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第頁2019年度尉氏縣永興鎮(zhèn)部門決算公開情況目錄第一部分永興鎮(zhèn)概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分鎮(zhèn)2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分永興鎮(zhèn)概況一、永興鎮(zhèn)政府主要職責(zé)目前,鎮(zhèn)政府承擔(dān)了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好公共服務(wù)、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等綜合職能。具體職能如下:1、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管部門報(bào)告。2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。3、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。4、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。5、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。6、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。二、永興鎮(zhèn)政府決算單位構(gòu)成永興鎮(zhèn)政府部門決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級(jí)和鎮(zhèn)屬我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)下設(shè)黨政辦公室、財(cái)政所、勞動(dòng)保障中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心七個(gè)辦事機(jī)構(gòu),其中財(cái)政所、勞動(dòng)保障中心為垂直部門?,F(xiàn)有編制人數(shù)67人,其中:行政人員29人、事業(yè)人員38人。2019年實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員67人,其中在職人員67人。第二部分永興鎮(zhèn)2019年度部門決算表(附后)第三部分永興鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年收入總計(jì)、支出總計(jì)56280000元,及2019年相比,收、支總計(jì)增加4580000元,增長(zhǎng)8.8%。增長(zhǎng)主要原因:1.收入情況:鎮(zhèn)政府加強(qiáng)國(guó)地稅征收管理,增加財(cái)稅收入,年底超額完成任務(wù),2.支出情況:鎮(zhèn)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè),培植財(cái)源,對(duì)企業(yè)重點(diǎn)扶持資金支出。二、收入決算情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年本年收入合計(jì)56280000元,其中:財(cái)政撥款收入56280000元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。三、支出決算情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年本年支出合計(jì)56280000元,其中:基本支出42030000元,占總支出74.6%;項(xiàng)目支出14250000元,占總支出25.4%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)56280000元,及2019年相比,收、支總計(jì)增加4580000元,增長(zhǎng)8.8%。增長(zhǎng)主要原因:1.收入情況:鎮(zhèn)政府加強(qiáng)國(guó)地稅征收管理,增加財(cái)稅收入,年底超額完成任務(wù),2.支出情況:鎮(zhèn)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè),培植財(cái)源,對(duì)企業(yè)重點(diǎn)扶持資金支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為56280000元,支出決算為56280000元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1952萬元,占34.6%;公共安全(類)支出5萬元,占0.08%;科學(xué)技術(shù)支出164萬元,占2.9%;文化體育及傳媒支出144萬元,占2.5%;社會(huì)保障(類)支出197萬元,占3.5%;醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出185萬元,占3.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1756萬元,占31.2%;農(nóng)林水支出1135萬元,占20.2%,其他支出90萬元,占1.6%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為5628萬元,具體按功能分類情況如下:(一)一般公共服務(wù)(類)支出1952萬元1、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)支出661萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(1)行政運(yùn)行支出(項(xiàng))158萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(2)事業(yè)運(yùn)行支出26萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(3)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出(項(xiàng))477萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。3、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)支出30萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:行政運(yùn)行(項(xiàng))支出20萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。4、其他一般公共服務(wù)(款)支出1261萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:其他一般公共服務(wù)(項(xiàng))支出1261萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(二)公共安全支出(類)5萬元其他公共安全(款)支出5萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:其他公共安全(項(xiàng))支出5萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(三)科學(xué)技術(shù)支出(類)384萬元技術(shù)研究及開發(fā)(款)支出1644萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散(項(xiàng))支出164萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(四)文化體育及傳媒支出(類)144萬元文化(款)支出144萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:行政運(yùn)行(項(xiàng))支出144萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)197萬元撫恤(款)197萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:在鄉(xiāng)復(fù)原、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng))支出197萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(六)醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出(類)185萬元計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)185萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))支出185萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1756萬元城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)1756萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項(xiàng))支出1756萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。(八)農(nóng)林水支出(類)1135萬元1、農(nóng)業(yè)支出(款)688萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:行政運(yùn)行(項(xiàng))支出50萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。其他農(nóng)業(yè)支出638萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。2、水利支出70萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:農(nóng)田水利支出70萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。3、農(nóng)村綜合改革支出(款)377萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助(項(xiàng))支出377萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。3、其他農(nóng)林水支出(款)90萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,其中:其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))支出90萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42030000元,其中:元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明永興鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為156400元,支出決算為156200元,完成預(yù)算的99.7%,2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少285元,下降0.2%,主要原因:鎮(zhèn)政府按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),減少了三公經(jīng)費(fèi)開支。具體支出情況如下:完成預(yù)算的0%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。元,完成預(yù)算的0%,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。元,完成預(yù)算的99.7%,比2019年減少285元,下降0.2%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年共接待40批次、350人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明永興鎮(zhèn)政府2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元。(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。永興鎮(zhèn)政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22166186.67元,比2019年下降156870元,下降5.8%,主要原因:加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,降低一般性支出。(二)政府采購支出情況。永興鎮(zhèn)政府2019年政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元,政府采購工程支出0元,政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,永興鎮(zhèn)政府共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。2019年,永興鎮(zhèn)政府尚未開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款):是蔡莊鎮(zhèn)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展主要業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障蔡莊鎮(zhèn)各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指蔡莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為蔡莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)支出。(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅

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