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公司印鑒管理制度模版一、目標與準則1.目標:旨在規(guī)范公司印鑒的管理和保護,防止濫用、遺失或非法使用,以確保印鑒的合法性、安全性和合規(guī)性。2.準則:依據(jù)《公司章程》、《企業(yè)法人章程》等法律法規(guī)及相關管理規(guī)定執(zhí)行。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、中心及各職能單位。三、主要條款1.責任主體公司印鑒管理應由指定人員負責,并由總經(jīng)理或相關授權人進行監(jiān)督。2.印鑒使用申請與審批(1)使用印鑒需填寫《印鑒使用申請表》,并經(jīng)部門主管審批。(2)申請表應詳細列明使用原因、日期、地點等信息,并加蓋申請人所在單位公章。(3)部門主管需核實申請人身份及事由真實性,確保與實際情況相符。(4)公司總經(jīng)理或授權人應明確并授權使用印鑒的權限。3.印鑒使用與保管(1)僅批準的單位和個人可使用印鑒。(2)保管要求:a.保管人應妥善保管印鑒,防止丟失或非法使用;b.使用前需確認印鑒的完整性和文字清晰;c.禁止將印鑒帶離公司辦公場所;d.禁止將印鑒交予未經(jīng)審批的個人或單位;e.禁止擅自修改、復制印鑒。(3)使用要求:a.必須按批準的事由、日期、地點使用;b.使用時確保文字清晰,無缺陷;c.使用后需在《印鑒使用登記簿》上及時登記并簽字確認。4.印鑒變動與注銷(1)停用的印鑒應立即辦理注銷,并交由印鑒保管人登記。(2)新增、更換或注銷印鑒需經(jīng)總經(jīng)理親自審批,并出具相關文件。5.監(jiān)督與檢查(1)總經(jīng)理或授權人負責印鑒管理的監(jiān)督,確保監(jiān)督的有效性。(2)印鑒管理人員應定期進行檢查,確保印鑒使用及保管合規(guī)。(3)發(fā)現(xiàn)管理不當,應及時報告并采取糾正措施。四、其他(1)本制度自發(fā)布之日起生效,任何調(diào)整或變更由總經(jīng)理決定。(2)對違反本制度的行為,將依法嚴肅處理并追究責任。(3)本制度的解釋權歸總經(jīng)理所有。公司印鑒管理制度模版(二)一、目標與依據(jù)1.本規(guī)范旨在規(guī)范公司印鑒的管理,以確保公司資產(chǎn)安全及業(yè)務流程的順利運行。2.本制度的制定依據(jù)《公司法》、《企業(yè)法人登記管理條例》等法律法規(guī)。二、適用范圍1.本制度適用于公司內(nèi)部各級各類印鑒的管理和使用。2.對于個人及外部單位的印鑒管理,本制度不適用。三、印鑒類別及功能1.公司印鑒包括法人印章、財務專用章、計劃專用章、合同專用章、發(fā)票專用章等。2.各類印鑒的使用必須與其對應的工作職責相符,并需經(jīng)過相關部門的批準和記錄。四、印鑒的申請、使用及維護1.印鑒申請:員工在需要使用印鑒時,需向所在部門提交申請,并填寫印鑒申請表,明確印鑒用途、數(shù)量等信息。2.審批流程:部門收到申請后進行審核,并提交公司領導審批。3.印鑒保管:公司印鑒由指定人員保管,保管人需定期盤點并記錄。4.印鑒使用:使用人員攜帶并使用印鑒,使用前需確認印鑒刻字規(guī)范、印油充足。5.使用記錄:每次使用印鑒都需登記使用者信息、日期、用途等,并由使用者簽字確認。6.印鑒丟失或損壞:如發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或損壞,應立即報告所在部門,并由部門負責重新申請、制作和管理。五、印鑒的授權與限制1.使用公司印鑒需經(jīng)過授權,授權人員限于公司領導及具有相應權限的人員。2.未經(jīng)授權人員禁止使用印鑒,違規(guī)者將被追究責任。六、印鑒的安全保護1.印鑒應存放在專用印鑒柜內(nèi),確保安全。2.印鑒柜需定期檢查,確保鎖具、防盜設施等正常運行。3.未經(jīng)許可,不得隨意將印鑒帶離辦公區(qū)域,如需外帶需經(jīng)過部門授權,并按要求記錄。七、印鑒的變更與注銷1.如需變更印鑒內(nèi)容或數(shù)量,需向所在部門提出申請,并按層級審批。2.印鑒失去使用價值或不再使用時,應立即報告部門,并進行妥善處理或銷毀。八、違規(guī)行為處理1.對未經(jīng)授權使用印鑒的人員,將給予警告、記過、降職或解雇等相應處分。2.對違反印鑒使用規(guī)定者,將根據(jù)情節(jié)輕重給予批評、罰款、停職或解雇等處理。以上為公司印鑒管理規(guī)定,所有部門及員工必須嚴格遵守,并承擔相應責任。公司將定期進行檢查,對不符合規(guī)定或存在違規(guī)行為的個人將采取相應措施。唯有通過有效的印鑒管理制度,才能確保公司資產(chǎn)安全及業(yè)務流程的正常運行。公司印鑒管理制度模版(三)一、制度目標本規(guī)定旨在規(guī)范公司印鑒的使用和管理,以確保財務安全,防止濫用。其主要針對公司內(nèi)部所有印鑒的管理活動。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及人員在使用和管理印鑒過程中的相關操作。三、印鑒申請與管理3.1印鑒申請流程(1)申請人需填寫《印鑒申請表》,明確用途及指定保管責任人。(2)申請人須將經(jīng)部門負責人簽字的《印鑒申請表》提交至財務部。(3)財務部將對申請進行審核,決定是否批準。(4)一旦申請獲得批準,財務部將印鑒交予保管責任人,并在《印鑒登記簿》中進行記錄。3.2印鑒使用規(guī)定(1)印鑒僅限于經(jīng)過培訓和授權的人員使用。(2)使用印鑒必須嚴格限定在申請的用途內(nèi),禁止私自使用。(3)不得超出申請用途范圍使用印鑒,不得轉借他人或變更使用目的。3.3印鑒保管責任(1)保管責任人應確保印鑒的安全,妥善保管。(2)印鑒應存放在專用保險柜內(nèi),確保安全措施到位。(3)如發(fā)現(xiàn)印鑒丟失,保管責任人應立即向財務部報告,并按程序重新申請。3.4印鑒變更與注銷(1)如需變更印鑒使用范圍或人員,需向財務部重新提交申請。(2)如印鑒因終止等理由不再使用,應向財務部申請注銷,并將印鑒交回財務部存檔。四、印鑒使用記錄與監(jiān)督4.1使用記錄管理(1)每次使用印鑒,須在使用文件上簽名或蓋章,并在《印鑒使用記錄簿》中詳細記錄。(2)記錄內(nèi)容應包括使用日期、文件名稱、使用部門及經(jīng)辦人等關鍵信息。4.2監(jiān)督與檢查(1)公司內(nèi)部審計部門有權對印鑒使用情況進行定期檢查。(2)財務部有權監(jiān)督印鑒使用,并進行定

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