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文檔簡介

重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度第一章總則第一條目的為有效預(yù)防和控制重大危險源帶來的風險,確保員工的生命安全和身體健康,維護企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準,制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門和相關(guān)工作人員,特別是涉及重大危險源管理、監(jiān)督、整改的工作人員。第三條法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)健康安全管理體系要求》等法律法規(guī)制定,并結(jié)合公司的實際情況進行調(diào)整和完善。第二章重大危險源的定義與識別第四條定義重大危險源是指在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中,可能會導(dǎo)致嚴重后果的危害源,包括但不限于化學(xué)品、易燃易爆物質(zhì)、高壓設(shè)備等。第五條識別程序1.危險源調(diào)查:各部門需定期對生產(chǎn)環(huán)境及操作流程進行危險源調(diào)查,識別出潛在的重大危險源。2.信息記錄:對識別出的重大危險源進行詳細記錄,包括位置、性質(zhì)、潛在風險及可能導(dǎo)致的后果等信息。3.風險評估:對識別出的重大危險源進行風險評估,確定其風險等級,并制定相應(yīng)的管控措施。第三章監(jiān)控措施第六條監(jiān)控體系1.監(jiān)控設(shè)備:在重大危險源區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備,實時監(jiān)測危險源的狀態(tài)。2.數(shù)據(jù)記錄:定期記錄監(jiān)控數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)庫,并進行分析,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。3.人員培訓(xùn):定期對相關(guān)工作人員進行監(jiān)控設(shè)備使用及數(shù)據(jù)分析培訓(xùn),確保其具備必要的技能。第七條監(jiān)控責任各部門應(yīng)指定專人負責重大危險源的監(jiān)控工作,確保監(jiān)控措施的落實。第四章重大隱患的整改第八條隱患定義重大隱患是指可能導(dǎo)致重大事故的安全隱患,包括設(shè)備故障、操作失誤、管理漏洞等。第九條整改程序1.隱患排查:定期開展隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患后及時記錄并上報。2.整改計劃:針對排查出的隱患,制定整改計劃,明確整改責任人、整改措施及整改時限。3.整改實施:責任人應(yīng)按照整改計劃實施整改,并記錄整改過程。第十條整改驗收整改完成后,由專門小組進行驗收,確保整改措施的有效性。如整改未達到要求,需再次制定整改措施并執(zhí)行。第五章監(jiān)督與評估第十一條監(jiān)督機制1.定期檢查:公司應(yīng)定期組織安全檢查,監(jiān)督重大危險源的監(jiān)控和隱患整改情況。2.報告制度:各部門需定期向公司安全管理部門提交監(jiān)控和整改情況報告,確保信息的透明和及時傳遞。第十二條評估機制1.評估標準:制定評估標準,定期對監(jiān)控和整改工作進行評估,評估結(jié)果作為后續(xù)工作的依據(jù)。2.反饋機制:建立反饋機制,針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行改進。第六章附則第十三條解釋權(quán)本制度由公司安全管理部門負責解釋。第十四條生效日期本制度自發(fā)布之日起實施。第十五條修訂流程在實施過程中,如發(fā)現(xiàn)本制度存在不適用或不合理之處,應(yīng)及時提出修訂建議,經(jīng)公司安全管理部門審核后進行修訂。---總結(jié)本制度的制定旨在明確重大危險源的監(jiān)控和重大隱患的整改流程,通過規(guī)范化的管理,確保公司在安全生產(chǎn)方面的

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