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文檔簡介

1、尖嘴鉗項目立項申請書一、項目概況(一)項目名稱尖嘴鉗項目把創(chuàng)新放在發(fā)展全局的核心位置,拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領作用,釋放市場化改革和人力資本紅利,強化基礎設施支撐,創(chuàng)造新需求新供給,加快實現(xiàn)發(fā)展動力轉換,提高發(fā)展質量和效益。搶抓產(chǎn)業(yè)轉移和新一輪產(chǎn)業(yè)變革“兩個機遇”,強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育“雙輪驅動”,促進工業(yè)化和信息化、制造業(yè)和服務業(yè)深度融合,提升農業(yè)質量效益和競爭力,繁榮網(wǎng)絡經(jīng)濟,推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進。堅持制造興省,實施中國制造2025河南行動,一手抓高成長性制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端突破,一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)脫胎換骨改造,加快向集群化、智能化、綠色化、服務化升級,

2、構建競爭優(yōu)勢明顯的制造業(yè)體系。突出壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)。以龍頭企業(yè)為帶動促進電子信息產(chǎn)業(yè)壯大規(guī)模,以特色優(yōu)勢為重點推動高端裝備制造業(yè)突破發(fā)展,以知名品牌為引領增創(chuàng)食品工業(yè)新優(yōu)勢,以產(chǎn)品提質升級為導向促進消費品工業(yè)提速發(fā)展,持續(xù)提升裝備制造、食品工業(yè)兩個萬億級產(chǎn)業(yè)能級,爭取電子信息、消費品工業(yè)成為新的萬億級產(chǎn)業(yè),打造一批位居國內行業(yè)前列的制造業(yè)集聚地,帶動全省制造業(yè)規(guī)模壯大、結構躍升。積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。堅持戰(zhàn)略需求和市場機制相結合,重點推動生物醫(yī)藥、先進材料、先進機器人、儲能和動力電池等產(chǎn)業(yè)向國內一流水平邁進,瞄準技術變革速度快、顛覆經(jīng)濟模式潛力大的重大技術,爭取物聯(lián)網(wǎng)、基因檢測、智能微電網(wǎng)、

3、增材制造(3D打印)、人工智能、頁巖氣等領域實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破,搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。堅持區(qū)別對待、分業(yè)施策,以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主攻方向,推動冶金、建材、化工、輕紡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化和高端化發(fā)展,積極推進鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)清潔生產(chǎn),減少污染。支持企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿推進新一輪技術改造升級,全面提高產(chǎn)業(yè)技術、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。綜合運用市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法,加快推動產(chǎn)業(yè)重組和產(chǎn)能轉移,穩(wěn)妥有序處置特困企業(yè),有效化解產(chǎn)能過剩。實施“百千萬”億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群培育工程。堅持集群化發(fā)展戰(zhàn)略,依托產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),按照成長性最好、競爭力最強、關聯(lián)度最高的原則,做大做強優(yōu)勢主

4、導產(chǎn)業(yè),有重點地培育新興先導產(chǎn)業(yè),推行專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈集群式承接轉移,以最佳物流半徑構建上下游銜接的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈和支撐配套體系,省級層面重點打造萬億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群,以省轄市為主體打造千億級主導產(chǎn)業(yè)集群,以縣域為主體打造百億級特色產(chǎn)業(yè)集群,建設一批新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地和具有核心競爭優(yōu)勢的集群品牌。實施“三個對接”優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育工程。以培育持久競爭優(yōu)勢為基點,以雙向對接、全面創(chuàng)新為途徑,發(fā)揮既有比較優(yōu)勢,轉換不利生產(chǎn)要素,推動資源要素、消費市場、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)等優(yōu)勢疊加,構建以中高端產(chǎn)品為主導的區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)鏈,培育一批千億級產(chǎn)業(yè)集群,打造產(chǎn)業(yè)轉型升級新支撐。推動生物資源與終端消費品雙向對接,促進飼

5、料種植、畜牧養(yǎng)殖、精深加工和冷鏈物流鏈式協(xié)同發(fā)展,形成一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新優(yōu)勢。推動礦產(chǎn)資源與終高端制成品雙向對接,突出發(fā)展高附加值消費品和整機類產(chǎn)品,加快資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢轉變。推動“城市礦山”與再生制品雙向對接,大力發(fā)展資源綜合利用,培育循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。實施智能制造應用示范工程。推進生產(chǎn)過程智能化,推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變,全面提升制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化水平。以汽車、機械、電子、冶金、石化、輕紡等行業(yè)為重點,建設行業(yè)云平臺,加快企業(yè)裝備和生產(chǎn)系統(tǒng)智能化改造,建設一批智能工廠和數(shù)字化車間,推進關鍵工序智能化、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應鏈及能源管理優(yōu)化。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設施建設

6、布局和示范推廣,積極發(fā)展個性化定制、柔性化制造、異地協(xié)同開發(fā)、云制造等智能制造新模式。實施工業(yè)強基提質工程。聚焦制造業(yè)轉型升級關鍵領域,實施技術改造升級工程,以專項行動計劃為抓手,全面提升基礎制造能力,加快打造綜合競爭優(yōu)勢。推進“四基”提升行動計劃,圍繞突破核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶頸,推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和聯(lián)合攻關,引導整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接,形成整機牽引和基礎支撐協(xié)調發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局;開展工業(yè)強基示范應用,建立首臺(套)、首批次獎勵和風險補償機制,創(chuàng)建和認證一批產(chǎn)業(yè)技術基礎公共服務平臺。推進綠色制造行動計劃,加強節(jié)能環(huán)保技術

7、、工藝、裝備的研發(fā)和推廣應用,開展高耗能行業(yè)能效水平達標對標活動,開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術產(chǎn)業(yè)化示范,建設綠色工廠、發(fā)展綠色園區(qū)。推進服務型制造行動計劃,堅持示范試點先行,積極發(fā)展全生命周期管理、網(wǎng)絡精準營銷和在線支持服務等新業(yè)務,推動有條件的企業(yè)由提供設備向提供系統(tǒng)集成總承包服務轉變。實施質量強省戰(zhàn)略,推進質量品牌提升行動計劃,積極創(chuàng)建國家和省級知名品牌示范區(qū),開展工業(yè)企業(yè)品牌培育試點,推進國家質量強市示范城市建設,支持龍頭企業(yè)參與制定地方、行業(yè)、國家和國際標準,建設一批省級以上檢驗檢測公共服務平臺。推進老工業(yè)基地和資源型城市轉型發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)重構為重點,推進老舊社區(qū)、

8、老工業(yè)企業(yè)廠房改造,完善基礎設施,基本完成納入國家規(guī)劃的9個城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造,建設老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)。突出培育接續(xù)替代產(chǎn)業(yè),完善提升城市綜合功能,支持焦作市、濮陽市和靈寶市等資源枯竭城市加快發(fā)展,推動成熟型資源城市轉型發(fā)展。加快平頂山市石龍區(qū)、鶴壁市鶴山區(qū)、南陽市官莊工區(qū)等獨立工礦區(qū)搬遷改造,推進新密市、永城市、寶豐縣等重點采煤沉陷區(qū)綜合治理。(二)項目建設單位xxx公司(三)項目咨詢規(guī)劃單位xxx泓域咨詢(四)項目選址某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積57181.91平方米(折合約85.73畝)。(六)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.05%,建筑容積率1.

9、33,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.74%,固定資產(chǎn)投資強度181.63萬元/畝。(七)土建工程指標項目凈用地面積57181.91平方米,建筑物基底占地面積36625.01平方米,總建筑面積76051.94平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程55105.31平方米,項目規(guī)劃綠化面積5886.92平方米。(八)設備選型方案項目計劃購置設備共計167臺(套),設備購置費6825.49萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量649463.41千瓦時,折合79.82噸標準煤。2、項目年總用水量25607.70立方米,折合2.19噸標準煤。3、“尖嘴鉗項目投資建設項目”,年用電量649463.41千瓦時,年總用水量256

10、07.70立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)82.01噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.50噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.86%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護項目符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金構成項目預計總投資20536.19萬元,其中:固定資產(chǎn)投資15571.14萬元,占項目總投資的75.82%;流動資金4965.05萬元,占項目總投資的24.18%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資

11、均由企業(yè)自籌。(十三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入47505.00萬元,總成本費用36911.77萬元,稅金及附加404.06萬元,利潤總額10593.23萬元,利稅總額12458.43萬元,稅后凈利潤7944.92萬元,達產(chǎn)年納稅總額4513.51萬元;達產(chǎn)年投資利潤率51.58%,投資利稅率60.67%,投資回報率38.69%,全部投資回收期4.08年,提供就業(yè)職位774個。(十四)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月??茖W組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。認真做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出

12、現(xiàn)的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。(十五)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:尖嘴鉗項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內,且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內,符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所

13、在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)尖嘴鉗行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)尖嘴鉗產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“尖嘴鉗項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位774個,達產(chǎn)年納稅總額4513.51萬元,可以促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做

14、出積極的貢獻。3、改革開放40年來,民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成,民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和

15、運營專業(yè)服務機構,打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程25893.8825893.8855105.3155105.315428.861.1主要生產(chǎn)車間15536.3315536.3333063.1933063.193365.891.2輔助生產(chǎn)車間8286.048286.0417633.7017633.701737.241.3其他生產(chǎn)車間2071.512071.513196.113196.11325.732倉儲工程5493.755493.7513615.3113615.31975.532.1成品

16、貯存1373.441373.443403.833403.83243.882.2原料倉儲2856.752856.757079.967079.96507.282.3輔助材料倉庫1263.561263.563131.523131.52224.373供配電工程293.00293.00293.00293.0023.623.1供配電室293.00293.00293.00293.0023.624給排水工程336.95336.95336.95336.9521.124.1給排水336.95336.95336.95336.9521.125服務性工程3479.383479.383479.383479.38249.3

17、05.1辦公用房1744.521744.521744.521744.52114.945.2生活服務1734.861734.861734.861734.86123.836消防及環(huán)保工程981.55981.55981.55981.5579.126.1消防環(huán)保工程981.55981.55981.55981.5579.127項目總圖工程146.50146.50146.50146.50-101.827.1場地及道路硬化9985.341620.811620.817.2場區(qū)圍墻1620.819985.349985.347.3安全保衛(wèi)室146.50146.50146.50146.508綠化工程3874.931

18、35.62合計36625.0176051.9476051.946811.35節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤82.011.1年用電量千瓦時649463.411.2年用電量噸標準煤79.821.3年用水量立方米25607.701.4年用水量噸標準煤2.192年節(jié)能量噸標準煤24.503節(jié)能率28.86%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14356.951.1完成比例69.91%2完成固定資產(chǎn)投資萬元9151.442.1完成比例63.74%3完成流動資金投資萬元5205.513.1完成比例36.26%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人

19、數(shù)人5261.2人均年工資萬元4.991.3年工資額萬元2328.712工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人1162.2人均年工資萬元5.142.3年工資額萬元610.243企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人313.2人均年工資萬元6.933.3年工資額萬元219.524品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人624.2人均年工資萬元5.814.3年工資額萬元366.045其他人員工資5.1平均人數(shù)人395.2人均年工資萬元4.985.3年工資額萬元266.196職工工資總額萬元3790.70固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6811.3568

20、25.49181.6315571.141.1工程費用萬元6811.356825.4936791.121.1.1建筑工程費用萬元6811.356811.3533.17%1.1.2設備購置及安裝費萬元6825.496825.4933.24%1.2工程建設其他費用萬元1934.301934.309.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1030.741030.741.3預備費萬元903.56903.561.3.1基本預備費萬元364.25364.251.3.2漲價預備費萬元539.31539.312建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15571.1415571.14流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一

21、年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元36791.1219838.4021950.6036791.1236791.1236791.121.1應收賬款萬元11037.346070.538278.0011037.3411037.3411037.341.2存貨萬元16556.009105.8012417.0016556.0016556.0016556.001.2.1原輔材料萬元4966.802731.743725.104966.804966.804966.801.2.2燃料動力萬元248.34136.59186.25248.34248.34248.341.2.3在產(chǎn)品萬元7615.764188.6

22、75711.827615.767615.767615.761.2.4產(chǎn)成品萬元3725.102048.812793.823725.103725.103725.101.3現(xiàn)金萬元9197.785058.786898.349197.789197.789197.782流動負債萬元31826.0717504.3423869.5531826.0731826.0731826.072.1應付賬款萬元31826.0717504.3423869.5531826.0731826.0731826.073流動資金萬元4965.052730.783723.794965.054965.054965.054鋪底流動資金萬元

23、1655.00910.261241.261655.001655.001655.00總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20536.19131.89%131.89%100.00%2項目建設投資萬元15571.14100.00%100.00%75.82%2.1工程費用萬元13636.8487.58%87.58%66.40%2.1.1建筑工程費萬元6811.3543.74%43.74%33.17%2.1.2設備購置及安裝費萬元6825.4943.83%43.83%33.24%2.2工程建設其他費用萬元1030.746.62%6.62%5.02%2.

24、2.1無形資產(chǎn)萬元1030.746.62%6.62%5.02%2.3預備費萬元903.565.80%5.80%4.40%2.3.1基本預備費萬元364.252.34%2.34%1.77%2.3.2漲價預備費萬元539.313.46%3.46%2.63%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15571.14100.00%100.00%75.82%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4965.0531.89%31.89%24.18%7鋪底流動資金萬元1655.0210.63%10.63%8.06%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元26127.753

25、5628.7547505.0047505.0047505.001.1萬元26127.7535628.7547505.0047505.0047505.002現(xiàn)價增加值萬元8360.8811401.2015201.6015201.6015201.603增值稅萬元803.631095.861461.141461.141461.143.1銷項稅額萬元7600.807600.807600.807600.807600.803.2進項稅額萬元3376.814604.746139.666139.666139.664城市維護建設稅萬元56.2576.71102.28102.28102.285教育費附加萬元24.

26、1132.8843.8343.8343.836地方教育費附加萬元16.0721.9229.2229.2229.229土地使用稅萬元228.73228.73228.73228.73228.7310稅金及附加萬元325.16360.23404.06404.06404.06折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值6811.356811.35當期折舊額5449.08272.45272.45272.45272.45272.45凈值1362.276538.906266.445993.995721.535449.082機器設備原值6825.496825.49當期折舊

27、額5460.39364.03364.03364.03364.03364.03凈值6461.466097.445733.415369.395005.363建筑物及設備原值13636.84當期折舊額10909.47636.48636.48636.48636.48636.48建筑物及設備凈值2727.3713000.3612363.8811727.4011090.9210454.444無形資產(chǎn)原值1030.741030.74當期攤銷額1030.7425.7725.7725.7725.7725.77凈值1004.97979.20953.43927.67901.905合計:折舊及攤銷11940.2166

28、2.25662.25662.25662.25662.25總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元22186.9412202.8216640.2022186.9422186.9422186.942外購燃料動力費萬元1539.43846.691154.571539.431539.431539.433工資及福利費萬元3790.703790.703790.703790.703790.703790.704修理費萬元76.3842.0157.2876.3876.3876.385其它成本費用萬元8656.074760.846492.058656.078656

29、.078656.075.1其他制造費用萬元3714.462042.952785.853714.463714.463714.465.2其他管理費用萬元2227.041224.871670.282227.042227.042227.045.3其他銷售費用萬元3767.612072.192825.713767.613767.613767.616經(jīng)營成本萬元36249.5219937.2427187.1436249.5236249.5236249.527折舊費萬元636.48636.48636.48636.48636.48636.488攤銷費萬元25.7725.7725.7725.7725.7725.

30、779利息支出萬元-10總成本費用萬元36911.7722305.3028797.0636911.7736911.7736911.7710.1可變成本萬元32458.8217852.3524344.1132458.8232458.8232458.8210.2固定成本萬元4452.954452.954452.954452.954452.954452.9511盈虧平衡點49.55%49.55%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元47505.0026127.7535628.7547505.0047505.0047505.002稅金及附加萬元404.06325.16360.23404.06404.06404.063總成本費用萬元36911.7722305.3028797.0636911.7736911.

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