhuǎn)交返利結(jié)算員,并自動(dòng)按返利結(jié)算員—往來主管—結(jié)算主管程序轉(zhuǎn)交。(3)業(yè)務(wù)員交單時(shí)應(yīng)使用專門文件袋裝好,并注明資金使用申請(qǐng)單份數(shù),各程序應(yīng)及時(shí)完成審核并準(zhǔn)確移交下一程序。財(cái)務(wù)程序必須在一天內(nèi)完成。(4)財(cái)務(wù)審核流程內(nèi),如有問題,必須由業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟單補(bǔ)辦手續(xù);不得將資金使用申請(qǐng)單交供應(yīng)商。(5)供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)結(jié)算柜辦理結(jié)算手續(xù)。(6)資金使用申請(qǐng)單不得在供應(yīng)商手中流動(dòng)。3、采購(gòu)資金排款計(jì)劃外資金開支規(guī)定:(1)按對(duì)應(yīng)結(jié)算種類的審核流程審核。(2)必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,分公司由財(cái)務(wù)經(jīng)理代行審批。(3)結(jié)算主管優(yōu)先安排計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)資金,計(jì)劃外采購(gòu)資金控制支付;計(jì)劃外資金作為計(jì)劃執(zhí)行的超支項(xiàng)列入計(jì)劃分析內(nèi)容。(4)計(jì)劃外采購(gòu)資金的支付,每月以分公司為單位向總部財(cái)務(wù)管理中心資金管理專員單列明細(xì)報(bào)告,總部將作為分公司資金管理的參考考核指標(biāo)。4、執(zhí)行說明:(1)符合審核內(nèi)容職責(zé)要求的才能簽字通過,不準(zhǔn)有有資金使用申請(qǐng)違反規(guī)定卻簽字的行為;審核不符時(shí),在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(流程上規(guī)定具有特定權(quán)力)批準(zhǔn)的前提下,相關(guān)崗位可以注明自己的意見以備查。(2)各審核崗位審核后,必須簽全名并標(biāo)明簽字時(shí)間;對(duì)于沒有按規(guī)定時(shí)間接收的資金使用申請(qǐng)單,相關(guān)審核人員可以標(biāo)明簽字日期、時(shí)點(diǎn),以明確職責(zé)。(3)各審核程序?qū)Ω髯苑秶鷥?nèi)職責(zé)負(fù)責(zé),下級(jí)程序有對(duì)前面違反規(guī)定的審核進(jìn)行追查的義務(wù)。(4)分公司根據(jù)具體情況作出的適當(dāng)調(diào)整(程序精簡(jiǎn)、審核職責(zé)合并),必須報(bào)總部資金管理專員經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(5)相關(guān)審核崗位授權(quán),必須要有公司認(rèn)可的授權(quán)委托書,并報(bào)結(jié)算主管備案。(6)各分公司結(jié)算主管,必須及時(shí)以書面形式對(duì)各審核人員的

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