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文檔簡介

1、變頻器項目實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱變頻器項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以變頻器為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達10000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx公司三、規(guī)劃咨詢機構(gòu)泓域咨詢研究中心四、項目提出的理由我省自身發(fā)展也面臨一些突出問題和制約因素,主要是:經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)性、資源性、體制性矛盾十分突出;市場經(jīng)濟意識不強、市場化程度不高、市場主體活力不足等問題明顯存在;發(fā)展環(huán)境還要大力優(yōu)化;各級政府部門還存在專業(yè)化不夠,以及不作為、亂作為、不會作為的現(xiàn)象。這些問題必須從根本上把握,下大氣力加

2、以解決。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。黑龍江省,簡稱黑,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會哈爾濱,黑龍江省位于中國東北部,北、東部與俄羅斯隔江相望,西部與內(nèi)蒙古相鄰,南部與吉林省接壤,是中國最北端以及陸地最東端的省級行政區(qū),介于東經(jīng)1211113505,北緯43265333之間,總面積47.3萬平方千米,居全國第6位。邊境線長2981.26千米。黑龍江省地貌特征為五山一水一草三分田。地勢大致呈西北、北部和東南部高,東北、西南部低,由山地、臺地、平原和水面構(gòu)成;地跨黑龍江、烏蘇

3、里江、松花江、綏芬河四大水系,屬寒溫帶與溫帶大陸性季風(fēng)氣候。黑龍江省位于東北亞區(qū)域腹地,是亞洲與太平洋地區(qū)陸路通往俄羅斯和歐洲大陸的重要通道,中國沿邊開放的重要窗口。2019年,黑龍江省下轄12個地級市、1個地區(qū),共54個市轄區(qū)、22個縣級市、45個縣、1個自治縣,常住總?cè)丝?751.3萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GD)13612.7億元,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值3182.5億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值3615.2億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值6815.0億元,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為23.4:26.6:50.0,人均地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)36183元。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積19809.90平方米(折合約29.70畝),土地

4、綜合利用率100.00%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照變頻器行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積19809.90平方米,建筑物基底占地面積11868.11平方米,總建筑面積20800.40平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程15714.69平方米,項目規(guī)劃綠化面積1527.74平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計77臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等,設(shè)備購置費2378.84萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:變頻器xxx單位/年。綜合考xxx公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

5、、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng),同時能夠滿足xxx公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量751821.84千瓦時,折合92.40

6、噸標(biāo)準(zhǔn)煤,滿足變頻器項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量4604.34立方米,折合0.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、變頻器項目項目年用電量751821.84千瓦時,年總用水量4604.34立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)92.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率29.40%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)

7、內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“變頻器項目”主要從事變頻器項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性變頻器項目選址于xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境

8、功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標(biāo)排放,滿足xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:變頻器項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負

9、面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作,確保不誤前方施工。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6203.76萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4881.49萬元,占項目總投資的78.69%;流動資金1322.27萬元,占項目總投資的21.31%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投

10、資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入9769.00萬元,總成本費用7578.44萬元,稅金及附加115.50萬元,利潤總額2190.56萬元,利稅總額2608.21萬元,稅后凈利潤1642.92萬元,達產(chǎn)年納稅總額965.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率35.31%,投資利稅率42.04%,投資回報率26.48%,全部投資回收期5.28年,提供就業(yè)職位157個。十五、報告說明項目報告通過對項目科學(xué)深入的市場需求和供給分析、未來價格預(yù)測、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究,從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角

11、度對項目進行調(diào)查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測,為項目決策提供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見。項目報告由具有豐富報告編制案例的團隊撰寫,通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的分析,對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)變頻器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)變頻器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、

12、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“變頻器項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位157個,達產(chǎn)年納稅總額965.29萬元,可以促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率35.31%,投資利稅率42.04%,全部投資回報率26.48%,全部投資回收期5.28年,固定資產(chǎn)投資回收期5.28年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加

13、稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風(fēng)險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏,難以適應(yīng)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行

14、的。十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米19809.9029.70畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)59.91%1.3投資強度萬元/畝164.361.4基底面積平方米11868.111.5總建筑面積平方米20800.401.6綠化面積平方米1527.74綠化率7.34%2總投資萬元6203.762.1固定資產(chǎn)投資萬元4881.492.1.1土建工程投資萬元1647.262.1.1.1土建工程投資占比萬元26.55%2.1.2設(shè)備投資萬元2378.842.1.2.1設(shè)備投資占比38.35%2.1.3其它投資萬元855.392.1.3.1其它投資占比13.79

15、%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.69%2.2流動資金萬元1322.272.2.1流動資金占比21.31%3收入萬元9769.004總成本萬元7578.445利潤總額萬元2190.566凈利潤萬元1642.927所得稅萬元1.058增值稅萬元302.159稅金及附加萬元115.5010納稅總額萬元965.2911利稅總額萬元2608.2112投資利潤率35.31%13投資利稅率42.04%14投資回報率26.48%15回收期年5.2816設(shè)備數(shù)量臺(套)7717年用電量千瓦時751821.8418年用水量立方米4604.3419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤92.7920節(jié)能率29.40%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤3

16、6.0922員工數(shù)量人157土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程8390.758390.7515714.6915714.691368.951.1主要生產(chǎn)車間5034.455034.459428.819428.81848.751.2輔助生產(chǎn)車間2685.042685.045028.705028.70438.061.3其他生產(chǎn)車間671.26671.26911.45911.4582.142倉儲工程1780.221780.223305.713305.71209.432.1成品貯存445.06445.06826.43826.4352.36

17、2.2原料倉儲925.71925.711718.971718.97108.902.3輔助材料倉庫409.45409.45760.31760.3148.173供配電工程94.9494.9494.9494.946.773.1供配電室94.9494.9494.9494.946.774給排水工程109.19109.19109.19109.196.054.1給排水109.19109.19109.19109.196.055服務(wù)性工程1127.471127.471127.471127.4771.435.1辦公用房480.75480.75480.75480.7531.095.2生活服務(wù)646.72646.72

18、646.72646.7231.736消防及環(huán)保工程318.07318.07318.07318.0722.676.1消防環(huán)保工程318.07318.07318.07318.0722.677項目總圖工程47.4747.4747.4747.47-79.707.1場地及道路硬化3038.92577.84577.847.2場區(qū)圍墻577.843038.923038.927.3安全保衛(wèi)室47.4747.4747.4747.478綠化工程1190.3741.66合計11868.1120800.4020800.401647.26節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤92.791.1年用電量千瓦時7

19、51821.841.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤92.401.3年用水量立方米4604.341.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.392年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.093節(jié)能率29.40%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4345.841.1完成比例70.05%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3316.212.1完成比例76.31%3完成流動資金投資萬元1029.633.1完成比例23.69%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1071.2人均年工資萬元5.421.3年工資額萬元586.582工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人242.2人均年工資萬元5.752.3年工資額萬元162.4

20、53企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元7.053.3年工資額萬元40.334品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬元5.804.3年工資額萬元70.425其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元6.275.3年工資額萬元31.096職工工資總額萬元890.87固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1647.262378.84164.364881.491.1工程費用萬元1647.262378.845894.881.1.1建筑工程費用萬元1647.261647.2626.55%1.1.2設(shè)備購

21、置及安裝費萬元2378.842378.8438.35%1.2工程建設(shè)其他費用萬元855.39855.3913.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元444.11444.111.3預(yù)備費萬元411.28411.281.3.1基本預(yù)備費萬元227.57227.571.3.2漲價預(yù)備費萬元183.71183.712建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4881.494881.49流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5894.884223.804408.315894.885894.885894.881.1應(yīng)收賬款萬元1768.46972.661237.921768.

22、461768.461768.461.2存貨萬元2652.701458.981856.892652.702652.702652.701.2.1原輔材料萬元795.81437.70557.07795.81795.81795.811.2.2燃料動力萬元39.7921.8827.8539.7939.7939.791.2.3在產(chǎn)品萬元1220.24671.13854.171220.241220.241220.241.2.4產(chǎn)成品萬元596.86328.27417.80596.86596.86596.861.3現(xiàn)金萬元1473.72810.551031.601473.721473.721473.722流動

23、負債萬元4572.612514.943200.834572.614572.614572.612.1應(yīng)付賬款萬元4572.612514.943200.834572.614572.614572.613流動資金萬元1322.27727.25925.591322.271322.271322.274鋪底流動資金萬元440.75242.42308.53440.75440.75440.75總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6203.76127.09%127.09%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4881.49100.00%100.00%78.69%2.1

24、工程費用萬元4026.1082.48%82.48%64.90%2.1.1建筑工程費萬元1647.2633.75%33.75%26.55%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2378.8448.73%48.73%38.35%2.2工程建設(shè)其他費用萬元444.119.10%9.10%7.16%2.2.1無形資產(chǎn)萬元444.119.10%9.10%7.16%2.3預(yù)備費萬元411.288.43%8.43%6.63%2.3.1基本預(yù)備費萬元227.574.66%4.66%3.67%2.3.2漲價預(yù)備費萬元183.713.76%3.76%2.96%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4881.49100.0

25、0%100.00%78.69%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1322.2727.09%27.09%21.31%7鋪底流動資金萬元440.769.03%9.03%7.10%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5372.956838.309769.009769.009769.001.1萬元5372.956838.309769.009769.009769.002現(xiàn)價增加值萬元1719.342188.263126.083126.083126.083增值稅萬元166.18211.50302.15302.15302.153.1銷項稅額萬元1563.04

26、1563.041563.041563.041563.043.2進項稅額萬元693.49882.621260.891260.891260.894城市維護建設(shè)稅萬元11.6314.8121.1521.1521.155教育費附加萬元4.996.359.069.069.066地方教育費附加萬元3.324.236.046.046.049土地使用稅萬元79.2479.2479.2479.2479.2410稅金及附加萬元99.18104.62115.50115.50115.50折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1647.261647.26當(dāng)期折舊額1317.8

27、165.8965.8965.8965.8965.89凈值329.451581.371515.481449.591383.701317.812機器設(shè)備原值2378.842378.84當(dāng)期折舊額1903.07126.87126.87126.87126.87126.87凈值2251.972125.101998.231871.351744.483建筑物及設(shè)備原值4026.10當(dāng)期折舊額3220.88192.76192.76192.76192.76192.76建筑物及設(shè)備凈值805.223833.343640.583447.823255.063062.304無形資產(chǎn)原值444.11444.11當(dāng)期攤銷額

28、444.1111.1011.1011.1011.1011.10凈值433.01421.90410.80399.70388.605合計:折舊及攤銷3664.99203.86203.86203.86203.86203.86總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元5068.212787.523547.755068.215068.215068.212外購燃料動力費萬元415.50228.53290.85415.50415.50415.503工資及福利費萬元890.87890.87890.87890.87890.87890.874修理費萬元23.1312

29、.7216.1923.1323.1323.135其它成本費用萬元976.87537.28683.81976.87976.87976.875.1其他制造費用萬元375.56206.56262.89375.56375.56375.565.2其他管理費用萬元99.9254.9669.9499.9299.9299.925.3其他銷售費用萬元375.56206.56262.89375.56375.56375.566經(jīng)營成本萬元7374.584056.025162.217374.587374.587374.587折舊費萬元192.76192.76192.76192.76192.76192.768攤銷費萬元

30、11.1011.1011.1011.1011.1011.109利息支出萬元-10總成本費用萬元7578.444660.775633.337578.447578.447578.4410.1可變成本萬元6483.713566.044538.606483.716483.716483.7110.2固定成本萬元1094.731094.731094.731094.731094.731094.7311盈虧平衡點40.56%40.56%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9769.005372.956838.309769.009769.009769.002稅金及附加萬元115.5099.18104.62115.50115.50115.503總成本費用萬元7578.444660.775633.337578.447578.447578.445增值稅萬元302.1516

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