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文檔簡介

1、泓域咨詢/注塑機生產制造項目申請報告注塑機生產制造項目申請報告泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析 報告說明從全球來看,德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設備產量約占全球總產量的80%。歐洲及日本等制造強國在塑料機械領域非常重視創(chuàng)新,全球超過45%以上的塑料機械專利由歐洲公司擁有,每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值,利潤率很高,幾乎壟斷高端市場。而日本生產的電動注塑機,在北美地區(qū)市占率達到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據明顯優(yōu)勢。該注塑機項目計劃總投資5438.08萬元,其中:固定資產投資4

2、533.81萬元,占項目總投資的83.37%;流動資金904.27萬元,占項目總投資的16.63%。達產年營業(yè)收入7334.00萬元,總成本費用5755.50萬元,稅金及附加96.05萬元,利潤總額1578.50萬元,利稅總額1892.27萬元,稅后凈利潤1183.88萬元,達產年納稅總額708.40萬元;達產年投資利潤率29.03%,投資利稅率34.80%,投資回報率21.77%,全部投資回收期6.09年,提供就業(yè)職位125個。注塑機又名注射成型機或注射機。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料,利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。分為立式、臥式、全電式。注塑機能加熱塑料,對熔融塑料

3、施加高壓,使其射出而充滿模具型腔。注塑機的原理是借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的熔融狀態(tài)(即粘流態(tài))的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內,經固化定型后取得制品的工藝過程。其經歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動作過程。第一章 項目基本情況一、項目概況(一)項目名稱及背景注塑機生產制造項目塑料機械包括三大品類,依次是注塑機、擠出機、吹塑機。其中尤其以注塑機占比最大。目前注塑機占整個塑料機械70%左右。注塑機又名注射成型機或注射機。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。分為立式、臥式、全電式。注塑機能加熱塑料,對熔融塑料施加高壓,使其射出而

4、充滿模具型腔。(二)項目選址某某產業(yè)園區(qū)對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要;場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕,確保能源供應有可靠的保障。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積17482.07平方米(折合約26.21畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數60.49%,建筑容積率1.31,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.01%,固定資產投資強度172.98萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積17482.07平方米,建筑

5、物基底占地面積10574.90平方米,總建筑面積22901.51平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程17878.73平方米,項目規(guī)劃綠化面積1376.37平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計62臺(套),設備購置費1658.27萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量651741.66千瓦時,折合80.10噸標準煤。2、項目年總用水量6284.24立方米,折合0.54噸標準煤。3、“注塑機生產制造項目投資建設項目”,年用電量651741.66千瓦時,年總用水量6284.24立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)80.64噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量25.47噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.88

6、%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某產業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資5438.08萬元,其中:固定資產投資4533.81萬元,占項目總投資的83.37%;流動資金904.27萬元,占項目總投資的16.63%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入7334.00萬元,總成本費用5755.50萬元,稅金及附加96.05萬元,利潤總額1

7、578.50萬元,利稅總額1892.27萬元,稅后凈利潤1183.88萬元,達產年納稅總額708.40萬元;達產年投資利潤率29.03%,投資利稅率34.80%,投資回報率21.77%,全部投資回收期6.09年,提供就業(yè)職位125個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某產業(yè)園區(qū)及

8、某某產業(yè)園區(qū)注塑機行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某產業(yè)園區(qū)注塑機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求,擬建“注塑機生產制造項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某產業(yè)園區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位125個,達產年納稅總額708.40萬元,可以促進某某產業(yè)園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率29.03%,投資利稅率34.80%,全部投資回報率21.77%,全部投資回收期6.09年,固定資產投資回收期6.09年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。中共中

9、央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。改革開放以來,我國非公有制經濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,

10、難以適應我國經濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經濟的包容與支持始終如一,人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。全面深化改革、形成發(fā)展新動力將是“十三五”我國工業(yè)發(fā)展的主題。未來五年,我市必須確立產業(yè)發(fā)展新思維,把適應和引領新常態(tài)作為產業(yè)發(fā)展的宏觀邏輯,突破當前要素資源瓶頸約束,積極穩(wěn)妥地完成速度、結構、動力等方面的多重轉變。要善于利用國家層面的重大部署對市場和體制環(huán)境的積極影響,搶抓拓展國內發(fā)展空間的機遇,注重結構優(yōu)化,注重要

11、素提升,注重環(huán)境改善,充分激活我市產業(yè)的發(fā)展活力,為產業(yè)升級提供持續(xù)動力。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米17482.0726.21畝1.1容積率1.311.2建筑系數60.49%1.3投資強度萬元/畝172.981.4基底面積平方米10574.901.5總建筑面積平方米22901.511.6綠化面積平方米1376.37綠化率6.01%2總投資萬元5438.082.1固定資產投資萬元4533.812.1.1土建工程投資萬元1890.192.1.1.1土建工程投資占比萬元34.76%2.1.2設備投資萬元1658.272.1.2.1設備投資占比30.49%2

12、.1.3其它投資萬元985.352.1.3.1其它投資占比18.12%2.1.4固定資產投資占比83.37%2.2流動資金萬元904.272.2.1流動資金占比16.63%3收入萬元7334.004總成本萬元5755.505利潤總額萬元1578.506凈利潤萬元1183.887所得稅萬元1.318增值稅萬元217.729稅金及附加萬元96.0510納稅總額萬元708.4011利稅總額萬元1892.2712投資利潤率29.03%13投資利稅率34.80%14投資回報率21.77%15回收期年6.0916設備數量臺(套)6217年用電量千瓦時651741.6618年用水量立方米6284.2419總

13、能耗噸標準煤80.6420節(jié)能率21.88%21節(jié)能量噸標準煤25.4722員工數量人125 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責任公司(二)公司簡介經過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,完善的加工制造手段,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。成立以來,公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力

14、。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經濟狀況無不良資產發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司生產的項目產品系列產品,各項技術指標已經達到國內同類產品的領先

15、水平,可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域,產品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經驗豐富,其知識、年齡結構合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產品銷售渠道方面,已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優(yōu)化設計,充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯網技術的應用,產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校

16、企合作關系,學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員,達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優(yōu)化教學科目,并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才,為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx集團實現營業(yè)收入7537.45萬元,同比增長30

17、.44%(1758.82萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務注塑機生產及銷售收入為6810.87萬元,占營業(yè)總收入的90.36%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1582.862110.491959.741884.367537.452主營業(yè)務收入1430.281907.041770.831702.726810.872.1注塑機(A)471.99629.32584.37561.902247.592.2注塑機(B)328.97438.62407.29391.631566.502.3注塑機(C)243.15324.20301.04289.461157.852.4注塑機(

18、D)171.63228.85212.50204.33817.302.5注塑機(E)114.42152.56141.67136.22544.872.6注塑機(F)71.5195.3588.5485.14340.542.7注塑機(.)28.6138.1435.4234.05136.223其他業(yè)務收入152.58203.44188.91181.64726.58根據初步統計測算,公司實現利潤總額1646.18萬元,較去年同期相比增長274.64萬元,增長率20.02%;實現凈利潤1234.63萬元,較去年同期相比增長123.36萬元,增長率11.10%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7

19、537.45完成主營業(yè)務收入萬元6810.87主營業(yè)務收入占比90.36%營業(yè)收入增長率(同比)30.44%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1758.82利潤總額萬元1646.18利潤總額增長率20.02%利潤總額增長量萬元274.64凈利潤萬元1234.63凈利潤增長率11.10%凈利潤增長量萬元123.36投資利潤率31.93%投資回報率23.95%財務內部收益率24.23%企業(yè)總資產萬元13494.14流動資產總額占比萬元28.50%流動資產總額萬元3846.28資產負債率21.25% 第三章 建設背景及必要性一、注塑機項目背景分析從全球來看,德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型

20、設備產量約占全球總產量的80%。歐洲及日本等制造強國在塑料機械領域非常重視創(chuàng)新,全球超過45%以上的塑料機械專利由歐洲公司擁有,每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值,利潤率很高,幾乎壟斷高端市場。而日本生產的電動注塑機,在北美地區(qū)市占率達到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據明顯優(yōu)勢。雖然注塑機的高端市場主要被日歐壟斷,但我國正在縮小和日歐的差距,中國企業(yè)基本占據中端市場份額,龍頭企業(yè)正在高端區(qū)域和進口企業(yè)拉近。恩格爾、德馬格等公司在2001年后入駐中國,受益于國際品牌制造往中國市場轉移,同時也帶動相關產

21、業(yè)鏈發(fā)展,國產塑料機械技術也在不斷提高,我國塑機進口量不斷下降,在中國生產塑機市場份額(國際品牌在中國制造基地+國產企業(yè)崛起)在2006年的時候僅為47%,但經過幾年的發(fā)展目前已經占比81%以上,擁有主導性的地位。其中以海天國際為代表的國產注塑機設備,在過去的二十年里不斷擠占國際品牌的份額,目前產量已占全球近1/3,產量市占率達全球第一。二、注塑機項目建設必要性分析塑料機械包括三大品類,依次是注塑機、擠出機、吹塑機。其中尤其以注塑機占比最大。目前注塑機占整個塑料機械70%左右。注塑機的原理。注塑機是借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的熔融狀態(tài)(即粘流態(tài))的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內,

22、經固化定型后取得制品的工藝過程。其經歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動作過程。小型機電動化、電液復合化。目前整個小型注塑機向電動化、電液復合化發(fā)展的趨勢。電動化具有環(huán)保、及合成精密零部件的優(yōu)點。電液復合化是集合了電動與液壓的優(yōu)勢,通過采用電液復合動力,同時擁有高精度、快速、節(jié)能、環(huán)保、可靠耐用的技術優(yōu)勢。如采用電預塑,即由電動驅動塑化而液壓驅動注塑其余工藝。電動、電液復合化注塑機在3C行業(yè)、醫(yī)療等對工作環(huán)境、精密度要求較高的行業(yè)是受歡迎的機型。大型機二板化。隨著我國國家市政工程、軌道交通等領域的快速發(fā)展,如飛機、高鐵、動車等戰(zhàn)略需求,大型塑料件對于特大型二板式注塑機的需求日益增加。二

23、板機具有節(jié)省空間、效率提升等優(yōu)點,目前正在成為大型注塑機的主要發(fā)展方向。注塑機下游的應用行業(yè)包括建材、汽車、家電、包裝、3C行業(yè)、玩具等多個行業(yè),基本覆蓋了整個下游制造業(yè),與整體宏觀經濟的運行息息相關。上一輪制造業(yè)固定資產投資增速擴張是2010年3月開始到2011年8月份結束,后來制造業(yè)固定資產增速進入下行通道。在2010年整個注塑機行業(yè)也獲得了爆發(fā)式增長,整個塑料機械行業(yè)的工業(yè)銷售產值爆發(fā)式增長59.72%到400.65億元,注塑機龍頭海天國際2010年增長82.78%營業(yè)收入達到70.61億元。后來隨著整個制造業(yè)固定資產投資增速的回落,整個注塑機行業(yè)的市場需求增速也逐漸回歸理性。但是隨著2

24、016年8月份整個制造業(yè)固定資產投資開始復蘇向上,帶來行業(yè)需求的增長,2016年整個塑料機械行業(yè)收入增速為14%,2017年1-10月份整個塑料機械行業(yè)增速進一步上升到20%,行業(yè)趨勢進一步相好。2016年下游主要行業(yè)固定資產投資向上,帶動行業(yè)需求持續(xù)好轉。3C行業(yè)的固定資產投資增速在2016年6月份觸底以后,投資增速向上,2017年前10月,3C行業(yè)固定資產投資同比增速24.80%。汽車制造業(yè)固定資產投資同比增速在2017年也是向好,前10月份汽車制造業(yè)固定資產投資同比增速11.20%,而去年同期為2.80%。20172020年全球注塑機市場復合增長率4%,2020年全球注塑機市場規(guī)模172

25、0億元。至2019年全球塑料加工機械市場將達到358億美元,CAGR=4%。據此我們預計到2020年全球注塑機的市場規(guī)模將達到1720億元(261億美元)。20172020年中國注塑機市場復合增長率6%,2020年中國注塑機市場規(guī)模536億元。中國注塑機市場到2019年將占全球三分之一的市場。據此我們推算出,20172020年中國注塑機市場復合增長率6%,到2020年將達到536億元的市場規(guī)模。目前全球的注塑機的市場格局為歐洲和日本占據高端注塑機市場,其中德國、奧地利在大型、精密注塑機占據優(yōu)勢,日本在電動注塑機占據優(yōu)勢,中國企業(yè)奮力追趕,部分優(yōu)勢企業(yè)已經占據中端市場,而像海天國際注塑機龍頭企業(yè)

26、,已經步入世界前列。1)以德國、奧地利為代表的精密注塑機、大型注塑機,具有高技術含量和高附加值,利潤率高。典型企業(yè)包括恩格爾、阿博格、克勞斯瑪菲。2)日本生產的電動注塑機,在世界占有重要的地位,在高精度微型化注塑機具有明顯的優(yōu)勢。典型企業(yè)包括:發(fā)那科、日本制鋼所、住友德馬格、日精、東芝機械等。3)中國注塑機企業(yè)目前集中于中低端,國產設備廠家奮力追加,特別是在大型、電動注塑機方面投入研發(fā)力量,銷售占比不斷提高。典型企業(yè)代表為海天國際,其他包括震雄集團、力勁科技、伊之密等。中國出口市場穩(wěn)步增長中:復合增速8.57%。注塑機出口數量從2010年的18963臺增長到2016年的26765臺,復合增長率

27、5.91%,出口金額從2010年的41.18億元增長到2016年的67.45億元,復合增長率8.57%。中國的注塑機經歷了從貿易逆差到貿易順差的發(fā)展歷程,2010年注塑機貿易逆差-19.93億元,到了2016年貿易順差32.27億元,基本呈現逐年上升的局面。中國注塑機從貿易逆差到貿易順差,說明了中國的注塑機產品已經具備核心競爭力,得到了國外客戶的認可。從單價來看,2017年上半年進口平均單價為70.25萬元/臺,出口單價為27.17萬元/臺,目前注塑機進口主要為大型高端機型,出口目前主要集中在小型和中型機。 第四章 項目市場前景分析一、注塑機行業(yè)分析注塑機又名注射成型機或注射機。它是將熱塑性塑

28、料或熱固性塑料,利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。分為立式、臥式、全電式。注塑機能加熱塑料,對熔融塑料施加高壓,使其射出而充滿模具型腔。注塑機的原理是借助螺桿(或柱塞)的推力,將已塑化好的熔融狀態(tài)(即粘流態(tài))的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內,經固化定型后取得制品的工藝過程。其經歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動作過程。注塑機生產所需的原材料主要為機械類、液壓類、電器類零部件。其中機械類零部件及原材料包括鑄件、生鐵、鋼材、拉桿、螺桿料筒等,占直接材料的比例在50%。機械類零部件與原材料及鋼材價格相關,而鋼材價格變動則會影響各類原材料價格變化。從相關數據披露情況來

29、看,國內注塑機行業(yè)直接材料占總成本占比大約為85%,非直接材料占總成本比例稍低。行業(yè)整體控制成本難度大,成本依賴上游原材料成本。從全球角度來看,注塑機市場增速相對較為平穩(wěn)。全球注塑機市場有望從2016年的84.82億歐元穩(wěn)步上升至2024年的115.57億歐元,年復合增長率近3.94%。德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設備產量約占全球總產量的80%。歐洲及日本等制造強國在塑料機械領域非常重視創(chuàng)新,全球超過45%以上的塑料機械專利由歐洲公司擁有,每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值,利潤率很高,幾乎壟斷高

30、端市場。而日本生產的電動注塑機,在北美地區(qū)市占率達到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據明顯優(yōu)勢。2013年我國注塑機市場規(guī)模為42000臺,高于日本的35000臺、美國的3500臺、德國的2800臺。從產銷情況來看,到2017年中國注塑機產量占全球49.9%,產量約90000臺,消費量達到66000臺。隨著地產、家電、汽車等一系列板塊的持續(xù)高景氣,受益于下游行業(yè)復蘇的影響,塑料制品需求也穩(wěn)步增長。雖然德國和日本掌握高端先進的大型和電動注塑機,但國內注塑機企業(yè)競爭力不斷加強,成為企業(yè)新的成長動力,奮力追趕占據全球中高端市場。2009-2017年我國塑料制品產量復合增長率6.8%

31、,2017年行業(yè)產量達7515.5萬噸,同比增長3.4%。近幾年塑料制品產量一直保持穩(wěn)定增長。近幾年我國注塑機進口層現持續(xù)下降趨勢,2010-2017年復合數量增長率-4.08%,進口金額復合增長率-3.21%。我國注塑機2010年-2017年出口層現增長趨勢,出口數量復合增長率9.12%,出口金額復合增長率9.38%,2010年中國注塑機貿易逆差-19.93億元,到2017年貿易順差28.51億元,基本呈現逐年上升局面,從逆差到順差說明我國注塑機產品已經具備核心競爭力,得到了國外客戶的認可。中國塑料機械在2010年爆發(fā)式增長以后,一直在穩(wěn)步增長。受益于國家4萬億投資的政策,整個塑料機械市場容

32、量一下子從2009年的292.33億元爆發(fā)式增長到2010年的479.22億元,同比大增63.93%。20102016年整個注塑機行業(yè)的市場容量的復合增長率為4.29%,其中2017年市場規(guī)模為450億元,同比增長16.5%,近十年來,我國塑料機械市場穩(wěn)步擴大。2011-2019年國內塑料機械行業(yè)營收復合增長率為4.6%,呈現周期小幅波動。2017-2020年中國注塑機市場復合增長率6%,2020年中國注塑機市場規(guī)模536億元。預計中國注塑機市場到2019年將占全球三分之一的市場。據此推算出,2017-2020年中國注塑機市場復合增長率6%,到2020年將達到536億元的市場規(guī)模。國內注塑機企

33、業(yè)都在不斷布局全球市場,不斷加大海外市場的開拓。海天國際海外市場銷售收入占比在30%左右波動,目前在國外有三大廠房:德國、印度、越南。伊之密海外銷售收入占比不斷提高,從2011年的15.4%提高到2017年的19.5%,其收購了原美國HPM公司的商標、技術圖紙等知識產權,2017年將HPM更名為YIZUMI-HPM,全面實施雙品牌戰(zhàn)略。2017年6月,為了開拓印度市場,印度工廠正式投產。泰瑞機器的海外收入占比在30%40%波動,產品出口到全球約80個國家和地區(qū),海外經銷商35家。從市場格局來看,目前我國注塑機企業(yè)仍集中在中、低端市場,部分優(yōu)勢企業(yè)大力投入研發(fā)力量,提高技術水平,已逐步占據中端市

34、場,開始邁入高端市場。二、注塑機市場分析預測注塑機又名注射成型機或注射機。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。分為立式、臥式、全電式。注塑機能加熱塑料,對熔融塑料施加高壓,使其射出而充滿模具型腔。中國是世界上最大的注塑機市場,經過多年的穩(wěn)定增長取得了長足的發(fā)展。主要原因是汽車輕量化的發(fā)展以及包裝、家電、3C產業(yè)的升級。2019年我國注塑機行業(yè)市場規(guī)模233.02億元,同比增長2.7%。中國既是塑料成型設備的生產大國也是消費大國和出口大國,因此塑料成型設備行業(yè)尤其是注塑機行業(yè)的競爭既有國內市場的競爭,也有國際市場的競爭。2019年中國注塑機出口數量為

35、42602臺,同比下降40.8%;中國注塑機進口數量為6335臺,同比下降12.1%。目前注塑機的高端市場主要由歐洲和日本企業(yè)占據,注重創(chuàng)新和長期發(fā)展的積累使得歐美及日本企業(yè)生產的注塑機在高端市場上具有優(yōu)勢。但我國正在縮小和日歐的差距,我國企業(yè)基本占據中端市場份額,在高端市場區(qū)域,龍頭企業(yè)正拉近和進口企業(yè)的距離。中國塑料加工工業(yè)協會通過的塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見指出:“十三五”是塑料加工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新的歷史時期,產業(yè)的主要發(fā)展任務是優(yōu)化結構、轉變發(fā)展方式、促進產業(yè)升級,突出由大變強、由快變好。注塑行業(yè)正面臨由傳統注塑向智能化注塑轉型的挑戰(zhàn)。 第五章 項目方案分析一、產品規(guī)劃項目主要

36、產品為注塑機,根據市場情況,預計年產值7334.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積17482.07平方米(折合約26.21畝),其中:凈用地面積17482.07平方米(紅線范圍折合約26.21畝)。項目規(guī)劃總建筑面積22901.

37、51平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程17878.73平方米,計容建筑面積22901.51平方米;預計建筑工程投資1890.19萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計62臺(套),設備購置費1658.27萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資5438.08萬元;預計年實現營業(yè)收入7334.00萬元。 第六章 項目建設地方案一、項目選址該項目選址位于某某產業(yè)園區(qū)。園區(qū)創(chuàng)辦于1995月,1998年省政府批準為省級園區(qū),園區(qū)面積為20平方公里,內設工業(yè)區(qū)、港區(qū)、科技園區(qū)、金融區(qū)、商業(yè)區(qū)、風景旅游區(qū)、私營經濟投資區(qū)、高效農業(yè)區(qū)、行政服務區(qū)、居民區(qū)等十大功能區(qū)。園區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越,區(qū)內已基本實現供水、排水、供電

38、、通訊、道路、碼頭和開發(fā)場地“六通一平”。已開通4條主干道,10條支干道,總長度為50公里;建有11萬伏的發(fā)電站,家有4條電力出口線,長度為30.5公里;供水全部開通;程控電話直通國內外各地。未來園區(qū)將依托自身優(yōu)勢,擴大對外合作,建設高端裝備制造集群、民生產業(yè)集群以及商貿物流為主的現代服務業(yè)”構成的“1+3+1”的現代產業(yè)體系,預計到2020年,園區(qū)產值達到1000億元以上,成為區(qū)域內有重要影響的千億級特色園區(qū)。園區(qū)培育特色產業(yè)園區(qū)發(fā)展。圍繞高端裝備制造、軌道交通、航空航天、節(jié)能與新能源汽車、新一代信息技術、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)。發(fā)揮園區(qū)的輻射帶動作用,積極推進省級高新

39、區(qū)建設布局,引導產業(yè)園區(qū)走創(chuàng)新發(fā)展之路。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要;場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕,確保能源供應有可靠的保障。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的

40、經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指標根據測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.49%,建筑容積率1.31,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.01%,固定資產投資強度172.98萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米17482.0726.21畝2基底面積平方米10574.903建筑面積平方米22901.511890.19萬元4容積率1.315

41、建筑系數60.49%6主體工程平方米17878.737綠化面積平方米1376.378綠化率6.01%9投資強度萬元/畝172.98四、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后,根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出

42、)、操作等規(guī)劃統一設計,選擇并確定車間布置方案。2、場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統,消防供水系統在場區(qū)內形成供水管網。投資項目采用雨、污分流制排水系統,分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。3、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數按一次考慮;室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。為節(jié)約電能,設計中選用

43、節(jié)能型電器產品,照明選用光效高的光源和燈具,采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產,加強用電監(jiān)督管理,對計量儀表定期校驗,確保其計量的準確性。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。場內運輸主要為原材料的卸車進庫;生產過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。工業(yè)電視部分:在場內主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以

44、了解工作人員及場內來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。六、選址綜合評價項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū),致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設,出臺優(yōu)惠政策,對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務,積極圍繞增強綜合服務能力,以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力,全力推動經濟聚集區(qū)建設務實高效運轉,力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區(qū)。投資項目用地位于項目建設地,用地周邊交通便利,由于規(guī)劃科學合理,項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離

45、,與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協調一致,項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響,是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。 第七章 土建方案一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企

46、業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積22901.51平方米,其中:計容建筑面積22901.51平方米,計劃建筑工程投資1890.19萬元,占項目總投資的34.76%。 第

47、八章 項目工藝說明一、技術管理特點投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應,并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產后,項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。所需原料應經濟易得,就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較,選擇最為適合、最經濟的原料。二、項目工藝技術設計方案生產工藝設計要滿足規(guī)?;a要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。技術

48、設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。投資項目采用國內先進的產品技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。三、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備;對生產設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平;在滿足生產工藝要求的前提下,力求經濟合理;充分考慮設備的正常運轉費用,

49、以保證在生產相關行業(yè)相同產品時,能夠保持最低的生產成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計62臺(套),設備購置費1658.27萬元。 第九章 環(huán)境保護分析中國作為一個工業(yè)大國,全面推行綠色制造,努力實現工業(yè)綠色發(fā)展,是推進生態(tài)文明建設、建設美麗中國的必由之路。當前既要做好去產能、節(jié)能減排的減法,更要做好降本增效、培育新興產業(yè)的加法,特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產業(yè)、清潔生產產業(yè)、清潔能源產業(yè)等綠色制造產業(yè),積極培育綠色發(fā)展新動能上來。力爭到2020年建立比較完善的發(fā)展循環(huán)經濟法律法規(guī)體系、政策支持體系、體制與技術創(chuàng)新體系和激勵約束機制

50、。資源利用效率大幅度提高,廢物最終處置量明顯減少,建成大批符合循環(huán)經濟發(fā)展要求的典型企業(yè)。推進綠色消費,完善再生資源回收利用體系。建設一批符合循環(huán)經濟發(fā)展要求的工業(yè)(農業(yè))園區(qū)和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型城市。工業(yè)(制造業(yè))的門類繁多,如果按生產方式、生產過程中物質所經歷的變化和產品特點分類,則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的64%以上,應是綠色化的重要切入口,就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言,工業(yè)綠色發(fā)展應以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導向,拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應該實現優(yōu)質產品制造功能、能源高效轉換功能、廢棄物處理-消納

51、及再資源化功能。實現各行業(yè)的轉型升級,同時應高度重視通過產業(yè)結構調整為抓手,推進廣義的綠色發(fā)展。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示,項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低,達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求,未出現超標現象,環(huán)境空氣質量本底值較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策施工時先做好坡腳擋土墻,做好邊坡防護,取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄,在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍;根據有關資料調查,當有圍欄時,在同等條件下施工造成粉塵污染可

52、減少40.00%,車輛尾氣污染可減少30.00%;采取上述措施后,建設期揚塵不會對周圍環(huán)境產生較大的影響,并且隨著施工的結束而消失。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工機械產生的噪聲往往具有突發(fā)、無規(guī)則、不連續(xù)和高強度等特點,施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解,并減少同時作業(yè)的高噪施工機械的數量,盡可能減輕聲源疊加影響。施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一,根據目前的機械制造水平,它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除,只能通過加強施工產噪設備的管理,以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響;通過以上計算結果表明,在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-12

53、0.00米、夜間為140.00米-350.00米,項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)(三)建設期水環(huán)境影響防治對策水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料,以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求項目承辦單位和施工單位必須做好施工垃圾管理,采取積極有效的措施,避免建設期間

54、產生的固體廢棄物對周圍環(huán)境造成的影響。對施工現場要及時進行清理,建筑垃圾要及時清運、加以利用,防止其因長期堆放而產生揚塵;工程施工現場出入口的道路應當硬化,配置相應的沖洗設施,車輛沖洗干凈后方可駛離工地。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關,場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被,降低了建設區(qū)域綠化覆蓋率,在瞬時降雨強度較大的情況下,容易形成水土流失現象;因此,建設期應加強管理,并采取一定的防護措施。進出施工區(qū)的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期

55、廢水影響分析及防治對策生活和辦公廢水分別通過隔油池、化糞池及沉淀池處理達到污水排入城市下水道水質標準(CJ3082)相關標準后,經場內管道匯集,進入級生化處理系統。為了充分利用各種水質的水,提高水的重復利用率,投資項目運營期的廢水治理及利用以“清污分流”、“梯級利用”的原則進行設計。將不同水質的水分開設置,而且,場區(qū)排水系統劃分為生產排水、生活排水、清凈下水和事故水等管道排放系統。職工生活廢水和辦公污水經場區(qū)地埋式生活廢水處理設施處理達到污水綜合排放標準(GB8978)表4中級排放標準后,排入項目建設區(qū)域污水管網,最終排入污水處理廠,其主要污染物為CODcr和氨氮,投資項目廢水排放量較小且水質

56、簡單,對污水處理廠水質影響不大,不會降低其現有水環(huán)境功能級別,所排污水對外環(huán)境影響較小。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策焊接煙塵主要來自于焊接工序間歇性產生的少量電焊煙塵,焊接煙塵是指焊接過程中形成的煙塵和有害氣體;焊接煙塵是由于焊條(焊芯和藥皮)及焊接金屬在電弧高溫作用下熔融時蒸發(fā)、凝結和氧化而產生的,其成分比較復雜,主要是三氧化二鐵、氧化錳等金屬氧化物和金屬氟化物;焊接有害氣體指的是焊接時的高溫電弧輻射(主要是短波紫外線)作用于空氣中的氧和氮,而產生的氮氧化物、一氧化碳等氣體;根據有關資料推薦的經驗排放系數,熔化1.00?K焊絲約產生5.20克/千克焊接煙塵。投資項目在表面涂裝生產過程中可能會產生少量的揮發(fā)氣體無組織排放,排放量約為350.00?/h,排放速率為0.05?

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