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文檔簡介

企業(yè)投資與資產管理制度第一章總則第一條目的與原則本制度旨在規(guī)范企業(yè)的投資與資產管理行為,確保企業(yè)資金和資產的安全、高效使用,促進企業(yè)健康發(fā)展。制度的執(zhí)行原則為合法、公正、公平、透亮。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內全部部門、崗位和員工的投資與資產管理活動。第二章投資管理第三條投資決策投資決策應當符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標和風險經(jīng)受本領。在進行投資決策前,必需進行全面的市場調研、評估與分析。投資預算應經(jīng)過審批程序,并在明確的投資計劃內執(zhí)行。第四條投資審批提出投資申請的部門應提交申請書和相關資料,并經(jīng)過相關部門的審批。投資決策權歸屬于企業(yè)的高層管理者,必需時需要董事會或股東大會的批準。未經(jīng)批準的投資行為一律不得執(zhí)行。第五條投資風險管理投資部門應建立風險評估與掌控機制,及時評估并掌控可能帶來的風險。投資風險應通過合理的風險分散、合同管束等方式進行管理和掌控。第六條投資收益評估投資項目執(zhí)行過程中,應定期進行收益評估和效果檢查,如有需要,可以進行調整或停止。投資項目結束后,應對收益情況進行總結分析,形成經(jīng)驗教訓并改進管理。第三章資產管理第七條資產配置資產配置應依據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和風險識別結果進行優(yōu)化調整。資產配置應重視風險分散,合理配置不同類型的資產。資產配置應同時考慮流動性、收益和安全性。第八條資產采購與投資資產采購和投資應嚴格依照采購管理制度執(zhí)行,確保采購的資產符合質量、性能、功能要求。資產采購和投資應通過公開、公平、公正的競爭手段進行招標或洽談,嚴禁違規(guī)操作。第九條資產使用與維護資產使用應依照相關規(guī)定和合同商定進行,嚴禁超范圍和私自調撥使用。資產維護應依照保養(yǎng)計劃和維護流程進行,確保資產的正常運轉和壽命。第十條資產監(jiān)控與防護資產監(jiān)控應建立合理的資產清查和盤點機制,確保資產的準確記錄和安全管理。值得重視的資產應采取相應的防護措施,包含防火、防盜、防損等。第十一條資產評估與處理資產應定期進行評估和核算,確保資產估值的準確性。對于閑置、報廢或不再使用的資產,應進行合理的處理,確保處理方式合法合規(guī)、公開透亮。第四章監(jiān)督與責任第十二條內部掌控與審核主管部門和負責人應建立健全的內部掌控制度,保障投資與資產管理的合規(guī)性和有效性。內部審計機構應定期對投資與資產管理情況進行審計,及時發(fā)現(xiàn)和矯正違規(guī)行為。第十三條外部監(jiān)督與報告外部機構或監(jiān)管部門有權對企業(yè)的投資與資產管理進行監(jiān)督,并要求供應相關報告和資料。企業(yè)應按要求及時提交相關報告,保持與外部監(jiān)管部門的良好合作關系。第十四條違規(guī)處理對于違反本制度的投資與資產管理行為,依法依規(guī)進行相應的紀律處分或法律追責。對于投資與資產管理中導致?lián)p失的責任人,應追究相應的賠償責任。第五章附則第十五條本制度的訂立與修改本制度由企業(yè)的高層管理者負責訂立,并經(jīng)董事會或股東大會批準。對本制度進行修改或暫時停止執(zhí)行的,應經(jīng)董事會或股東大會的決議。第十六條本制度的執(zhí)行本制度的執(zhí)行由各相關部門和崗位負責人負責監(jiān)督和落實。經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題或改進建議,應及時向上級匯報并矯正。第十七條本制度的解釋權本制度的解釋權歸企業(yè)的高層管

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