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文檔簡介
采購部制度及工作流程采購部制度及工作流程篇一為了規(guī)范公司采購部的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)公司項(xiàng)目物資采購的監(jiān)督管理,明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù),特制定本規(guī)定,本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。一、采購部職責(zé)1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,制定本部門的工作目標(biāo);2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實(shí)施;3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況,制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃;4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo);5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理;7、負(fù)責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng),完善供貨商實(shí)名錄及材料樣品庫;8、負(fù)責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫,配合計劃經(jīng)營部、財務(wù)部辦理工程項(xiàng)目材料結(jié)算;9、負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題;10、負(fù)責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理,并于工程竣工驗(yàn)收之后移交至行政人事部保管;11、負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn);12、定期召開部門工作例會,落實(shí)工作計劃的完成情況;13、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé):二、各崗位職責(zé)(1)采購經(jīng)理職責(zé)1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略,制定并完善采購部門的規(guī)章制度2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商,建立供應(yīng)商檔案管理制度,對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理3、主持采購招標(biāo)、合同評審工作,簽訂采購合同,監(jiān)督執(zhí)行情況,建立合同臺賬4、負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制,指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作,進(jìn)行采購交期管理,確保采購及時5、負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)(2)采購員職責(zé)1、在拿到提資單后,首先要制定詳細(xì)的采購計劃,并上報給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批;2、在上報采購合同審批前,要認(rèn)真做好詢價、議價、比質(zhì)、比價,并列出一份詳細(xì)的物資比價的物資價目表;嚴(yán)格執(zhí)行采購流程,認(rèn)真編制采購合同3、應(yīng)按時、保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)物資采購工作并及時準(zhǔn)確發(fā)貨4、每次發(fā)貨要配有詳細(xì)的發(fā)貨清單,與項(xiàng)目現(xiàn)場接收人員進(jìn)行合理對接5、付款后及時索要發(fā)票(3)內(nèi)勤職責(zé)1、負(fù)責(zé)采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關(guān)物資詳細(xì)價目表并存檔,方便再次使用2、做好本部門各項(xiàng)檔案的管理工作:如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件3、根據(jù)物資采購員的市場調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄4、按照項(xiàng)目建立采購物資臺賬,每周向部門負(fù)責(zé)人報批并做好保密工(4)工程造價員職責(zé)1、部門接到技術(shù)提資(技術(shù)規(guī)范書或圖紙)做出詳細(xì)的招標(biāo)計劃(發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績的施工單位)2、根據(jù)提資做出詳細(xì)合理的預(yù)算,提供給公司其他部門或本部門采購人員3、本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價格,找出最具備條件和最合理的施工隊伍(既要保證公司的合理利潤空間,又要保證施工隊伍的質(zhì)量)4、做好招標(biāo)計劃的資料和保密工作5、由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作(5)工程現(xiàn)場采購員職責(zé)1、現(xiàn)場急需物資,金額較小的,應(yīng)由現(xiàn)場采購員負(fù)責(zé)采購2、所有現(xiàn)場到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作3、及時反饋到貨情況,到貨單據(jù)及時簽字,及時返回給內(nèi)勤三、物資采購遵守的原則1.未經(jīng)審批的物資一律不得采購;2.倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;3.采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;4.在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同類質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;5.對于試用物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)情況報告,并經(jīng)本門負(fù)責(zé)人審批后,方可采購。6.未提資的物資堅決不予采購(所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資,不要打電話提資);7.提資不全的不得采購:提資不詳細(xì)不予采購,凡是不詳細(xì)提資都要和技術(shù)部和項(xiàng)目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購,避免給公司造成不必要損失8.建立合格供應(yīng)商名錄時,要考慮比質(zhì)、比價、比服務(wù)和采購距離方便的原則;9.在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同類質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;四、物資采購管理1、節(jié)約采購成本,應(yīng)定期及時與公司技術(shù)部溝通,按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細(xì)審核確認(rèn)規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購,避免盲目提報物資采購計劃,以避免物資積壓錯誤采購和重復(fù)采購,給公司造成不必要損失。2、公司內(nèi)各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃,然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;3、為節(jié)約采購成本,應(yīng)定期與公司其他部門及項(xiàng)目部聯(lián)系,或者到現(xiàn)場了解,根據(jù)實(shí)際情況制定本周的物資采購計劃,避免盲目提報物資采購計劃,以避免物資積壓損失;4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé);同時,采購部有權(quán)拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資;5、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂,不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,在簽訂合同,并報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6、物資采購時,如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位的意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后報物資負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可采購使用單位愿意接受的替代品,否則,后果由采購部采購人員負(fù)直接責(zé)任;7、物資采購人員未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因,擬定補(bǔ)救措施。五、采購物資驗(yàn)收入庫管理1、物資到貨后,采購部通知相關(guān)部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等并且進(jìn)行檢驗(yàn);2、驗(yàn)收中的不合格物資,由物資采購員及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時進(jìn)行退換貨處理。3、驗(yàn)收合格的物資,由采購部及時送到指定地點(diǎn),由相關(guān)部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由接受人員簽單入庫,并由采購部人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由相關(guān)部門接收人員打印入庫單,并及時交付采購部登記歸檔。六、對所有物資采購人員要求:1、首先要有好的人品,沒有好的人品,能力再強(qiáng)也干不好物資采購工作,也會給公司造成不必要損失;2、再是要有踏實(shí)、勤奮好學(xué)的干勁,盡職、盡責(zé)、盡力,能力不夠我們可以學(xué),通過學(xué)習(xí),我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識,這樣在采購工作中干起來才會避免出錯,才會得心應(yīng)手!3、要懂得溝通:物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道,只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設(shè)備和材料,降低采購成本,再是要和公司內(nèi)部(技術(shù)部和工程部)協(xié)調(diào)溝通,只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯,才能避免給公司造成不必要損失!4、要有團(tuán)結(jié)合作的責(zé)任心,懂得感恩,還要有嚴(yán)格執(zhí)行能力,不能我行我素,沒有集體榮譽(yù)感,個人能力重要,但是團(tuán)結(jié)合作更加重要!采購部成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定,根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價,比服務(wù)采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。采購部制度及工作流程篇二一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)、招標(biāo)采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。采購部制度及工作流程篇三為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。一、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素:⑴請購的部門;⑵請購物品所屬項(xiàng)目;⑶請購的用途;⑷請購的物品名;⑸請購的物品數(shù)量;⑹請購的物品規(guī)格;⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;⑻請購的物品的要求時間;⑼請購如有特殊需要請備注;⑽請購單填寫人;⑾請購部門主管;⑿請購單審核人;⒀采購副總審核;⒁財務(wù)審核人;⒂公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報規(guī)定⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報;⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。4、公司物資請購單的提報部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報;⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;⑵對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。(一)合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn);(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;(3)包裝要求;(4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;(5)付款方式;(6)工期;(7)質(zhì)量保證期;(8)質(zhì)量要求及規(guī)范;(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;(10)雙方的公司信息;(11)其他約定。(二)合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報價清單;(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;(7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;⑶財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。八、報驗(yàn)與入庫1、報驗(yàn)⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;⑵對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;⑶達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)及時報驗(yàn),并出具報驗(yàn)結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2、入庫⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn);⑶質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入
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