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應(yīng)收賬管理制度一、背景應(yīng)收賬款是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中不行避開(kāi)的一部分,對(duì)于企業(yè)的現(xiàn)金流和盈利本領(lǐng)具有緊要影響。為了高效、規(guī)范地管理應(yīng)收賬,提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng),訂立并執(zhí)行本應(yīng)收賬管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司全部部門(mén)和員工。三、定義應(yīng)收賬:指企業(yè)銷(xiāo)售商品或供應(yīng)服務(wù)后,客戶(hù)尚未支出的款項(xiàng)。應(yīng)收賬款管理:指對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確記錄、核算、催收的過(guò)程。四、責(zé)任與權(quán)限營(yíng)銷(xiāo)部門(mén):負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽署銷(xiāo)售合同,確保合同內(nèi)容明確、保護(hù)公司權(quán)益。確認(rèn)銷(xiāo)售訂單的正確性,包含數(shù)量、價(jià)格、交貨條件等。財(cái)務(wù)部門(mén):負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的記錄、核算和賬務(wù)處理。定期向管理層供應(yīng)應(yīng)收賬款的分析報(bào)告。確保應(yīng)收賬款科目準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際情況。銷(xiāo)售管理部門(mén):負(fù)責(zé)定期審查和分析應(yīng)收賬款的結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)調(diào)與客戶(hù)的溝通和催收工作。運(yùn)營(yíng)部門(mén):負(fù)責(zé)核實(shí)交貨和服務(wù)質(zhì)量,確??蛻?hù)滿(mǎn)意度。及時(shí)將銷(xiāo)售完成的信息轉(zhuǎn)達(dá)給財(cái)務(wù)部門(mén)。五、應(yīng)收賬款管理流程銷(xiāo)售流程:營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同,明確交貨時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格等相關(guān)條款。銷(xiāo)售訂單由銷(xiāo)售管理部門(mén)進(jìn)行審核,并將交貨信息及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門(mén)。運(yùn)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行貨物或服務(wù)交付,確認(rèn)完成交貨后通知財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)銷(xiāo)售訂單和運(yùn)營(yíng)部門(mén)的通知,確認(rèn)應(yīng)收賬款金額,并進(jìn)行賬務(wù)處理。應(yīng)收賬款管理:財(cái)務(wù)部門(mén)建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬,記錄每筆應(yīng)收賬款的相關(guān)信息。定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行核對(duì),與銷(xiāo)售訂單、發(fā)票等資料進(jìn)行比對(duì)確認(rèn)。及時(shí)更新應(yīng)收賬款的狀態(tài),包含未收金額、逾期情況等。銷(xiāo)售管理部門(mén)定期開(kāi)展與客戶(hù)的回款協(xié)商和催收工作。財(cái)務(wù)部門(mén)定期進(jìn)行應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。應(yīng)收賬款回款:銷(xiāo)售管理部門(mén)定期與客戶(hù)溝通,跟進(jìn)回款情況。及時(shí)記錄并更新應(yīng)收賬款回款情況,確保賬務(wù)準(zhǔn)確。如遇到逾期回款情況,銷(xiāo)售管理部門(mén)需自動(dòng)與客戶(hù)溝通,催趕回款。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)入賬、核對(duì)回款金額,并更新臺(tái)賬信息。六、應(yīng)收賬款催收流程定期分析:銷(xiāo)售管理部門(mén)定期分析應(yīng)收賬款的結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)逾期賬款進(jìn)行分類(lèi),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)案訂立。催收程序:發(fā)送催款通知:依據(jù)逾期賬款情況,定期向客戶(hù)發(fā)送催款通知。電話(huà)催收:銷(xiāo)售管理部門(mén)與客戶(hù)電話(huà)溝通,提示并要求盡快回款。探望催收:如電話(huà)催收未果,銷(xiāo)售管理部門(mén)可布置探望客戶(hù),加強(qiáng)催收工作。法律訴訟:對(duì)于拖欠款項(xiàng)嚴(yán)重的客戶(hù),銷(xiāo)售管理部門(mén)可依法申請(qǐng)?jiān)V訟程序。催收記錄:銷(xiāo)售管理部門(mén)對(duì)催收情況進(jìn)行記錄,并及時(shí)更新臺(tái)賬信息。七、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)掌控信用評(píng)估:在與新客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系前,進(jìn)行信用調(diào)查和評(píng)估。依據(jù)信用評(píng)估結(jié)果,設(shè)定不同客戶(hù)的信用額度和回款方式。定期對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)的信用評(píng)估進(jìn)行復(fù)核,及時(shí)調(diào)整授信額度。應(yīng)收賬款保險(xiǎn):對(duì)于大額應(yīng)收賬款,可考慮購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收賬款保險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)。與保險(xiǎn)公司合作,訂立保險(xiǎn)投保標(biāo)準(zhǔn)和索賠流程。定期審查保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量和賠付情況。監(jiān)控與分析:定期監(jiān)控應(yīng)收賬款的逾期情況和還款動(dòng)態(tài)。分析逾期賬款的原因,訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的賬款進(jìn)行預(yù)警和催收策略調(diào)整。八、附則本制度由公司管理層負(fù)責(zé)解釋。對(duì)于違反本制度的行為,將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。本制度自發(fā)布之日起生效,修訂時(shí)由公司管理層審定。本制度與其他有關(guān)規(guī)章制度有沖突的
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