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文檔簡介

醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷考生姓名:__________答題日期:_______年__月__日得分:____________判卷人:__________

一、單項選擇題(本題共20小題,每小題1分,共20分,在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計的主要目的是()

A.提高醫(yī)院經(jīng)濟效益

B.監(jiān)督醫(yī)院財務(wù)活動

C.評價醫(yī)院管理活動的有效性

D.以上皆是

2.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的職能?()

A.評價內(nèi)部控制

B.提出改進建議

C.執(zhí)行外部審計

D.提供咨詢服務(wù)

3.醫(yī)院內(nèi)部審計不包括以下哪項內(nèi)容?()

A.經(jīng)濟責(zé)任審計

B.財務(wù)審計

C.環(huán)保審計

D.合規(guī)性審計

4.以下哪個部門的設(shè)置不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計部門的獨立性要求?()

A.直屬于醫(yī)院院長

B.直屬于醫(yī)院董事會

C.與財務(wù)部門并列

D.獨立于其他部門

5.醫(yī)院內(nèi)部審計的職業(yè)道德不包括以下哪項?()

A.客觀公正

B.保密性

C.責(zé)任心

D.主動溝通

6.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的方法?()

A.審計抽樣

B.分析程序

C.審計詢問

D.現(xiàn)場勘查

7.醫(yī)院內(nèi)部審計的抽樣方法不包括以下哪種?()

A.簡單隨機抽樣

B.分層抽樣

C.系統(tǒng)抽樣

D.任意抽樣

8.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的基本程序?()

A.審計計劃

B.審計實施

C.審計報告

D.審計賠償

9.醫(yī)院內(nèi)部審計報告的主要內(nèi)容不包括以下哪項?()

A.審計結(jié)論

B.審計建議

C.審計發(fā)現(xiàn)

D.被審計單位意見

10.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的后續(xù)跟蹤要求?()

A.對審計建議的落實情況進行跟蹤

B.對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整改

C.對被審計單位的改進效果進行評估

D.對審計報告的滿意度進行調(diào)查

11.醫(yī)院內(nèi)部審計在評價內(nèi)部控制時,以下哪項不屬于內(nèi)部控制的要素?()

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.外部監(jiān)督

12.以下哪個環(huán)節(jié)不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的審計實施階段?()

A.收集證據(jù)

B.分析證據(jù)

C.編制工作底稿

D.撰寫審計報告

13.醫(yī)院內(nèi)部審計中,以下哪個方面不屬于審計風(fēng)險?()

A.重大錯報風(fēng)險

B.檢查風(fēng)險

C.信賴風(fēng)險

D.控制風(fēng)險

14.以下哪個部門不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的協(xié)作部門?()

A.財務(wù)部門

B.人力資源部門

C.醫(yī)療部門

D.外部審計機構(gòu)

15.醫(yī)院內(nèi)部審計在評價醫(yī)院管理制度時,以下哪項不屬于重點內(nèi)容?()

A.制度是否完善

B.制度是否得到有效執(zhí)行

C.制度是否具有可操作性

D.制度是否具有創(chuàng)新性

16.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的作用?()

A.提高醫(yī)院管理水平

B.降低醫(yī)院經(jīng)營風(fēng)險

C.提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量

D.提高醫(yī)院經(jīng)濟效益

17.醫(yī)院內(nèi)部審計部門在實施審計項目時,以下哪個環(huán)節(jié)不屬于審計程序?()

A.確定審計范圍

B.評估審計風(fēng)險

C.制定審計方案

D.審計報告的公示

18.以下哪個不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的類別?()

A.預(yù)算執(zhí)行審計

B.經(jīng)濟責(zé)任審計

C.效益審計

D.環(huán)保審計

19.醫(yī)院內(nèi)部審計在評價醫(yī)療設(shè)備采購項目時,以下哪項不屬于重點關(guān)注的內(nèi)容?()

A.采購程序的合規(guī)性

B.設(shè)備性能的可靠性

C.采購合同的有效性

D.供應(yīng)商的信譽度

20.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的成果運用?()

A.提高醫(yī)院管理水平

B.促進被審計單位改進

C.提升審計部門權(quán)威

D.降低審計成本

二、多選題(本題共20小題,每小題1.5分,共30分,在每小題給出的四個選項中,至少有一項是符合題目要求的)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括以下哪些?()

A.財務(wù)審計

B.經(jīng)濟責(zé)任審計

C.效益審計

D.環(huán)境保護審計

2.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的基本職能?()

A.評價內(nèi)部控制

B.提出改進建議

C.監(jiān)督醫(yī)院經(jīng)濟活動

D.提供決策咨詢

3.醫(yī)院內(nèi)部審計部門的設(shè)置應(yīng)滿足以下哪些獨立性要求?()

A.審計部門負責(zé)人應(yīng)直接向院長匯報

B.審計部門應(yīng)獨立于其他管理部門

C.審計部門應(yīng)有權(quán)訪問所有相關(guān)記錄和人員

D.審計部門的工作不受外界干擾

4.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的方法?()

A.審計抽樣

B.分析程序

C.現(xiàn)場勘查

D.問卷調(diào)查

5.醫(yī)院內(nèi)部審計的抽樣方法包括以下哪些?()

A.簡單隨機抽樣

B.分層抽樣

C.系統(tǒng)抽樣

D.任意抽樣

6.在醫(yī)院內(nèi)部審計中,審計計劃階段的主要工作包括以下哪些?()

A.確定審計范圍和目標

B.評估審計風(fēng)險

C.制定審計方案

D.分配審計資源

7.醫(yī)院內(nèi)部審計報告應(yīng)當包括以下哪些內(nèi)容?()

A.審計結(jié)論

B.審計發(fā)現(xiàn)

C.審計建議

D.被審計單位的反饋

8.以下哪些屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的后續(xù)跟蹤要求?()

A.確認審計建議的實施情況

B.評估被審計單位的改進措施

C.跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題是否得到解決

D.收集對審計報告的反饋

9.內(nèi)部控制的要素包括以下哪些?()

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

10.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計風(fēng)險?()

A.重大錯報風(fēng)險

B.檢查風(fēng)險

C.信賴風(fēng)險

D.執(zhí)行風(fēng)險

11.醫(yī)院內(nèi)部審計部門在協(xié)作時,可能與以下哪些部門進行合作?()

A.財務(wù)部門

B.人力資源部門

C.醫(yī)療部門

D.信息技術(shù)部門

12.在評價醫(yī)院管理制度時,醫(yī)院內(nèi)部審計應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?()

A.制度是否完善

B.制度是否得到有效執(zhí)行

C.制度是否具備適應(yīng)性

D.制度是否具有創(chuàng)新性

13.醫(yī)院內(nèi)部審計對醫(yī)院管理的提升作用體現(xiàn)在以下哪些方面?()

A.提高管理水平

B.降低經(jīng)營風(fēng)險

C.提升服務(wù)質(zhì)量

D.增加收入

14.審計程序中,以下哪些環(huán)節(jié)是醫(yī)院內(nèi)部審計的關(guān)鍵步驟?()

A.確定審計范圍

B.評估審計風(fēng)險

C.制定審計方案

D.執(zhí)行審計程序

15.以下哪些屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的類別?()

A.預(yù)算執(zhí)行審計

B.經(jīng)濟責(zé)任審計

C.效益審計

D.合規(guī)性審計

16.在評價醫(yī)療設(shè)備采購項目時,以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的重點關(guān)注內(nèi)容?()

A.采購程序的合規(guī)性

B.設(shè)備性能的可靠性

C.采購合同的有效性

D.采購成本的經(jīng)濟性

17.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計成果運用的方式?()

A.提高醫(yī)院管理水平

B.促進被審計單位改進

C.作為績效評價的依據(jù)

D.降低審計成本

18.以下哪些因素會影響醫(yī)院內(nèi)部審計的質(zhì)量?()

A.審計人員的專業(yè)能力

B.審計資源的充足程度

C.審計計劃的合理性

D.被審計單位的配合程度

19.醫(yī)院內(nèi)部審計在進行經(jīng)濟效益分析時,以下哪些指標可能會被考慮?()

A.成本效益比

B.投資回報率

C.資金周轉(zhuǎn)率

D.醫(yī)療服務(wù)效率

20.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計在信息化建設(shè)中的職責(zé)?()

A.評估信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

B.確保信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全

C.提供信息系統(tǒng)改進的建議

D.參與信息系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)

三、填空題(本題共10小題,每小題2分,共20分,請將正確答案填到題目空白處)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計是指醫(yī)院自身設(shè)置的審計機構(gòu)對其經(jīng)濟活動和管理活動進行的__________。

2.醫(yī)院內(nèi)部審計的主要目標是確保醫(yī)院的經(jīng)濟活動合法、合規(guī),提高醫(yī)院__________。

3.內(nèi)部控制是醫(yī)院內(nèi)部審計的重要內(nèi)容,其核心是風(fēng)險__________。

4.審計抽樣是指從被審計單位的全部項目中,按照一定的方法和程序,抽取一部分項目進行__________。

5.審計報告是審計工作結(jié)果的書面反映,應(yīng)當包括審計結(jié)論、審計發(fā)現(xiàn)、審計建議和__________。

6.醫(yī)院內(nèi)部審計的后續(xù)跟蹤是指對審計報告中提出的審計建議和發(fā)現(xiàn)的問題進行__________。

7.評價醫(yī)院管理制度的有效性時,審計部門應(yīng)關(guān)注制度的完整性、執(zhí)行力和__________。

8.醫(yī)院內(nèi)部審計人員在執(zhí)行審計任務(wù)時,應(yīng)保持客觀、公正,遵循職業(yè)道德,其中不包括__________。

9.在醫(yī)院內(nèi)部審計中,審計風(fēng)險主要包括重大錯報風(fēng)險、檢查風(fēng)險和__________。

10.醫(yī)院內(nèi)部審計的成果運用應(yīng)體現(xiàn)在提升管理水平、促進改進、支持決策和__________。

四、判斷題(本題共10小題,每題1分,共10分,正確的請在答題括號中畫√,錯誤的畫×)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計可以完全替代外部審計。()

2.審計部門應(yīng)定期對醫(yī)院的所有部門進行審計。()

3.審計抽樣可以降低審計成本,提高審計效率。()

4.審計報告中不需要包括被審計單位的反饋意見。()

5.內(nèi)部審計部門可以直接參與醫(yī)院的日常經(jīng)營管理活動。()

6.審計部門在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,必須要求被審計單位立即整改。()

7.醫(yī)院內(nèi)部審計的主要目的是為了滿足外部監(jiān)管要求。()

8.審計人員在進行審計時應(yīng)保持獨立性,避免利益沖突。()

9.審計部門的工作成果只能用于內(nèi)部參考,不得對外公開。()

10.醫(yī)院內(nèi)部審計的范圍僅限于財務(wù)和會計領(lǐng)域。()

五、主觀題(本題共4小題,每題10分,共40分)

1.請結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計的實際工作,闡述內(nèi)部審計在醫(yī)院管理中的作用和重要性。

2.在進行醫(yī)院內(nèi)部審計時,如何評估和應(yīng)對審計風(fēng)險?請結(jié)合實際案例分析。

3.描述醫(yī)院內(nèi)部審計報告的主要內(nèi)容,并說明在撰寫審計報告時應(yīng)注意哪些問題。

4.醫(yī)院內(nèi)部審計的后續(xù)跟蹤工作為什么重要?請詳細說明后續(xù)跟蹤的主要內(nèi)容和目的。

標準答案

一、單項選擇題

1.D

2.C

3.C

4.B

5.D

6.D

7.D

8.D

9.D

10.D

11.D

12.D

13.D

14.D

15.D

16.D

17.D

18.D

19.D

20.D

二、多選題

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABC

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABC

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABCD

20.ABC

三、填空題

1.審計活動

2.經(jīng)濟效益

3.管理

4.審計

5.被審計單位的反饋

6.跟蹤檢查

7.適應(yīng)性

8.主動溝通

9.控制風(fēng)險

10.支持內(nèi)部控制改進

四、判斷題

1.×

2.×

3.√

4.×

5.×

6.×

7.×

8.√

9.×

10.×

五、主觀題(參考)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計通過獨立評估和監(jiān)督醫(yī)院的經(jīng)濟和管理活動,確保醫(yī)院運營的合規(guī)性,提升資源使用效率,

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