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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 氣焊氣割設備項目可行性研究報告氣焊氣割設備項目可行性研究報告xxx有限公司摘要該氣焊氣割設備項目計劃總投資11966.30萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9960.44萬元,占項目總投資的83.24%;流動資金2005.86萬元,占項目總投資的16.76%。達產(chǎn)年營業(yè)收入16704.00萬元,總成本費用13358.85萬元,稅金及附加195.06萬元,利潤總額3345.15萬元,利稅總額4001.61萬元,稅后凈利潤2508.86萬元,達產(chǎn)年納稅總額1492.75萬元;達產(chǎn)年投資利潤率27.95%,投資利稅率33.44%,投資回報率20.97%,全部投資回收期6.27年,提供就業(yè)職位304個。報告根據(jù)項目產(chǎn)品市場分析并結合項目承辦單位資金、技術和經(jīng)濟實力確定項目的生產(chǎn)綱領和建設規(guī)模;分析選擇項目的技術工藝并配置生產(chǎn)設備,同時,分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。氣焊氣割設備項目可行性研究報告目錄第一章 基本信息一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 項目建設及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 產(chǎn)業(yè)研究第四章 項目投資建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址科學性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建工程說明一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝原則一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 項目環(huán)境影響情況說明一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 企業(yè)衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 風險應對說明一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能可行性分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度方案一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資可行性分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 綜合結論附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 基本信息一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱氣焊氣割設備項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托xxx出口加工區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以氣焊氣割設備為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達17000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx(集團)有限公司四、項目提出的理由當今世界正處于大發(fā)展大變革大調(diào)整之中,我國工業(yè)發(fā)展面臨的國際環(huán)境更趨復雜,既面臨著難得機遇,也伴隨著嚴峻挑戰(zhàn),給我國工業(yè)轉型升級帶來深刻影響。當前和今后一個時期,經(jīng)濟全球化持續(xù)深入發(fā)展,為我國進一步實施“走出去”戰(zhàn)略,提高在全球范圍內(nèi)的資源配置能力,拓展外部發(fā)展空間提供了新機遇。同時,國際金融危機影響深遠,全球需求結構出現(xiàn)明顯變化,貿(mào)易保護主義有所抬頭,圍繞市場、資源等方面的競爭更趨激烈,能源資源、氣候變化等全球性問題錯綜復雜,世界經(jīng)濟的不確定性仍然較大,對我國工業(yè)轉型升級形成新的壓力。xxx出口加工區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx出口加工區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚xxx出口加工區(qū),進一步鞏固xxx出口加工區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于xxx出口加工區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積34924.12平方米(折合約52.36畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照氣焊氣割設備行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積34924.12平方米,建筑物基底占地面積27209.38平方米,總建筑面積54132.39平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程38341.03平方米,項目規(guī)劃綠化面積3155.13平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計100臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費3103.62萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:氣焊氣割設備xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量895921.03千瓦時,折合110.11噸標準煤,滿足氣焊氣割設備項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量12804.74立方米,折合1.09噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx出口加工區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、氣焊氣割設備項目項目年用電量895921.03千瓦時,年總用水量12804.74立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)111.20噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.07噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.54%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xxx出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“氣焊氣割設備項目”主要從事氣焊氣割設備項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性氣焊氣割設備項目選址于xxx出口加工區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xxx出口加工區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:氣焊氣割設備項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資11966.30萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9960.44萬元,占項目總投資的83.24%;流動資金2005.86萬元,占項目總投資的16.76%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入16704.00萬元,總成本費用13358.85萬元,稅金及附加195.06萬元,利潤總額3345.15萬元,利稅總額4001.61萬元,稅后凈利潤2508.86萬元,達產(chǎn)年納稅總額1492.75萬元;達產(chǎn)年投資利潤率27.95%,投資利稅率33.44%,投資回報率20.97%,全部投資回收期6.27年,提供就業(yè)職位304個。十五、報告說明可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術等進行調(diào)研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx出口加工區(qū)及xxx出口加工區(qū)氣焊氣割設備行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進xxx出口加工區(qū)氣焊氣割設備產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“氣焊氣割設備項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xxx出口加工區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位304個,達產(chǎn)年納稅總額1492.75萬元,可以促進xxx出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率27.95%,投資利稅率33.44%,全部投資回報率20.97%,全部投資回收期6.27年,固定資產(chǎn)投資回收期6.27年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來,國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達到62.6%。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米34924.1252.36畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)77.91%1.3投資強度萬元/畝190.231.4基底面積平方米27209.381.5總建筑面積平方米54132.391.6綠化面積平方米3155.13綠化率5.83%2總投資萬元11966.302.1固定資產(chǎn)投資萬元9960.442.1.1土建工程投資萬元4367.212.1.1.1土建工程投資占比萬元36.50%2.1.2設備投資萬元3103.622.1.2.1設備投資占比25.94%2.1.3其它投資萬元2489.612.1.3.1其它投資占比20.81%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.24%2.2流動資金萬元2005.862.2.1流動資金占比16.76%3收入萬元16704.004總成本萬元13358.855利潤總額萬元3345.156凈利潤萬元2508.867所得稅萬元1.558增值稅萬元461.409稅金及附加萬元195.0610納稅總額萬元1492.7511利稅總額萬元4001.6112投資利潤率27.95%13投資利稅率33.44%14投資回報率20.97%15回收期年6.2716設備數(shù)量臺(套)10017年用電量千瓦時895921.0318年用水量立方米12804.7419總能耗噸標準煤111.2020節(jié)能率21.54%21節(jié)能量噸標準煤39.0722員工數(shù)量人304第二章 項目建設及必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司根據(jù)市場調(diào)研,結合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,在大力發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的同時,積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術改造和產(chǎn)品升級換代,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益;企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針,努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司建立完整的質量控制體系,貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié),并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質量控制制度。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入9616.38萬元,同比增長11.36%(980.81萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務氣焊氣割設備生產(chǎn)及銷售收入為7878.91萬元,占營業(yè)總收入的81.93%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2019.442692.592500.262404.099616.382主營業(yè)務收入1654.572206.092048.521969.737878.912.1氣焊氣割設備(A)546.01728.01676.01650.012600.042.2氣焊氣割設備(B)380.55507.40471.16453.041812.152.3氣焊氣割設備(C)281.28375.04348.25334.851339.412.4氣焊氣割設備(D)198.55264.73245.82236.37945.472.5氣焊氣割設備(E)132.37176.49163.88157.58630.312.6氣焊氣割設備(F)82.73110.30102.4398.49393.952.7氣焊氣割設備(.)33.0944.1240.9739.39157.583其他業(yè)務收入364.87486.49451.74434.371737.47根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2242.47萬元,較去年同期相比增長280.53萬元,增長率14.30%;實現(xiàn)凈利潤1681.85萬元,較去年同期相比增長255.96萬元,增長率17.95%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9616.38完成主營業(yè)務收入萬元7878.91主營業(yè)務收入占比81.93%營業(yè)收入增長率(同比)11.36%營業(yè)收入增長量(同比)萬元980.81利潤總額萬元2242.47利潤總額增長率14.30%利潤總額增長量萬元280.53凈利潤萬元1681.85凈利潤增長率17.95%凈利潤增長量萬元255.96投資利潤率30.75%投資回報率23.06%財務內(nèi)部收益率29.04%企業(yè)總資產(chǎn)萬元19637.20流動資產(chǎn)總額占比萬元29.59%流動資產(chǎn)總額萬元5809.91資產(chǎn)負債率25.07%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025早在2010年,我國制造業(yè)總產(chǎn)值在世界制造業(yè)總產(chǎn)值中就占比19.8%,超過美國的19.4%成為世界第一制造業(yè)大國。2015年中國制造業(yè)于世界占比已達22%,穩(wěn)居世界第一位置。隨著我國經(jīng)濟和科研綜合國力的增強,可以預見的是在未來中國制造將在世界舞臺上占據(jù)更重要的地位。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進綠色發(fā)展、建設美麗城市,要著力構建新型城鄉(xiāng)體系,建設美麗家園。要優(yōu)化城市設計,優(yōu)化建設用地結構,增加生活與生態(tài)用地比例;要加快建設美麗城鎮(zhèn),推廣綠色建筑,發(fā)展綠色交通,完善市政設施,傳承歷史文脈;要深入實踐“五大行動”,圍繞“業(yè)興、家富、人和、村美”目標,加快建設幸福美麗鄉(xiāng)村。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,要遵循技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術和市場的潛在商機,促進技術鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃按照頂層設計,我國到建國100周年的時候要成為制造強國。為了實現(xiàn)這一夢想,國務院提出了制造強國建設三個十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個十年行動綱領,2015年5月印發(fā)的中國制造2025,提出了包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項重點工程,以期解決長期制約重點領域發(fā)展的關鍵共性技術,突破一批標志性產(chǎn)品和技術,提升中國制造業(yè)的整體競爭力。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展近年來,國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達到62.6%。中小企業(yè)促進法完全符合新時期中國經(jīng)濟發(fā)展的實際,是時代的需要,歷史的必然,它順應了中小企業(yè)改革與發(fā)展的客觀要求,中小企業(yè)的快速發(fā)展和提高從此有了強有力的法律保障。立法是基礎,但關鍵在于付諸實施。因此,要動員社會各界認真學習、宣傳和貫徹中小企業(yè)促進法,提高全社會促進中小企業(yè)發(fā)展的法律意識和思想觀念,形成全社會關心和支持中小企業(yè)發(fā)展的良好氛圍。各地區(qū)、各部門要按照“三個代表”要求,認真貫徹中小企業(yè)促進法,切實維護中小企業(yè)的合法權益,落實好中小企業(yè)扶持政策。要以中小企業(yè)促進法為基礎,加快制定與之配套的法規(guī)和實施辦法,并根據(jù)中小企業(yè)促進法規(guī)定的促進中小企業(yè)改革與發(fā)展的基本方針、政策和原則,盡快制定相應的地方性法規(guī),使我國中小企業(yè)立法形成一個科學、完備、有序的體系。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析2019年外部環(huán)境將更加嚴峻復雜,經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂,不確定性在增加。在這樣的新形勢、新變化下,如何做好經(jīng)濟工作,更好地落實已經(jīng)出臺的各項方針政策,進一步做好“六穩(wěn)”,促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行,需要群策群力,共謀大計。中國工業(yè)發(fā)展正處在一個嶄新的關鍵路口。推動中國制造向中國創(chuàng)造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產(chǎn)品向中國品牌轉變,需要更大范圍、更多層次的工業(yè)企業(yè)保持發(fā)展定力,在鞏固、增強、提升、暢通上下功夫,聚焦效益品質,聚力改革創(chuàng)新,加快推進轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3608.03億元,比上年增長7.71%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值288.64億元,增長9.42%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2236.98億元,增長8.94%第三產(chǎn)業(yè)增加值1082.41億元,增長10.65%。一般公共預算收入265.23億元,同比增長8.80%,一般公共預算支出434.49億元,同比增長7.50%。國稅收入339.67億元,同比增長9.76%;地稅收入億元62.80,同比增長7.05%。居民消費價格上漲1.15%。其中,食品煙酒上漲0.79%,衣著上漲1.12%,居住上漲0.90%,生活用品及服務上漲0.62%,教育文化和娛樂上漲0.64%,醫(yī)療保健上漲0.67%,其他用品和服務上漲1.11%,交通和通信上漲0.73%。全部工業(yè)完成增加值1970.18億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1531.78億元,比上年增長6.20%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含氣焊氣割設備)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1031.73億元,增長5.07%。AA完成增加值446.90億元,增長5.64%;BB完成工業(yè)增加值389.27億元,增長9.08%;CC完成工業(yè)增加值295.24億元,增長5.14%;DD完成工業(yè)增加值127.51億元,增長11.19%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6353.33億元,比上年增長6.42%。實現(xiàn)利潤總額780.15億元,比上年增長5.60%。固定資產(chǎn)投資完成4255.95億元,比上年增長7.27%。其中,建設項目投資完成3745.24億元,增長5.23%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成510.71億元,增長7.00%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成212.80億元,同比增長8.77%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3234.52億元,同比增長7.18%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成808.63億元,增長6.47%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1008.41億元,增長7.69%。民間投資3434.82億元,增長9.29%。城市基礎設施投資522.96億元,增長6.72%。重點項目1070個,完成投資2644.77億元,增長7.35%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1931.29億元,比上年增長5.43%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1191.53億元,增長7.42%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額449.71億元,增長8.92%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元461.40,增長7.59%。實際利用外資62107.86萬美元,同比增長56.87%。外貿(mào)進出口總值370.99億元,同比增長58.31%。其中,出口總值241.14億元,同比增長56.87%;進口總值129.85億元,同比增長52.90%。六、項目必要性分析(一)符合氣焊氣割設備產(chǎn)業(yè)政策要求1、中國制造2025的實施,已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用,中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機遇和挑戰(zhàn),并受惠于所產(chǎn)生的科技成果,加快轉型升級和動能轉換的步伐,進一步提升創(chuàng)新能力和供給能力,排除干擾,朝著制造強國這一目標堅定地前進。2、工業(yè)是我市的立市之本、強市之基,工業(yè)承載著我市人的榮光和夢想,承載著我市的未來與希望。推進我市市工業(yè)高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代制造城,是順應新時代作出的重大決策部署,是在新的起點上賦予我市的重大歷史使命。必須順應新時代,踐行新使命,全面開啟推進我市工業(yè)高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代制造城和打造萬億工業(yè)強市新征程。3、投資項目建成后將為當?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經(jīng)濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、技術、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產(chǎn)后對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟、增加財政收入、引領相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、2019年外部環(huán)境將更加嚴峻復雜,經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂,不確定性在增加。在這樣的新形勢、新變化下,如何做好經(jīng)濟工作,更好地落實已經(jīng)出臺的各項方針政策,進一步做好“六穩(wěn)”,促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行,需要群策群力,共謀大計。中國工業(yè)發(fā)展正處在一個嶄新的關鍵路口。推動中國制造向中國創(chuàng)造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產(chǎn)品向中國品牌轉變,需要更大范圍、更多層次的工業(yè)企業(yè)保持發(fā)展定力,在鞏固、增強、提升、暢通上下功夫,聚焦效益品質,聚力改革創(chuàng)新,加快推進轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展。2、經(jīng)濟增速換擋,客觀上是由于經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變,集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經(jīng)濟從一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模式轉變,這就形成了市場根據(jù)新的標準重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看,面對的市場競爭比過去激烈了,要取得訂單比過去變得不容易了,成本壓力也不斷加大了,企業(yè)必須努力從過去的標準轉向現(xiàn)在的標準,必須從低水平、低成本擴張,轉向質量效益型增長。這樣一個轉變對于企業(yè)來說難度是非常大的,必然會引起兼并重組和一些低水平生產(chǎn)能力的退出,進而會引起與之關聯(lián)的金融資產(chǎn)和債務鏈條的復雜調(diào)整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入,進而約束消費需求;金融壞賬會影響到貸款能力,也會引起謹慎發(fā)放貸款心理的增強,進而約束投資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加-消費、投資需求收縮-企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循環(huán),則經(jīng)濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這表明轉型升級可能引起結構性震蕩,產(chǎn)生經(jīng)濟下行壓力。此外房地產(chǎn)開始進入轉型調(diào)整期,引起了房地產(chǎn)投資增速下降,更為直接地形成了經(jīng)濟下行壓力。這些因素使經(jīng)濟增長持續(xù)存在下行壓力,轉型升級也面臨多方面風險。(三)項目建設有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量指標均已達到國內(nèi)領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學、研相結合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。第三章 產(chǎn)業(yè)研究目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類氣焊氣割設備企業(yè)904家,規(guī)模以上企業(yè)20家,從業(yè)人員45200人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備產(chǎn)值181522.85萬元,較2016年162392.96萬元增長11.78%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入78363.60萬元,較去年70080.13萬元同比增長11.82%。區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元181522.85同期產(chǎn)值萬元162392.96同比增長11.78%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家904規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人45200前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元78363.60去年同期70080.13萬元。1、xxx集團(AAA)萬元19199.082、xxx有限公司萬元17239.993、xxx有限公司萬元10187.274、xxx(集團)有限公司萬元8620.005、xxx公司萬元5485.456、xxx科技發(fā)展公司萬元5093.637、xxx有限公司萬元391.828、xxx(集團)有限公司萬元3212.919、xxx公司萬元3056.1810、xxx科技發(fā)展公司萬元2350.91區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值19199.08萬元,較上年度16758.97萬元增長14.56%,其中主營業(yè)務收入18970.48萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5707.02萬元,同比增長17.87%;實現(xiàn)凈利潤2013.48萬元,同比增長17.07%;納稅總額159.46萬元,同比增長15.12%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額24883.57萬元,資產(chǎn)負債率45.01%。2017年區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值89597.37萬元,同比2016年75020.82萬元增長19.43%;行業(yè)凈利潤21877.18萬元,同比2016年19873.89萬元增長10.08%;行業(yè)納稅總額47952.05萬元,同比2016年41188.84萬元增長16.42%;氣焊氣割設備行業(yè)完成投資60168.23萬元,同比2016年51949.78萬元增長15.82%。區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元89597.371.1同期增加值萬元75020.821.2增長率19.43%2行業(yè)凈利潤萬元21877.182.12016年凈利潤萬元19873.892.2增長率10.08%3行業(yè)納稅總額萬元47952.053.12016納稅總額萬元41188.843.2增長率16.42%42017完成投資萬元60168.234.12016行業(yè)投資萬元15.82%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元,年均增長8.64%。預計區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備行業(yè)市場需求規(guī)模將達到274028.26萬元,利潤總額77909.54萬元,凈利潤24100.28萬元,納稅19128.15萬元,工業(yè)增加值106555.54萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率17.32%。區(qū)域內(nèi)氣焊氣割設備行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值212207.49241144.87274028.262利潤總額60333.1568560.4077909.543凈利潤18663.2621208.2524100.284納稅總額14812.8416832.7719128.155工業(yè)增加值82516.6193768.88106555.546產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%15.00%17.32%7企業(yè)數(shù)量108513241695第四章 項目投資建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為氣焊氣割設備,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的氣焊氣割設備產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值16704.00萬元。(二)營銷策略項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產(chǎn)品需求量很大,由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進口,商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度,因此,項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1氣焊氣割設備A單位xx7516.802氣焊氣割設備B單位xx4176.003氣焊氣割設備C單位xx2505.604氣焊氣割設備D單位xx1336.325氣焊氣割設備E單位xx835.206氣焊氣割設備F單位xx334.08合計單位xxx16704.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積34924.12平方米(折合約52.36畝),其中:凈用地面積34924.12平方米(紅線范圍折合約52.36畝)。項目規(guī)劃總建筑面積54132.39平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程38341.03平方米,計容建筑面積54132.39平方米;預計建筑工程投資4367.21萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計100臺(套),設備購置費3103.62萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資11966.30萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入16704.00萬元。第五章 項目選址科學性分析一、項目選址原則場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設施的建設需要;場址應具備良好的生產(chǎn)基礎條件而且生產(chǎn)要素供應充裕,確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于xxx出口加工區(qū)。園區(qū)是1994年經(jīng)省人民政府批準成立,并于2006年3月經(jīng)國家發(fā)改委審核通過的省級經(jīng)濟園區(qū)。園區(qū)地處全國區(qū)域經(jīng)濟增長最具潛力的長江三角洲地區(qū)。核定規(guī)劃面積60平方公里。園區(qū)按照“布局集中、用地集約、產(chǎn)業(yè)集聚、平安和諧”的總體要求,堅持“高起點規(guī)劃、高標準建設、高效能管理、高效益經(jīng)營”開發(fā)建設理念,經(jīng)過近20年的開發(fā)建設,規(guī)模從小到大,功能逐漸增強,服務不斷升級,設施不斷完善,配套日益齊全。三、建設條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)77.91%,建筑容積率1.55,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.83%,固定資產(chǎn)投資強度190.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程19237.0319237.0338341.0338341.033402.541.1主要生產(chǎn)車間11542.2211542.2223004.6223004.622109.571.2輔助生產(chǎn)車間6155.856155.8512269.1312269.131088.811.3其他生產(chǎn)車間1538.961538.962223.782223.78204.152倉儲工程4081.414081.4110264.3810264.38662.482.1成品貯存1020.351020.352566.092566.09165.622.2原料倉儲2122.332122.335337.485337.48344.492.3輔助材料倉庫938.72938.722360.812360.81152.373供配電工程217.68217.68217.68217.6815.813.1供配電室217.68217.68217.68217.6815.814給排水工程250.33250.33250.33250.3314.144.1給排水250.33250.33250.33250.3314.145服務性工程2584.892584.892584.892584.89166.835.1辦公用房1152.241152.241152.241152.2467.035.2生活服務1432.651432.651432.651432.6585.036消防及環(huán)保工程729.21729.21729.21729.2152.956.1消防環(huán)保工程729.21729.21729.21729.2152.957項目總圖工程108.84108.84108.84108.84-50.817.1場地及道路硬化6994.591230.831230.837.2場區(qū)圍墻1230.836994.596994.597.3安全保衛(wèi)室108.84108.84108.84108.848綠化工程2950.50103.27合計27209.3854132.3954132.394367.21六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設計1、場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、話音通信部分:根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調(diào)度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調(diào)度電話和

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