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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 環(huán)保型涂料印花粘合劑項目可行性研究報告-范文環(huán)保型涂料印花粘合劑項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 環(huán)保型涂料印花粘合劑項目可行性研究報告-范文說明該環(huán)保型涂料印花粘合劑項目計劃總投資16228.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14002.12萬元,占項目總投資的86.28%;流動資金2226.41萬元,占項目總投資的13.72%。達產(chǎn)年營業(yè)收入15862.00萬元,總成本費用12678.85萬元,稅金及附加252.81萬元,利潤總額3183.15萬元,利稅總額3875.02萬元,稅后凈利潤2387.36萬元,達產(chǎn)年納稅總額1487.66萬元;達產(chǎn)年投資利潤率19.61%,投資利稅率23.88%,投資回報率14.71%,全部投資回收期8.30年,提供就業(yè)職位242個。項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用國家對項目產(chǎn)品生產(chǎn)提供的各種有利條件,綜合利用企業(yè)技術資源,充分發(fā)揮當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢,區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢以及配套輔助設施等有利條件,盡量降低項目建設成本,達到節(jié)省投資、縮短工期的目的。.主要內(nèi)容:概述、背景、必要性分析、市場研究、產(chǎn)品規(guī)劃分析、選址科學性分析、項目工程設計研究、項目工藝先進性、項目環(huán)保分析、安全規(guī)范管理、風險應對說明、節(jié)能可行性分析、項目實施計劃、投資計劃方案、經(jīng)濟效益分析、綜合評估等。第一章 概述一、項目概況(一)項目名稱環(huán)保型涂料印花粘合劑項目(二)項目選址某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積50031.67平方米(折合約75.01畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.83%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.86%,固定資產(chǎn)投資強度186.67萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積50031.67平方米,建筑物基底占地面積34937.12平方米,總建筑面積56535.79平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程40782.26平方米,項目規(guī)劃綠化面積4442.40平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計145臺(套),設備購置費6377.03萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量527983.97千瓦時,折合64.89噸標準煤。2、項目年總用水量9995.48立方米,折合0.85噸標準煤。3、“環(huán)保型涂料印花粘合劑項目投資建設項目”,年用電量527983.97千瓦時,年總用水量9995.48立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)65.74噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.57噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.99%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資16228.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14002.12萬元,占項目總投資的86.28%;流動資金2226.41萬元,占項目總投資的13.72%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入15862.00萬元,總成本費用12678.85萬元,稅金及附加252.81萬元,利潤總額3183.15萬元,利稅總額3875.02萬元,稅后凈利潤2387.36萬元,達產(chǎn)年納稅總額1487.66萬元;達產(chǎn)年投資利潤率19.61%,投資利稅率23.88%,投資回報率14.71%,全部投資回收期8.30年,提供就業(yè)職位242個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。認真做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。二、報告說明可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術等進行調(diào)研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)及某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)保型涂料印花粘合劑產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“環(huán)保型涂料印花粘合劑項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位242個,達產(chǎn)年納稅總額1487.66萬元,可以促進某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率19.61%,投資利稅率23.88%,全部投資回報率14.71%,全部投資回收期8.30年,固定資產(chǎn)投資回收期8.30年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從消費看,“海淘”等現(xiàn)象的火熱,凸顯出我國質量發(fā)展中存在的“短板”和“痛點”。民營企業(yè)的質量水平和品牌形象直接關系到中國制造的質量品牌形象。總體來看,民營企業(yè)規(guī)模小,多數(shù)處于創(chuàng)業(yè)期、成長期。引導民營企業(yè)樹立以質量品牌贏得市場的理念,是培育百年企業(yè)、塑造中國制造良好形象的重要抓手,也是改善供給結構、滿足人民群眾消費需求的一個戰(zhàn)略舉措。通過提升質量品牌,著力打造“中國制造”物美價廉的金字招牌,不僅能滿足國內(nèi)消費需求,而且也能得到更多國外消費者的青睞,更深、更廣地融入全球供給體系,從而實現(xiàn)更高質量的供需平衡。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50031.6775.01畝1.1容積率1.131.2建筑系數(shù)69.83%1.3投資強度萬元/畝186.671.4基底面積平方米34937.121.5總建筑面積平方米56535.791.6綠化面積平方米4442.40綠化率7.86%2總投資萬元16228.532.1固定資產(chǎn)投資萬元14002.122.1.1土建工程投資萬元4169.742.1.1.1土建工程投資占比萬元25.69%2.1.2設備投資萬元6377.032.1.2.1設備投資占比39.30%2.1.3其它投資萬元3455.352.1.3.1其它投資占比21.29%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.28%2.2流動資金萬元2226.412.2.1流動資金占比13.72%3收入萬元15862.004總成本萬元12678.855利潤總額萬元3183.156凈利潤萬元2387.367所得稅萬元1.138增值稅萬元439.069稅金及附加萬元252.8110納稅總額萬元1487.6611利稅總額萬元3875.0212投資利潤率19.61%13投資利稅率23.88%14投資回報率14.71%15回收期年8.3016設備數(shù)量臺(套)14517年用電量千瓦時527983.9718年用水量立方米9995.4819總能耗噸標準煤65.7420節(jié)能率24.99%21節(jié)能量噸標準煤25.5722員工數(shù)量人242第二章 背景、必要性分析一、項目建設背景1、近現(xiàn)代以來,制造業(yè)始終是一國經(jīng)濟發(fā)展并走向強盛的基礎。美、德、日等發(fā)達國家的強國之路,均基于規(guī)模雄厚、結構優(yōu)化、創(chuàng)新能力強、發(fā)展質量好、產(chǎn)業(yè)鏈國際主導地位突出的強大制造業(yè)。許多發(fā)展中國家和地區(qū)擺脫貧窮與落后,實現(xiàn)對發(fā)達國家和地區(qū)的追趕甚至超越,也是通過推動工業(yè)化、發(fā)展制造業(yè)來實現(xiàn)的。2008年國際金融危機再次證明,沒有堅實的制造業(yè)支撐,必將導致經(jīng)濟體的不斷虛化和弱化。鑒此,發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,吸引和鼓勵高端制造回流本土;新興經(jīng)濟體不甘落后,希望借助更有利的比較優(yōu)勢,編織制造大國夢想。作為一個擁有十幾億人口的發(fā)展中大國,實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標,必須在“雙向擠壓”的挑戰(zhàn)中殺出一條血路,化挑戰(zhàn)為機遇,強筋固本、夯實根基。2、面對企業(yè)發(fā)展條件、發(fā)展環(huán)境的變化,面對激烈的國際競爭,面對第三次工業(yè)革命的浪潮,面對中國制造業(yè)發(fā)展過程中遇到的效率下降、核心技術缺乏、產(chǎn)能過剩等諸多問題,我們的企業(yè)必須進行轉型升級,實施中國制造2025。3、堅持供給創(chuàng)新。創(chuàng)新是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。要深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,大力推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,突出企業(yè)主體地位,全面提升技術、人才、資金的供給水平,營造創(chuàng)新要素互動融合的生態(tài)環(huán)境。聚焦突破核心關鍵技術,進一步提高自主創(chuàng)新能力,全面提升產(chǎn)品和服務的附加價值和國際競爭力。推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革,破除舊管理方式對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的束縛,降低企業(yè)成本,激發(fā)企業(yè)活力,加快新興企業(yè)成長壯大。4、投資項目建成后將為當?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經(jīng)濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、技術、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產(chǎn)后對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟、增加財政收入、引領相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。二、必要性分析1、伴隨進入新常態(tài),我國經(jīng)濟增長正從高速轉向中高速,發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,結構調(diào)整正從增量擴能為主轉向存量與增量并存的深度調(diào)整,發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大,機遇也非常難得。當前,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展,國內(nèi)市場潛力巨大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收,國民儲蓄率較高,科技和教育整體水平提升,勞動力素質改善,改革不斷深化,社會保持穩(wěn)定,這些都為我國經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件,開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟發(fā)展的好勢頭。2、貫徹穩(wěn)中求進工作總基調(diào),不是無所作為,不是不敢作為,而是要知難而進、奮發(fā)有為、以進促穩(wěn)。2017年我們將召開黨的十九大,明年也是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年,做好經(jīng)濟工作意義重大。全黨要堅定信心,按照黨中央對經(jīng)濟工作作出的重大決策部署,貫徹黨中央確定的經(jīng)濟工作思路和方法,以改革創(chuàng)新的精神狀態(tài)、求真務實的優(yōu)良作風,充分調(diào)動各方面干事創(chuàng)業(yè)的積極性,堅定不移推進供給側結構性改革,更好解決經(jīng)濟社會發(fā)展的深層矛盾和問題,全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作?!凹姺笔朗露嘣獞?,擊鼓催征穩(wěn)馭舟”。全黨要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,各級領導干部要把落實黨中央經(jīng)濟決策部署作為政治責任,黨中央制定的方針政策必須執(zhí)行,黨中央確定的改革方案必須落實,盡職盡責、盡心盡力,不斷推進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。3、縱觀國家領導的論點,綠色發(fā)展將成為“十三五”規(guī)劃的一個重點。目前仍在“十二五”的后半部,中國經(jīng)濟出現(xiàn)了顯著變化,面對經(jīng)濟下滑的壓力,長期積累的資源環(huán)境問題亦全面爆發(fā)。在“十三五”時期,“高污染、高消耗推動高增長”必須退出經(jīng)濟發(fā)展的舞臺,綠色發(fā)展將會是中國應對目前經(jīng)濟難題的答案之一。單靠大規(guī)模投資及大項目已經(jīng)無法化解發(fā)展上的矛盾。必須一新常態(tài)發(fā)展,采用綠色發(fā)展戰(zhàn)略,培育出綠色經(jīng)濟增長點。4、當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。第三章 項目承辦單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作,沒有完善而準確的計量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志;項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系,并通過審核認證;隨后又根據(jù)國家質檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計量器具并實行量化管理;項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|量技術監(jiān)督局組織的評審認證,該體系的建立,進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器(設備)的管理力度,實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結,通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制,真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力,做出了積極的貢獻,從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入10467.88萬元,同比增長11.44%(1074.67萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務環(huán)保型涂料印花粘合劑生產(chǎn)及銷售收入為8471.03萬元,占營業(yè)總收入的80.92%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2198.252931.012721.652616.9710467.882主營業(yè)務收入1778.922371.892202.472117.768471.032.1環(huán)保型涂料印花粘合劑(A)587.04782.72726.81698.862795.442.2環(huán)保型涂料印花粘合劑(B)409.15545.53506.57487.081948.342.3環(huán)保型涂料印花粘合劑(C)302.42403.22374.42360.021440.082.4環(huán)保型涂料印花粘合劑(D)213.47284.63264.30254.131016.522.5環(huán)保型涂料印花粘合劑(E)142.31189.75176.20169.42677.682.6環(huán)保型涂料印花粘合劑(F)88.95118.59110.12105.89423.552.7環(huán)保型涂料印花粘合劑(.)35.5847.4444.0542.36169.423其他業(yè)務收入419.34559.12519.18499.211996.85根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2406.00萬元,較去年同期相比增長511.79萬元,增長率27.02%;實現(xiàn)凈利潤1804.50萬元,較去年同期相比增長245.14萬元,增長率15.72%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10467.88完成主營業(yè)務收入萬元8471.03主營業(yè)務收入占比80.92%營業(yè)收入增長率(同比)11.44%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1074.67利潤總額萬元2406.00利潤總額增長率27.02%利潤總額增長量萬元511.79凈利潤萬元1804.50凈利潤增長率15.72%凈利潤增長量萬元245.14投資利潤率21.58%投資回報率16.18%財務內(nèi)部收益率29.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬元37347.79流動資產(chǎn)總額占比萬元27.45%流動資產(chǎn)總額萬元10251.53資產(chǎn)負債率38.28%第四章 市場研究一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3602.13億元,比上年增長6.59%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值288.17億元,增長11.28%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2233.32億元,增長9.13%第三產(chǎn)業(yè)增加值1080.64億元,增長8.57%。一般公共預算收入217.27億元,同比增長9.59%,一般公共預算支出455.28億元,同比增長7.11%。國稅收入348.96億元,同比增長8.41%;地稅收入億元21.50,同比增長8.18%。居民消費價格上漲1.16%。其中,食品煙酒上漲0.68%,衣著上漲0.75%,居住上漲1.13%,生活用品及服務上漲0.75%,教育文化和娛樂上漲1.18%,醫(yī)療保健上漲0.78%,其他用品和服務上漲0.88%,交通和通信上漲0.87%。全部工業(yè)完成增加值1726.89億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1333.60億元,比上年增長5.33%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含環(huán)保型涂料印花粘合劑)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1218.37億元,增長7.06%。AA完成增加值433.06億元,增長7.19%;BB完成工業(yè)增加值358.91億元,增長8.93%;CC完成工業(yè)增加值261.23億元,增長10.62%;DD完成工業(yè)增加值130.96億元,增長10.96%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5729.01億元,比上年增長7.36%。實現(xiàn)利潤總額399.64億元,比上年增長9.08%。固定資產(chǎn)投資完成3831.93億元,比上年增長5.60%。其中,建設項目投資完成3372.10億元,增長8.38%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成459.83億元,增長8.82%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成191.60億元,同比增長7.15%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2912.27億元,同比增長5.54%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成728.07億元,增長8.74%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1197.40億元,增長11.24%。民間投資3316.06億元,增長11.61%。城市基礎設施投資534.19億元,增長10.38%。重點項目1132個,完成投資2021.97億元,增長6.59%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1773.54億元,比上年增長6.22%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1105.75億元,增長8.77%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額506.95億元,增長5.43%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元365.08,增長5.91%。實際利用外資60685.95萬美元,同比增長58.41%。外貿(mào)進出口總值350.80億元,同比增長55.26%。其中,出口總值228.02億元,同比增長57.76%;進口總值122.78億元,同比增長50.35%。二、區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類環(huán)保型涂料印花粘合劑企業(yè)950家,規(guī)模以上企業(yè)22家,從業(yè)人員47500人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑產(chǎn)值151384.99萬元,較2016年126523.18萬元增長19.65%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入72079.29萬元,較去年61643.11萬元同比增長16.93%。區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元151384.99同期產(chǎn)值萬元126523.18同比增長19.65%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家950規(guī)上企業(yè)家22從業(yè)人數(shù)人47500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元72079.29去年同期61643.11萬元。1、xxx有限公司(AAA)萬元17659.432、xxx科技發(fā)展公司萬元15857.443、xxx有限責任公司萬元9370.314、xxx科技公司萬元7928.725、xxx集團萬元5045.556、xxx有限責任公司萬元4685.157、xxx有限責任公司萬元360.408、xxx科技公司萬元2955.259、xxx集團萬元2811.0910、xxx有限責任公司萬元2162.38區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值17659.43萬元,較上年度14821.17萬元增長19.15%,其中主營業(yè)務收入17053.39萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4706.01萬元,同比增長11.38%;實現(xiàn)凈利潤1953.82萬元,同比增長12.69%;納稅總額132.46萬元,同比增長18.05%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額42374.57萬元,資產(chǎn)負債率43.92%。2017年區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值59052.04萬元,同比2016年50175.92萬元增長17.69%;行業(yè)凈利潤14323.25萬元,同比2016年12128.07萬元增長18.10%;行業(yè)納稅總額46774.28萬元,同比2016年40239.40萬元增長16.24%;環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)完成投資58222.76萬元,同比2016年49551.29萬元增長17.50%。區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元59052.041.1同期增加值萬元50175.921.2增長率17.69%2行業(yè)凈利潤萬元14323.252.12016年凈利潤萬元12128.072.2增長率18.10%3行業(yè)納稅總額萬元46774.283.12016納稅總額萬元40239.403.2增長率16.24%42017完成投資萬元58222.764.12016行業(yè)投資萬元17.50%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.09億元,年均增長8.28%。預計區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)市場需求規(guī)模將達到229341.97萬元,利潤總額68467.89萬元,凈利潤22630.23萬元,納稅18130.39萬元,工業(yè)增加值72375.81萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率17.72%。區(qū)域內(nèi)環(huán)保型涂料印花粘合劑行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值177602.42201820.93229341.972利潤總額53021.5360251.7468467.893凈利潤17524.8519914.6022630.234納稅總額14040.1715954.7418130.395工業(yè)增加值56047.8263690.7172375.816產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%16.00%17.72%7企業(yè)數(shù)量114013911780第五章 項目工程設計研究一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提,力求生產(chǎn)流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。二、項目總平面設計要求本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經(jīng)濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范,根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積56535.79平方米,其中:計容建筑面積56535.79平方米,計劃建筑工程投資4169.74萬元,占項目總投資的25.69%。第六章 選址科學性分析一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。園區(qū)是1999月被省政府批準的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產(chǎn)值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設的合資項目25個。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.83%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.86%,固定資產(chǎn)投資強度186.67萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50031.6775.01畝2基底面積平方米34937.123建筑面積平方米56535.794169.74萬元4容積率1.135建筑系數(shù)69.83%6主體工程平方米40782.267綠化面積平方米4442.408綠化率7.86%9投資強度萬元/畝186.67六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、項目擬安裝使用節(jié)水型設施或器具,定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水、跑水,從而造成水資源的浪費。3、供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆?、廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。八、選址綜合評價該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。第七章 項目工藝先進性一、原輔材料采購及管理所需原料應經(jīng)濟易得,就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較,選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。二、技術管理特點項目承辦單位從項目產(chǎn)品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求工藝技術先進性與適用性相結合的原則:項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術含量較高而產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領、生產(chǎn)特性并結合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術,制訂合理、簡捷、科學先進的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。四、設備選型方案投資項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù),滿足工藝要求為原則,并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性,以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求;先進的生產(chǎn)技術和裝備是保證產(chǎn)品質量的關鍵,因此,工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,并且在保證產(chǎn)品質量的前提下,優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計145臺(套),設備購置費6377.03萬元。第八章 項目環(huán)保分析逐步建立體系完善的典型行業(yè)準入規(guī)范和典型裝備綠色制造標準,把握好綠色制造標準中國家、行業(yè)和團體標準等的區(qū)別定位和分級管理,突出行業(yè)特點,推進重點綠色標準制定。強化標準實施,通過開展標準培訓、評價和監(jiān)督,加強標準實施中的指導,發(fā)揮企業(yè)在標準實施中的主體作用,建設標準化信息服務平臺,全面提升標準化服務能力。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地區(qū)域內(nèi)地下水環(huán)境質量較好,各類指標滿足功能區(qū)劃要求,擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準(GB/T14848-93)中的類標準要求,水質現(xiàn)狀較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,同時,及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料;沖洗輪胎并定時灑水抵塵,以減少運輸過程中的揚塵。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設期噪聲污染是影響環(huán)境的主要問題,投資項目噪聲源來自各種施工機械產(chǎn)生的噪音,根據(jù)調(diào)查可知,項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸?shù)慕煌ㄔ肼?;不同施工機械噪聲強度相差很大,重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.00dB(A)-93.00dB(A)和82.00dB(A)-90.00dB(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中機械設備產(chǎn)生的噪聲最大值約為110.00dB(A),特別是夜間施工時影響更為嚴重;根據(jù)類比調(diào)查和現(xiàn)場資料分析,確定投資項目建設期主要施工設備產(chǎn)噪聲級(源強)。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產(chǎn)生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現(xiàn)場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產(chǎn)生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為SS。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策項目建設期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等;處置不當將會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響;根據(jù)調(diào)查資料分析,投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡,沒有取土場和棄土堆。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施進出施工區(qū)的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產(chǎn)生的揚塵污染。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策清凈水回收系統(tǒng)采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環(huán)水的反洗排水。部分排水回收利用,部分污水送入污水處理系統(tǒng)處理后達到再生水水質指標后作為循環(huán)水補水。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策排風及通風系統(tǒng)裝置內(nèi)自備的活性炭吸附裝置可以徹底地凈化工藝廢氣,不但可進行深度凈化,可以有效地回收有價值的組份,避免廢氣對大氣環(huán)境質量的影響,而且裝置內(nèi)的活性炭一定要定期更換,更換下來的活性炭送回原生產(chǎn)廠家再生,重新裝設的活性炭吸附裝置可使車間空氣達到標準要求。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策在設備安裝過程中,提高噪聲設備的安裝精確度,做好平衡調(diào)試,安裝時采用減震、隔振措施,在設備和基礎之間加裝隔振元件(如減震器、橡膠隔振墊等),增加惰性塊(鋼筋混凝土基礎)的重量以增加其穩(wěn)定性,從而有效地降低振動的強度;對設備基礎安裝減振墊減少噪聲的傳遞。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響項目建設區(qū)域建成后,因引進的企業(yè)的需要,工人、家屬以及流動人口在此集結,農(nóng)副產(chǎn)品的需求量將會大大增加,可以刺激項目建設區(qū)域邊緣地區(qū)的農(nóng)、副業(yè)的發(fā)展,使周邊土地增值,使邊緣地區(qū)的農(nóng)民可從中得到更多的經(jīng)濟利益。工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展一方面促進了種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)的良性互動,延長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,另一方面,降低了農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場風險,促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和項目建設區(qū)域農(nóng)民的增收。五、廢棄物處理投資項目的工藝過程是本著“技術先進、節(jié)能降耗、環(huán)境清潔”的原則,設備總體技術達到國內(nèi)先進水平,減小了對環(huán)境的污染。六、特殊環(huán)境影響分析施工期間在排污工程不健全的情況下,應盡量減少物料流失、散落和溢流現(xiàn)象;另建造集水池、砂池、排水溝等水處理構筑物,并對施工期廢污水進行必要的分類處理達標后排放;水泥、黃砂、石灰類的建筑材料須集中堆放,并采取一定的防雨措施,及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料,以免這些物質被雨水沖刷帶入污水處理裝置內(nèi)和附近的水體。七、清潔生產(chǎn)投資項目使用清潔的能源和原料、采用先進的生產(chǎn)技術裝備,各主體工程總平面設計符合清潔生產(chǎn)的要求。投資項目以“清污分流、一水多用”的原則。在工藝流程設計上采用能源節(jié)約技術,使能源盡量循環(huán)利用,做到節(jié)能降耗。生產(chǎn)工藝設計采用先進的生產(chǎn)線,設備自動化程度和成品率高,生產(chǎn)設備耗能低、包裝設備先進等優(yōu)點,符合清潔生產(chǎn)的要求。八、環(huán)境保護綜合評價1、投資項目的選址符合當?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃,符合項目承辦單位發(fā)展規(guī)劃,如環(huán)境保護措施到位,對當?shù)氐淖匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國家許可的標準范圍內(nèi)。2、逐步建立體系完善的典型行業(yè)準入規(guī)范和典型裝備綠色制造標準,把握好綠色制造標準中國家、行業(yè)和團體標準等的區(qū)別定位和分級管理,突出行業(yè)特點,推進重點綠色標準制定。強化標準實施,通過開展標準培訓、評價和監(jiān)督,加強標準實施中的指導,發(fā)揮企業(yè)在標準實施中的主體作用,建設標準化信息服務平臺,全面提升標準化服務能力。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù),xxx有限公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 節(jié)能可行性分析一、能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算全年用電量527983.97千瓦時,折合64.89標準煤。(二)項目用水量測算項目實施后總用水量9995.48立方米/年,折合0.85噸標準煤。二、項目預期節(jié)能綜合評價項目位于某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),項目建成后年消耗能源總量折合標煤65.74噸,節(jié)能量折合標煤25.57噸,節(jié)能率24.99%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤65.741.1年用電量千瓦時527983.971.2年用電量噸標準煤64.891.3年用水量立方米9995.481.4年用水量噸標準煤0.852年節(jié)能量噸標準煤25.573節(jié)能率24.99%三、項目節(jié)能設計(一)公共建筑節(jié)能設計不采暖樓梯間或前室及走廊:采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。(二)居住建筑節(jié)能設計居住建筑東、西、北朝向的窗墻面積比不得大于30.00%。南向的不得大于50.00%。公共建筑每個朝向的窗包括透明幕墻墻面積比均不應大于70.00%。屋頂透明部分的面積不應大于屋頂總面積的20.00%。(三)公用工程節(jié)能設計建、構筑物間連接管道的布置應盡量縮短線路長度,盡量使水流順暢以減少能源損失,排水采用重力流排放。四、節(jié)能措施1、項目承辦單位在設備比選階段,將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術參數(shù)之一進行比較,在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,選用電功率較小的高效節(jié)能型先進設備,使之具有高效的運轉率,在科學的管理和調(diào)配使用中,使生產(chǎn)設備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。2、積極選用FS11系列節(jié)能型變壓器;正確選擇和配置變壓器容量,通過運行方式的擇優(yōu),合理調(diào)整負荷,實現(xiàn)變壓器經(jīng)濟運行,通過合理調(diào)整負荷提高功率因數(shù),從而提高變壓器的利用率。3、制定合理的用水定額,調(diào)整供水政策,在項目承辦單位內(nèi)部進行用水商品化管理,首先必須有科學的用水定額,只有確定了符合實際的、先進的用水定額并進行嚴格的考核,才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上,才能促進有限的水資源發(fā)揮積極效能。4、選用節(jié)能高效的設備,提高生產(chǎn)設備的負荷率;在科學的管理和調(diào)配使用下,將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性,從提高設備負荷率方面來達到節(jié)約能源的目的;所有機電設備均選用節(jié)能效果好以及國家推薦的新型節(jié)能機電產(chǎn)品,減少無功消耗,提高設備效率同時降低電耗。第十章 投資計劃方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14002.12(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標占總投資比例1項目建設投資萬元14002.1286.28%1.1土建工程萬元4169.7425.69%1.2設備購置萬元6377.0339.30%1.3其它投資萬元3455.3521.29%2建設期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元14002.1286.28%(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2226.41萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資16228.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14002.12萬元,占項目總投資的86.28%;流動資金2226.41萬元,占項目總投資的13.72%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資4169.74萬元,占項目總投資的25.69%;設備購置費6377.03萬元,占項目總投資的39.30%;其它投資3455.35萬元,占項目總投資的21.29%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14002.12+2226.41=16228.53(萬元)??偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元14002.1286.28%1.1項目建設投資萬元14002.1286.28%1.2建設期利息萬元-2流動資金萬元2226.4113.72%3總投資萬元萬元16228.53二、資金籌措全部自籌。第十一章 經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃,項目預計三年達產(chǎn):第一年收入6344.80萬元,總成本2456.54萬元,利潤總額3888.26萬元,凈利潤221.20萬元,增值稅175.62萬元,稅金及附加2916.20萬元,所得稅972.07萬元;第二年收入12689.60萬元,總成本4284.85萬元,利潤總額8
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