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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 新能源專用車項目投資立項備案建議書第一章 項目概況一、項目概況(一)項目名稱新能源專用車項目(二)項目選址xxx保稅區(qū)投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積14907.45平方米(折合約22.35畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數55.45%,建筑容積率1.37,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.51%,固定資產投資強度199.17萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積14907.45平方米,建筑物基底占地面積8266.18平方米,總建筑面積20423.21平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12720.87平方米,項目規(guī)劃綠化面積1328.64平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計85臺(套),設備購置費1509.64萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1323499.36千瓦時,折合162.66噸標準煤。2、項目年總用水量3871.71立方米,折合0.33噸標準煤。3、“新能源專用車項目投資建設項目”,年用電量1323499.36千瓦時,年總用水量3871.71立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)162.99噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量66.57噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.76%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xxx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx保稅區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資5289.82萬元,其中:固定資產投資4451.45萬元,占項目總投資的84.15%;流動資金838.37萬元,占項目總投資的15.85%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入6280.00萬元,總成本費用4896.00萬元,稅金及附加82.54萬元,利潤總額1384.00萬元,利稅總額1657.44萬元,稅后凈利潤1038.00萬元,達產年納稅總額619.44萬元;達產年投資利潤率26.16%,投資利稅率31.33%,投資回報率19.62%,全部投資回收期6.60年,提供就業(yè)職位109個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx保稅區(qū)及xxx保稅區(qū)新能源專用車行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx保稅區(qū)新能源專用車產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“新能源專用車項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xxx保稅區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位109個,達產年納稅總額619.44萬元,可以促進xxx保稅區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率26.16%,投資利稅率31.33%,全部投資回報率19.62%,全部投資回收期6.60年,固定資產投資回收期6.60年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用,建設一批數字化車間和智能工廠,引導產業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統行業(yè)民營企業(yè)生產設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。國家支持民營經濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。改革開放以來,我國非公有制經濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經濟的包容與支持始終如一,人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。全市制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產值突破12000億元。其中:精細化工、食品飲料、先進裝備制造、新材料、綠色建材、生物醫(yī)藥、電子信息產業(yè)總產值分別達到3700億元、2800億元、2200億元、1300億元、1100億元、1000億元、1000億元。以快速壯大中心城區(qū)工業(yè)總量為重點任務,高新技術開發(fā)區(qū)為核心的中心城區(qū)工業(yè)總產值突破3000億元,占全市工業(yè)總產值的四分之一。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14907.4522.35畝1.1容積率1.371.2建筑系數55.45%1.3投資強度萬元/畝199.171.4基底面積平方米8266.181.5總建筑面積平方米20423.211.6綠化面積平方米1328.64綠化率6.51%2總投資萬元5289.822.1固定資產投資萬元4451.452.1.1土建工程投資萬元1795.362.1.1.1土建工程投資占比萬元33.94%2.1.2設備投資萬元1509.642.1.2.1設備投資占比28.54%2.1.3其它投資萬元1146.452.1.3.1其它投資占比21.67%2.1.4固定資產投資占比84.15%2.2流動資金萬元838.372.2.1流動資金占比15.85%3收入萬元6280.004總成本萬元4896.005利潤總額萬元1384.006凈利潤萬元1038.007所得稅萬元1.378增值稅萬元190.909稅金及附加萬元82.5410納稅總額萬元619.4411利稅總額萬元1657.4412投資利潤率26.16%13投資利稅率31.33%14投資回報率19.62%15回收期年6.6016設備數量臺(套)8517年用電量千瓦時1323499.3618年用水量立方米3871.7119總能耗噸標準煤162.9920節(jié)能率29.76%21節(jié)能量噸標準煤66.5722員工數量人109 第二章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品。公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎研究投入,厚積薄發(fā),合作共贏。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心,在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。未來公司將加強人力資源建設,根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責權限和任職要求,并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設置科學的業(yè)績考核指標,對各級員工進行合理的考核與評價。 貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導向,面向未來發(fā)展,服務公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關鍵技術攻關,建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現營業(yè)收入5793.46萬元,同比增長25.46%(1175.53萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務新能源專用車生產及銷售收入為5103.94萬元,占營業(yè)總收入的88.10%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1216.631622.171506.301448.375793.462主營業(yè)務收入1071.831429.101327.021275.985103.942.1新能源專用車(A)353.70471.60437.92421.081684.302.2新能源專用車(B)246.52328.69305.22293.481173.912.3新能源專用車(C)182.21242.95225.59216.92867.672.4新能源專用車(D)128.62171.49159.24153.12612.472.5新能源專用車(E)85.75114.33106.16102.08408.322.6新能源專用車(F)53.5971.4666.3563.80255.202.7新能源專用車(.)21.4428.5826.5425.52102.083其他業(yè)務收入144.80193.07179.28172.38689.52根據初步統計測算,公司實現利潤總額1323.68萬元,較去年同期相比增長147.74萬元,增長率12.56%;實現凈利潤992.76萬元,較去年同期相比增長165.06萬元,增長率19.94%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5793.46完成主營業(yè)務收入萬元5103.94主營業(yè)務收入占比88.10%營業(yè)收入增長率(同比)25.46%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1175.53利潤總額萬元1323.68利潤總額增長率12.56%利潤總額增長量萬元147.74凈利潤萬元992.76凈利潤增長率19.94%凈利潤增長量萬元165.06投資利潤率28.78%投資回報率21.58%財務內部收益率20.29%企業(yè)總資產萬元12720.24流動資產總額占比萬元39.60%流動資產總額萬元5037.23資產負債率22.34% 第三章 建設背景及必要性一、項目建設背景1、從國際發(fā)展環(huán)境來看,世界經濟仍將深度調整,增長變化趨勢不確定性增強,歐美再工業(yè)化、低成本國家工業(yè)化和互聯網的商業(yè)創(chuàng)新,將會對全球生產組織方式產生重大影響,全球投資和貿易的規(guī)則醞釀新變化,經濟全球化將持續(xù)深入發(fā)展。當前,我國經濟發(fā)展正處于動力轉換節(jié)點,必須擺脫要素驅動的路徑依賴,把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,在推動發(fā)展的內生動力和活力上來一個根本性轉變,為經濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐,推動發(fā)展動力變革。黨的十八大以來,我國經濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革,為其他領域改革發(fā)展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階,成為世界經濟增長的主要動力源和穩(wěn)定器。供給側結構性改革深入推進,促進供求平衡,經濟結構出現重大變革;經濟體制改革馳而不息,經濟更具活力和韌性;基本公共服務均等化程度不斷提高,脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性進展,形成世界上人口最多的中等收入群體,人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。高質量發(fā)展是經濟重大關系協調、循環(huán)順暢的發(fā)展。過去的幾十年,我國經濟存在著周期性波動;今后一個時期,最重要的是要避免經濟發(fā)展大起大落和防范系統性金融風險。因此,高質量發(fā)展必須保持國民經濟重大比例關系協調和空間布局比較合理,生產、流通、分配、消費各環(huán)節(jié)循環(huán)順暢。 圍繞綠色、園區(qū)、市場抓工業(yè),統籌市域重點產業(yè)布局,實施“六大”行動,推動產業(yè)結構進一步優(yōu)化,工業(yè)規(guī)?;?、集約化、智能化水平進一步提高。把握產業(yè)發(fā)展方向。突破發(fā)展先進制造業(yè),按照培育高端、突出智能、提升優(yōu)勢的思路,布局高端制造業(yè)和制造業(yè)高端領域,推進生物醫(yī)藥、新能源新材料、裝備制造、電子信息四大領域突破發(fā)展,培育形成新的龍頭企業(yè),打造具有同行業(yè)較強競爭力的產業(yè)集群。加快傳統產業(yè)轉型升級,推進供給側結構性改革,落實“三去一降一補”重點任務,堅持定制化、綠色化、智能化方向,加大食品飲料、建材家居、紡織服裝(鞋帽)、礦產開發(fā)等傳統產業(yè)技術改造力度,推動互聯網新技術、信息技術、生物技術等在行業(yè)中的深度融合,強化政策扶持、建設專業(yè)園區(qū)、提升質量品牌,加快形成新的競爭優(yōu)勢。配套發(fā)展生產性服務業(yè),推動生產型制造向服務型制造轉變,面向科技研發(fā)、工業(yè)設計、投資融資、信息咨詢、物流配送等關鍵領域和環(huán)節(jié),大力發(fā)展生產性服務業(yè),著力打造一批生產性服務業(yè)區(qū)域性龍頭企業(yè)。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展,是重大科技突破和新興社會需求二者的有機結合。在經濟發(fā)展新常態(tài)下,戰(zhàn)略性新興產業(yè)將突破傳統產業(yè)發(fā)展瓶頸,為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據有利地位的寶貴機遇。為推進經濟結構的戰(zhàn)略性調整,促進產業(yè)升級、提高產業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄,其中:項目產品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產后的產品,因此,投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關行業(yè)的準入規(guī)定。通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當地農村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當地就業(yè)壓力,同時,可增加當地就業(yè)人的員的收入,進而提高當地人民生活水平和質量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。全面落實推進我市工業(yè)高質量發(fā)展、建設現代制造城重大部署,把思想和行動統一到賦予我市的歷史使命上來。突出重點,精準施策,把建設現代制造城、打造萬億工業(yè)強市的發(fā)展藍圖轉化為美好現實。上下齊心,真抓實干,形成建設現代制造城、打造萬億工業(yè)強市的強大合力。二、必要性分析1、產業(yè)結構的水平要從低端、中端逐步走向中高端,對沖中國經濟的下行壓力。今后,我國應在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的同時,加快傳統產業(yè)優(yōu)化升級。產業(yè)結構調整的根本出路是創(chuàng)新,要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產業(yè)鏈的低端走向中高端,這涉及到技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。通過營造實業(yè)能致富,創(chuàng)新致大富的環(huán)境,培育寬容失敗、鼓勵冒險、兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化,推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經濟,鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新,使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。制造業(yè)是振興實體經濟的主戰(zhàn)場。新一輪科技革命和產業(yè)變革浪潮之下,數字經濟、共享經濟、產業(yè)協作正在重塑傳統實體經濟形態(tài),全球制造業(yè)都處于轉換發(fā)展理念、調整失衡結構、重構競爭優(yōu)勢的關鍵節(jié)點,我國制造業(yè)提質升級的任務十分緊迫。綜合來看,我國的高鐵、核電、信息通信等領域已經具備了全球競爭力,但其他多數領域在技術創(chuàng)新、質量品牌、環(huán)境友好等方面落后于發(fā)達國家,離制造強國的建設目標還有很大差距。我們務必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法,著眼解決深層次矛盾和問題,深化供給側結構性改革,淘汰落后產能,加快創(chuàng)新驅動,優(yōu)化升級傳統產業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè),發(fā)展更多適應市場需求的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式,促進“中國制造”上升為“中國高端制造”。undefined展望未來,改革開放依然是決定實現“兩個一百年”奮斗目標和實現中華民族偉大復興的關鍵一招,停頓和倒退是沒有出路的?!伴_弓沒有回頭箭,改革關頭勇者勝”。在經濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革,要更加注重改革的系統性、整體性和協同性,狠抓改革攻堅,突出創(chuàng)新驅動,強化風險防控,加強民生保障,應當成為全面深化改革關鍵時期需要著力做好的重要工作。2、發(fā)達國家經濟陷入衰退,新興市場和發(fā)展中國家經濟增速放緩,科技創(chuàng)新競爭更加激烈。為適應新的經濟格局,各級各地都在全力以赴搶抓經濟發(fā)展。從省內看,周邊城市發(fā)展勢頭強勁;從沿江和中部地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢看,全市與區(qū)域周邊同類城市的差距開始拉大,給全市晉位升級帶來不小壓力。從機遇看,我市面臨著科技革命和產業(yè)變革提供“彎道超車”的歷史機遇、多重國家戰(zhàn)略實施提供“動力轉換”的發(fā)展機遇以及國家科技城建設提供“直道加速”的政策機遇。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。 第四章 產業(yè)分析預測一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2493.06億元,比上年增長11.89%。其中,第一產業(yè)增加值199.44億元,增長6.83%;第二產業(yè)增加值1545.70億元,增長11.82%第三產業(yè)增加值747.92億元,增長8.27%。一般公共預算收入210.81億元,同比增長11.06%,一般公共預算支出599.71億元,同比增長7.09%。國稅收入358.56億元,同比增長9.19%;地稅收入億元69.24,同比增長7.20%。居民消費價格上漲1.11%。其中,食品煙酒上漲1.10%,衣著上漲0.76%,居住上漲1.10%,生活用品及服務上漲0.94%,教育文化和娛樂上漲1.13%,醫(yī)療保健上漲0.84%,其他用品和服務上漲0.86%,交通和通信上漲0.85%。全部工業(yè)完成增加值1566.08億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1314.53億元,比上年增長9.07%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含新能源專用車)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1065.96億元,增長8.00%。AA完成增加值443.00億元,增長7.81%;BB完成工業(yè)增加值339.83億元,增長9.13%;CC完成工業(yè)增加值262.41億元,增長8.61%;DD完成工業(yè)增加值106.07億元,增長8.19%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入5615.69億元,比上年增長8.59%。實現利潤總額534.09億元,比上年增長8.13%。固定資產投資完成4335.39億元,比上年增長9.82%。其中,建設項目投資完成3815.14億元,增長5.43%;房地產開發(fā)投資完成520.25億元,增長6.65%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成216.77億元,同比增長5.96%;第二產業(yè)投資完成3294.90億元,同比增長11.97%;第三產業(yè)投資完成823.72億元,增長6.06%。高新技術產業(yè)投資982.33億元,增長5.56%。民間投資3398.02億元,增長5.62%。城市基礎設施投資525.16億元,增長7.87%。重點項目966個,完成投資2303.87億元,增長7.22%。全市實現社會消費品零售總額1702.21億元,比上年增長11.56%。城鎮(zhèn)實現零售額807.23億元,增長9.76%;鄉(xiāng)村實現零售額388.15億元,增長6.42%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元583.69,增長11.57%。實際利用外資57379.53萬美元,同比增長51.44%。外貿進出口總值319.65億元,同比增長59.55%。其中,出口總值207.77億元,同比增長58.30%;進口總值111.88億元,同比增長59.00%。二、新能源專用車行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類新能源專用車企業(yè)943家,規(guī)模以上企業(yè)12家,從業(yè)人員47150人。截至2017年底,區(qū)域內新能源專用車產值110770.50萬元,較2016年98209.50萬元增長12.79%。產值前十位企業(yè)合計收入47133.86萬元,較去年42578.01萬元同比增長10.70%。區(qū)域內新能源專用車行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元110770.50同期產值萬元98209.50同比增長12.79%從業(yè)企業(yè)數量家943規(guī)上企業(yè)家12從業(yè)人數人47150前十位企業(yè)產值萬元47133.86去年同期42578.01萬元。1、xxx公司(AAA)萬元11547.802、xxx投資公司萬元10369.453、xxx投資公司萬元6127.404、xxx集團萬元5184.725、xxx公司萬元3299.376、xxx科技發(fā)展公司萬元3063.707、xxx投資公司萬元235.678、xxx集團萬元1932.499、xxx公司萬元1838.2210、xxx科技發(fā)展公司萬元1414.02區(qū)域內新能源專用車企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值11547.80萬元,較上年度9758.98萬元增長18.33%,其中主營業(yè)務收入10511.58萬元。2017年實現利潤總額3712.37萬元,同比增長19.54%;實現凈利潤1144.22萬元,同比增長12.36%;納稅總額92.88萬元,同比增長14.20%。2017年底,AAA資產總額30184.62萬元,資產負債率29.44%。2017年區(qū)域內新能源專用車企業(yè)實現工業(yè)增加值35304.88萬元,同比2016年31113.85萬元增長13.47%;行業(yè)凈利潤10569.07萬元,同比2016年9557.85萬元增長10.58%;行業(yè)納稅總額37007.43萬元,同比2016年32130.08萬元增長15.18%;新能源專用車行業(yè)完成投資39130.83萬元,同比2016年33291.50萬元增長17.54%。區(qū)域內新能源專用車行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元35304.881.1同期增加值萬元31113.851.2增長率13.47%2行業(yè)凈利潤萬元10569.072.12016年凈利潤萬元9557.852.2增長率10.58%3行業(yè)納稅總額萬元37007.433.12016納稅總額萬元32130.083.2增長率15.18%42017完成投資萬元39130.834.12016行業(yè)投資萬元17.54%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.09億元,年均增長7.76%。預計區(qū)域內新能源專用車行業(yè)市場需求規(guī)模將達到168088.02萬元,利潤總額47024.14萬元,凈利潤20572.55萬元,納稅14114.23萬元,工業(yè)增加值66569.21萬元,產業(yè)貢獻率15.96%。區(qū)域內新能源專用車行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值130167.36147917.46168088.022利潤總額36415.4941381.2447024.143凈利潤15931.3818103.8420572.554納稅總額10930.0612420.5214114.235工業(yè)增加值51551.1958580.9066569.216產業(yè)貢獻率10.00%14.00%15.96%7企業(yè)數量113213811768 第五章 項目建設規(guī)模一、產品規(guī)劃項目主要產品為新能源專用車,根據市場情況,預計年產值6280.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目,具有得天獨厚的地理條件,與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積14907.45平方米(折合約22.35畝),其中:凈用地面積14907.45平方米(紅線范圍折合約22.35畝)。項目規(guī)劃總建筑面積20423.21平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12720.87平方米,計容建筑面積20423.21平方米;預計建筑工程投資1795.36萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計85臺(套),設備購置費1509.64萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資5289.82萬元;預計年實現營業(yè)收入6280.00萬元。 第六章 選址可行性分析一、項目選址該項目選址位于xxx保稅區(qū)。園區(qū)是1999月被省政府批準的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設的合資項目25個。園區(qū)規(guī)劃面積50平方公里,啟動區(qū)面積為10平方公里,處于多條高速公路交織地帶,是貴州省東西、南北交通節(jié)點城市,也是陸路出海通道必經之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區(qū)內已成為全省重要的經濟增長極,是發(fā)揮自身資源優(yōu)勢與產業(yè)集群效應的重要平臺。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。項目承辦單位現有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。二、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數55.45%,建筑容積率1.37,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.51%,固定資產投資強度199.17萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14907.4522.35畝2基底面積平方米8266.183建筑面積平方米20423.211795.36萬元4容積率1.375建筑系數55.45%6主體工程平方米12720.877綠化面積平方米1328.648綠化率6.51%9投資強度萬元/畝199.17四、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。達到工藝流程(經營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。2、場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。3、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。場區(qū)照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具;各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明;各車間的工作照明分片集中控制;值班照明為常明燈,常年不斷電單獨控制;車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。4、項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統,盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統,盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。車間采用傳統的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為0.40Mpa。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產系統中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產環(huán)境。六、選址綜合評價項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目,具有得天獨厚的地理條件,與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū),致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設,出臺優(yōu)惠政策,對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務,積極圍繞增強綜合服務能力,以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力,全力推動經濟聚集區(qū)建設務實高效運轉,力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區(qū)。 第七章 工程設計一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、土建工程設計年限及安全等級三、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現行的有關規(guī)范,根據國民經濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積20423.21平方米,其中:計容建筑面積20423.21平方米,計劃建筑工程投資1795.36萬元,占項目總投資的33.94%。 第八章 工藝原則及設備選型一、技術管理特點驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。項目產品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。二、項目工藝技術設計方案建立完善柔性生產模式;投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點,因此,項目產品規(guī)格品種多樣,單批生產數量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期;項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線,并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。以生產項目產品為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上,優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。投資項目采用國內先進的產品技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計85臺(套),設備購置費1509.64萬元。 第九章 環(huán)境影響概況“十三五”時期,我國工業(yè)將以系統節(jié)能改造為突破口,促進工業(yè)節(jié)能從局部、單體節(jié)能向全流程、系統性優(yōu)化轉變,實現工業(yè)能源利用效率大幅提升。在繼續(xù)推進單體節(jié)能的同時,更加注重設備、企業(yè)、園區(qū)的多層級系統節(jié)能,在抓好重點行業(yè)節(jié)能的同時,面向工業(yè)全行業(yè)全面推進工業(yè)節(jié)能,在繼續(xù)重視大企業(yè)能效提升的同時,著力推動中小企業(yè)節(jié)能。以制造業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)及循環(huán)經濟工業(yè)園、低碳園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)等為重點,選擇基礎條件較好的企業(yè)、園區(qū),對照相關評價標準要求,組織開展本地區(qū)綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)、綠色供應鏈的對標摸底,初步確定2018至2020年創(chuàng)建申報綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)及綠色產業(yè)鏈的重點企業(yè)、園區(qū)名單,建立市級綠色項目庫。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示,項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低,達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求,未出現超標現象,環(huán)境空氣質量本底值較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,同時,及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料;沖洗輪胎并定時灑水抵塵,以減少運輸過程中的揚塵。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區(qū)域汽車數量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。施工機械產生的噪聲往往具有突發(fā)、無規(guī)則、不連續(xù)和高強度等特點,施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解,并減少同時作業(yè)的高噪施工機械的數量,盡可能減輕聲源疊加影響。undefined(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。施工單位應設置臨時廁所等生活設施;施工人員生活所產生的少量生活廢水,主要污染物是:COD、氨氮、SS等,生活廢水經臨時化糞池處理,達到污水綜合排放標準(GB8978)級標準后排入附近的水體,對受納水體的水質影響較小。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策隨著主體工程、道路的陸續(xù)建成,場區(qū)內不滲漏的地面增加,從而提高了暴雨地表徑流量,縮短了徑流時間,水道系統在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式,排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷,因此,建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。undefined(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施進出施工區(qū)的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。土地利用資源影響:項目建設前土地使用功能以農業(yè)生產為主,隨著項目的建設,土體可利用潛在資源受到一定破壞,開發(fā)利用時應邊建設邊征用。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策生活和辦公廢水分別通過隔油池、化糞池及沉淀池處理達到污水排入城市下水道水質標準(CJ3082)相關標準后,經場內管道匯集,進入級生化處理系統。投資項目正常經營所產生的生活和辦公廢水主要有:食堂餐飲廢水、工作人員和來往人員生活廢水、衛(wèi)生間污水等,主要污染因子CODcr、SS、氨氮、動植物油等;根據檢測,項目實際運營中辦公及生活廢水中污染物排放指標CODcr約620.00mg/L,SS約500.00mg/L,氨氮約35.00mg/L,BOD5約200.00mg/L。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策排風及通風系統裝置內自備的活性炭吸附裝置可以徹底地凈化工藝廢氣,不但可進行深度凈化,可以有效地回收有價值的組份,避免廢氣對大氣環(huán)境質量的影響,而且裝置內的活性炭一定要定期更換,更換下來的活性炭送回原生產廠家再生,重新裝設的活性炭吸附裝置可使車間空氣達到標準要求。集氣系統和強力排風(換氣)系統均采用國家規(guī)范設計產品,安裝集氣罩及排風管道,強力排風換氣可使主體工程換氣次數達到35.00次/小時以上,從而保持車間內空氣清新。機械加工的磨床、砂輪機及清理機等設備工作時將產生金屬粉塵,通過設備自帶的除塵裝置進行粉塵過濾后經排氣筒引至室外排放;機械加工所用車、鉆、銑床工作時產生煙塵,采用排風罩
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