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文檔簡介

1、ATM交換機(jī)項目實施方案一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團(tuán)隊來自知名的外企,具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗,公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì),在職員工約600人,80%以上為技術(shù)及管理人員,85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理,同時以客戶提出的品質(zhì)要求為

2、基礎(chǔ),建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。(三)咨詢規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢(四)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入13687.90萬元,同比增長14.12%(1693.11萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)ATM交換機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為11140.86萬元,占營業(yè)總收入的81.39%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2874.463832.613558.853421.97136

3、87.902主營業(yè)務(wù)收入2339.583119.442896.622785.2211140.862.1ATM交換機(jī)(A)772.061029.42955.89919.123676.482.2ATM交換機(jī)(B)538.10717.47666.22640.602562.402.3ATM交換機(jī)(C)397.73530.30492.43473.491893.952.4ATM交換機(jī)(D)280.75374.33347.59334.231336.902.5ATM交換機(jī)(E)187.17249.56231.73222.82891.272.6ATM交換機(jī)(F)116.98155.97144.83139.265

4、57.042.7ATM交換機(jī)(.)46.7962.3957.9355.70222.823其他業(yè)務(wù)收入534.88713.17662.23636.762547.04根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3174.36萬元,較去年同期相比增長523.75萬元,增長率19.76%;實現(xiàn)凈利潤2380.77萬元,較去年同期相比增長402.15萬元,增長率20.32%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元13687.90完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11140.86主營業(yè)務(wù)收入占比81.39%營業(yè)收入增長率(同比)14.12%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1693.11利潤總額萬元3174.36利潤總額增長率1

5、9.76%利潤總額增長量萬元523.75凈利潤萬元2380.77凈利潤增長率20.32%凈利潤增長量萬元402.15投資利潤率52.67%投資回報率39.51%財務(wù)內(nèi)部收益率25.72%企業(yè)總資產(chǎn)萬元13493.50流動資產(chǎn)總額占比萬元25.53%流動資產(chǎn)總額萬元3444.56資產(chǎn)負(fù)債率42.09%二、項目建設(shè)符合性在新的歷史時期,深圳必須始終堅持發(fā)展第一要務(wù),牢牢把握戰(zhàn)略機(jī)遇期,堅定不移地走質(zhì)量引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展之路,釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能,匯聚協(xié)調(diào)均衡、共建共享的強(qiáng)大力量,在新一輪改革開放中率先突破,在應(yīng)對國際競爭中占得先機(jī),在服務(wù)發(fā)展大局中主動擔(dān)當(dāng),繼續(xù)種好國家改革開放的試驗

6、田、打造創(chuàng)新發(fā)展的高地、成為包容發(fā)展的示范城市。三、項目概況(一)項目名稱ATM交換機(jī)項目(二)項目選址xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)深圳,簡稱深,別稱鵬城,是廣東省副省級市、計劃單列市、超大城市,國務(wù)院批復(fù)確定的中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)、全國性經(jīng)濟(jì)中心城市和國際化城市。截至2018年末,全市下轄9個區(qū),總面積1997.47平方千米,建成區(qū)面積927.96平方千米,常住人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)化率100%,是中國第一個全部城鎮(zhèn)化的城市。深圳地處中國華南地區(qū)、廣東南部、珠江口東岸,東臨大亞灣和大鵬灣,西瀕珠江口和伶仃洋,南隔深圳河與香港相連,是粵港澳大灣區(qū)四大中心城市之一、國家物流樞紐

7、、國際性綜合交通樞紐、國際科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中國三大全國性金融中心之一,并全力建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)、綜合性國家科學(xué)中心、全球海洋中心城市。深圳水陸空鐵口岸俱全,是中國擁有口岸數(shù)量最多、出入境人員最多、車流量最大的口岸城市。深圳之名始見史籍于明朝永樂八年(1410年),清朝初年建墟,1979年成立深圳市,1980年成為中國設(shè)立的第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū),中國改革開放的窗口和新興移民城市,創(chuàng)造了舉世矚目的深圳速度,被譽(yù)為中國硅谷。深圳在中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)、外貿(mào)出口、海洋運(yùn)輸、創(chuàng)意文化等多方面占有重要地位,也在中國的制度創(chuàng)新、擴(kuò)大開放等方面肩負(fù)著試驗和示范的重要使命。2019年12月,位列2

8、019中國城市創(chuàng)意指數(shù)榜第三名。2019年12月,榮登年度中國城市品牌前10強(qiáng)。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積22551.27平方米(折合約33.81畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.67%,建筑容積率1.30,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.06%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度173.28萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積22551.27平方米,建筑物基底占地面積12103.27平方米,總建筑面積29316.65平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程20652.11平方米,項目規(guī)劃綠化面積1482.44平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計86臺(套),設(shè)備購置費1771.35萬元。(

9、七)節(jié)能分析1、項目年用電量776801.20千瓦時,折合95.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6510.75立方米,折合0.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“ATM交換機(jī)項目投資建設(shè)項目”,年用電量776801.20千瓦時,年總用水量6510.75立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)96.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率21.27%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)

10、生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資7817.44萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5858.60萬元,占項目總投資的74.94%;流動資金1958.84萬元,占項目總投資的25.06%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入15372.00萬元,總成本費用11628.61萬元,稅金及附加152.16萬元,利潤總額3743.39萬元,利稅總額4411.88萬元,稅后凈利潤2807.54萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1604.34萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.89%,投資利稅率56.44%,投資回報率35.91%,全部投資回收期4.28年,提供

11、就業(yè)職位247個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作,確保不誤前方施工。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)ATM交換機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)ATM交換機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“ATM交換機(jī)項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位247個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1604.34萬元,可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)發(fā)展

12、示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.89%,投資利稅率56.44%,全部投資回報率35.91%,全部投資回收期4.28年,固定資產(chǎn)投資回收期4.28年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,民營經(jīng)濟(jì)如今已成為中國經(jīng)濟(jì)的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十

13、九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)展,增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22551.2733.81畝1.1容積率1.301.2建筑系數(shù)53.67%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝173.281.4基底面積平方米12103.271.5總建筑面積平方米29316.651.6綠化面積

14、平方米1482.44綠化率5.06%2總投資萬元7817.442.1固定資產(chǎn)投資萬元5858.602.1.1土建工程投資萬元2594.092.1.1.1土建工程投資占比萬元33.18%2.1.2設(shè)備投資萬元1771.352.1.2.1設(shè)備投資占比22.66%2.1.3其它投資萬元1493.162.1.3.1其它投資占比19.10%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.94%2.2流動資金萬元1958.842.2.1流動資金占比25.06%3收入萬元15372.004總成本萬元11628.615利潤總額萬元3743.396凈利潤萬元2807.547所得稅萬元1.308增值稅萬元516.339稅金及附加

15、萬元152.1610納稅總額萬元1604.3411利稅總額萬元4411.8812投資利潤率47.89%13投資利稅率56.44%14投資回報率35.91%15回收期年4.2816設(shè)備數(shù)量臺(套)8617年用電量千瓦時776801.2018年用水量立方米6510.7519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.0320節(jié)能率21.27%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.6822員工數(shù)量人247土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程8557.018557.0120652.1120652.112010.151.1主要生產(chǎn)車間5134.215134.2112391.27

16、12391.271246.291.2輔助生產(chǎn)車間2738.242738.246608.686608.68643.251.3其他生產(chǎn)車間684.56684.561197.821197.82120.612倉儲工程1815.491815.495631.955631.95398.682.1成品貯存453.87453.871407.991407.9999.672.2原料倉儲944.05944.052928.612928.61207.312.3輔助材料倉庫417.56417.561295.351295.3591.703供配電工程96.8396.8396.8396.837.713.1供配電室96.8396.

17、8396.8396.837.714給排水工程111.35111.35111.35111.356.904.1給排水111.35111.35111.35111.356.905服務(wù)性工程1149.811149.811149.811149.8181.395.1辦公用房562.32562.32562.32562.3246.515.2生活服務(wù)587.49587.49587.49587.4948.086消防及環(huán)保工程324.37324.37324.37324.3725.836.1消防環(huán)保工程324.37324.37324.37324.3725.837項目總圖工程48.4148.4148.4148.4126.

18、337.1場地及道路硬化3266.85597.05597.057.2場區(qū)圍墻597.053266.853266.857.3安全保衛(wèi)室48.4148.4148.4148.418綠化工程1059.9837.10合計12103.2729316.6529316.652594.09節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.031.1年用電量千瓦時776801.201.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤95.471.3年用水量立方米6510.751.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.562年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.683節(jié)能率21.27%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6026.471.1完成比例77.0

19、9%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4569.802.1完成比例75.83%3完成流動資金投資萬元1456.673.1完成比例24.17%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1681.2人均年工資萬元4.971.3年工資額萬元689.672工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬元6.572.3年工資額萬元190.493企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元6.603.3年工資額萬元65.234品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬元5.544.3年工資額萬元102.445其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元

20、5.905.3年工資額萬元64.116職工工資總額萬元1111.94固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2594.091771.35173.285858.601.1工程費用萬元2594.091771.359423.331.1.1建筑工程費用萬元2594.092594.0933.18%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1771.351771.3522.66%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1493.161493.1619.10%1.2.1無形資產(chǎn)萬元735.35735.351.3預(yù)備費萬元757.81757.811.3.1基本預(yù)備費萬元363.

21、54363.541.3.2漲價預(yù)備費萬元394.27394.272建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5858.605858.60流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9423.337279.938352.299423.339423.339423.331.1應(yīng)收賬款萬元2827.001837.551978.902827.002827.002827.001.2存貨萬元4240.502756.322968.354240.504240.504240.501.2.1原輔材料萬元1272.15826.90890.501272.151272.151272.15

22、1.2.2燃料動力萬元63.6141.3444.5363.6163.6163.611.2.3在產(chǎn)品萬元1950.631267.911365.441950.631950.631950.631.2.4產(chǎn)成品萬元954.11620.17667.88954.11954.11954.111.3現(xiàn)金萬元2355.831531.291649.082355.832355.832355.832流動負(fù)債萬元7464.494851.925225.147464.497464.497464.492.1應(yīng)付賬款萬元7464.494851.925225.147464.497464.497464.493流動資金萬元1958.

23、841273.251371.191958.841958.841958.844鋪底流動資金萬元652.94424.41457.06652.94652.94652.94總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7817.44133.44%133.44%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5858.60100.00%100.00%74.94%2.1工程費用萬元4365.4474.51%74.51%55.84%2.1.1建筑工程費萬元2594.0944.28%44.28%33.18%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1771.3530.24%30.24%22.66

24、%2.2工程建設(shè)其他費用萬元735.3512.55%12.55%9.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元735.3512.55%12.55%9.41%2.3預(yù)備費萬元757.8112.94%12.94%9.69%2.3.1基本預(yù)備費萬元363.546.21%6.21%4.65%2.3.2漲價預(yù)備費萬元394.276.73%6.73%5.04%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5858.60100.00%100.00%74.94%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1958.8433.44%33.44%25.06%7鋪底流動資金萬元652.9511.15%11.15%8.35%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅

25、估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9991.8010760.4015372.0015372.0015372.001.1萬元9991.8010760.4015372.0015372.0015372.002現(xiàn)價增加值萬元3197.383443.334919.044919.044919.043增值稅萬元335.61361.43516.33516.33516.333.1銷項稅額萬元2459.522459.522459.522459.522459.523.2進(jìn)項稅額萬元1263.071360.231943.191943.191943.194城市維護(hù)建設(shè)稅萬元23.4925.3

26、036.1436.1436.145教育費附加萬元10.0710.8415.4915.4915.496地方教育費附加萬元6.717.2310.3310.3310.339土地使用稅萬元90.2190.2190.2190.2190.2110稅金及附加萬元130.48133.58152.16152.16152.16折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2594.092594.09當(dāng)期折舊額2075.27103.76103.76103.76103.76103.76凈值518.822490.332386.562282.802179.042075.272機(jī)器設(shè)備原

27、值1771.351771.35當(dāng)期折舊額1417.0894.4794.4794.4794.4794.47凈值1676.881582.411487.931393.461298.993建筑物及設(shè)備原值4365.44當(dāng)期折舊額3492.35198.24198.24198.24198.24198.24建筑物及設(shè)備凈值873.094167.203968.963770.723572.483374.244無形資產(chǎn)原值735.35735.35當(dāng)期攤銷額735.3518.3818.3818.3818.3818.38凈值716.97698.58680.20661.82643.435合計:折舊及攤銷4227.702

28、16.62216.62216.62216.62216.62總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8005.245203.415603.678005.248005.248005.242外購燃料動力費萬元553.16359.55387.21553.16553.16553.163工資及福利費萬元1111.941111.941111.941111.941111.941111.944修理費萬元23.7915.4616.6523.7923.7923.795其它成本費用萬元1717.861116.611202.501717.861717.861717.86

29、5.1其他制造費用萬元831.37540.39581.96831.37831.37831.375.2其他管理費用萬元315.45205.04220.81315.45315.45315.455.3其他銷售費用萬元713.25463.61499.27713.25713.25713.256經(jīng)營成本萬元11411.997417.797988.3911411.9911411.9911411.997折舊費萬元198.24198.24198.24198.24198.24198.248攤銷費萬元18.3818.3818.3818.3818.3818.389利息支出萬元-10總成本費用萬元11628.61802

30、3.598538.5911628.6111628.6111628.6110.1可變成本萬元10300.056695.037210.0310300.0510300.0510300.0510.2固定成本萬元1328.561328.561328.561328.561328.561328.5611盈虧平衡點50.67%50.67%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元15372.009991.8010760.4015372.0015372.0015372.002稅金及附加萬元152.16130.48133.58152.16152.16152.163總成本費用萬元11628.618023.598538.5911628.6111628.6111628.615增值稅萬元516.33335.61361.43516.33516

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