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文檔簡(jiǎn)介

\o"評(píng)分0"外貿(mào)業(yè)務(wù)操作步驟一、用戶詢價(jià)及報(bào)價(jià):業(yè)務(wù)人員在國(guó)外采購(gòu)商詢價(jià),做出產(chǎn)品報(bào)價(jià)前,應(yīng)了解用戶基礎(chǔ)信息,包含是否終端用戶、年采購(gòu)能力、消費(fèi)區(qū)域,和產(chǎn)品用途、規(guī)格及質(zhì)量要求,我企業(yè)是否能夠生產(chǎn)等。對(duì)于外商詢價(jià),需要在收到郵件當(dāng)日回復(fù);特殊情況需要延期,應(yīng)立即向外商解釋及大約需要時(shí)間。對(duì)于外商產(chǎn)品報(bào)價(jià),如新產(chǎn)品或需要重新核實(shí)成本老產(chǎn)品,應(yīng)立即做好成本核價(jià)單,在核價(jià)單上寫清楚用戶各項(xiàng)要求,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后發(fā)給設(shè)計(jì)部人員,企業(yè)設(shè)計(jì)科經(jīng)核實(shí)出成本后立即發(fā)給總經(jīng)理核價(jià),收到總經(jīng)理確定價(jià)格立即發(fā)給用戶;員工在做好核價(jià)單及報(bào)價(jià)后應(yīng)在核價(jià)報(bào)價(jià)記錄表上做好登記,并催促設(shè)計(jì)員立即核實(shí)成本。對(duì)于定單數(shù)量較大,外商所能接收價(jià)格低于總經(jīng)理核實(shí)價(jià)格,業(yè)務(wù)人員應(yīng)先上報(bào)部門經(jīng)理并報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。對(duì)于C&F及CIF報(bào)價(jià),需要我方辦理運(yùn)輸、保險(xiǎn)或需要進(jìn)行法定檢驗(yàn)等事項(xiàng),業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行確定相關(guān)費(fèi)用,選擇中介機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮業(yè)務(wù)熟練、服務(wù)效率高及收費(fèi)合理。

二、樣品安排1、對(duì)于外商寄樣要求,標(biāo)準(zhǔn)上對(duì)方負(fù)擔(dān)2~3倍產(chǎn)品單價(jià)及郵寄費(fèi)。在收到正式訂單后,能夠返還多收樣品費(fèi)用。特殊情況,如關(guān)系比很好老用戶,我方能夠免收樣品費(fèi)(視樣品數(shù)量和金額而定),但標(biāo)準(zhǔn)上運(yùn)費(fèi)仍需用戶負(fù)擔(dān)(視金額而定),報(bào)部門經(jīng)理(主管)同意后實(shí)施。費(fèi)用較大,需報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。對(duì)于外商需要打樣,業(yè)務(wù)人員應(yīng)和生產(chǎn)部門協(xié)調(diào),確保樣品質(zhì)量及規(guī)格符合要求;外商對(duì)于產(chǎn)品有包裝或嘜頭要求,正式包裝或印刷前需經(jīng)外商確定。樣品包裝前員工需親自檢驗(yàn),拍照和做好相關(guān)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)并通知包裝人員相關(guān)包裝要求,樣品未經(jīng)檢驗(yàn)不得安排包裝和快遞。如需要設(shè)計(jì)部對(duì)樣品進(jìn)行產(chǎn)品資料留底,應(yīng)在包裝前通知設(shè)計(jì)部人員對(duì)樣品進(jìn)行樣品資料搜集和留底。員工要跟蹤樣品生產(chǎn)進(jìn)度,確保樣品交貨日期符適用戶要求,如碰到較多樣品在生產(chǎn),則需依據(jù)用戶關(guān)鍵性安排好樣品生產(chǎn)次序,并向不能按時(shí)交樣用戶解釋原因,特殊情況需要生產(chǎn)車間配合,應(yīng)申報(bào)部門經(jīng)理并和生產(chǎn)部經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)處理。員工下樣品單及郵寄出樣品后需在樣品記錄表上做好登記。三、簽署協(xié)議1、員工跟用戶約定好付款條件,產(chǎn)品具體規(guī)格要求及包裝要求等后方可做PI給用戶,確保產(chǎn)品單價(jià)包含用戶要求各項(xiàng)產(chǎn)品要求,如用戶訂單需要拼箱,需要通知用戶接收USD150~200拼箱費(fèi)用。2、交貨日期:在發(fā)給用戶PI之前一定要跟生產(chǎn)部協(xié)商好本企業(yè)可接收交貨日期并通知用戶,待用戶確定并收到用戶回簽PI后或確定郵件后制作生產(chǎn)確定單,在部門經(jīng)理簽字后發(fā)給工廠相關(guān)人員,以供相關(guān)部門提前做生產(chǎn)計(jì)劃及備料,收單人員需在文件去向表上簽字以確定收到文件。3、付款方法上,標(biāo)準(zhǔn)上考慮前TT全部或部分作為定金,剩下見提單COPY件付款,如新用戶或部分小國(guó)家和不發(fā)達(dá)國(guó)家用戶,標(biāo)準(zhǔn)上要求收到余款再安排發(fā)貨和船運(yùn)。用戶要求付款條件為信用證,需申報(bào)部門經(jīng)理(主管)同意,標(biāo)準(zhǔn)上只接收即期信用證,且員工必需通知用戶先將信用證初稿發(fā)給本企業(yè)檢驗(yàn)確定后方可開出正本信用證,在收到用戶信用證初稿后員工和單證員均需對(duì)信用證初稿進(jìn)行審核,發(fā)覺本企業(yè)無法接收條款,應(yīng)立即通知用戶修改。4、假如是用戶返單,返單時(shí)間假如超出6個(gè)月,需要對(duì)返單產(chǎn)品按目前原材料成本和工人工資情況重新核實(shí)正本,并結(jié)合目前匯率更新價(jià)格,在得到用戶確定后方可做PI給用戶。5、生產(chǎn)確定單做好后需在業(yè)務(wù)記錄表上做好意向性訂單登記,待正式下單后將訂單統(tǒng)計(jì)移至正在生產(chǎn)訂單項(xiàng)下,如訂單金額或交貨日期有更改,需將數(shù)據(jù)更正。四、安排生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)上,企業(yè)在收到外商定金及信用證正本后,開始安排生產(chǎn)計(jì)劃,組織貨源,進(jìn)行生產(chǎn)。需要提前生產(chǎn)或備料,需向部門經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)同意后方可實(shí)施。在收到訂金或正本信用證后,員工需立即做好協(xié)議和生產(chǎn)指令單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后組織企業(yè)生產(chǎn)部,采購(gòu)部和設(shè)計(jì)部相關(guān)人員召開協(xié)議評(píng)審會(huì)議,員工應(yīng)通知設(shè)計(jì)科同事將全部產(chǎn)品圖紙準(zhǔn)備好,以備評(píng)審會(huì)上評(píng)審之用。員工應(yīng)在會(huì)議上說清用戶各項(xiàng)要求及交貨日期.生產(chǎn)指令單下發(fā)后應(yīng)在文件去向表上做好簽收登記。正式下單后,員工應(yīng)將協(xié)議和生產(chǎn)指令單復(fù)制至業(yè)務(wù)協(xié)議資料文件夾下面,并將協(xié)議復(fù)印件交予財(cái)務(wù)部門并在文件去向表上做好簽收統(tǒng)計(jì)。協(xié)議評(píng)審會(huì)議后員工應(yīng)立即將產(chǎn)品圖紙復(fù)印并發(fā)放給生產(chǎn)部和采購(gòu)部,并在圖紙領(lǐng)用記錄表上做好簽收統(tǒng)計(jì),在訂單完成生產(chǎn)后催促領(lǐng)用部門歸還圖紙并做好簽收統(tǒng)計(jì)。員工應(yīng)該在下單后最短時(shí)間內(nèi)跟用戶確定好包裝和紙箱嘜頭及印刷品要求,最遲應(yīng)出貨日前15天內(nèi)將包裝指示書和嘜頭指示書和印刷品清單做好,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后下發(fā)到相關(guān)部門,如分批交貨訂單則需要在第一批貨交貨前15天跟用戶確定好各項(xiàng)要求。全部文件下發(fā)后需在文件統(tǒng)計(jì)表上做好簽收登記。在訂單生產(chǎn)階段,業(yè)務(wù)人員應(yīng)多到生產(chǎn)車間了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度,并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行抽檢,確保產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、包裝、生產(chǎn)進(jìn)度等符適用戶要求,如發(fā)覺問題應(yīng)立即和相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理,并上報(bào)部門經(jīng)理,如不能協(xié)商處理或處理措施會(huì)給企業(yè)造成直接損失,應(yīng)上報(bào)總經(jīng)了處理。如有用戶需提前交貨,應(yīng)第一時(shí)間跟生產(chǎn)部溝通并上報(bào)部門經(jīng)理,需本企業(yè)確定方可確定給用戶。員工在訂單包裝階段應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做好拍照留底,將產(chǎn)品試裝,包裝過程,嘜頭和標(biāo)貼等全部拍好照片并具體統(tǒng)計(jì)保留到電腦上。驗(yàn)貨及出貨安排無驗(yàn)貨要求訂單:?jiǎn)T工應(yīng)在訂單工廠出貨前10天將出貨清單做好,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后下發(fā)給相關(guān)部門。有驗(yàn)貨要求訂單:應(yīng)在出貨前10天向用戶提交驗(yàn)貨申請(qǐng),在確定驗(yàn)貨日期后應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部相關(guān)人員,驗(yàn)貨日期必需要先跟生產(chǎn)部確定后方可提交申請(qǐng)。員工應(yīng)在驗(yàn)貨日前2天做好驗(yàn)貨接送單給行政部及其它相關(guān)部門人員。員工需了解用戶驗(yàn)貨員是直屬用戶企業(yè)還是第三方驗(yàn)貨企業(yè),并通知部門經(jīng)理。驗(yàn)貨后員工應(yīng)在驗(yàn)貨員未將驗(yàn)貨匯報(bào)發(fā)出去之前將驗(yàn)貨情況上報(bào)部門經(jīng)理及生產(chǎn)部門,如有問題,應(yīng)立即跟驗(yàn)貨員協(xié)商處理,方便影響訂單出貨。驗(yàn)貨結(jié)果需第一時(shí)間通知企業(yè)倉(cāng)管及貨運(yùn)部門,方便安排運(yùn)輸。出貨清單上需明確注明是工廠裝柜還是運(yùn)輸?shù)缴虾Qb柜,并在發(fā)給相關(guān)部門時(shí)給提醒。在多種節(jié)假日尤其是國(guó)慶節(jié),圣誕節(jié)及春節(jié),員工應(yīng)安排好盡可能避免在這些節(jié)假日前后大量出貨,方便貨運(yùn)部門安排車輛和降低運(yùn)費(fèi)費(fèi)用。還應(yīng)結(jié)合本企業(yè)及上海倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況,合理安排出貨,盡可能避免貨運(yùn)車輛抵達(dá)上海倉(cāng)庫(kù)無法卸貨情況。本企業(yè)倉(cāng)庫(kù)將貨物裝車后,單證員需按倉(cāng)庫(kù)流轉(zhuǎn)單制作卸貨清單,卸貨清單上需具體寫明產(chǎn)品數(shù)量、箱數(shù)、體積、進(jìn)倉(cāng)編號(hào)、司機(jī)車牌號(hào)、司機(jī)聯(lián)絡(luò)方法及倉(cāng)庫(kù)地址和聯(lián)絡(luò)人,制作好后將卸貨清單發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部門轉(zhuǎn)交給司機(jī)。單證員需將卸貨清單留底并在出貨統(tǒng)計(jì)表上做好統(tǒng)計(jì)。如有延遲交貨,需跟用戶確定好后再安排出貨,尤其是信用證付款條件,標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)要求用戶修改信用證,待收到修改信用證后再安排發(fā)貨,老用戶或大用戶也應(yīng)收到用戶確定郵件后方可安排發(fā)貨。員工應(yīng)在出貨清單做好后將復(fù)印件交財(cái)務(wù)一份,并在電腦上復(fù)制一份到業(yè)務(wù)協(xié)議資料文件夾下面,全部簽收人員必需在文件去向表上做好簽收登記。訂艙訂艙時(shí)間安排1.1對(duì)于FOB貨,員工需提前10天將托辦單等全套單據(jù)制作好,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交單證員安排訂艙。員工應(yīng)在開船前聯(lián)絡(luò)本企業(yè)代理及用戶指定貨代,將船運(yùn)詢價(jià)表做好并交部門經(jīng)理簽字。1.2對(duì)于C&F、CIF價(jià)格條款,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在發(fā)貨前15天向貨代問詢海運(yùn)費(fèi),員工應(yīng)向多家貨代企業(yè)詢價(jià),以取得最優(yōu)運(yùn)價(jià),確定航線和運(yùn)價(jià)后將船運(yùn)詢價(jià)表填好,隨其它全套單據(jù)交部門經(jīng)理簽字后再將轉(zhuǎn)交單證部正式訂艙。2、員工應(yīng)在托辦單上具體寫明出貨日期,預(yù)訂船期,貨代企業(yè)名稱和聯(lián)絡(luò)方法,CONSIGNEE,NOTTIFY,目標(biāo)港和單證要求,信用證成交方法需填寫信用證號(hào)。3、單證員在收到員工托辦單后于一天內(nèi)將托書發(fā)給貨代訂艙,并將全套單據(jù)做好交部門經(jīng)理簽字。單證員需在貨物報(bào)關(guān)前將商檢做好,其它單據(jù)需在開船日前全部做好。4、單證員應(yīng)按托辦單上用戶要求具體認(rèn)真做好全部單據(jù),確保單據(jù)無誤。信用證付款條件,應(yīng)確保全部單據(jù)符合信用證要求,盡可能避免不符點(diǎn),如確有不符點(diǎn)產(chǎn)生,應(yīng)立即通知員工,方便員工跟用戶溝通。5、員工應(yīng)熟悉全部已托辦訂單訂艙和發(fā)貨情況,確保在截港前一天貨物已經(jīng)裝柜或運(yùn)輸?shù)綄?duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。6、單證員應(yīng)在開船后催促代理立即簽出提單或其它單據(jù),尤其是航期較短,應(yīng)在通知部門經(jīng)理后安排電放提單或直接由上海代理直接寄單,確保用戶在貨柜到港之前收到全套清關(guān)單據(jù)。7、標(biāo)準(zhǔn)上本企業(yè)只接收船東提單(MBL),不接收貨代提單(HBL)或FCR.8、標(biāo)準(zhǔn)上提單上SHIPPER只可為本企業(yè),如用戶要求為其它企業(yè),需上報(bào)部門經(jīng)理,通常只接收收到貨款方可顯示其它企業(yè)。9、如有托盤熏蒸要求,員工應(yīng)在出貨日前10天通知生產(chǎn)部安排運(yùn)輸托盤原料到熏蒸企業(yè)熏蒸。單證員要登記好企業(yè)送至南昌托盤數(shù)量和日期,并做好每個(gè)協(xié)議所用托盤數(shù)量和日期。八、收款結(jié)匯1、1.1收匯方法為前T/T,在收到提單后立即發(fā)全套單據(jù)COPY件給用戶,通知用戶付款,在收到尾款后方可寄單。有些新用戶,小用戶和不發(fā)達(dá)國(guó)家用戶則需收到余款后再安排訂艙。1.2收匯方法為后T/T,應(yīng)在到款日前一個(gè)星期提醒用戶付款,方便立即收匯。1.3信用證付款方法,業(yè)務(wù)人員和單證員必需細(xì)心操作,做到單證一致性,按時(shí)交單。2、員工必需確保結(jié)匯差額為正常范圍,結(jié)匯差額非正常,員工需提供書面匯報(bào)。3、全部收匯后,單證員應(yīng)對(duì)相關(guān)核銷單據(jù)進(jìn)行跟蹤,確保本企業(yè)財(cái)務(wù)部門立即到外管局、稅務(wù)局辦理核銷、退稅。4、每次外匯到賬時(shí),單證員需將外匯付款金額,實(shí)際到賬金額,協(xié)議號(hào),到賬日期列一張清單交部門經(jīng)理,如發(fā)覺有外匯差額在非正常范圍,要立即通知員工查明原因。用戶來訪員工應(yīng)在用戶通知來訪時(shí)通知部門經(jīng)理及總經(jīng)理,方便安排行程。員工需和用戶聯(lián)

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