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泓域咨詢MACRO/ 不銹鋼制品項目投資分析決策方案不銹鋼制品項目投資分析決策方案規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該不銹鋼制品項目計劃總投資6130.90萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5181.05萬元,占項目總投資的84.51%;流動資金949.85萬元,占項目總投資的15.49%。達產(chǎn)年營業(yè)收入7873.00萬元,總成本費用6049.62萬元,稅金及附加111.85萬元,利潤總額1823.38萬元,利稅總額2186.73萬元,稅后凈利潤1367.54萬元,達產(chǎn)年納稅總額819.20萬元;達產(chǎn)年投資利潤率29.74%,投資利稅率35.67%,投資回報率22.31%,全部投資回收期5.98年,提供就業(yè)職位157個。報告根據(jù)我國相關行業(yè)市場需求的變化趨勢,分析投資項目項目產(chǎn)品的發(fā)展前景,論證項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位,以此分析市場風險,確定風險防范措施等。概述、項目建設及必要性、市場分析、調研、項目規(guī)劃方案、選址可行性分析、土建工程、項目工藝技術、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護、安全保護、風險應對評價分析、項目節(jié)能、實施安排、投資可行性分析、項目經(jīng)濟效益分析、項目評價等。第一章 項目建設及必要性一、項目建設背景1、未來我市必須把準未來趨勢方向,繼續(xù)發(fā)揮在制造業(yè)領域的特色優(yōu)勢,將重振產(chǎn)業(yè)雄風作為我市經(jīng)濟發(fā)展的中心任務,推動產(chǎn)業(yè)結構從中低端向中高端邁進,全力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。我市經(jīng)濟還處于工業(yè)化發(fā)展階段。我國經(jīng)濟發(fā)展進入了新常態(tài),全面建成小康社會進入決勝階段。當前和今后一個時期,國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境仍然比較復雜,機遇和挑戰(zhàn)相互交織,時和勢總體于我市有利,我市發(fā)展仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。2、對照經(jīng)濟高質量發(fā)展要求,關鍵在于推動工業(yè)高質量發(fā)展,而解決我市工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問題,根本出路也在于推動工業(yè)高質量發(fā)展。我市如何發(fā)揮得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、豐富多樣的資源優(yōu)勢、多重疊加的政策優(yōu)勢、互聯(lián)互通的交通優(yōu)勢、山清水秀的生態(tài)優(yōu)勢,在民族團結、社會安定的發(fā)展環(huán)境中,在多年以來工業(yè)發(fā)展積累的良好基礎上,進一步滿足廣闊的市場需求,推動工業(yè)高質量發(fā)展,成為擺在我們面前的重大課題和歷史使命。工業(yè),是一個城市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來,我市堅持把產(chǎn)業(yè)做強做大、推動工業(yè)高質量發(fā)展放在首位,全面落實工業(yè)穩(wěn)增長各項政策措施,大力實施“大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略,深入開展工業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn),堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育。3、投資項目建設有利于促進項目建設地先進制造業(yè)的發(fā)展,有利于形成市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結構轉型升級;堅持自主創(chuàng)新與技術引進、利用全球創(chuàng)新資源有機結合;推進產(chǎn)學研聯(lián)合攻關,構建“政府企業(yè)高校科研院所金融機構”相結合的產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)模式,推動一批關鍵共性技術開發(fā),大力推進科技成果產(chǎn)業(yè)化;同時,積極引進境外先進技術,加快引進、消化、吸收和再創(chuàng)新。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產(chǎn)品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、必要性分析1、2015年年底召開的中央經(jīng)濟工作會議明確提出,認識新常態(tài)、適應新常態(tài)、引領新常態(tài),是當前和今后一個時期我國經(jīng)濟發(fā)展的大邏輯。雖然經(jīng)濟進入新常態(tài),經(jīng)濟增速放緩,原有的基于廉價勞動力和低水平環(huán)境保護形成的競爭優(yōu)勢逐步消失,原有的傾向于保護發(fā)展中國家的國際經(jīng)濟貿(mào)易規(guī)則開始發(fā)生變化,中國經(jīng)濟面臨的內(nèi)外部環(huán)境趨于緊張,但40多年的工業(yè)化、迅猛發(fā)展的科技與教育事業(yè),培養(yǎng)了一支龐大的、訓練有素的產(chǎn)業(yè)大軍,培育了一大批擁有新技術、新產(chǎn)品的新興行業(yè),不僅維系了在技術復雜行業(yè)的成本優(yōu)勢,還帶來了差異化全球競爭優(yōu)勢。我國經(jīng)濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期,根本任務是解決長期積累的經(jīng)濟發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的深層次矛盾。只有通過轉變發(fā)展方式、完善體制機制,切實解決這些矛盾和問題,才能夠形成經(jīng)濟增長的新常態(tài)。經(jīng)濟增長新常態(tài)從微觀方面看,是產(chǎn)品和服務的安全度和性價比明顯提高;從結構方面看,是供需結構、區(qū)域布局結構、內(nèi)外結構、收入分配結構合理均衡;從宏觀方面看,是發(fā)展空間可持續(xù)拓展、資源環(huán)境約束明顯緩解、產(chǎn)品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環(huán);從經(jīng)濟發(fā)展流量與存量的關系看,是形成的各類固定資產(chǎn)、基礎設施、不動產(chǎn)的品質明顯提高,系統(tǒng)配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準,還有明顯差距。因此當前經(jīng)濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。經(jīng)濟新常態(tài),需要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,培育經(jīng)濟發(fā)展的持久動力。從根本上說,就是向改革要動力,向結構調整要助力,向民生改善要潛力;就是要激活力,把該放的權放到位,讓市場主體真正放開手腳;就是要補短板,把該做的事做好,增加公共產(chǎn)品有效供給;就是要強實體,把該給的政策給足,夯實發(fā)展的微觀基礎。新常態(tài)是新的探索,要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,統(tǒng)籌穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險,以改革開路,充分發(fā)揮市場的決定性作用,激發(fā)企業(yè)和社會活力,培育經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力,加快經(jīng)濟轉型升級結構優(yōu)化,更好地改善民生。2、國際環(huán)境呈現(xiàn)新趨勢,為我市工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來深刻影響。新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命孕育突破,智能化、綠色化、服務化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展,推動制造業(yè)發(fā)展理念、生產(chǎn)方式和發(fā)展模式發(fā)生深刻變革。全球制造業(yè)分工體系加速重構,高端制造領域向發(fā)達國家“逆轉移”態(tài)勢逐步顯現(xiàn),中低端制造環(huán)節(jié)加速向東南亞、南亞等發(fā)展中國家轉移。全球貿(mào)易和投資規(guī)則深刻改變,國際市場環(huán)境和治理體系更趨復雜。這對我市工業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,加快實現(xiàn)轉型升級,帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)?!笆濉睍r期,是我國實現(xiàn)全面建成小康社會宏偉目標、實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展方式發(fā)生實質性轉變的重要階段和關鍵時期。展望未來五年,本市工業(yè)發(fā)展面臨重大機遇。國家系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗機遇,通過近年創(chuàng)新改革實驗,率先實現(xiàn)在創(chuàng)新驅動發(fā)展轉型方面邁出實質性步伐,創(chuàng)新能力大幅增強,產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體邁向中高端,形成一批具有國際影響力、擁有知識產(chǎn)權的創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群,培育新的增長點,發(fā)展新的增長極,形成新的增長帶,引領、示范和帶動全國加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅動發(fā)展,形成經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展新動力。因此,本市必須要抓住這一機遇,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展。3、目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量指標均已達到國內(nèi)領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學、研相結合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造工藝技術、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內(nèi)同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。三、項目建設有利條件項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。第二章 概述一、項目概況(一)項目名稱不銹鋼制品項目(二)項目選址某工業(yè)示范區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積20416.87平方米(折合約30.61畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.53%,建筑容積率1.49,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.98%,固定資產(chǎn)投資強度169.26萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積20416.87平方米,建筑物基底占地面積16033.37平方米,總建筑面積30421.14平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程23850.34平方米,項目規(guī)劃綠化面積1817.73平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計53臺(套),設備購置費1715.42萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1374271.74千瓦時,折合168.90噸標準煤。2、項目年總用水量7353.90立方米,折合0.63噸標準煤。3、“不銹鋼制品項目投資建設項目”,年用電量1374271.74千瓦時,年總用水量7353.90立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)169.53噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量50.64噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.89%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資6130.90萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5181.05萬元,占項目總投資的84.51%;流動資金949.85萬元,占項目總投資的15.49%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入7873.00萬元,總成本費用6049.62萬元,稅金及附加111.85萬元,利潤總額1823.38萬元,利稅總額2186.73萬元,稅后凈利潤1367.54萬元,達產(chǎn)年納稅總額819.20萬元;達產(chǎn)年投資利潤率29.74%,投資利稅率35.67%,投資回報率22.31%,全部投資回收期5.98年,提供就業(yè)職位157個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:不銹鋼制品項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某工業(yè)示范區(qū)及某工業(yè)示范區(qū)不銹鋼制品行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某工業(yè)示范區(qū)不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“不銹鋼制品項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位157個,達產(chǎn)年納稅總額819.20萬元,可以促進某工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.74%,投資利稅率35.67%,全部投資回報率22.31%,全部投資回收期5.98年,固定資產(chǎn)投資回收期5.98年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用,如何做大做強民營經(jīng)濟,已成為當前的一項重要課題。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介未來,公司計劃依靠自身實力,通過引入資本、技術和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模,以“高效、智能、環(huán)?!弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向,持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度,實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破,進一步夯實公司技術實力,全面推動產(chǎn)品結構升級,優(yōu)化公司利潤來源,提高核心競爭能力,鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。經(jīng)過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,完善的加工制造手段,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念,以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系,依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢,專注于相關行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造,不斷追求產(chǎn)品的領先適用,采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式,對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力,聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質量管理工作,同時,注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng);為確保做好售后服務,還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心,以此輻射全國所有用戶,深受各地用戶好評。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入8264.00萬元,同比增長8.11%(619.94萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務不銹鋼制品生產(chǎn)及銷售收入為7395.52萬元,占營業(yè)總收入的89.49%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1735.442313.922148.642066.008264.002主營業(yè)務收入1553.062070.751922.841848.887395.522.1不銹鋼制品(A)512.51683.35634.54610.132440.522.2不銹鋼制品(B)357.20476.27442.25425.241700.972.3不銹鋼制品(C)264.02352.03326.88314.311257.242.4不銹鋼制品(D)186.37248.49230.74221.87887.462.5不銹鋼制品(E)124.24165.66153.83147.91591.642.6不銹鋼制品(F)77.65103.5496.1492.44369.782.7不銹鋼制品(.)31.0641.4138.4636.98147.913其他業(yè)務收入182.38243.17225.80217.12868.48根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1758.45萬元,較去年同期相比增長443.08萬元,增長率33.68%;實現(xiàn)凈利潤1318.84萬元,較去年同期相比增長260.03萬元,增長率24.56%。第四章 市場分析、調研一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2744.45億元,比上年增長9.32%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值219.56億元,增長10.62%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1701.56億元,增長11.81%第三產(chǎn)業(yè)增加值823.33億元,增長9.72%。一般公共預算收入201.71億元,同比增長8.42%,一般公共預算支出521.86億元,同比增長8.79%。國稅收入315.76億元,同比增長11.75%;地稅收入億元39.84,同比增長9.62%。居民消費價格上漲1.15%。其中,食品煙酒上漲1.06%,衣著上漲0.98%,居住上漲0.90%,生活用品及服務上漲1.02%,教育文化和娛樂上漲1.04%,醫(yī)療保健上漲0.96%,其他用品和服務上漲0.97%,交通和通信上漲0.88%。全部工業(yè)完成增加值1762.53億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1526.36億元,比上年增長7.78%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含不銹鋼制品)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1088.92億元,增長5.39%。AA完成增加值424.96億元,增長11.34%;BB完成工業(yè)增加值311.77億元,增長6.68%;CC完成工業(yè)增加值222.22億元,增長11.44%;DD完成工業(yè)增加值82.58億元,增長5.93%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6208.85億元,比上年增長7.63%。實現(xiàn)利潤總額630.05億元,比上年增長8.79%。固定資產(chǎn)投資完成3894.93億元,比上年增長5.58%。其中,建設項目投資完成3427.54億元,增長11.51%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成467.39億元,增長10.19%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成194.75億元,同比增長5.64%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2960.15億元,同比增長7.53%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成740.04億元,增長6.70%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資876.24億元,增長11.64%。民間投資3073.25億元,增長8.93%。城市基礎設施投資578.34億元,增長9.39%。重點項目1004個,完成投資2520.54億元,增長5.27%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1135.52億元,比上年增長9.05%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1023.80億元,增長9.66%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額436.02億元,增長6.62%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元460.66,增長13.81%。實際利用外資57958.92萬美元,同比增長51.44%。外貿(mào)進出口總值293.96億元,同比增長57.26%。其中,出口總值191.07億元,同比增長52.76%;進口總值102.89億元,同比增長51.06%。二、不銹鋼制品行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類不銹鋼制品企業(yè)547家,規(guī)模以上企業(yè)47家,從業(yè)人員27350人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)不銹鋼制品產(chǎn)值103596.46萬元,較2016年89896.27萬元增長15.24%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入42147.95萬元,較去年36215.80萬元同比增長16.38%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元,年均增長7.74%。預計區(qū)域內(nèi)不銹鋼制品行業(yè)市場需求規(guī)模將達到156683.93萬元,利潤總額45195.59萬元,凈利潤15170.59萬元,納稅11993.35萬元,工業(yè)增加值59449.28萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率11.81%。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某工業(yè)示范區(qū)。園區(qū)積極開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)清理整頓。按照淘汰一批、整合一批、飛地一批、提升一批的要求,省產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設領導小組辦公室統(tǒng)籌組織對各級各部門批準的各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域進行集中清理整頓,重點解決產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中存在的布局零散、規(guī)模不大、效益不好、管理混亂等問題,依法嚴格查處越權審批、違規(guī)設立產(chǎn)業(yè)園區(qū),違規(guī)違法用地,違規(guī)使用資金,破壞污染環(huán)境等行為。以國家級或省級重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主體,整合同一行政區(qū)域區(qū)塊相鄰的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設10個左右產(chǎn)業(yè)園區(qū)集群。加大省級及以下各類低、小、散產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合、退出力度,對一個功能區(qū)塊上存在多個主體的產(chǎn)業(yè)園區(qū),按照一個主體、一套班子、多塊牌子的原則進行空間整合和體制融合,清理整頓結果依法依規(guī)進行公布。園區(qū)是1999月被省政府批準的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產(chǎn)值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設的合資項目25個。園區(qū)不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)保設施。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)垃圾處理、污水處理等專項規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)?;A設施一體化建設。實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水集中治理、廢氣專項治理、固廢綜合利用三大專項行動,入園企業(yè)符合產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求,各項目環(huán)評執(zhí)行率及三同時執(zhí)行率達到100%,產(chǎn)業(yè)園區(qū)各類污染物實現(xiàn)達標排放,污水處理率達到95%以上,處理達標率100%;工業(yè)固體廢物處置利用率達到85%以上,水泥、鋼鐵等重點企業(yè)二氧化硫、氮氧化物均滿足達標排放和總量控制要求。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。undefined五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)78.53%,建筑容積率1.49,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.98%,固定資產(chǎn)投資強度169.26萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程11335.5911335.5923850.3423850.342072.391.1主要生產(chǎn)車間6801.356801.3514310.2014310.201284.881.2輔助生產(chǎn)車間3627.393627.397632.117632.11663.161.3其他生產(chǎn)車間906.85906.851383.321383.32124.342倉儲工程2405.012405.014271.024271.02269.902.1成品貯存601.25601.251067.761067.7667.472.2原料倉儲1250.611250.612220.932220.93140.352.3輔助材料倉庫553.15553.15982.33982.3362.083供配電工程128.27128.27128.27128.279.123.1供配電室128.27128.27128.27128.279.124給排水工程147.51147.51147.51147.518.164.1給排水147.51147.51147.51147.518.165服務性工程1523.171523.171523.171523.1796.255.1辦公用房698.78698.78698.78698.7838.675.2生活服務824.39824.39824.39824.3940.656消防及環(huán)保工程429.69429.69429.69429.6930.556.1消防環(huán)保工程429.69429.69429.69429.6930.557項目總圖工程64.1364.1364.1364.13-131.307.1場地及道路硬化4304.81908.33908.337.2場區(qū)圍墻908.334304.814304.817.3安全保衛(wèi)室64.1364.1364.1364.138綠化工程1370.1947.96合計16033.3730421.1430421.142403.03六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產(chǎn)性質和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。undefined(四)輔助工程設計1、場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網(wǎng)。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設備,其余輔助設備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。項目用水由項目建設地市政管網(wǎng)給水干管統(tǒng)一提供,供水管網(wǎng)水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內(nèi)形成完善的環(huán)狀給水管網(wǎng),各單體用水從場區(qū)環(huán)網(wǎng)上分別接出支管,以滿足各單體的生產(chǎn)、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。10KV配電室設有專用防雷柜,低壓系統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?、冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應,供水壓力為0.40Mpa。衛(wèi)生間均設排氣扇,將濕氣和臭氣經(jīng)排風機排至室外,通風換氣次數(shù)一定要大于10.00次/小時。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源,自然環(huán)境條件良好;擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。第六章 項目工藝技術一、原輔材料采購及管理項目產(chǎn)品的貯存為半個月左右的生產(chǎn)量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內(nèi)。二、技術管理特點投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。undefined三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求工藝技術先進性與適用性相結合的原則:項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術含量較高而產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領、生產(chǎn)特性并結合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術,制訂合理、簡捷、科學先進的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠。(二)項目技術優(yōu)勢分析節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。投資項目采用的技術與國內(nèi)資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內(nèi)主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。undefined四、設備選型方案項目承辦單位根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求,對比考察了多個生產(chǎn)設備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產(chǎn)品生產(chǎn)專用設備和檢測設備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備,確保投資項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質量檢驗的需要。主要設備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應,同時應具備“先進、適用、經(jīng)濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性,能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項要求;投資項目所選設備必須達到目前國內(nèi)外先進水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計53臺(套),設備購置費1715.42萬元。第七章 投資可行性分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5181.05(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2403.031715.42169.265181.051.1工程費用萬元2403.031715.425127.231.1.1建筑工程費用萬元2403.032403.0339.20%1.1.2設備購置及安裝費萬元1715.421715.4227.98%1.2工程建設其他費用萬元1062.601062.6017.33%1.2.1無形資產(chǎn)萬元542.34542.341.3預備費萬元520.26520.261.3.1基本預備費萬元298.30298.301.3.2漲價預備費萬元221.96221.962建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5181.055181.05(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金949.85萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5127.232281.164553.665127.235127.235127.231.1應收賬款萬元1538.17615.271230.541538.171538.171538.171.2存貨萬元2307.25922.901845.802307.252307.252307.251.2.1原輔材料萬元692.17276.87553.74692.17692.17692.171.2.2燃料動力萬元34.6113.8427.6934.6134.6134.611.2.3在產(chǎn)品萬元1061.34424.53849.071061.341061.341061.341.2.4產(chǎn)成品萬元519.13207.65415.31519.13519.13519.131.3現(xiàn)金萬元1281.81512.721025.451281.811281.811281.812流動負債萬元4177.381670.953341.904177.384177.384177.382.1應付賬款萬元4177.381670.953341.904177.384177.384177.383流動資金萬元949.85379.94759.88949.85949.85949.854鋪底流動資金萬元316.61126.65253.29316.61316.61316.61(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資6130.90萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5181.05萬元,占項目總投資的84.51%;流動資金949.85萬元,占項目總投資的15.49%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資2403.03萬元,占項目總投資的39.20%;設備購置費1715.42萬元,占項目總投資的27.98%;其它投資1062.60萬元,占項目總投資的17.33%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5181.05+949.85=6130.90(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6130.90118.33%118.33%100.00%2項目建設投資萬元5181.05100.00%100.00%84.51%2.1工程費用萬元4118.4579.49%79.49%67.18%2.1.1建筑工程費萬元2403.0346.38%46.38%39.20%2.1.2設備購置及安裝費萬元1715.4233.11%33.11%27.98%2.2工程建設其他費用萬元542.3410.47%10.47%8.85%2.2.1無形資產(chǎn)萬元542.3410.47%10.47%8.85%2.3預備費萬元520.2610.04%10.04%8.49%2.3.1基本預備費萬元298.305.76%5.76%4.87%2.3.2漲價預備費萬元221.964.28%4.28%3.62%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5181.05100.00%100.00%84.51%5建設期間費用萬元6流動資金萬元949.8518.33%18.33%15.49%7鋪底流動資金萬元316.626.11%6.11%5.16%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入3149.20萬元,總成本6050.62萬元,利潤總額-2901.42萬元,凈利潤93.74萬元,增值稅100.60萬元,稅金及附加-2176.07萬元,所得稅-725.36萬元;第二年收入6298.40萬元,總成本10300.53萬元,利潤總額-4002.13萬元,凈利潤-3001.60萬元,增值稅201.20萬元,稅金及附加105.81萬元,所得稅-1000.53萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入7873.00萬元,總成本6049.62萬元,利潤總額1823.38萬元,凈利潤1367.54萬元,增值稅251.50萬元,稅金及附加111.85萬元,所得稅455.85萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入7873.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=251.50萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3149.206298.407873.007873.007873.001.1不銹鋼制品萬元3149.206298.407873.007873.007873.002現(xiàn)價增加值萬元1007.742015.492519.3625

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