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醫(yī)院財務(wù)管理流程圖解演講人:日期:CATALOGUE目錄醫(yī)院財務(wù)管理概述收入管理流程圖解支出管理流程圖解資產(chǎn)管理流程圖解負債管理流程圖解財務(wù)報告與分析流程圖解內(nèi)部控制與審計流程圖解總結(jié)與展望醫(yī)院財務(wù)管理概述01財務(wù)管理是醫(yī)院管理的重要組成部分,負責(zé)醫(yī)院資金的籌集、分配、使用和監(jiān)督,確保醫(yī)院經(jīng)濟活動的合法、合規(guī)和高效。財務(wù)管理直接關(guān)系到醫(yī)院的運營效率、經(jīng)濟效益和社會效益,是醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。財務(wù)管理的定義與重要性財務(wù)管理重要性財務(wù)管理定義03政策性醫(yī)院財務(wù)管理必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度,確保經(jīng)濟活動的合法性和規(guī)范性。01復(fù)雜性醫(yī)院財務(wù)管理涉及醫(yī)療、教學(xué)、科研等多方面經(jīng)濟活動,具有復(fù)雜性和多樣性。02專業(yè)性醫(yī)院財務(wù)管理需要專業(yè)的財務(wù)知識和技能,以確保資金的安全和有效使用。醫(yī)院財務(wù)管理特點管理目標醫(yī)院財務(wù)管理的目標是實現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)濟效益和社會效益的最大化,同時確保醫(yī)院資金的安全和穩(wěn)定。管理原則醫(yī)院財務(wù)管理應(yīng)遵循合法性、效益性、安全性和流動性等原則,確保醫(yī)院經(jīng)濟活動的穩(wěn)健和高效。財務(wù)管理目標與原則收入管理流程圖解02
收入來源及分類醫(yī)療服務(wù)收入包括門診收入、住院收入、手術(shù)收入、檢查收入等。藥品和醫(yī)用材料收入醫(yī)院銷售藥品、醫(yī)用耗材等獲得的收入。其他收入如科研經(jīng)費、教學(xué)收入、捐贈收入等。公開透明在醫(yī)院顯著位置公示收費標準和價格,接受患者和社會監(jiān)督。定期更新根據(jù)醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展和市場需求,定期調(diào)整收費標準,保持其合理性和時效性。嚴格執(zhí)行國家價格政策按照國家和地方政府規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格項目進行收費,確保收費的合法性。收費標準與制度加強內(nèi)部審計定期對醫(yī)院各項收入進行內(nèi)部審計,防止漏收、錯收和舞弊行為的發(fā)生。接受外部監(jiān)督接受政府、患者和社會各界的監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,不斷提升醫(yī)院財務(wù)管理水平。建立健全收入核算體系制定完善的收入核算制度,規(guī)范收入核算流程,確保收入數(shù)據(jù)的真實性和準確性。收入核算與監(jiān)督支出管理流程圖解03包括醫(yī)療支出、藥品支出、人員經(jīng)費支出、日常公用支出、其他支出等。支出范圍按照經(jīng)濟性質(zhì)分為工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等;按照功能分為臨床業(yè)務(wù)支出、醫(yī)療輔助支出、行政及后勤支出等。分類方式支出范圍及分類預(yù)算編制根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和發(fā)展目標,結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況,編制本年度支出預(yù)算。審批程序支出預(yù)算需經(jīng)過醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)層審議通過,并報上級主管部門備案或?qū)徟?。在?zhí)行過程中,如需調(diào)整預(yù)算,也需經(jīng)過相應(yīng)的審批程序。預(yù)算編制與審批程序醫(yī)院應(yīng)建立健全支出核算制度,確保各項支出真實、準確、完整。核算過程中應(yīng)嚴格遵循國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院財務(wù)管理制度。支出核算醫(yī)院應(yīng)加強對各項支出的監(jiān)督和管理,確保支出符合預(yù)算和計劃要求。對于超預(yù)算、無計劃、不合理的支出,應(yīng)及時查明原因并予以糾正。同時,醫(yī)院應(yīng)接受上級主管部門和審計機構(gòu)的監(jiān)督檢查,確保支出管理的合規(guī)性和有效性。支出監(jiān)督支出核算與監(jiān)督資產(chǎn)管理流程圖解04包括建筑物、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備等,使用期限長,價值較高。固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)無形資產(chǎn)如藥品、耗材等,流動性強,需要定期盤點和補充。包括專利、商標等,雖然不具有實物形態(tài),但對醫(yī)院運營具有重要價值。030201資產(chǎn)分類及特點采購申請審批流程供應(yīng)商選擇驗收程序資產(chǎn)采購與驗收程序由使用部門提出采購需求,填寫采購申請表。通過招標、詢價等方式選擇合適的供應(yīng)商,確保采購品質(zhì)和價格合理。采購申請需經(jīng)過相關(guān)部門審批,確保采購合理性和預(yù)算控制。收到采購物品后,由驗收部門進行驗收,確保物品符合采購要求和質(zhì)量標準。資產(chǎn)使用部門需按照操作規(guī)程正確使用資產(chǎn),確保資產(chǎn)安全和效益。資產(chǎn)使用定期對資產(chǎn)進行維護保養(yǎng),延長資產(chǎn)使用壽命和提高使用效率。維護保養(yǎng)對無法繼續(xù)使用或報廢的資產(chǎn)進行處置,包括出售、報廢等,確保資產(chǎn)處置合規(guī)和殘值回收。資產(chǎn)處置資產(chǎn)使用、維護與處置負債管理流程圖解05長期負債償還期限超過一年的負債,如長期借款、應(yīng)付債券等。長期負債為醫(yī)院提供了長期穩(wěn)定的資金來源,但同時也需要承擔較高的利息成本和償債風(fēng)險。流動負債短期內(nèi)需要償還的負債,如應(yīng)付賬款、短期借款等。流動負債具有償還期短、風(fēng)險較小的特點,但也需要醫(yī)院合理安排資金,確保按時償還?;蛴胸搨蜥t(yī)院可能承擔的擔保、訴訟等事項而產(chǎn)生的潛在負債?;蛴胸搨哂胁淮_定性,需要醫(yī)院加強風(fēng)險管理和信息披露。負債種類及特點負債風(fēng)險評估與防范風(fēng)險評估醫(yī)院應(yīng)定期對負債進行風(fēng)險評估,分析負債結(jié)構(gòu)、償債能力、利息負擔等指標,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。風(fēng)險防范措施醫(yī)院應(yīng)制定合理的負債計劃,控制負債規(guī)模;加強資金管理,提高資金利用效率;建立健全風(fēng)險預(yù)警機制,及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對風(fēng)險事件。償還計劃醫(yī)院應(yīng)根據(jù)負債的種類、期限和金額等因素,制定合理的償還計劃,明確償還時間表和資金來源。執(zhí)行情況醫(yī)院應(yīng)嚴格按照償還計劃執(zhí)行,確保按時足額償還負債。如遇特殊情況導(dǎo)致無法按時償還,應(yīng)及時與債權(quán)人溝通協(xié)商,制定解決方案。同時,醫(yī)院應(yīng)定期對償還計劃進行檢查和調(diào)整,確保其符合實際情況和醫(yī)院發(fā)展需求。負債償還計劃與執(zhí)行情況財務(wù)報告與分析流程圖解06財務(wù)報告編制要求及內(nèi)容財務(wù)報告編制應(yīng)符合國家財務(wù)會計法規(guī)和政策,確保報告內(nèi)容真實、準確、完整。同時,報告應(yīng)按時編制,確保信息的及時性。編制要求財務(wù)報告主要包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,反映醫(yī)院財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。此外,報告還應(yīng)包括附注和財務(wù)情況說明書,對財務(wù)報表進行解釋和說明。報告內(nèi)容財務(wù)分析指標體系構(gòu)建包括收入利潤率、成本利潤率等,反映醫(yī)院盈利能力及經(jīng)營效益。包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等,反映醫(yī)院資產(chǎn)運營效率和管理水平。包括資產(chǎn)負債率、流動比率等,反映醫(yī)院償債能力和財務(wù)風(fēng)險。包括業(yè)務(wù)收入增長率、凈資產(chǎn)增長率等,反映醫(yī)院發(fā)展?jié)摿统砷L能力。盈利能力指標營運能力指標償債能力指標發(fā)展能力指標VS財務(wù)分析結(jié)果應(yīng)廣泛應(yīng)用于醫(yī)院內(nèi)部管理決策、預(yù)算編制、績效考核等方面,為醫(yī)院發(fā)展提供有力支持。改進建議根據(jù)財務(wù)分析結(jié)果,醫(yī)院應(yīng)針對存在的問題和不足提出改進措施和建議,如優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、降低成本費用、提高資產(chǎn)利用效率等,以推動醫(yī)院持續(xù)改進和發(fā)展。結(jié)果應(yīng)用財務(wù)分析結(jié)果應(yīng)用與改進建議內(nèi)部控制與審計流程圖解07123建立完善的內(nèi)部控制制度,包括財務(wù)審批、會計核算、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等方面的規(guī)定。內(nèi)部控制制度建設(shè)通過日常監(jiān)督和專項檢查等方式,確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。執(zhí)行情況監(jiān)督對醫(yī)院面臨的財務(wù)風(fēng)險進行評估,制定相應(yīng)的防范措施,降低財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生概率。風(fēng)險評估與防范內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況審計程序確定根據(jù)醫(yī)院實際情況和審計目標,確定具體的審計程序,包括審計計劃、審計實施、審計報告等階段。方法選擇運用適當?shù)膶徲嫹椒?,如抽樣審計、分析性審計等,對醫(yī)院財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等方面進行審計。信息化技術(shù)應(yīng)用利用信息化技術(shù)提高審計效率和質(zhì)量,如使用審計軟件對數(shù)據(jù)進行篩選、分析、比對等操作。審計程序與方法選擇將審計結(jié)果及時反饋給醫(yī)院管理層和相關(guān)部門,指出存在的問題和不足,提出改進意見和建議。審計結(jié)果反饋針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,制定具體的整改措施,明確整改責(zé)任人和整改時限。整改措施制定對整改情況進行跟蹤檢查,確保整改措施得到有效落實,并對未整改到位的問題進行督促和處理。整改情況跟蹤審計結(jié)果反饋與整改措施總結(jié)與展望08優(yōu)化成本管理建立完善的成本管理體系,加強成本核算和控制。通過降低采購成本、提高資產(chǎn)利用效率等措施,降低醫(yī)療成本,提高經(jīng)濟效益。強化內(nèi)部控制體系建立完善的內(nèi)部控制機制,確保各項財務(wù)活動的合規(guī)性和準確性。加強內(nèi)部審計和財務(wù)監(jiān)督,防止財務(wù)風(fēng)險和漏洞。推進信息化建設(shè)利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段,建立財務(wù)管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的實時更新和共享。提高財務(wù)管理效率和準確性,降低人為錯誤和舞弊風(fēng)險。加強預(yù)算管理建立科學(xué)的預(yù)算管理體系,制定合理的預(yù)算指標和計劃。加強預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督,確保預(yù)算的有效實施和資金的合理使用。醫(yī)院財務(wù)管理流程優(yōu)化建議隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展,財務(wù)管理將實現(xiàn)智能化,
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